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[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区柏家镇政府
[ 成文日期 ] 2024-02-21 [ 发布日期 ] 2024-02-21

重庆市梁平区柏家镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

1、党委职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)单位构成。设置综合办事机构及5个下属单位,其中:列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况如下:

1.综合办事机构:设置9个办公室,包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2农业服务中心承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的具体事务。

3文化服务中心承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。

4劳动就业和社会保障服务所承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作;养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

5退役军人服务站负责辖区内退役军人保障服务工作,做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

6综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制,集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

(三)人员编制。我镇党政机关人员编制24事业单位人员编制18名,机关后勤服务人员事业编制1名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数1706.43万元,其中:一般公共预算拨款1706.43万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023增加121.11万元,主要是公共安全支出、农林水支出收入增加

(二)支出预算:2024年年初预算数1706.43万元,其中:一般公共服务633.09万元,国防4万元,公共安全129.3万元,文化旅游体育与传媒49.04万元,社会保障和就业367.41万元,卫生健康支出50.9万元,节能环保40万元农林水376.21万元,商业服务业等支出3万元住房保障53.49万元。支出2024增加121.11万元,主要是公共安全支出、农林水支出支出增加

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1706.43万元,一般公共预算财政拨款支出1706.43万元2023增加121.11万元。其中:基本支出982.4万元,比2023增加41.04万元,主要原因是在编人员工资调标相关工福利待遇支出增加;项目支出724.03万元,比2023增加80.07万元,主要原因是公共安全支出、农林水支出项目支出增加

单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明                                              

2024三公经费预算7.5万元,2023持平。其中:因公出国(境)费用0万元,2023持平主要原因是本部门无因公出国(境)费用支出计划;公务接待费0万元,2023持平,主要原因是公务接待定点机关食堂;公务用车运行维护费7.5万元,2023持平,主要原因是严格执行公务用车使用规定,减少公务用车使用成本;公务用车购置费0万元,2023持平,主要原因是单位无公务用车购置计划

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费117.27万元,2023增加5.25万元。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位2024年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款724.03万元

4、国有资产占有使用情况。截止202312月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:蒋毅     联系方式:023-53317101

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