索引号 | 115002287339661877/2025-00032 | 发文字号 | |
主题分类 | 财政 | 体裁分类 | 财政预算、决算 |
发布机构 | 梁平区柏家镇政府 | 有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区柏家镇人民政府(本级)2025年单位预算情况说明 | ||
成文日期 | 2025-07-09 | 发布日期 | 2025-07-09 |
索引号 | 115002287339661877/2025-00032 |
发文字号 | |
主题分类 | 财政 |
体裁分类 | 财政预算、决算 |
发布机构 | 梁平区柏家镇政府 |
有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区柏家镇人民政府(本级)2025年单位预算情况说明 |
成文日期 | 2025-07-09 |
发布日期 | 2025-07-09 |
一、单位基本情况
(一)职能职责。(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)单位构成。根据梁委办发〔2024〕11号文件,关于印发《乡镇(街道)职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,重庆市梁平区柏家镇人民政府(本级)内设5个办公室,即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
内设机构及职责职能:
1.基层治理综合指挥室。负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体工作;负责一体化治理智治平台运行的监测、处理及维护;负责基层网格建设和管理等工作;负责督查、考评、数字化建设等工作;负责文秘、机要、保密、档案、财务、文件收发、政务公开等工作;负责后勤保障服务工作。
2.党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争;负责纪检、组织、人事、宣传、意识形态、统一战线、人民武装、机构编制、精神文明建设、网络信息等工作;负责人大、政协联络工作和群团工作。
3.经济发展办公室。负责宣传贯彻执行经济发展、村镇规划建设、自然资源、生态环保等法律法规政策;负责编制经济社会发展规划、村镇规划;负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、规划建设、自然资源、生态环保、市政环卫、交通、旅游、统计、科技、经信、商务、招商引资等领域工作。
4.民生服务办公室。负责民政、教育、卫生健康、文化体育、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业等工作;负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策;负责优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。
5.平安法治办公室。负责平安综治、防范和处理邪教、禁毒、社区矫正、信访稳定、网络安全等领域工作;负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理、市场监督管理等工作;负责集中行使依法承担、授权或委托的行政执法事项。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数1396.49万元,其中:一般公共预算拨款1396.49万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元。收入比2024年增加56.22万元,主要原因主要主要是一般公共预算拨款增加56.22万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数1396.49万元,其中:一般公共服务705.82万元,国防4万元,公共安全128万元,文化旅游体育与传媒37万元,社会保障和就业139.79万元,卫生健康支出37.03万元,节能环保50万元,农林水252.87万元,住房保障41.99万元。支出比2024年增加56.22万元,主要是基本支出增加35.03万元,项目支出增加21.19万元。。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1396.49万元,一般公共预算财政拨款支出1396.49万元,比2024年增加56.22万元。其中:基本支出651.27万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加35.03万元,主要原因是一般公共服务支出增加23.52万元,社会保障和就业支出增加4.15万元,卫生健康支出增加3.23万元,住房保障支出增加4.14万元;项目支出745.22万元,主要用于代表活动、村社区组织经费、民兵工作、公共图书馆、文化馆(站)免费开放、公共安全支出、公益性岗位、就业补助、遗属补助、 农村环境保护、党龄40年以上老党员生活补贴、病虫害控制、农业生态资源保护等重点工作,比2024年增加21.19万元,主要原因是一般公共服务支出增加94.42万元,公共安全支出减少1.3万元,文化旅游体育与传媒支出增加19.41万元,社会保障和就业支出减少93.58万元,节能环保支出增加10万元,农林水支出减少4.77万元,商业服务业等支出减少3万元。
本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算7.5万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平,主要原因是本部门无因公出国(境)费用支出计划;公务接待费0万元,与2024年持平,主要原因是无公务接待安排计划;公务用车运行维护费7.5万元,与2024年持平,主要原因是严格执行公务用车使用规定,减少公务用车使用成本;公务用车购置费0万元,与2024年持平,主要原因是本单位无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费86.54万元,比2024年增加3.9万元。主要原因为商品和服务支出增加,主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、工会经费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。部门政府采购预算总额1.2万元:政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.2万元:政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元,比上年增长1.2万元,主要原因为根据采购政策调整增加在框架协议供货平台的采购预算。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款618.66万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:蒋毅 联系方式:023-53317101
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