索引号 | 115002287339661877/2025-00033 | 发文字号 | |
主题分类 | 财政 | 体裁分类 | 财政预算、决算 |
发布机构 | 梁平区柏家镇政府 | 有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区柏家镇人民政府2025年部门预算情况说明 | ||
成文日期 | 2025-07-09 | 发布日期 | 2025-07-09 |
索引号 | 115002287339661877/2025-00033 |
发文字号 | |
主题分类 | 财政 |
体裁分类 | 财政预算、决算 |
发布机构 | 梁平区柏家镇政府 |
有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区柏家镇人民政府2025年部门预算情况说明 |
成文日期 | 2025-07-09 |
发布日期 | 2025-07-09 |
一、单位基本情况
(一)职能职责。镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
1、党委职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成区委、区政府交给的其他工作任务。
2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)单位构成。部门本级内设机构5个,各机构规范简称依次为:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设二级预算单位5个,分别是:便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村居事务服务中心。
基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室负责完成镇党委、政府交办的其他工作。
部门下设事业单位职能职责:(1)便民服务中心(退役军人服务站)。负责劳动就业、社会保障、医疗保障、卫生健康、 优抚救济、社会救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性工作;负责指导村(社区)开展便民服务工作;负责退役军人保障 服务工作,做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工 作。(2)综合行政执法大队。负责集中行使权限范围内的行政处罚以及与之相 关的行政检查和行政强制措施职责,对照“法定执法+赋权执法+ 委托执法”事项清单,开展综合行政执法工作。协助、配合区级有关部门及其派驻机构开展联合执法。(3)新时代文明实践服务中心。负责宣传习近平新时代中国特色社会主义思想, 弘扬社会主义核心价值观;负责为辖区新经济组织、新社会组织等提供服务;负责文化体育、广播电视、电影、文物保护、科普 培训等领域事务性工作;负责志愿服务工作。(4)产业发展服务中心。负责为本辖区内农业、工业、服务业等各类产业发展提供政策咨询、市场信息、技术帮扶等服务;负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、旅游等领域服务保障工作。(5)村居事务服务中心。负责基层网格建设等方面的事务性工作;负责开展村(社区)公共服务工作,指导辖区业主大会成立及业主委员会选举,承担物业管理服务工作;负责村镇建设事务性工作。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数1699.3万元,其中:一般公共预算拨款1699.3万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元。收入较2024年减少7.13万元,主要是一般公共预算拨款减少7.13万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数1699.3万元,其中:一般公共服务766.89万元,国防4万元,公共安全128万元,文化旅游体育与传媒53.55万元,社会保障和就业255.92万元,卫生健康支出51.31万元,节能环保50万元,农林水335.19万元,住房保障54.44万元。支出较2024年减少7.13万元,主要是基本支出减少28.32万元,项目支出增加21.19万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1699.3万元,一般公共预算财政拨款支出1699.3万元,比2024年减少7.13万元。其中:基本支出954.08万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年减少28.32万元,主要原因是一般公共服务支出增加39.38万元,文化旅游体育与传媒支出减少14.9万元,社会保障和就业支出减少17.91万元,卫生健康支出减少0.41万元,农林水支出减少36.25万元,住房保障支出增加0.95万元;项目支出745.22万元,主要用于代表活动、村社区组织经费、民兵工作、公共图书馆、文化馆(站)免费开放、公共安全支出、公益性岗位、就业补助、遗属补助、 农村环境保护、党龄40年以上老党员生活补贴、病虫害控制、农业生态资源保护等重点工作,比2024年增加21.19万元,主要原因是一般公共服务支出增加94.42万元,公共安全支出减少1.3万元,文化旅游体育与传媒支出增加19.41万元,社会保障和就业支出减少93.58万元,节能环保支出增加10万元,农林水支出减少4.77万元,商业服务业等支出减少3万元。
本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算7.5万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平,主要原因是本部门无因公出国(境)费用支出计划;公务接待费0万元,与2024年持平,主要原因是无公务接待安排计划;公务用车运行维护费7.5万元,与2024年持平,主要原因是严格执行公务用车使用规定,减少公务用车使用成本;公务用车购置费0万元,与2024年持平,主要原因是本单位无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费112.82万元,比2024年减少4.45万元。主要原因为商品和服务支出减少,主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、工会经费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。部门政府采购预算总额1.2万元:政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.2万元:政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元,比上年增长1.2万元,主要原因为根据采购政策调整增加在框架协议供货平台的采购预算。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款618.66万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:蒋毅 联系方式:023-53317101
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