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[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区城市管理局
[ 成文日期 ] 2023-03-14 [ 发布日期 ] 2023-03-14

重庆市梁平区城市管理局2023年预算公开说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行有关市政管理、园林绿化和风景名胜区方面的法律、法规、规章和方针政策;拟订市政管理、园林绿化和风景名胜区方面相关的发展战略和政策措施并指导实施。

2.承担城市道路、排水、桥梁和城市照明等市政基础设施维护管理的责任;负责市政设施维护许可的管理;负责城镇污水处理费征收管理;负责乡镇污水管网维护的业务指导;指导城镇燃气工作。

3.负责城市环境卫生管理;负责城市水域环境卫生管理; 负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理;负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理;负责城市生活垃圾经营性服务的监督;负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

4.牵头组织开展城区市容环境综合整治;指导乡镇(街道)开展场镇市容环境综合整治工作。指导监督户外广告、户外灯饰设置管理工作。

5.组织编制绿地系统规划并组织实施,会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作。

6.承担城市绿化管理的责任;负责城市古树名木保护管理工作;负责城市园林水域安全工作;行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的除违反公园和古树名木管理以外的违法行为的监督处罚职能。

7.承担风景名胜区监督管理的责任;依法承担风景名胜区设立的审核、报批工作;指导监督由区政府设置的风景名胜区管理机构的工作;制定风景名胜区管理规范并监督执行。

8.承担综合性公园、专类园、社区公园等城市公园行业管理的责任;指导动物园、城市公园野生动物的保护管理工作;组织新建城市公园的验收和定级工作;指导城市园林紧急避难场地的规划、建设、保护工作。

9.依法负责审查和审批占用(含临时占用)城市绿地和移伐树木以及集中绿化事项;参与对城市重点建设项目设计方案中的园林绿化设计和绿地审核认定;参与城市园林绿化工程项目的竣工验收;负责“园林式单位”和“绿化先进单位”的评审和报批工作。

10.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作。

11.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指 导;负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

12.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管;开展城市管理行业人员培训。

13.指导乡镇(街道)市政管理、环境卫生和园林绿化工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

(二)单位构成

重庆市梁平区城市管理局设6个内设机构。即:办公室、财务审计科、市政公用管理科、市容环卫科、园林绿化管理科(行政审批科)、执法监督科(安全督查科)。下属6个二级预算单位,分别是重庆市梁平区城市管理综合行政执法支队为参公管理的事业单位,重庆市梁平区市容环境卫生管理所为财政差额拨款的事业单位,重庆市梁平区市政设施管理所、重庆市梁平区园林绿化管理所、重庆市梁平区公园管理所、重庆市数字化城市管理中心为财政全额拨款的事业单位。

二、部门(单位)收支总体情况

(一)收入预算2022年年初预算数19480.68万元,其中:一般公共预算拨款19429.68万元,政府性基金预算拨款51.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较2022年增加3181.66万元,主要是项目经费拨款增加。

(二)支出预算2023年年初预算数19480.68万元,其中:一般公共服务支出预算0.00万元,教育支出预算0.00万元,社会保障和就业支出预算422.02万元,卫生健康支出预算116.5万元,节能环保支出预算10201.79万元,城乡社区事务支出预算8536.84万元,农林水事务支出预算51.00万元,住房保障支出预算152.53万元。支出预算较2022年增加3181.66万元,主要是项目经费拨款增加。

三、部门(单位)预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入19429.68万元,一般公共预算财政拨款支出19429.68万元,比2022年增加3162.66万元。其中:基本支出2637.73万元,比2022年增加194.81万元,主要原因是人员经费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出16791.95万元,比2022年增加2967.85万元,主要原因今年承担的项目增加,主要用于城北垃圾填埋场渗滤液处理项目、城北生活垃圾填埋场无害化治理项目、餐厨垃圾应急收运处理项目、垃圾中转站工作经费、市政设施维修维护、城区绿化及管护、城市管理工作经费、垃圾分类等重点工作。

2023年政府性基金预算收入51.00万元,政府性基金预算支出51.00万元,比2022年增加19.00万元,主要原因是财政拨款增加,主要用于河道漂浮物清理、垃圾转运车辆运维、作业人员劳务工资等费用。

四、三公经费情况说明

2023三公经费预算11.33万元,比2022年减少42.57万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2022年增加0.00万元;公务接待费6.33万元,基本与2022年公务接待费持平;公务用车运行维护费5万元,比2022年减少42.5万元,主要原因是用于5辆执勤执法用车的运行维护;公务用车购置费0.00万元,比2022年减少0万元,主要原因是本年未打算购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。城管局、城管行政执法支队2023年一般公共预算财政拨款运行经费300.00万元,比上年减少0.00万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.00万元:政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购2.00万元:政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款16791.95万元。

4、国有资产占有使用情况。截至202212月,所属各预算单位共有车辆23辆,其中一般公务用车18辆、执勤执法用车5辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张敏;联系电话:023-53239188


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