| 索引号 | 11500228008652361T/2026-00011 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 财政 | 体裁分类 | 财政预算、决算 |
| 发布机构 | 梁平区财政局 | 有效性 | |
| 标题 | 中国共产党重庆市梁平区纪律检查委员会 2026年部门预算情况说明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 发布日期 | 2026-02-28 |
| 索引号 | 11500228008652361T/2026-00011 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 财政 |
| 体裁分类 | 财政预算、决算 |
| 发布机构 | 梁平区财政局 |
| 有效性 | |
| 标题 | 中国共产党重庆市梁平区纪律检查委员会 2026年部门预算情况说明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 发布日期 | 2026-02-28 |
中国共产党重庆市梁平区纪律检查委员会
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)主要职责
区纪委与区监委合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和国家监察两项职能。
区纪委职责:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。
区监委职责:维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉;对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
履行有关法律法规赋予的其他职能职责。
(二)机构设置
区纪委监委机关行政编制62名,机关工勤编制1名。内设机构共18个:办公室、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委办公室。
区纪委监委机关下属事业单位2个,事业编制15名。其中梁平区纪检监察信息中心,事业编制8名;梁平区紫竹管理中心,事业编制7名。
派驻纪检监察组11个,未独立核算,纳入本部门一并公开,行政编制44名。
派出监察室7个,未独立核算,纳入本部门一并公开,行政编制35名。
区委巡察机构1个,未独立核算,纳入本部门一并公开,行政编制15名。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数5728.22万元,其中:一般公共预算拨款5728.22万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元。收入比2025年减少195.77万元,主要是持续落实党政机关过紧日子要求,减少项目收入。
(二)支出预算:2026年年初预算数5728.22万元,按支出功能分类,包括一般公共服务支出4618.86万元,社会保障和就业支出561.39万元,卫生健康支出242.54万元,住房保障支出 305.43 万元;支出比2025年减少195.77万元,主要是项目支出减少。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入5728.22万元,一般公共预算财政拨款支出5728.22万元,比2025年减少195.77万元。其中:基本支出4589.79万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加195.91万元,主要原因公用经费提标;项目支出1138.43万元,较上年减少,主要原因是本年度减少非税收入征收成本项目,故项目经费支出减少。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算62万元,与2025年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年增加0万元,主要原因是没有计划安排人员因公出国(境);公务接待费7万元,与2025年持平,主要原因是继续严格执行中央八项规定及其实施细则精神,节约开支;公务用车运行维护费55万元,与2025年持平,主要原因是严控公务用车运行维护费支出;公务用车购置费0万元,比2025年增加0万元,主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求,本年度未安排购置新车。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费797.64万元,比2025年增加78.22万元,主要原因是公用经费提标;主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本部门政府采购预算总额48万元:政府采购货物预算48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购48万元:政府采购货物预算48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1138.43万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,本单位共有车辆12辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车11辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
(五)委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财政拨款资金161.43万元,主要用于支付22名临聘人员工资待遇,以及办案鉴定、审计相关的费用支出。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
(二)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。
(三)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
部门预算公开联系人:邹玲 联系方式:023-53222515
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