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[ 索引号 ] 11500228008652361T/2020-00145 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区财政局
[ 成文日期 ] 2020-02-11 [ 发布日期 ] 2020-02-11

重庆市梁平区归国华侨侨眷联合会2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。部门现行的职能职责:1.坚持政治引领和思想引导。坚持正确政治立场,始终把侨联置于党的领导之下,自觉接受党的政治领导、思想领导、组织领导,始终与党中央保持高度一致。承担起党赋予侨联组织的政治责任,深入做好侨界群众思想政治工作,把所联系的侨界群众更广泛更紧密地团结在党的周围,引导侨界群众听党话跟党走,巩固党执政的阶级基础、群众基础。2.坚持围绕中心服务大局。着力发挥侨联组织国内海外两个平台和智力财力两种资源优势,凝心聚力,加强与“一带一路”沿线国家侨团的合作,积极参与“创业中华”行动,切实为侨资侨企和侨界中小企业发展服务。组织引导归侨侨眷维护社会和谐、推进祖国统一、增进中外友好,使侨联组织真正成为党执政的坚实依靠力量、强大支持力量和牢固社会基础。3.坚持倾力建好侨胞之家。坚持以人为本、为侨服务宗旨,做到服务侨胞有真情。坚持吸引侨胞争当主角,施展才华,创新创业。坚持依法维权,主动维权,理性维权,切实担当侨界群众利益的忠实代表者和坚定维护者,做到维护侨益有能力。4.有序参政议政。把政治素质好、参政议政能力强、热心为侨服务、具有广泛代表性、进步性的侨界人士推荐为人大代表和政协委员。5.积极参与社会建设。不断拓展侨联组织工作领域,切实发挥社会事务管理服务作用,适度承接一些适合侨联组织承担的社会管理服务职能,切实发挥维护社会和谐稳定的作用。6.承办区委、区政府和市侨联交办的其他工作。

(二)单位构成。1个单位,无内设机构。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数82.32万元,其中:一般公共预算拨款82.32万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少5.66万元,主要是退休人员健康休养费提前发放不再列入本年预算和养老保险降低缴费比例共减少1.66万元、压减项目预算减少4万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数82.32万元,其中:一般公共服务66.97万元,教育0万元,社会保障和就业8.07万元,卫生健康支出3.82万元,住房保障3.46万元。支出较去年减少5.66万元,主要是退休人员健康休养费提前发放不再列入本年预算和养老保险降低缴费比例,基本支出减少1.66万元,压缩项目支出减少4万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入82.32万元,一般公共预算财政拨款支出82.32万元,比2019年减少5.66万元。其中:基本支出67.32万元,比2019年减少1.66万元,主要原因是退休人员健康休养费提前发放不再列入本年预算和养老保险降低缴费比例,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出15万元,比2019年减少4万元,主要原因是压减开支等,主要用于对侨界人士的培训等重点工作。

侨联2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明                                                                                                                        

2020年“三公”经费预算0.3万元,比2019年减少0.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2019年增加0万元,主要原因是没有产生因公出国(境)费用;公务接待费0.3万元,比2019年减少0.2万元,主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定,继续从严从紧控制“三公”经费支出;公务用车运行维护费0万元,比2019年增加0万元,主要原因是本单位无公务车;公务用车购置费0万元,比2019年增加0万元,主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费10.1万元,比上年减少0.47万元,主要原因为工会经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款15万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


部门预算公开联系人:李果      联系方式:  023-53220331


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