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[ 索引号 ] 11500228008652361T/2024-00017 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区财政局
[ 成文日期 ] 2024-02-28 [ 发布日期 ] 2024-02-28

重庆市梁平区融媒体中心2024年部门预算情况说明

重庆市梁平区融媒体中心2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.组织开展党的新闻舆论工作,宣传阐释党的政策主张、反映群众意愿呼声,传播社会主流价值、广泛凝聚社会共识。

2.负责梁平日报、梁平融媒体中心综合广播、梁平融媒体中心综合频道、梁平手机报、梁平手机台、梁平发布微信公众号、家在梁平App等全媒体平台的内容生产、发布及管理运营,承担全区对外宣传工作,开展新闻业务交流、培训。

3.组织实施媒体+政务”“媒体+服务”“媒体+项目”“媒体+电商等运行模式,最广泛地引导群众、服务群众。

4.全媒体平台开设频道、版块、栏目等,为镇街、村社提供全方位、定制化服务,开辟线上线下社区群众交流通道,搭建群众之间的联络纽带。

5.参与组织各类群众性文化、科普、公益活动,协助行业主管部门承办各类商务、会展等活动,参与智慧政务、智慧城市、智慧社区建设。

6.完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)单位构成

重庆市梁平区融媒体中心是区委直属事业单位,公益一类事业单位,为正处级,归口区委宣传部领导,核定事业编制48名,内设机构有:办公室、财务室、总编室、党群人事部、新闻部、报业部、新媒体部、专题部、节目部、播音主持部、技术保障部、媒体运营部、媒资管理部、后勤保障部。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数1891.38万元,其中:一般公共预算拨款1891.38万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2023年减少426.28万元,主要是一般公共预算拨款减少426.38万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数1891.38万元,其中:文化旅游体育与传媒支出1693.18万元,社会保障和就业支出  120.66万元,卫生健康支出39.82万元,住房保障支出37.72万元;支出比2023年减少426.28万元,主要是基本支出增加333.72万元,项目支出减少760万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1891.38万元,一般公共预算财政拨款支出1891.38万元,比2023年减少426.28万元。其中:基本支出1196.38万元,主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助和单位长期聘用人员的工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2023年增加333.72万元,主要原因是2024年将保障长期聘用人员的工资福利及社会保险缴费等列入人员经费,2023年这部分经费列入项目支出;项目支出695万元,主要用于《梁平日报》编报印刷、广播电视设备运行维护和梁平融媒体中心综合广播、梁平融媒体中心综合频道、梁平手机报、梁平手机台、梁平发布微信公众号、家在梁平App运转等重点工作,比2023年减少760万元,主要原因是2024年未将用国企上缴营业利润保障中心运转和弥补聘用人员经费的400万元编入预算,将保障长期聘用人员工资福利及社会保险缴费支出360万元列入基本支出。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、三公经费情况说明

2024三公经费预算13.8万元,比2023年增加5.8万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年无变化;公务接待费5.8万元,比2023年增加5.8万元,主要原因是2023年漏编公务接待费;公务用车运行维护费8万元,与2023年持平,主要原因是严格落实公车使用管理规定,保持公车运行维护成本不变;公务用车购置费0万元,与2023年相比不变。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额51万元:政府采购货物预算51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购51万元:政府采购货物预算51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款695万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202312月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的单位必须填写)

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开联系人:朱在会      联系方式:023-53223076

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