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[ 索引号 ] 11500228008652361T/2024-00040 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区财政局
[ 成文日期 ] 2024-02-28 [ 发布日期 ] 2024-02-28

中国共产党重庆市梁平区委员会宣传部2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.拟订全区宣传思想文化工作重大举措和事业发展总体规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央、市委关于意识形态工作决策部署和区委工作安排,组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论阐释。统筹协调、指导管理全区新型智库建设。

4.负责规划组织全区思想政治工作,配合中共重庆市梁平区委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.负责指导、协调全区精神文明建设工作。

6.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全区新闻单位工作,牵头组织全区突发公共事件应急新闻工作。

7.贯彻落实新闻出版业的管理政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷发行业,负责著作权保护管理和公共服务等。组织指导协调全区扫黄打非工作。目前,区新闻出版局挂牌在本部门。

8.从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

9.从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

10.负责管理电影行政事务,指导监管电影放映工作。

11.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调区级国有文化资产监管工作。承担区委全面深化改革委员会文化体育体制改革专项小组日常工作。

12.统筹指导舆情信息工作,组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

13.统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作计划、重大举措和对外宣传事业发展总体规划。组织对外宣传重大活动,协调并会同有关部门做好来访记者采访事务方面的工作。指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。

14.统筹协调组织开展新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调区级各部门和各乡镇(街道)的新闻发布工作,推动完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全区重大问题对外宣传口径,指导拟订重大事项信息公开口径。

15.受区委委托,会同区委组织部管理新闻、文化和互联网信息等区级宣传思想文化部门的领导干部。对各乡镇党委、街道党工委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

16.对重庆市梁平区互联网信息办公室的互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。联系中共重庆市梁平区委党史研究室,在政治方向和方针、政策方面实施领导。归口领导重庆市梁平区文化和旅游发展委员会、重庆市梁平区新闻中心、重庆市梁平区广播电视台。受区委委托,代管重庆市梁平区社会科学界联合会、重庆市梁平区文学艺术界联合会。

17.负责机关、所属事业单位和主管的社会组织党建工作,以及负责区级宣传思想文化单位基层党建工作、精神文明建设工作。

18.完成区委交办的其他任务。

(二)单位构成

本单位内设7个机构室,各机构规范简称依次为:办公室、理论科、新闻科、新闻出版科、文艺科、宣教科、文明建设科

下设二级预算单位2个,分别是:中国共产党梁平区委员会宣传部(本级)、重庆市梁平区新时代文明实践服务中心

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2024年年初预算数879.94万元,其中:一般公共预算拨款825.94万元,政府性基金预算拨款54.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,事业收入资金0.00万元,上级补助收入资金0.00万元,附属单位上缴收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,其他收入资金0.00万元;收入2023或减少76.59万元,主要是一般公共预算拨款减少82.59万元,政府性基金预算拨款增加6.00万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数879.94万元,其中:一般公共服务支出650.38万元,教育支出2.76万元,文化旅游体育与传媒支出63.28万元,社会保障和就业支出66.52万元,卫生健康支出20.04万元,住房保障支出22.96万元,其他支出54.00万元;支出2023减少76.59万元,主要是基本支出减少55.16万元,项目支出减少21.43万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入825.94万元,一般公共预算财政拨款支出825.94万元,比2023年减少82.59万元。其中:基本支出366.60万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2023年减少55.16万元,主要原因是压减支出;项目支出459.34万元,主要用于城市形象宣传、外宣工作、“扫黄打非”工作、新闻出版工作、区委理论中心组学习、承办市级区级重大活动、惠民电影、爱国主义教育电影教育、新时代文明实践中心工作等重点工作,比2023年减少27.43万元,主要原因是压减支出

2024年政府性基金预算财政拨款收入54.00万元,政府性基金预算支出54.00万元,主要用于乡村学校少年宫建设,比2023年增加6.00万元,主要原因是增加了建设项目

四、“三公”经费情况说明

2024三公经费预算12.50万元,比2023年增加0.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2023年增加0.00万元,主要原因是本单位没有出国(境)安排;公务接待费10.00万元,比2023年增加0.00万元主要原因是无特殊额外支出;公务用车运行维护费2.50万元,比2023年增加0.00万元,主要原因是无特殊额外支出;公务用车购置费0.00万元,比2023年增加0.00万元,主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2024年一般公共预算财政拨款运行经费40.05万元,2023年减少6.07万元,主要原因为压减支出;主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况所属各预算单位政府采购预算总额万元:政府采购货物预算10.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购10.80万元:政府采购货物预算10.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款513.34万元。

(四)国有资产占有使用情况。202312月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开联系人:谭承黎      联系方式023-53222402

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