| 索引号 | 11500228008652361T/2026-00027 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 财政 | 体裁分类 | 财政预算、决算 |
| 发布机构 | 梁平区财政局 | 有效性 | |
| 标题 | 中共重庆市梁平区委党员教育中心 2026年单位预算情况说明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 发布日期 | 2026-02-28 |
| 索引号 | 11500228008652361T/2026-00027 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 财政 |
| 体裁分类 | 财政预算、决算 |
| 发布机构 | 梁平区财政局 |
| 有效性 | |
| 标题 | 中共重庆市梁平区委党员教育中心 2026年单位预算情况说明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 发布日期 | 2026-02-28 |
中共重庆市梁平区委党员教育中心
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)主要职责
中共重庆市梁平区委党员教育中心作为区委组织部所属事业单位,主要职能职责是:负责全区党员队伍建设,指导检查党员发展、教育、管理、服务工作;办理党员组织关系接转;负责全区党费和党内互助金的收缴、管理和使用;承办指导全区党代表选举、联络、服务工作;承办区党代会有关组织选举工作;指导乡镇召开党代会的组织选举工作;负责“12371党建信息平台”建设和管理,指导全区党内统计。
(二)机构设置
本单位无内设机构。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数194.85万元,其中:一般公共预算拨款194.85万元;收入比2025年增加65.83万元,主要是一般公共预算拨款增加65.83万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数194.85万元,其中:一般公共服务支出161.74万元,社会保障和就业支出15.91万元,卫生健康支出7.59万元,住房保障支出9.61万元;支出比2025年增加65.83万元,主要是基本支出增加10.63万元,项目支出增加55.2万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入194.85万元,一般公共预算财政拨款支出194.85万元,比2025年增加65.83万元。其中:基本支出139.65万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金缴费、职业年金缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加10.63万元,主要原因是在职人员薪资待遇有变动。项目支出55.2万元,比2025年增加55.2万元,主要原因是本单位2026年新增预算项目。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,与2025年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费0万元,与2025年持平;公务用车运行维护费0万元,与2025年持平;公务用车购置费0万元,与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费26.26万元,比2025年增加6.11万元,主要原因是在职人员的公用经费标准提高,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位2026年无政府采购预算拨款安排的支出。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款55.2万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,本单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
(五)委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金55.2万元,主要用于划拨市外流动党组织工作经费,发放党内互助金。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
(二)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
单位预算公开联系人:李强 联系方式:023-53222304
附件:单位预算公开表(一表至十表)
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