索引号 | 11500228008653217R/2025-00027 | 发文字号 | |
主题分类 | 财政 | 体裁分类 | 财政预算、决算 |
发布机构 | 梁平区大观镇政府 | 有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区大观镇人民政府2024年度决算公开说明 | ||
成文日期 | 2025-08-29 | 发布日期 | 2025-08-29 |
索引号 | 11500228008653217R/2025-00027 |
发文字号 | |
主题分类 | 财政 |
体裁分类 | 财政预算、决算 |
发布机构 | 梁平区大观镇政府 |
有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区大观镇人民政府2024年度决算公开说明 |
成文日期 | 2025-08-29 |
发布日期 | 2025-08-29 |
重庆市梁平区大观镇人民政府2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
镇人民政府的主要职责是:党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇人民政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
1.党委职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成区委、区政府交给的其他工作任务。
2.政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济部门和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。
(二)机构设置。重庆市梁平区大观镇人民政府为重庆市梁平区大观镇党工委、人民政府所属设置行政部门,属一级预算部门,执行政府会计制度。截止至2024年12月,本部门编制数36人,实际在职人数34人.
1.综合办事机构的主要职责:
从预算部门构成看,梁平区大观镇人民政府(本级)包括1个行政部门,内设机构如下:
(一)基层治理综合指挥室:负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体工作;负责一体化治理智治平台运行的监测、处理及维护;负责基层网格建设和管理等工作;负责督查、考评、数字化建设等工作;负责文秘、机要、保密、档案、财务、文件收发、政务公开等工作;负责后勤保障服务工作。
(二)党的建设办公室:负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争;负责纪检、组织、人事、宣传、意识形态、统一战线、人民武装、机构编制、精神文明建设、网络信息等工作;负责人大、政协联络工作和群团工作。
(三)经济发展办公室:负责宣传贯彻执行经济发展、村镇规划建设、自然资源、生态环保等法律法规政策;负责编制经济社会发展规划、村镇规划;负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、规划建设、自然资源、生态环保、市政环卫、交通、旅游、统计、科技、经信、商务、招商引资等领域工作。
(四)民生服务办公室:负责民政、教育、卫生健康、文化体育、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业等工作;负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策;负责优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。
(五)平安法治办公室:负责平安综治、防范和处理邪教、禁毒、社区矫正、信访稳定、网络安全等领域工作;负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理、市场监督管理等工作;负责集中行使依法承担、授权或委托的行政执法事项。
2、事业部门主要职责
(1)社区文化服务中心。承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。
(2)劳动就业和社会保障服务所。承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作;养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。
(3)农业服务中心。承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的服务保障工作。
(4)退役军人服务站。负责辖区内退役军人保障服务工作,做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。
(5)综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制,集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。
(三)部门构成
从预算部门构成看,梁平区大观镇人民政府包括1个行政部门及5个下属事业部门,其下属部门详细情况如下:1.退役军人服务站:负责镇退役军人事务管理等工作。2.劳动就业和社会保障服务所:负责辖区内就业再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作。3.综合行政执法大队:负责辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等工作和乡镇村镇建设管理的具体事务。4.农业服务中心:负责农技、农机、林业、畜牧等方面的重大技术推广、信息服务,资源环境保护、灾害防治、动物防疫和强制免疫、动物及动物产品的检疫,实施动物疫情调查,动物疫情监测,动物疫情的报告,兽药、饲料等农资产品监督管理,畜牧兽医技术推广,畜牧业生产统计等工作。5.文化服务中心:负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。
(三)当年取得的主要成效。
今年以来,大观镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,全面贯彻落实市委六届四次全会和区委十五届五次全会精神的同时,以“一地三镇一中心”建设为目标,以抢抓成渝地区双城经济圈建设和明月山绿色发展示范带建设契机,全力建设和美乡村,在经受干旱灾情、疫情等大考的同时,坚持从全局谋划一域、以一域服务全局,坚持稳中求进工作总基调,团结带领全镇人民感恩奋进、砥砺前行,推动大观各项事业发展迈上新台阶。2024年是十四五规划的重要之年,也是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的关键之年。在这一年,我们主要做了以下工作:1、以服务群众为宗旨,加强基层建设。2、做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接3、加快交通建设,服务乡村振兴发展4、改善人居环境,助推和美乡村建设。5、聚焦重点工作,持续精准发力,推动经济社会发展和各项工作迈上新台阶。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况
2024年度收入总计2417.58万元,支出总计2417.58万元。
2.收入情况
2024年度收入合计2417.58万元,较上年决算数减少330.75万元,下降12.03%,主要原因是本年度退休2人自然减少,另规范津补贴,压缩办公开支,差旅费开支,广告开支等。其中:财政拨款收入2417.58万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况
2024年度支出合计2417.58万元,较上年决算数减少570.18万元,下降19.08%,主要原因是本年度退休2人自然减少,另规范津补贴,压缩办公开支,差旅费开支,广告开支等。其中:基本支出859.99万元,占35.57%;项目支出1557.59万元,占64.43%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况
2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2417.58万元。与上年相比,财政拨款收入减少330.75万元,下降12.03%,、支出总计减少570.18万元,下降19.08%,主要原因是本年度退休2人自然减少,另规范津补贴,压缩办公开支,差旅费开支,广告开支等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况
2024年度一般公共预算财政拨款收入2257.48万元,较上年决算数减少295.16万元,下降11.56%。主要原因是本年度退休2人自然减少,另规范津补贴,压缩办公开支,差旅费开支,广告开支等。较年初预算数增加777.58万元,增长52.54%。主要原因是年初专项资金未预算及年中上级财政追加项目资金。
2.支出情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2257.48万元,较上年决算数减少295.16万元,下降11.56%。主要原因是本年度退休2人自然减少,另规范津补贴,压缩办公开支,差旅费开支,广告开支等。较年初预算数增加增加777.58万元,增长52.54%。主要原因是年初专项资金未预算及年中上级财政追加项目资金。
3.结转结余情况
2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况
本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出2257.48万元,主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出546.16万元,占24.19%,较年初预算数减少73.6万元,减少11.88%,主要原因是本年度退休2人自然减少,另规范津补贴,压缩办公开支,差旅费开支,广告开支等。
(2)国防支出1.20万元,占0.05%,较年初预算数减少2.8万元,减少70%,主要原因是年中调整项目资金。
(3)公共安全支出37.49万元,占1.66%,较年初预算数增加6万元,增长16%。主要原因是本年追加项目资金。
(4)科学技术支出5万元,占0.22%,较年初预算数增加5万元,增长100.00%,主要原因是本年追加项目资金。
(5)文化旅游体育与传媒支出40.49万元,占1.79%,较年初预算数减少6.25万元,减少15.45%,主要原因是年中调整项目资金。
(6)社会保障与就业支出494.13万元,占21.89%,较年初预算数增加138.56万元,增长28.04%,主要原因是本年职工养老保险结构调整及年中追加项目资金。
(7)卫生健康支出43.99万元,占1.95%,较年初预算数减少1.37万元,降低3.11%,主要原因是年中调整项目资金。
(8)节能环保支出50.9万元,占2.25%,较年初预算数增加0.9万元,增长1.76%,主要原因是本年追加项目资金。
(9)城乡社区支出14.5万元,占0.64%,较年初预算数增加14.5万元,增长100%,主要原因是本年追加项目资金。
(10)农林水支出707.41万元,占31.34%,较年初预算数增加432.83万元,增长61.18%,主要原因是本年追加项目资金。
(11)交通运输支出257.23元,占11.39%,较年初预算数增加257.18万元,增长99.98%,主要原因是本年追加项目资金。
(12)商业服务业等支出2.94万元,占0.13%,较年初预算数增加2.94万元,增长100.00%,主要原因是年初未预算,年中追加资金。
(13)住房保障支出29.43万元,占1.3%,较年初预算数减少22.91万元,减少43.77%,主要原因是扣减往年多缴部分。
(14)灾害防治及应急管理支出26.61万元,占1.18%,较年初预算数增加26.61万元,增长100.00%,主要原因是年初未预算,年中追加资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出859.99万元。其中:人员经费773.39万元,较上年决算数减少388.93万元,减少33.46%,主要原因是本年度退休2人自然减少,另规范津补贴,压缩办公开支,差旅费开支,广告开支等。公用经费86.6万元,较上年决算数减少23.41万元,减少21.28%,主要原因是退休2人自然减少,另规范津补贴,压缩办公开支,差旅费开支,广告开支等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入160.1万元,较上年决算数减少35.59万元,减少18.18%,主要原因是本年度项目规模减少。本年支出160.1万元,较上年决算数减少35.59万元,减少1478.15%,主要原因是本年度项目规模减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计0.98万元,较年初预算数减少4.02万元,下降80.4%,主要原因是主要原因是厉行节约、压缩三公经费的开支。较上年支出数减少3.76万元,下降79.29%,主要原因是严控三公经费开支,上年2辆车大修,本年开支自然减少。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度未有人员因公出国(境)。因公出国(境)费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度无因公出国(境)费用;较上年支出无增减,主要原因是本年度无因公出国(境)费用。
公务车购置费0万元,主要是本部门2024年未购置公务车。。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门2024年未购置公务车。较2023年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年度未购置公务车,与上年持平。
公务车运行维护费0.98万元,主要用于除县城规划区外的农村社区及村开展各项工作用车。费用支出较年初预算数减少4.02万元,下降80.4%,主要原因是厉行节约、压缩三公经费的开支。较上年支出数减少3.76万元,下降79.29%,主要原因是严控三公经费开支,上年2辆车大修,本年开支自然减少。
公务接待费0.0万元,较上年支出数减少0.03万元,下降100.00%,主要原因是厉行节约、压缩三公经费的开支。
(二)“三公”经费实物量情况。
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.49万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.2万元,较上年决算数减少0.09万元,下降30.26%,主要原因是本年度人大会议列入办公费,未列入会议费。本年度培训费支出0.65万元,较上年决算数增加0.65万元,增加100.00%,主要原因是2024年职工综合技能提升培训开支。
(二)机关运行经费情况说明。
2024年度本部门机关运行经费支出65.69万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、公务接待费、会议费、维修费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少14.38万元,下降17.96%,主要原因是厉行节约、规范差旅费、压缩三公经费的开支。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)
(四)政府采购支出情况说明。
2024年度我部门政府采购支出1.79万元,用于购买办公用空调7台。
五、2024年度绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门对1个整体绩效开展了绩效自评,涉及财政拨款支出2417.58万元;并对47个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出1557.59万元。
1、整体绩效自评表: |
|||||||||||||
2024年度部门整体绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称: |
重庆市梁平区大观镇人民政府整体监控 |
项目编码: |
50015500024P000106 |
自评总分: |
100 |
|
| ||||||
项目主管部门: |
733-重庆市梁平区大观镇人民政府 |
财政归口处室: |
010-乡财科 |
部门联系人: |
李桑 |
联系电话: |
18203009376 | ||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||
全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策,完成镇党委政府交办的各项工作任务,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届一中全会精神,积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署,坚持新发展理念,推动高质量发展,突出抓好“产业发展、城市管理、民计民生、平安稳定、党的建设”几大方面工作,推动全镇经济社会持续健康发展。一是有效落实辖区各村、社区各项工作推进,确保人民安居乐业,经济稳定发展;二是优化产业结构,服务企业发展,加强财政管理;三是大力推进生态文明建设,持续做好建文建卫工作,着力推动项目建设;四是全面做好民生服务,提升社会保障水平,持续推进文旅发展;五是强化乡村治理,加强治安联防、优化环境卫生,着力出行平安;六是强化思想政治建设,强化基层党组织建设,强化干部队伍,深化党风廉政建设,确保其他工作平稳有序推进。 |
|
2024年度我镇全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策,完成镇党委政府交办的各项工作任务,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届一中、二中全会精神,积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署,坚持新发展理念,推动高质量发展,突出抓了“产业发展、城市管理、民计民生、平安稳定、党的建设”几大方面工作,推动全镇经济社会持续健康发展。一是有效落实辖区各村、社区各项工作推进,确保人民安居乐业,经济稳定发展;二是优化产业结构,服务企业发展,加强财政管理,进一步改善营商环境,在镇村各级共同努力带动下,新增市场主体68户;三是大力推进生态文明建设,持续做好建文建卫工作,着力推动项目建设;四是全面做好民生服务,提升社会保障水平,持续推进文旅发展;五是强化乡村治理,积极开展生活垃圾分类处置先锋镇建设,通过多种形式宣传,群众知晓率达90%以上。加强治安联防、优化环境卫生,着力出行平安,通过多种形式积极进行防范打击电诈、非法集资、金融诈骗宣传,群众知晓率达90%以上,禁毒知识宣传,群众知晓率达90%以上,开展一系列活动积极开展八五普法,群众知晓率达90%以上;六是强化思想政治建设,强化基层党组织建设,强化干部队伍,深化党风廉政建设,确保其他工作平稳有序推进。积极推进服务群众建设,使用服务群众工作经费13次,解决了困难群众的很多困难。七是加强应急处置宣传培训,开展应急处置演练1次,提高群众应急处置意识,八是加强产业发展服务:开展春秋两季动物防疫,提高了牲畜的成活率真、商品化率。九是加强党建引领,通过多个项目发展了一批镇域产业、集体经济。维护了一方稳定,通过平安建设、文化建设、经济建设等等,增强了群众的安全感、幸福感、获得感。 |
|||||||||||
指标名称 |
计量部门 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|||||
集中开展动物防疫 |
批次 |
≥ |
2 |
2 |
20 |
20 |
是 |
|
|||||
使用服务群众经费次数 |
次/年 |
≥ |
13 |
13 |
20 |
20 |
是 |
|
|||||
新增市场主体 |
户 |
≥ |
68 |
68 |
10 |
10 |
是 |
|
|||||
应急处置演练 |
场次 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
是 |
|
|||||
群众对打击电诈、非法集资、金融诈骗常用知识知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
否 |
|
|||||
群众对法制宣传知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
否 |
|
|||||
群众对禁毒知识宣传知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
否 |
|
|||||
群众对垃圾分类宣传知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
是 |
|
|||||
2、项目绩效目标表: | |||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
计量部门 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
自评得分 |
1 |
第五次全国经济普查经费 |
发放普查两员补助 |
批次 |
≥ |
1 |
1 |
50 |
50 |
是 |
根据相关数据计算金额发放,涉及9个村社区,共20人 |
100 |
覆盖村社区数量 |
个 |
≤ |
9 |
9 |
30 |
30 |
是 |
| |||
项目正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
2 |
遗属补助(乡财科) |
发放人数 |
人 |
≥ |
2 |
2 |
50 |
50 |
是 |
|
100 |
受益人月增收 |
元/月 |
≥ |
1050 |
1050 |
30 |
30 |
是 |
| |||
受益人口 |
人(户) |
≥ |
2 |
2 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
3 |
国省县乡等重点路段安防工程及水毁公路建设项目 |
波形梁钢护栏安装工程设计 |
公里 |
≥ |
8.75 |
8.75 |
50 |
50 |
是 |
|
100 |
修复水毁工程 |
处 |
≥ |
7 |
7 |
30 |
30 |
是 |
| |||
工程良好运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
4 |
造林补贴 |
资金使用量 |
万元 |
= |
11.99 |
11.99 |
30 |
30 |
是 |
|
100 |
森林管护率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||
覆盖村社区数 |
个 |
= |
9 |
9 |
10 |
10 |
否 |
| |||
项目正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
受益人口 |
万人 |
≥ |
1.67 |
1.67 |
20 |
20 |
是 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
5 |
党龄40年以上老党员生活补贴 |
每年发放次数 |
次 |
= |
2 |
2 |
50 |
50 |
是 |
|
100 |
受益人数 |
人 |
≥ |
92 |
92 |
30 |
30 |
是 |
| |||
项目良好运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
6 |
梁平区地质灾害防治和自然灾害调查 |
资金使用量 |
万元 |
≤ |
17.6 |
17.6 |
50 |
50 |
是 |
|
100 |
覆盖村社区数量 |
个 |
= |
1 |
1 |
30 |
30 |
是 |
| |||
支持防治项目 |
个 |
= |
2 |
2 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
7 |
社区组织经费 |
覆盖社区个数 |
个 |
= |
3 |
3 |
50 |
50 |
是 |
|
100 |
使用服务群众专项经费次数 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
30 |
30 |
是 |
| |||
社区工作正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
8 |
城乡特困人员基本生活费 |
补贴特困人员 |
人 |
≥ |
105 |
105 |
30 |
30 |
是 |
|
100 |
按时发放 |
|
定性 |
优 |
1 |
20 |
20 |
是 |
| |||
城乡特困人员覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||
项目覆盖村居 |
个 |
≥ |
9 |
9 |
10 |
10 |
否 |
| |||
项目正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
9 |
社区居家养老服务设施建设补助 |
覆盖社区居家养老服务中心 |
处 |
≥ |
3 |
3 |
20 |
20 |
是 |
|
100 |
开展敬老服务活动 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
30 |
30 |
是 |
| |||
覆盖村社区数 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
10 |
10 |
是 |
| |||
年度运行时间 |
月 |
≥ |
12 |
12 |
10 |
10 |
否 |
| |||
改善社区居家养老服务设施 |
|
定性 |
优 |
1 |
20 |
20 |
是 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
10 |
生猪良种补贴 |
补贴生猪数量 |
头 |
= |
270 |
270 |
30 |
30 |
是 |
|
100 |
补贴资金到户到人 |
% |
= |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||
提高经济收益 |
% |
≥ |
10 |
10 |
20 |
20 |
是 |
| |||
覆盖村社区数 |
个 |
= |
9 |
9 |
10 |
10 |
是 |
| |||
项目正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
11 |
生猪调出大县奖励资金 |
年度防疫次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
30 |
30 |
是 |
|
100 |
年度防疫牲畜 |
万头 |
≥ |
0.66 |
0.66 |
20 |
20 |
是 |
| |||
年度牲畜产值提升 |
万元 |
≥ |
30 |
30 |
20 |
20 |
是 |
| |||
覆盖村社区 |
个 |
= |
9 |
9 |
10 |
10 |
是 |
| |||
防疫成本控制 |
万元 |
≥ |
2.94 |
2.94 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
12 |
乡镇财力补助 |
对村社区综合考核 |
次/年 |
≥ |
1 |
1 |
40 |
40 |
是 |
|
100 |
资金使用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||
弥补西部志愿者工资不足 |
人 |
≥ |
2 |
2 |
30 |
30 |
是 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
13 |
耕地恢复补足经费 |
耕地恢复目标 |
亩 |
≥ |
380 |
380 |
30 |
30 |
是 |
|
100 |
实现耕种目标 |
亩 |
≥ |
380 |
380 |
20 |
20 |
是 |
| |||
增加收入 |
元/亩/年 |
≥ |
150 |
150 |
20 |
20 |
是 |
| |||
覆盖村社区 |
个 |
= |
9 |
9 |
10 |
10 |
否 |
| |||
恢复成本 |
元/亩 |
≤ |
1200 |
1200 |
10 |
10 |
是 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
14 |
新冠疫情专项工作经费 |
资金使用量 |
万元 |
= |
0.2 |
0.2 |
20 |
20 |
是 |
|
100 |
本年内完成 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
30 |
30 |
是 |
| |||
抑制传染率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
20 |
20 |
是 |
| |||
疾病预防宣传覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
否 |
| |||
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
15 |
乡镇环境整治经费 |
垃圾箱维修 |
立方米 |
≥ |
35 |
35 |
50 |
50 |
是 |
|
100 |
垃圾分类宣传 |
批次 |
≥ |
1 |
1 |
30 |
30 |
是 |
| |||
垃圾清运正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
16 |
松材线虫病防控 |
工程发包合同 |
个 |
= |
1 |
1 |
20 |
20 |
是 |
|
100 |
完成造林时限 |
年 |
≤ |
1 |
1 |
30 |
30 |
是 |
| |||
覆盖村社区 |
个 |
= |
9 |
9 |
10 |
10 |
否 |
| |||
防治影响时效 |
天 |
≥ |
365 |
365 |
10 |
10 |
是 |
| |||
覆盖森林面积 |
万亩 |
≥ |
0.8 |
0.8 |
20 |
20 |
是 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
17 |
乡镇退役军人服务站工作专项经费及村(社区)兼职工作人员误工补助 |
慰问烈士遗嘱 |
次/年 |
≥ |
1 |
1 |
20 |
20 |
是 |
|
100 |
召开座谈会 |
次/年 |
≥ |
1 |
1 |
30 |
30 |
是 |
| |||
资金使用量 |
元/年 |
= |
8500 |
8500 |
20 |
20 |
是 |
| |||
走访慰问退役军人 |
次/年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
服务退役军人 |
人 |
≥ |
376 |
376 |
10 |
10 |
是 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
18 |
就业帮扶(脱贫户公益性岗位开发)项目 |
脱贫户就业帮扶人数 |
人 |
= |
61 |
61 |
40 |
40 |
是 |
|
100 |
项目成本 |
万 |
= |
36.6 |
36.6 |
20 |
20 |
是 |
| |||
每月发放 |
元/人*月 |
= |
500 |
500 |
10 |
10 |
是 |
| |||
产生社会效益 |
|
定性 |
优 |
1 |
10 |
10 |
是 |
| |||
项目正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
19 |
巩固医保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接 |
资助人数 |
人 |
≥ |
101 |
101 |
50 |
50 |
是 |
|
100 |
受益户数 |
户 |
≥ |
43 |
43 |
30 |
30 |
是 |
| |||
覆盖村居 |
个 |
≥ |
9 |
9 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
20 |
扶贫产业发展项目 |
支持产业发展项目 |
个 |
≥ |
6 |
6 |
30 |
30 |
是 |
支持千社区黄桃产业、新路村豆筋产业、清凉民宿产业、安乐黄桃特色产业、庙坝村中药材产业、庙坝村桔柑产业 |
100 |
当年开展 |
|
定性 |
优 |
1 |
20 |
20 |
是 |
| |||
发展项目,带动经济 |
|
定性 |
优 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
受益村居 |
个 |
≥ |
9 |
9 |
20 |
20 |
是 |
个性化帮扶和发展庭院经济9个村社区受益 | |||
项目正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
21 |
耕地“非粮化”处置资金 |
耕地“非粮化”处置 |
亩 |
≥ |
950 |
950 |
40 |
40 |
是 |
|
100 |
处置完成期限 |
年 |
≤ |
1 |
1 |
10 |
10 |
是 |
| |||
资金使用率 |
% |
= |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||
覆盖村社区 |
个 |
= |
9 |
9 |
10 |
10 |
是 |
| |||
项目正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
22 |
公共图书馆、文化馆(站)免费开放 |
每天有效开放时间 |
小时/天 |
= |
8 |
8 |
20 |
20 |
是 |
|
100 |
资金使用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| |||
维护人员可解决就业 |
人 |
= |
1 |
1 |
20 |
20 |
是 |
| |||
每月开放 |
天 |
≥ |
26 |
26 |
10 |
10 |
是 |
| |||
免费馆可持续发展率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
23 |
其他就业补助支出 |
代缴临聘人员养老保险 |
万元 |
≥ |
1.26 |
1.26 |
20 |
20 |
是 |
|
100 |
覆盖天数 |
天 |
≥ |
300 |
300 |
30 |
30 |
是 |
| |||
资金使用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||
覆盖村社区 |
个 |
= |
9 |
9 |
10 |
10 |
否 |
| |||
项目正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
24 |
食品协管员经费 |
涵盖村社区 |
个 |
= |
9 |
9 |
20 |
20 |
是 |
|
100 |
农村家宴服务现场隐患排查 |
次/年 |
≥ |
9 |
9 |
40 |
40 |
是 |
| |||
食品健康宣传 |
次/年 |
≥ |
9 |
9 |
30 |
30 |
是 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
25 |
禁毒社工补助 |
发放人次 |
人 |
= |
1 |
1 |
50 |
50 |
是 |
|
100 |
禁毒宣传次数 |
次/年 |
≥ |
5 |
5 |
30 |
30 |
是 |
| |||
项目正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
26 |
财金协同支持镇乡产业发展 |
全年支持产业发展次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
30 |
30 |
是 |
|
100 |
支持产业实体户数 |
户 |
≥ |
4 |
4 |
20 |
20 |
是 |
| |||
产业实体产值增加总和 |
万元 |
≥ |
1.5 |
1.5 |
20 |
20 |
是 |
| |||
覆盖产业实体数量 |
户 |
≥ |
4 |
4 |
10 |
10 |
是 |
| |||
持续影响户数 |
户 |
= |
4 |
4 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
27 |
代管资金(乡财科) |
支持项目补偿 |
项 |
≥ |
2 |
2 |
50 |
50 |
是 |
|
100 |
购种支持种粮大户 |
户 |
≥ |
1 |
1 |
30 |
30 |
是 |
| |||
项目正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
28 |
困难群众临时救助金 |
临时救助次数 |
批次 |
≥ |
9 |
9 |
30 |
30 |
是 |
|
100 |
临时救助涉及 |
人次 |
≥ |
33 |
33 |
20 |
20 |
是 |
| |||
覆盖村居 |
个 |
= |
9 |
9 |
10 |
10 |
否 |
| |||
社会救助政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
20 |
20 |
是 |
| |||
临时救助对象维持生活 |
月 |
≥ |
3 |
3 |
10 |
10 |
是 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
29 |
乡镇场镇排水设施运维费 |
维护排水处理设备 |
座(处) |
≥ |
3 |
3 |
30 |
30 |
是 |
|
100 |
项目设备正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
20 |
20 |
是 |
| |||
日排水处理量 |
立方米 |
≥ |
1200 |
1200 |
20 |
20 |
是 |
| |||
排水设备惠及社区 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
10 |
10 |
否 |
| |||
受益人口 |
万人 |
≥ |
0.3 |
0.3 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
30 |
文物保护专项经费 |
文物保护巡查次数 |
次/年 |
≥ |
12 |
12 |
50 |
50 |
是 |
|
100 |
对文物清洗保护持续时间 |
天 |
≥ |
300 |
300 |
30 |
30 |
是 |
| |||
文物保护正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
是 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
31 |
农业生产救灾资金项目 |
恢复生产面积 |
亩 |
≥ |
90 |
90 |
20 |
20 |
是 |
|
100 |
资金使用量 |
元 |
= |
10000 |
10000 |
30 |
30 |
是 |
| |||
增加产值或减少损失 |
元/亩 |
≥ |
200 |
200 |
10 |
10 |
是 |
| |||
涵盖村社区数 |
个 |
= |
9 |
9 |
20 |
20 |
是 |
| |||
项目正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
32 |
农村公路日常养护 |
维护公路里程 |
公里 |
≥ |
205 |
205 |
30 |
30 |
是 |
|
100 |
每年督查项目质量 |
次/年 |
≥ |
2 |
2 |
20 |
20 |
是 |
| |||
资金使用率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||
项目覆盖村居 |
个 |
≥ |
9 |
9 |
20 |
20 |
是 |
| |||
项目正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
33 |
预制菜高新技术专项及高新区升创管理服务工作经费 |
资金使用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
100 |
覆盖村社区个数 |
个 |
= |
1 |
1 |
10 |
10 |
是 |
| |||
受益村集体经济组织 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
30 |
30 |
是 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
34 |
村级组织经费 |
覆盖村个数 |
个 |
= |
6 |
6 |
50 |
50 |
是 |
|
100 |
使用群众专项经费 |
次/年 |
≥ |
10 |
10 |
30 |
30 |
是 |
| |||
村级工作正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
35 |
交通劝导员补助 |
发放人次 |
人 |
= |
12 |
12 |
50 |
50 |
是 |
|
100 |
劝导记录数 |
人次 |
≥ |
1584 |
1584 |
30 |
30 |
是 |
| |||
项目正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
36 |
生育关怀基金 |
每年慰问次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
20 |
20 |
是 |
|
100 |
资金使用量 |
元 |
= |
14050 |
14050 |
30 |
30 |
是 |
| |||
离职计生专干定额补助 |
人 |
≥ |
3 |
3 |
10 |
10 |
是 |
| |||
生育关怀慰问户数 |
户 |
≥ |
26 |
26 |
20 |
20 |
是 |
| |||
项目正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
37 |
信访稳定工作经费 |
走访信访人员次数 |
次/年 |
≥ |
36 |
36 |
50 |
50 |
是 |
|
100 |
慰问维稳 |
人 |
≥ |
3 |
3 |
30 |
30 |
是 |
| |||
维稳覆盖 |
户 |
≥ |
3 |
3 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
38 |
社会保险补贴 |
资金使用量 |
元 |
= |
87634 |
87634 |
20 |
20 |
是 |
|
100 |
按时发放 |
|
定性 |
优 |
1 |
30 |
30 |
是 |
| |||
补贴覆盖指数 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |||
产生社会效益 |
|
定性 |
优 |
1 |
20 |
20 |
是 |
| |||
项目正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
39 |
公益性岗位补贴 |
就业人数 |
人 |
≥ |
19 |
19 |
20 |
20 |
是 |
|
100 |
经济成本 |
万元 |
≤ |
35.02 |
35.02 |
30 |
30 |
是 |
| |||
促进增收 |
人 |
≥ |
19 |
19 |
20 |
20 |
是 |
| |||
覆盖村社区 |
个 |
= |
9 |
9 |
10 |
10 |
否 |
| |||
正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
40 |
其他残疾人事业支出 |
慰问批次 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
20 |
20 |
是 |
|
100 |
残疾人年保障天数 |
天 |
= |
365 |
365 |
30 |
30 |
是 |
| |||
服务残疾人覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||
覆盖村社区 |
个 |
= |
9 |
9 |
10 |
10 |
是 |
| |||
项目正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
41 |
驻乡驻村第一书记和工作队工作经费 |
驻村第一书记和工作队 |
个 |
= |
1 |
1 |
50 |
50 |
是 |
|
100 |
涉及村 |
个 |
= |
1 |
1 |
30 |
30 |
是 |
| |||
项目正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
42 |
粮油作物绿色高质高效项目 |
覆盖村社区 |
个 |
= |
9 |
9 |
20 |
20 |
是 |
|
100 |
疑似撂荒地调查 |
块 |
= |
212 |
212 |
30 |
30 |
是 |
| |||
调查费计算 |
元/块 |
= |
50 |
50 |
10 |
10 |
否 |
| |||
处置效果可持续 |
% |
≥ |
80 |
80 |
20 |
20 |
是 |
| |||
正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
43 |
普通省道和农村公路“以奖代补” |
支持道路整修资金 |
元 |
= |
50280 |
50820 |
20 |
20 |
是 |
实际支出略有调整,超出540元,增幅1.07% |
100 |
支持整修道路路 |
千米 |
≥ |
3.2 |
3.2 |
30 |
30 |
是 |
| |||
方便群众出行 |
户 |
≥ |
50 |
50 |
20 |
20 |
是 |
| |||
支持道路整修 |
条 |
≥ |
2 |
2 |
10 |
10 |
是 |
| |||
涉及村居 |
个 |
≥ |
4 |
4 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
44 |
地质灾害防治 |
避灾培训演练 |
次/年 |
≥ |
1 |
1 |
30 |
30 |
是 |
|
100 |
地灾应急宣传覆盖村居 |
个 |
≥ |
9 |
9 |
20 |
20 |
是 |
| |||
资金使用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||
金土工程受益户数 |
户 |
≥ |
7 |
7 |
20 |
20 |
是 |
| |||
项目良好运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
45 |
人大代表活动经费 |
代表人数 |
人 |
= |
58 |
58 |
10 |
10 |
否 |
其中区代表6人,镇代表55人,胡3人重名,计算为58人 |
100 |
每年走访、调研、开展活动次数 |
次/年 |
≥ |
4 |
4 |
50 |
50 |
是 |
其中在本项目支出3次,其他项目支付1次 | |||
资金使用次数 |
次/年 |
≥ |
4 |
4 |
30 |
30 |
是 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
46 |
治安巡逻员及综治网格工作经费 |
纠纷调解 |
案件数 |
≥ |
121 |
121 |
50 |
50 |
是 |
|
100 |
村社区网格数 |
个 |
= |
69 |
69 |
30 |
30 |
是 |
| |||
项目正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
47 |
乡镇敬老院工作人员工资及管理经费 |
供养老人数量 |
人 |
≥ |
22 |
22 |
50 |
50 |
是 |
|
100 |
就业人数 |
人 |
= |
3 |
3 |
30 |
30 |
是 |
| |||
日常工作正常运行 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
| |||
指标执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|
(二)部门绩效评价情况
根据预算绩效管理要求,我部门对1个部门整体绩效开展了绩效自评,涉及财政拨款支出2417.58万元以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评,并对47个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评47项,涉及资金1557.59万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看:2024年度,我镇人民政府积极履行职责,强化管理,较好的完成年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出水平得到提升。
(三)重点绩效评价结果
我部门2024年未开展重点绩效评价。
(四)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指部门按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
座机电话:53681202
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
公开01表 |
部门:重庆市梁平区大观镇人民政府 |
|
部门:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,257.48 |
一、一般公共服务支出 |
546.16 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
160.10 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
1.20 |
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
37.49 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
5.00 |
七、附属部门上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
40.49 |
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
494.13 |
|
|
九、卫生健康支出 |
43.99 |
|
|
十、节能环保支出 |
50.90 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
174.60 |
|
|
十二、农林水支出 |
707.41 |
|
|
十三、交通运输支出 |
257.23 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
2.94 |
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
29.43 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
26.61 |
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
2,417.58 |
本年支出合计 |
2,417.58 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
2,417.58 |
总计 |
2,417.58 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
部门:重庆市梁平区大观镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
部门:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属部门上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
2,417.58 |
2,417.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
546.16 |
546.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010108 |
代表工作 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
514.94 |
514.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
403.82 |
403.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
45.35 |
45.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
65.77 |
65.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20129 |
群众团体事务 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20138 |
市场监督管理事务 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013816 |
食品安全监管 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20139 |
社会工作事务 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20140 |
信访事务 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2014004 |
信访业务 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203 |
国防支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20306 |
国防动员 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2030607 |
民兵 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
37.49 |
37.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20402 |
公安 |
37.49 |
37.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
37.49 |
37.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
40.49 |
40.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
40.17 |
40.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
36.17 |
36.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20702 |
文物 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070204 |
文物保护 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
494.13 |
494.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
47.28 |
47.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
47.28 |
47.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
153.35 |
153.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
153.35 |
153.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业部门养老支出 |
147.99 |
147.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
69.23 |
69.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
41.31 |
41.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业部门养老支出 |
37.46 |
37.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
45.05 |
45.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080704 |
社会保险补贴 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
35.02 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
10.94 |
10.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081006 |
养老服务 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20820 |
临时救助 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082001 |
临时救助支出 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20821 |
特困人员救助供养 |
39.15 |
39.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
21.80 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
17.35 |
17.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事务 |
32.33 |
32.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082804 |
拥军优属 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082850 |
事业运行 |
31.48 |
31.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
43.99 |
43.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业部门医疗 |
43.79 |
43.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政部门医疗 |
24.16 |
24.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业部门医疗 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业部门医疗支出 |
8.36 |
8.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
50.90 |
50.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21103 |
污染防治 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110302 |
水体 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
174.60 |
174.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
160.10 |
160.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
104.30 |
104.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120814 |
农业生产发展支出 |
45.55 |
45.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
707.41 |
707.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
84.17 |
84.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
79.17 |
79.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130119 |
防灾救灾 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
2.49 |
2.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130124 |
农村合作经济 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
47.60 |
47.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130205 |
森林资源培育 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
35.61 |
35.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
344.67 |
344.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
97.35 |
97.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
36.90 |
36.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
210.42 |
210.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
230.97 |
230.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
230.97 |
230.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
257.23 |
257.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
257.23 |
257.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140104 |
公路建设 |
175.93 |
175.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
81.30 |
81.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216 |
商业服务业等支出 |
2.94 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21602 |
商业流通事务 |
2.94 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
2.94 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
29.43 |
29.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
29.43 |
29.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
29.43 |
29.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
26.61 |
26.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
26.61 |
26.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240601 |
地质灾害防治 |
26.61 |
26.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
部门:重庆市梁平区大观镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
部门:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属部门补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
2,417.58 |
859.99 |
1,557.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
546.16 |
449.17 |
96.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
5.22 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010108 |
代表工作 |
5.22 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
514.94 |
449.17 |
65.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
403.82 |
403.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
45.35 |
45.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
65.77 |
0.00 |
65.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20129 |
群众团体事务 |
1.41 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.41 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
13.59 |
0.00 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
13.59 |
0.00 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20138 |
市场监督管理事务 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013816 |
食品安全监管 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20139 |
社会工作事务 |
2.77 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
2.77 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20140 |
信访事务 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2014004 |
信访业务 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203 |
国防支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20306 |
国防动员 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2030607 |
民兵 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
37.49 |
0.00 |
37.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20402 |
公安 |
37.49 |
0.00 |
37.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
37.49 |
0.00 |
37.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
40.49 |
31.67 |
8.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
40.17 |
31.67 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
36.17 |
31.67 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20702 |
文物 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070204 |
文物保护 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
494.13 |
226.75 |
267.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
47.28 |
47.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
47.28 |
47.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
153.35 |
0.00 |
153.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
153.35 |
0.00 |
153.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业部门养老支出 |
147.99 |
147.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
69.23 |
69.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
41.31 |
41.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业部门养老支出 |
37.46 |
37.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
45.05 |
0.00 |
45.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080704 |
社会保险补贴 |
8.76 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
35.02 |
0.00 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.26 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
17.06 |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
10.94 |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081006 |
养老服务 |
6.12 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
4.17 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.17 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20820 |
临时救助 |
5.23 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082001 |
临时救助支出 |
5.23 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20821 |
特困人员救助供养 |
39.15 |
0.00 |
39.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
21.80 |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
17.35 |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事务 |
32.33 |
31.48 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082804 |
拥军优属 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082850 |
事业运行 |
31.48 |
31.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
43.99 |
43.79 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业部门医疗 |
43.79 |
43.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政部门医疗 |
24.16 |
24.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业部门医疗 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业部门医疗支出 |
8.36 |
8.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
50.90 |
0.00 |
50.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21103 |
污染防治 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110302 |
水体 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
34.90 |
0.00 |
34.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
34.90 |
0.00 |
34.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
174.60 |
0.00 |
174.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
160.10 |
0.00 |
160.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
104.30 |
0.00 |
104.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120814 |
农业生产发展支出 |
45.55 |
0.00 |
45.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.25 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
707.41 |
79.17 |
628.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
84.17 |
79.17 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
79.17 |
79.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130119 |
防灾救灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
2.49 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130124 |
农村合作经济 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
47.60 |
0.00 |
47.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130205 |
森林资源培育 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
35.61 |
0.00 |
35.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.59 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
344.67 |
0.00 |
344.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
97.35 |
0.00 |
97.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
36.90 |
0.00 |
36.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
210.42 |
0.00 |
210.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
230.97 |
0.00 |
230.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
230.97 |
0.00 |
230.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
257.23 |
0.00 |
257.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
257.23 |
0.00 |
257.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140104 |
公路建设 |
175.93 |
0.00 |
175.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
81.30 |
0.00 |
81.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216 |
商业服务业等支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21602 |
商业流通事务 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
29.43 |
29.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
29.43 |
29.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
29.43 |
29.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
26.61 |
0.00 |
26.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
26.61 |
0.00 |
26.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240601 |
地质灾害防治 |
26.61 |
0.00 |
26.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
部门:重庆市梁平区大观镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
部门:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
2,257.48 |
一、一般公共服务支出 |
546.16 |
546.16 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
160.10 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
37.49 |
37.49 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
40.49 |
40.49 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
494.13 |
494.13 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
43.99 |
43.99 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
50.90 |
50.90 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
174.60 |
14.50 |
160.10 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
707.41 |
707.41 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
257.23 |
257.23 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
29.43 |
29.43 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
26.61 |
26.61 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,417.58 |
本年支出合计 |
2,417.58 |
2,257.48 |
160.10 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,417.58 |
总计 |
2,417.58 |
2,257.48 |
160.10 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门:重庆市梁平区大观镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
部门:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,257.48 |
859.99 |
1,397.48 | |
201 |
一般公共服务支出 |
546.16 |
449.17 |
96.99 |
20101 |
人大事务 |
5.22 |
0.00 |
5.22 |
2010108 |
代表工作 |
5.22 |
0.00 |
5.22 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
514.94 |
449.17 |
65.77 |
2010301 |
行政运行 |
403.82 |
403.82 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
45.35 |
45.35 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
65.77 |
0.00 |
65.77 |
20129 |
群众团体事务 |
1.41 |
0.00 |
1.41 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.41 |
0.00 |
1.41 |
20132 |
组织事务 |
13.59 |
0.00 |
13.59 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
13.59 |
0.00 |
13.59 |
20138 |
市场监督管理事务 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
2013816 |
食品安全监管 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
20139 |
社会工作事务 |
2.77 |
0.00 |
2.77 |
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
2.77 |
0.00 |
2.77 |
20140 |
信访事务 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
2014004 |
信访业务 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
203 |
国防支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
20306 |
国防动员 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
2030607 |
民兵 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
204 |
公共安全支出 |
37.49 |
0.00 |
37.49 |
20402 |
公安 |
37.49 |
0.00 |
37.49 |
2040299 |
其他公安支出 |
37.49 |
0.00 |
37.49 |
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
40.49 |
31.67 |
8.82 |
20701 |
文化和旅游 |
40.17 |
31.67 |
8.50 |
2070109 |
群众文化 |
36.17 |
31.67 |
4.50 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
20702 |
文物 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
2070204 |
文物保护 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
208 |
社会保障和就业支出 |
494.13 |
226.75 |
267.37 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
47.28 |
47.28 |
0.00 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
47.28 |
47.28 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
153.35 |
0.00 |
153.35 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
153.35 |
0.00 |
153.35 |
20805 |
行政事业部门养老支出 |
147.99 |
147.99 |
0.00 |
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
69.23 |
69.23 |
0.00 |
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
41.31 |
41.31 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业部门养老支出 |
37.46 |
37.46 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
45.05 |
0.00 |
45.05 |
2080704 |
社会保险补贴 |
8.76 |
0.00 |
8.76 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
35.02 |
0.00 |
35.02 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.26 |
0.00 |
1.26 |
20808 |
抚恤 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
2080801 |
死亡抚恤 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
20810 |
社会福利 |
17.06 |
0.00 |
17.06 |
2081002 |
老年福利 |
10.94 |
0.00 |
10.94 |
2081006 |
养老服务 |
6.12 |
0.00 |
6.12 |
20811 |
残疾人事业 |
4.17 |
0.00 |
4.17 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.17 |
0.00 |
4.17 |
20820 |
临时救助 |
5.23 |
0.00 |
5.23 |
2082001 |
临时救助支出 |
5.23 |
0.00 |
5.23 |
20821 |
特困人员救助供养 |
39.15 |
0.00 |
39.15 |
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
21.80 |
0.00 |
21.80 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
17.35 |
0.00 |
17.35 |
20828 |
退役军人管理事务 |
32.33 |
31.48 |
0.85 |
2082804 |
拥军优属 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
2082850 |
事业运行 |
31.48 |
31.48 |
0.00 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
210 |
卫生健康支出 |
43.99 |
43.79 |
0.20 |
21004 |
公共卫生 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
21011 |
行政事业部门医疗 |
43.79 |
43.79 |
0.00 |
2101101 |
行政部门医疗 |
24.16 |
24.16 |
0.00 |
2101102 |
事业部门医疗 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业部门医疗支出 |
8.36 |
8.36 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
50.90 |
0.00 |
50.90 |
21103 |
污染防治 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
2110302 |
水体 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
21104 |
自然生态保护 |
34.90 |
0.00 |
34.90 |
2110402 |
农村环境保护 |
34.90 |
0.00 |
34.90 |
212 |
城乡社区支出 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
213 |
农林水支出 |
707.41 |
79.17 |
628.24 |
21301 |
农业农村 |
84.17 |
79.17 |
4.99 |
2130104 |
事业运行 |
79.17 |
79.17 |
0.00 |
2130119 |
防灾救灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
2.49 |
0.00 |
2.49 |
2130124 |
农村合作经济 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
21302 |
林业和草原 |
47.60 |
0.00 |
47.60 |
2130205 |
森林资源培育 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
35.61 |
0.00 |
35.61 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.59 |
0.00 |
3.59 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
344.67 |
0.00 |
344.67 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
97.35 |
0.00 |
97.35 |
2130505 |
生产发展 |
36.90 |
0.00 |
36.90 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
210.42 |
0.00 |
210.42 |
21307 |
农村综合改革 |
230.97 |
0.00 |
230.97 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
230.97 |
0.00 |
230.97 |
214 |
交通运输支出 |
257.23 |
0.00 |
257.23 |
21401 |
公路水路运输 |
257.23 |
0.00 |
257.23 |
2140104 |
公路建设 |
175.93 |
0.00 |
175.93 |
2140106 |
公路养护 |
81.30 |
0.00 |
81.30 |
216 |
商业服务业等支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
21602 |
商业流通事务 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
221 |
住房保障支出 |
29.43 |
29.43 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
29.43 |
29.43 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
29.43 |
29.43 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
26.61 |
0.00 |
26.61 |
22406 |
自然灾害防治 |
26.61 |
0.00 |
26.61 |
2240601 |
地质灾害防治 |
26.61 |
0.00 |
26.61 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门:重庆市梁平区大观镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
部门:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
733.33 |
302 |
商品和服务支出 |
84.81 |
310 |
资本性支出 |
1.79 |
30101 |
基本工资 |
176.23 |
30201 |
办公费 |
13.70 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
88.43 |
30202 |
印刷费 |
0.58 |
31002 |
办公设备购置 |
1.79 |
30103 |
奖金 |
146.59 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
8.33 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
129.83 |
30205 |
水费 |
0.56 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业部门基本养老保险缴费 |
69.23 |
30206 |
电费 |
2.44 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
41.31 |
30207 |
邮电费 |
7.88 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.43 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.77 |
30211 |
差旅费 |
18.49 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
29.43 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
5.76 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
40.06 |
30215 |
会议费 |
0.20 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.65 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
33.02 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
12.54 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
4.44 |
30229 |
福利费 |
6.68 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.98 |
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.12 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
773.39 |
公用经费合计 |
86.60 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:重庆市梁平区大观镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
部门:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
0.00 |
160.10 |
160.10 |
0.00 |
160.10 |
0.00 | |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
160.10 |
160.10 |
0.00 |
160.10 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
160.10 |
160.10 |
0.00 |
160.10 |
0.00 |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
104.30 |
104.30 |
0.00 |
104.30 |
0.00 |
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
45.55 |
45.55 |
0.00 |
45.55 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:重庆市梁平区大观镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
部门:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
部门:重庆市梁平区大观镇人民政府 |
|
|
部门:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
65.69 |
(一)支出合计 |
0.98 |
0.98 |
(一)行政部门 |
65.69 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业部门 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.98 |
0.98 |
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
(2)公务用车运行维护费 |
0.98 |
0.98 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
|
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
2 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
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(一)政府采购支出合计 |
1.79 |
其中:外事接待批次(个) |
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1.政府采购货物支出 |
1.79 |
6.国内公务接待人次(人) |
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2.政府采购工程支出 |
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其中:外事接待人次(人) |
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3.政府采购服务支出 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
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(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
1.79 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
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其中:授予小微企业合同金额 |
1.79 |
二、会议费 |
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0.20 |
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三、培训费 |
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0.65 |
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四、差旅费 |
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23.48 |
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备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。