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[ 索引号 ] 11500228MB1957533Y/2021-00065 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区大数据发展局
[ 成文日期 ] 2021-09-30 [ 发布日期 ] 2021-09-30

重庆市梁平区大数据应用发展管理局2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。根据区委、区政府关于印发《重庆市梁平区机构改革方案》要求,将区经济信息委的人工智能、大数据、信息化推进职责以及区发展改革委的社会公共信息资源整合与应用、智慧城市建设等职责整合,组建区大数据应用发展管理局。主要负责研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略,推动相关领域对外交流合作;负责统筹全区大数据应用发展领域项目和资金安排,推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合发展;负责全区信息化应用,推进新型智慧城市建设;负责协调全区信息基础设施建设,推动下一代网络部署和规模化商用;负责数据资源建设、管理,促进大数据政用、民用、商用

(二)机构设置。区大数据发展局于20181229日正 式成立,是区政府工作部门,正处级单位。内设综合科、信息化管理科、应用发展科3个科室和1个下属事业单位。2020年单位实有行政在编在岗人员5名,事业人员1人。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市梁平区大数据应用发展服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3692.61万元,支出总计3692.61万元。收支平衡。收支比上年决算数增加1541.59万元,增长71.7%。主要原因2019年财政安排项目经费2080万元,2020年财政安排项目经费3577.88万元,增加1497.88万元,其余44.10万元为本单位2020年增加的人员、公用经费等支出。

2.收入情况。2020年收入总计3692.61万元,比上年决算数增加1541.59万元。增长71.7%,主要原因是2019年财政安排项目经费2080万元,2020年财政安排项目经费3577.88万元,增加1497.88万元,余下44.10万元为财政安排本单位2020年增加的人员和公用经费等收入。

3. 支出情况。2020年支出总计3692.61万元,比上年决算数增加1541.59万元,增长71.7%。主要原因是2019年财政安排项目经费支出2080万元,2020年财政安排项目经费支出3577.88万元,增加1497.88万元,余下44.10万元为本单位2020年增加的人员和公用经费支出。

4.结转结余情况。2020年年末结转和结余0万元,比上年决算数增长0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入支出总计3692.61万元,与上年相比增加1541.59万元,增长71.7%。主要原因是2019年财政安排项目经费支出2080万元,2020年财政安排项目经费支出3577.88万元,增加1497.88万元,余下44.10万元为本单位2020年增加的人员和公用经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算说明

1.收入情况。2020年一般公共预算拨款收入3669.20万元,比上年决算数增加1518.18万元,增长70.6%主要原因是2019年财政安排项目经费支出2080万元,2020年财政安排项目经费支出3554.47万元,增加1474.47万元,余下增加部分为本单位2020年增加的人员和公用经费支出。比年初预算数增加22.2%,主要原因部分项目年初未纳入预算,年中财政追加项目经费预算。2020年年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年一般公共预算拨款支出3669.20万元,比上年决算数增加1518.18万元,增长70.6%主要原因是2019年财政安排项目经费支出2080万元,2020年财政安排项目经费支出3554.47万元,增加1474.47万元,余下增加部分为本单位2020年增加的人员和公用经费支出。比年初预算数增加22.2%,主要原因部分项目年初未纳入预算,年中财政追加项目经费预算。

3.结转结余情况。2020年一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增长0万元。

4.比较情况。本部门2020年一般公共预算拨款支出主要用于以下方面:

1一般公共服务支出2911.75万元,占79.4%,比年初预算增加788.5万元,增长37.1%,主要原因年初预算调整增加项目经费781.83万元,本单位增加事业人员后增加事业运行经费等6.67万元。

2)科学技术支出714.00万元,19.5%,比年初预算减少146万元,下降17.0%,主要原因年初预算调整减少项目经费146万元。

3社会保障和就业支出9.45万元。比年初预算增加0.03万元,增长0.3%,主要原因新增因素算账增加基本支出经费。

4)卫生健康支出4.42万元,比年初预算增加0万元,增长0%

5)资源勘探工业信息等支出25.00万元,比年初预算增加25万元。主要原因年初未预算,年中调整预算增加项目经费25万元,用于工业和信息产业支持方面。

6)住房保障支出4.57万元,比年初预算增加0万元,增长0%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共财政拨款基本支出114.73万元,其中:(1)人员经费100.37万元,比年初预算增加22.35万元,增长28.6%,主要原因人员经费新增因素增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。(2)公用经费14.36万元,比年初预算减少1.32万元,下降8.4%,主要原因压缩公用经费减少支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年政府性基金财政拨款收支23.41万元,该政府性基金未纳入年初预算,为年中预算调整增加的抗疫特别国债安排的支出项目,主要用于抗疫相关支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.13万元,较年初预算数减少0.15万元,下降11.7%;较上年支出数减少0.16万元,下降12.4%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与年初预算数及上年决算数一致

公务车购置费0万元,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%与年初预算数及上年决算数一致

公务车运行维护费0万元,主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%与年初预算数及上年决算数一致

公务接待费1.13万元,主要用于接待市内相关区县到我局考察交流大数据相关工作开展以及智慧城市建设相关情况发生的接待支出。支出比年初预算数减少0.15万元,下降11.7%,比上年支出数减少0.16万元,下降12.4%。主要原因本单位根据要求压减了公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况。2020年本部门因公出国(境)共计0团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待12批次,116人,其中国内外事接待0批次,0人,国(境)外公务接待0批次,0人。2020年公务本部门人均接待带97.41元。车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出14.36万元,比2019年度减少16.01万元,降低52.7%,主要原因是2019年机关运转经费中含有办公设备购置10.22万元,2020年没有办公设备购置,其余部分为2020年压减支出。比年初预算减少1.32万元,下降8.4%,主要原因压缩公用经费减少支出。机关运动经费主要用于办公费、水电费、差旅费、维培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0.15万元,下降100.0%,主要原因是严格执行会议相关规定,精简会议,为基层减负。

本年度培训费支出1.12万元,较上年决算数减少0.06万元,下降4.6%,主要原因是严格执行区级机关培训费用相关规定,强化培训计划管理,节约培训资源,提高培训经费使用效益。

(二)国有资产占用情况说明。截至20201231日,本部门共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额246.72万元,其中:政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出243.22万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%       

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评10项,涉及资金3554.47万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,我单位2020年按要求按时序完成了年初制定的绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表


主管

部门

区大数据发展局

财务

科室

综合科

自评总分(分)

100

部门

联系人

谭海燕

联系电话

53888957

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

80.59

80.59

80.59

100%

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

负责数据资源建设、管理;负责全区大数据应用发展管理;负责推进全区信息化应用工作;负责协调全区信息基础设施建设。

负责数据资源建设、管理;负责全区大数据应用发展管理;负责推进全区信息化应用工作;负责协调全区信息基础设施建设。

已按要求完成梁平智慧城市信息中心建设、智慧城市信息中心运维、大数据专项建设等项目,已建成梁平区政务信息资源共享平台

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

%

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

负责全区大数据应用发展管理

定性

完成梁平智慧城市信息中心建设

完成梁平智慧城市信息中心建设

已按要求完成梁平智慧城市信息中心建设

100%

30

30

负责数据资源建设、管理

定性

建成梁平区政务信息资源共享平台

建成梁平区政务信息资源共享平台

已按要求建成梁平区政务信息资源共享平台

100%

30

30

负责协调全区信息基础设施建设

定性

完成大数据专项建设等项目

完成大数据专项建设等项目

已按要求完成梁平智慧体验馆装修、梁平智慧服务站装修、展示体验中心升级改造、全民健身中心停车无杆扰、智慧城市信息中心、迁移上云项目。

100%

30

30












说明


项目绩效自评表

项目

名称

大数据专项建设

项目

编码


自评

总分

(分)

100

主管

部门

区大数据发展局

财务

科室

综合科

项目

联系人

陈为军

联系电话

53888957

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

200

170

480.64

283

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成梁平智慧体验馆装修、梁平智慧服务站装修、展示体验中心升级改造、全民健身中心停车无杆扰、智慧城市信息中心、迁移上云项目。

完成梁平智慧体验馆装修、梁平智慧服务站装修、展示体验中心升级改造、全民健身中心停车无杆扰、智慧城市信息中心、迁移上云项目。

已按要求完成梁平智慧体验馆装修、梁平智慧服务站装修、展示体验中心升级改造、全民健身中心停车无杆扰、智慧城市信息中心、迁移上云项目。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

梁平智慧体验馆装修

-

定性

完成

完成

完成

100%

15

15

梁平智慧服务站装修

-

定性

完成

完成

完成

100%

15

15

展示体验中心升级改造

-

定性

完成

完成

完成

100%

15

15

全民健身中心停车无杆扰

-

定性

完成

完成

完成

100%

15

15

智慧城市信息中心

-

定性

完成

完成

完成

100%

15

15

政务信息系统迁移上云

-

定性

完成

完成

完成

100%

15

15

说明



2.绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《重庆市梁平区财政局关于下达2020年度区级部门预算的通知》(梁平财发〔20197号),2020年度区级财政资金下达大数据专项建设预算数200万元,全年调整后预算数为170万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2020年,共拨付大数据专项建设经费480.64万元,执行率283%

2.项目资金执行情况分析。2020年,我局按程序将480.64万大数据专项建设经费全部拨付给了相关项目建设单位,执行率100.0%

3.项目资金管理情况分析。我单位严格按照有关规定管理和使用项目经费,拨款程序规范,使之符合国家有关财务管理规定,提高预算执行效率,确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

1)数量指标。建成停车无杆扰项目1个。

2)质量指标。对梁平智慧体验馆、梁平智慧服务站进行装修,对展示体验中心进行升级改造,进一步加强公众对大数据智能化应用的感知;完成全民健身中心停车无杆扰项目,提升公众智能化生活水平。

3)时效指标。2020年建设完成

2.效益指标完成情况分析。

1)社会效益。升级改造展示体验中心内容,有效提升市民了解大数据的渠道。

3.满意度指标完成情况分析。

升级改造展示体验中心内容,有效提升市民了解大数据的渠道,公众满意度95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位虽完成了绩效目标任务,但因具体项目实施单位未来函申请相关项目资金,造成预算执行力度不够;下一步,区大数据发展局将扎实做好项目资金预算的绩效管理,强化业务科室绩效跟踪,做好年度项目绩效评估相关措施,提高预算执行效率。

(三)重点绩效评价结果

本部门2020年无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款 收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人:谭海燕  联系电话:023-53888957 


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