| 索引号 | 11500228008652257N/2026-00006 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 公安 | 体裁分类 | 财政预算、决算 |
| 发布机构 | 梁平区公安局 | 有效性 | |
| 标题 | 重庆市梁平区公安局(本级) 2026年单位预算情况说明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 发布日期 | 2026-02-28 |
| 索引号 | 11500228008652257N/2026-00006 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 公安 |
| 体裁分类 | 财政预算、决算 |
| 发布机构 | 梁平区公安局 |
| 有效性 | |
| 标题 | 重庆市梁平区公安局(本级) 2026年单位预算情况说明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 发布日期 | 2026-02-28 |
一、单位基本情况
(一)主要职责
重庆市梁平区公安局的职能职责是:贯彻执行有关公安工作的法律、法规和规章,起草有关政策规定,组织、指导、监督、检查全区公安工作;掌握影响社会稳定的情况,分析形势,制定对策并组织实施;负责全区公安机关全面深化改革工作,负责“情指行”一体化和服务超大城市现代化治理等新型警务机制工作;组织实施全区公安科学技术工作,负责全区公安机关的指挥系统、大数据等建设及应用管理;组织开展全区公安机关侦查工作,负责侦办重大刑事犯罪案件以及食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和经济犯罪案件;负责全区治安管理工作。掌握影响社会治安的情况,组织处置治安事故和群体性事件,依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作,组织、指导、监督治安保卫工作;负责全区道路交通安全管理工作。依法开展维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作;负责对公共信息网络的安全保护工作;组织、协调全区禁毒工作 ;负责全区出入境管理工作;负责全区公安机关法制建设和执法工作,负责执法规范化、执法信息化建设,组织开展公安机关执法监督管理工作;负责依法承担的执行刑罚工作,负责看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作,依法开展留置场所看护勤务工作;负责警务装备、被装配备和经费管理使用等工作。;负责全区公安机关队伍建设,按规定权限管理干部。拟订公安队伍监督管理工作制度,负责公安机关督察、审计、信访工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍违纪案件,负责全区公安队伍思想政治建设和工作作风建设;完成区委、区政府及市公安局交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市梁平区公安局设政治处、办公室、警务保障室、情报指挥中心、刑事侦查支队、交通管理支队、治安管理支队、经济犯罪侦查支队、督察审计支队(信访室)、法制支队(执法办案管理中心)、食品药品环境犯罪侦查支队、留置看护管理支队、禁毒支队、特警支队、科技信息化支队、出入境管理支队、机关党委、离退休工作科以及看守所、拘留所,按照法定职能职责开展工作。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数29278.52万元,其中:一般公共预算拨款29278.52万元;收入比2025年增加1339.38万元,主要是一般公共预算拨款增加1339.38万元。
按照我区预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。
(二)支出预算:2026年年初预算数29278.52万元,其中:公共安全支出24893.96万元,社会保障和就业支出2258.11万元,卫生健康支出893.62万元,住房保障支出1232.83万元;支出比2025年增加1339.38万元,主要是基本支出增加354.66万元,项目支出增加984.72万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入29278.52万元,一般公共预算财政拨款支出29278.52万元,比2025年增加1339.38万元。其中:基本支出17449.53万元,主要用于保障梁平区公安局在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加354.66万元,主要原因是2026年年初人员较2025年增加,基本支出预算相应增加;项目支出11828.99万元,主要用于公安各项业务工作正常开展及公安执法办案能力提升等,比2025年增加984.72万元,主要原因是公安警务辅助人员工资调标。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算380万元,与2025年减少120万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元,主要原因是无因公出国(境)费用;公务接待费35万元,比2025年减少0万元,主要原因是压减一般性支出;公务用车运行维护费120万元,比2025年减少80万元,主要原因是压减一般性支出;公务用车购置费225万元,比2025年减少40万元,主要原因是2025年已购置更新执法勤务车辆15台,2026年执法车辆更新需求减少。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费2644.1万元,比2025年减少779.5万元,主要原因为公用经费标准调整和结构调整;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额117万元:政府采购货物预算117万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购117万元:政府采购货物预算117万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款29278.52万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆123辆,均为执勤执法用车。2026年一般公共预算安排购置车辆13辆,均为执勤执法用车。
(五)委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财政资金7103.97万元,主要用于警务辅助人员劳务派遣费用;监所医疗卫生服务费用;交通执法拖车停放费用;执法办案鉴定等委托费用。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算公开联系人:陈春羽 联系方式:023-53242067
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