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索引号 11500228733967139F/2026-00019 发文字号
主题分类 财政 体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区金带街道办事处 有效性
标题 重庆市梁平区金带街道办事处(本级) 2026年单位预算情况说明
成文日期 2026-02-28 发布日期 2026-02-28
索引号 11500228733967139F/2026-00019
发文字号
主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区金带街道办事处
有效性
标题 重庆市梁平区金带街道办事处(本级) 2026年单位预算情况说明
成文日期 2026-02-28
发布日期 2026-02-28

一、单位基本情况

(一)主要职责

1、街道党工委职责

中共重庆市梁平区金带街道工作委员会是中共重庆市梁平区委的派出机关。主要职责是:1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本街道党员代表大会(党员大会)的决议。2.讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。3.领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。4.加强街道党工委自身建设和村、社区党组织建设,以及其他隶属街道党工委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。5.按照干部管理权限,做好干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。6.领导本街道的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2、人大街道工委职责

重庆市梁平区人大常委会金带街道工作委员会是重庆市梁平区人民代表大会常务委员会的工作机构。主要职责是:1.宣传宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定,协助区人民代表大会常务委员会保证宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本辖区内的遵守和执行。2.联系本辖区的代表,组织本辖区的区人民代表大会代表开展联系选民、向原选区选民报告履职情况等活动,建立代表履职档案,建设代表履职平台,为代表执行职务提供服务。3.组织本辖区的区人民代表大会代表围绕经济社会发展、基层民主法治建设和关系人民群众切身利益以及社会普遍关注的重大问题,开展视察、调研等活动。4.听取和反映本辖区的代表对人大街道工委、街道办事处和区级国家机关派驻街道工作机构及其国家工作人员的建议、批评和意见。5.协助本辖区的区人民代表大会代表提出议案与建议、批评和意见,协调和督促办理相关工作。6.根据区人民代表大会常务委员会的安排,组织本辖区的区人民代表大会代表听取街道办事处和区级国家机关派驻街道工作机构的专项工作报告,听取街道办事处预算执行情况的报告。7.办理区人民代表大会常务委员会交办的执法检査、专项工作评议、本辖区的区人民代表大会代表的选举以及其他工作。8.指导本辖区的居(村)民委员会依法开展自治活动。

3、街道办事处职责

重庆市梁平区人民政府金带街道办事处是重庆市梁平区人民政府的派出机关。主要职责是:1.宣传、贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7.办理区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

梁平区金带街道办事处内设5个科室,分别是:1.基层治理综合指挥室。负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体事务工作;负责一体化治理智治平台运行的监测、处理及维护;负责基层网格建设和管理等工作;负责督查、考评、数字化建设等工作;负责文秘、收发、机要、保密、档案、财务、政务公开等工作;负责后勤保障服务工作;完成党(工)委、政府(办事处)交办的其他工作。2.党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争;负责纪检、组织、人事、宣传、意识形态、统一战线、人民武装、机构编制、精神文明建设、网络信息等工作;负责人大、政协联络、群团工作;完成党(工)委、政府(办事处)交办的其他工作。

3.经济发展办公室。负责宣传贯彻执行经济发展、村镇规划建设、自然资源、生态环保等法律法规政策;负责编制经济社会发展规划、村镇规划;负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、规划建设、自然资源、生态环保、市政环卫、交通、旅游、统计、科技、经信、商务、招商引资等领域工作;完成党(工)委、政府(办事处)交办的其他工作。4.民生服务办公室。负责民政、教育、卫生健康、文化体育、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业、物业管理等工作;负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策;负责优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务;完成党(工)委、政府(办事处)交办的其他工作。5.平安法治办公室。负责平安综治、防范和处理邪教、禁毒、社区矫正、信访稳定、网络安全等领域工作;负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等工作;负责集中行使依法承担、授权或委托的行政执法事项;完成党(工)委、政府(办事处)交办的其他工作。

人员构成:本年实有在职人员25人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2026年初预算数1495.98万元,其中:一般公共预算拨款1464.48万元,政府性基金预算拨款31.5万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入2025增加23.58万元,主要是一般公共预算拨款减少7.92万元政府性基金预算拨款增加31.5万元。

(二)支出预算2026年初预算数1495.98万元,按支出功能分类,包括一般公共服务支出766.95万元,国防支出5万元,公共安全支出22.89万元,文化旅游体育与传媒支出10.71万元,社会保障和就业支出146.08万元,卫生健康支出43.01万元,节能环保支出73万元,农林水支出345万元,商业服务业等支出3.6万元,住房保障支出48.24万元,其他支出31.5万元;支出2025增加23.58万元,主要是基本支出增加44.97万元,项目支出减少21.39万元。

财政拨款情况说明

2026一般公共预算财政拨款收入1464.48万元,一般公共预算财政拨款支出1464.48万元,比2025减少7.92万元。其中:基本支出762.06万元,主要用于保障金带街道办事处在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025增加44.97万元,主要原因是退休人员增加,导致退休人员补助预算收支增加,以及工会经费及福利费增加;项目支出702.42万元,主要用于村社区组织经费、高速公路、云复路景观林带等土地流转租金、治安巡逻员经费等重点工作,比2026减少52.89万元,主要原因是项目减少

2026政府性基金预算财政拨款收入31.5万元,政府性基金预算支出31.5万元,主要用于养老服务业发展补助、精神障碍社区康复服务、未成年关爱服务体系建设重点工作,比2025增加31.5万元,主要原因是上年度无政府性基金项目预算

“三公”经费情况说明

2026三公经费预算10万元,比2025增加5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费10万元,比2025增加5万元,主要原因是本单位有两辆公务用车,本年度增加预算;公务用车购置费0万元,与上年持平

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2026一般公共预算财政拨款运行经费122.35万元,2025增加25.96万元,主要原因为工会经费及福利费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额11.3万元:政府采购货物预算6.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元;其中一般公共预算拨款政府采购11.3万元:政府采购货物预算6.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

(三)绩效目标设置情况2026项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1495.98万元。

(四)国有资产占有使用情况。截202512月,本单位共有车辆2辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。2026一般公共预算安排购置车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。

(五)委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金5万元,主要用于委托第三方公司进行松材线虫病防控、委托第三方公司进行开展精神障碍患者社区康复服务、委托广告公司设计制作政策宣传册、视频、展板等。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。

(八)上年结转结余资金:包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内,年度预算执行结束时,预算未全部执行或因故未执行,下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时,当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

单位预算公开联系人:李静月   联系方式:53378028


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