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索引号 11500228733966523B/2025-00043 发文字号
主题分类 财政 体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区聚奎镇政府 有效性
标题 重庆市梁平区聚奎镇人民政府(本级) 2024年度决算说明
成文日期 2025-10-14 发布日期 2025-10-14
索引号 11500228733966523B/2025-00043
发文字号
主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区聚奎镇政府
有效性
标题 重庆市梁平区聚奎镇人民政府(本级) 2024年度决算说明
成文日期 2025-10-14
发布日期 2025-10-14

重庆市梁平区聚奎镇人民政府(本级)

2024年度决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

镇人民政府的主要职责是:党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

1.党委职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2.政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

重庆市梁平区聚奎镇人民政府(本级)为重庆市梁平区聚奎镇党委、人民政府所属设置行政单位,执行政府会计制度。截至202412月,本单位编制数28人,实际在职人数27人。  

聚奎镇人民政府内设机构5个,各机构规范简称依次为:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、民生服务办公室。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2764.50万元。收、支与2023年度相比,减少634.31万元,下降18.7%主要原因是财政拨款收入减少。

1.收入情况。2024年度收入合计2611.99万元,与2023年度相比,减少301.68万元,下降10.4%,主要原因是财政拨款收入减少。其中:财政拨款收入2611.99万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余152.51万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2764.5万元,与2023年度相比,减少634.31万元,下降18.7%,主要原因是财政拨款收入减少。其中:基本支出725.3万元,占26.2%;项目支出2039.2万元,占73.8%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2764.5万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少634.31万元,下降18.7%主要原因是财政拨款收入减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2272.86万元,与2023年度相比,减少386.24万元,下降14.5%主要原因是财政拨款收入减少。较年初预算数增加620.79万元,增长37.6%主要原因是财政专项资金年中追加所致。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2272.86万元,与2023年度相比,减少871.38万元,下降27.7%,主要原因是财政拨款收入减少。较年初预算数增加620.79万元,增长37.6%主要原因是财政专项资金年中追加所致。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出704.05万元,占31%,较年初预算数减少135.79万元,下降16.2%,主要原因是财政拨款收入减少。

2)国防支出1.74万元,占0.1%,较年初预算数减少1.26万元,下降42.0%,主要原因是财政拨款收入减少。

3)公共安全支出46.13万元,占2%,较年初预算数增加5万元,增长12.2%,主要原因是财政专项资金年中追加所致。

4)文化旅游体育与传媒支出10.43万元,占0.5%,较年初预算数减少3.57万元,下降25.5%,主要原因是财政拨款收入减少。

5)社会保障和就业支出309.63万元,占13.6%,较年初预算数增加126.86万元,增长69.4%,主要原因是财政专项资金年中追加所致。

6)卫生健康支出39.12万元,占1.7%,较年初预算数减少0.19万元,下降0.5%,主要原因是财政拨款收入减少。

7)节能环保支出35.33万元,占1.6%,较年初预算数减少14.67万元,下降29.3%,主要原因是财政拨款收入减少。

8)城乡社区支出25.31万元,占1.1%,较年初预算数增加25.31万元,增长100%,主要原因是财政专项资金年中追加所致。

9)农林水支出1021.4万元,占44.9%,较年初预算数增加586.26万元,增长134.7%,主要原因是财政专项资金年中追加所致。

10)交通运输支出29.95万元,占1.3%,较年初预算数增加29.95万元,增长100%,主要原因是财政专项资金年中追加所致。

11)商业服务业等支出4.36万元,占0.2%,较年初预算数增加4.36万元,增长100%,主要原因是财政专项资金年中追加所致。

12住房保障支出45.41万元,占2%,较年初预算数减少1.46万元,下降3.1%,主要原因是财政拨款收入减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出725.3万元。

其中:

人员经费634.78万元,与2023年度相比,减少52.27万元,下降7.6%,主要原因人员变动减少支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及医疗费等。

公用经费90.52万元,与2023年度相比,减少32.74万元,下降26.6%,主要原因是严控支出,厉行节约,压缩“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余152.51万元,年末结转结余0万元。本年收入339.13万元,与2023年度相比,增加84.56万元,增长33.2%,主要原因是财政专项资金增加。本年支出491.64万元,与2023年度相比,增加237.07万元,增长93.1%,主要原因是财政专项资金增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.93万元,较年初预算数减少0.07万元,下降1.4%主要原因是严控支出,厉行节约,压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元,下降0.2%,主要原因是严控支出,厉行节约,压缩“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减。

公务用车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费4.93万元,主要用于市内外因公出行、各种活动出行、机要文件交换出行、执法业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元,下降1.4%,主要原因是严控支出,厉行节约,压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元,下降0.2%主要原因是严控支出,厉行节约,压缩“三公”经费支出。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费4.93万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元,与2023年度相比,减少5万元,下降100%,主要原因是线下会议减少,部分培训类会议在培训费列支。本年度培训费支出5.2万元,与2023年度相比,增加3.2万元,增长160%,主要原因是培训增加。本年度差旅费支出14.68万元,2023年度相比,减少9.54万元,下降39.4%主要原因是2024年部门严格规范差旅费报销,减少差旅费支出

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出90.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少32.74万元,下降26.6%,主要原因是严控支出,厉行节约,压缩“三公”经费支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.17万元,其中:政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.17元,占政府采购支出总额的100%

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评,涉及资金3497.85万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看:2024年,我镇积极履行职责,强化管理,较好的完成年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出水平得到提升。

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对46个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3497.85万元。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

邓天星 023-53418111


收入支出决算总表

公开01表

单位:重庆市梁平区聚奎镇人民政府(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2272.86

一、一般公共服务支出

704.05

二、政府性基金预算财政拨款收入

339.13

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

1.74

四、上级补助收入

四、公共安全支出

46.13

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

10.43

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

309.63

九、卫生健康支出

39.12

十、节能环保支出

35.33

十一、城乡社区支出

516.95

十二、农林水支出

1021.4

十三、交通运输支出

29.95

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

4.36

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

45.41

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2611.99

本年支出合计

2764.5

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

152.51

年末结转和结余

总计

2764.5

总计

2764.5


收入决算表

公开02表

单位:重庆市梁平区聚奎镇人民政府(本级)

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2611.99

2611.99

0

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

704.05

704.05

0

0

0

0

0

0

20101

人大事务

9.07

9.07

0

0

0

0

0

0

2010108

代表工作

9.07

9.07

0

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

620.85

620.85

0

0

0

0

0

0

2010301

行政运行

515.38

515.38

0

0

0

0

0

0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

105.47

105.47

0

0

0

0

0

0

20104

发展与改革事务

15.5

15.5

0

0

0

0

0

0

2010499

其他发展与改革事务支出

15.5

15.5

0

0

0

0

0

0

20106

财政事务

0.27

0.27

0

0

0

0

0

0

2010699

其他财政事务支出

0.27

0.27

0

0

0

0

0

0

20129

群众团体事务

2.71

2.71

0

0

0

0

0

0

2012999

其他群众团体事务支出

2.71

2.71

0

0

0

0

0

0

20132

组织事务

34.16

34.16

0

0

0

0

0

0

2013202

一般行政管理事务

34.16

34.16

0

0

0

0

0

0

20133

宣传事务

6.1

6.1

0

0

0

0

0

0

2013399

其他宣传事务支出

6.1

6.1

0

0

0

0

0

0

20138

市场监督管理事务

4.68

4.68

0

0

0

0

0

0

2013816

食品安全监管

4.68

4.68

0

0

0

0

0

0

20139

社会工作事务

7.71

7.71

0

0

0

0

0

0

2013999

其他社会工作事务支出

7.71

7.71

0

0

0

0

0

0

20140

信访事务

3

3

0

0

0

0

0

0

2014004

信访业务

3

3

0

0

0

0

0

0

203

国防支出

1.74

1.74

0

0

0

0

0

0

20306

国防动员

1.74

1.74

0

0

0

0

0

0

2030607

民兵

1.74

1.74

0

0

0

0

0

0

204

公共安全支出

46.13

46.13

0

0

0

0

0

0

20402

公安

46.13

46.13

0

0

0

0

0

0

2040299

其他公安支出

46.13

46.13

0

0

0

0

0

0

207

文化旅游体育与传媒支出

10.43

10.43

0

0

0

0

0

0

20701

文化和旅游

10.05

10.05

0

0

0

0

0

0

2070109

群众文化

7.05

7.05

0

0

0

0

0

0

2070199

其他文化和旅游支出

3

3

0

0

0

0

0

0

20702

文物

0.38

0.38

0

0

0

0

0

0

2070204

文物保护

0.38

0.38

0

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

309.63

309.63

0

0

0

0

0

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.48

12.48

0

0

0

0

0

0

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

12.48

12.48

0

0

0

0

0

0

20802

民政管理事务

31.4

31.4

0

0

0

0

0

0

2080208

基层政权建设和社区治理

31.4

31.4

0

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

125.39

125.39

0

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.47

53.47

0

0

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.39

29.39

0

0

0

0

0

0

2080599

其他行政事业单位养老支出

42.53

42.53

0

0

0

0

0

0

20807

就业补助

60.85

60.85

0

0

0

0

0

0

2080704

社会保险补贴

10.16

10.16

0

0

0

0

0

0

2080705

公益性岗位补贴

50.69

50.69

0

0

0

0

0

0

20808

抚恤

3.72

3.72

0

0

0

0

0

0

2080801

死亡抚恤

3.72

3.72

0

0

0

0

0

0

20810

社会福利

10.41

10.41

0

0

0

0

0

0

2081002

老年福利

10.41

10.41

0

0

0

0

0

0

20811

残疾人事业

6.46

6.46

0

0

0

0

0

0

2081199

其他残疾人事业支出

6.46

6.46

0

0

0

0

0

0

20820

临时救助

10.83

10.83

0

0

0

0

0

0

2082001

临时救助支出

10.83

10.83

0

0

0

0

0

0

20821

特困人员救助供养

47.62

47.62

0

0

0

0

0

0

2082101

城市特困人员救助供养支出

27

27

0

0

0

0

0

0

2082102

农村特困人员救助供养支出

20.62

20.62

0

0

0

0

0

0

20828

退役军人管理事务

0.47

0.47

0

0

0

0

0

0

2082804

拥军优属

0.18

0.18

0

0

0

0

0

0

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.29

0.29

0

0

0

0

0

0

210

卫生健康支出

39.12

39.12

0

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

39.12

39.12

0

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

31.52

31.52

0

0

0

0

0

0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.6

7.6

0

0

0

0

0

0

211

节能环保支出

35.33

35.33

0

0

0

0

0

0

21103

污染防治

4.4

4.4

0

0

0

0

0

0

2110304

固体废弃物与化学品

4.4

4.4

0

0

0

0

0

0

21104

自然生态保护

30.93

30.93

0

0

0

0

0

0

2110402

农村环境保护

30.93

30.93

0

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

364.44

364.44

0

0

0

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

25.31

25.31

0

0

0

0

0

0

2120399

其他城乡社区公共设施支出

25.31

25.31

0

0

0

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

71.69

71.69

0

0

0

0

0

0

2120804

农村基础设施建设支出

26.4

26.4

0

0

0

0

0

0

2120814

农业生产发展支出

32.09

32.09

0

0

0

0

0

0

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

13.2

13.2

0

0

0

0

0

0

21213

城市基础设施配套费安排的支出

267.44

267.44

0

0

0

0

0

0

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

267.44

267.44

0

0

0

0

0

0

213

农林水支出

1021.4

1021.4

0

0

0

0

0

0

21301

农业农村

7.7

7.7

0

0

0

0

0

0

2130119

防灾救灾

4.5

4.5

0

0

0

0

0

0

2130122

农业生产发展

3.2

3.2

0

0

0

0

0

0

21302

林业和草原

9.16

9.16

0

0

0

0

0

0

2130205

森林资源培育

4.08

4.08

0

0

0

0

0

0

2130234

林业草原防灾减灾

1

1

0

0

0

0

0

0

2130299

其他林业和草原支出

4.08

4.08

0

0

0

0

0

0

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

417.79

417.79

0

0

0

0

0

0

2130504

农村基础设施建设

247

247

0

0

0

0

0

0

2130505

生产发展

58.79

58.79

0

0

0

0

0

0

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

112

112

0

0

0

0

0

0

21307

农村综合改革

586.75

586.75

0

0

0

0

0

0

2130701

对村级公益事业建设的补助

144.37

144.37

0

0

0

0

0

0

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

442.38

442.38

0

0

0

0

0

0

214

交通运输支出

29.95

29.95

0

0

0

0

0

0

21401

公路水路运输

29.95

29.95

0

0

0

0

0

0

2140104

公路建设

29.95

29.95

0

0

0

0

0

0

216

商业服务业等支出

4.36

4.36

0

0

0

0

0

0

21602

商业流通事务

4.36

4.36

0

0

0

0

0

0

2160299

其他商业流通事务支出

4.36

4.36

0

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

45.41

45.41

0

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

45.41

45.41

0

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

45.41

45.41

0

0

0

0

0

0


支出决算表

公开03表

单位:重庆市梁平区聚奎镇人民政府(本级)

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2764.5

725.3

2039.2

0

0

0

201

一般公共服务支出

704.05

515.38

188.67

0

0

0

20101

人大事务

9.07

0

9.07

0

0

0

2010108

代表工作

9.07

0

9.07

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

620.85

515.38

105.47

0

0

0

2010301

行政运行

515.38

515.38

0

0

0

0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

105.47

0

105.47

0

0

0

20104

发展与改革事务

15.5

0

15.5

0

0

0

2010499

其他发展与改革事务支出

15.5

0

15.5

0

0

0

20106

财政事务

0.27

0

0.27

0

0

0

2010699

其他财政事务支出

0.27

0

0.27

0

0

0

20129

群众团体事务

2.71

0

2.71

0

0

0

2012999

其他群众团体事务支出

2.71

0

2.71

0

0

0

20132

组织事务

34.16

0

34.16

0

0

0

2013202

一般行政管理事务

34.16

0

34.16

0

0

0

20133

宣传事务

6.1

0

6.1

0

0

0

2013399

其他宣传事务支出

6.1

0

6.1

0

0

0

20138

市场监督管理事务

4.68

0

4.68

0

0

0

2013816

食品安全监管

4.68

0

4.68

0

0

0

20139

社会工作事务

7.71

0

7.71

0

0

0

2013999

其他社会工作事务支出

7.71

0

7.71

0

0

0

20140

信访事务

3

0

3

0

0

0

2014004

信访业务

3

0

3

0

0

0

203

国防支出

1.74

0

1.74

0

0

0

20306

国防动员

1.74

0

1.74

0

0

0

2030607

民兵

1.74

0

1.74

0

0

0

204

公共安全支出

46.13

0

46.13

0

0

0

20402

公安

46.13

0

46.13

0

0

0

2040299

其他公安支出

46.13

0

46.13

0

0

0

207

文化旅游体育与传媒支出

10.43

0

10.43

0

0

0

20701

文化和旅游

10.05

0

10.05

0

0

0

2070109

群众文化

7.05

0

7.05

0

0

0

2070199

其他文化和旅游支出

3

0

3

0

0

0

20702

文物

0.38

0

0.38

0

0

0

2070204

文物保护

0.38

0

0.38

0

0

0

208

社会保障和就业支出

309.63

125.39

184.24

0

0

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.48

0

12.48

0

0

0

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

12.48

0

12.48

0

0

0

20802

民政管理事务

31.4

0

31.4

0

0

0

2080208

基层政权建设和社区治理

31.4

0

31.4

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

125.39

125.39

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.47

53.47

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.39

29.39

0

0

0

0

2080599

其他行政事业单位养老支出

42.53

42.53

0

0

0

0

20807

就业补助

60.85

0

60.85

0

0

0

2080704

社会保险补贴

10.16

0

10.16

0

0

0

2080705

公益性岗位补贴

50.69

0

50.69

0

0

0

20808

抚恤

3.72

0

3.72

0

0

0

2080801

死亡抚恤

3.72

0

3.72

0

0

0

20810

社会福利

10.41

0

10.41

0

0

0

2081002

老年福利

10.41

0

10.41

0

0

0

20811

残疾人事业

6.46

0

6.46

0

0

0

2081199

其他残疾人事业支出

6.46

0

6.46

0

0

0

20820

临时救助

10.83

0

10.83

0

0

0

2082001

临时救助支出

10.83

0

10.83

0

0

0

20821

特困人员救助供养

47.62

0

47.62

0

0

0

2082101

城市特困人员救助供养支出

27

0

27

0

0

0

2082102

农村特困人员救助供养支出

20.62

0

20.62

0

0

0

20828

退役军人管理事务

0.47

0

0.47

0

0

0

2082804

拥军优属

0.18

0

0.18

0

0

0

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.29

0

0.29

0

0

0

210

卫生健康支出

39.12

39.12

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

39.12

39.12

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

31.52

31.52

0

0

0

0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.6

7.6

0

0

0

0

211

节能环保支出

35.33

0

35.33

0

0

0

21103

污染防治

4.4

0

4.4

0

0

0

2110304

固体废弃物与化学品

4.4

0

4.4

0

0

0

21104

自然生态保护

30.93

0

30.93

0

0

0

2110402

农村环境保护

30.93

0

30.93

0

0

0

212

城乡社区支出

516.95

0

516.95

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

25.31

0

25.31

0

0

0

2120399

其他城乡社区公共设施支出

25.31

0

25.31

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

71.69

0

71.69

0

0

0

2120804

农村基础设施建设支出

26.4

0

26.4

0

0

0

2120814

农业生产发展支出

32.09

0

32.09

0

0

0

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

13.2

0

13.2

0

0

0

21213

城市基础设施配套费安排的支出

419.95

0

419.95

0

0

0

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

419.95

0

419.95

0

0

0

213

农林水支出

1021.4

0

1021.4

0

0

0

21301

农业农村

7.7

0

7.7

0

0

0

2130119

防灾救灾

4.5

0

4.5

0

0

0

2130122

农业生产发展

3.2

0

3.2

0

0

0

21302

林业和草原

9.16

0

9.16

0

0

0

2130205

森林资源培育

4.08

0

4.08

0

0

0

2130234

林业草原防灾减灾

1

0

1

0

0

0

2130299

其他林业和草原支出

4.08

0

4.08

0

0

0

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

417.79

0

417.79

0

0

0

2130504

农村基础设施建设

247

0

247

0

0

0

2130505

生产发展

58.79

0

58.79

0

0

0

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

112

0

112

0

0

0

21307

农村综合改革

586.75

0

586.75

0

0

0

2130701

对村级公益事业建设的补助

144.37

0

144.37

0

0

0

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

442.38

0

442.38

0

0

0

214

交通运输支出

29.95

0

29.95

0

0

0

21401

公路水路运输

29.95

0

29.95

0

0

0

2140104

公路建设

29.95

0

29.95

0

0

0

216

商业服务业等支出

4.36

0

4.36

0

0

0

21602

商业流通事务

4.36

0

4.36

0

0

0

2160299

其他商业流通事务支出

4.36

0

4.36

0

0

0

221

住房保障支出

45.41

45.41

0

0

0

0

22102

住房改革支出

45.41

45.41

0

0

0

0

2210201

住房公积金

45.41

45.41

0

0

0

0


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:重庆市梁平区聚奎镇人民政府(本级)

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2272.86

一、一般公共服务支出

704.05

704.05

二、政府性基金预算财政拨款

339.13

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

1.74

1.74

四、公共安全支出

46.13

46.13

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

10.43

10.43

八、社会保障和就业支出

309.63

309.63

九、卫生健康支出

39.12

39.12

十、节能环保支出

35.33

35.33

十一、城乡社区支出

516.95

25.31

491.64

十二、农林水支出

1021.4

1021.4

十三、交通运输支出

29.95

29.95

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

4.36

4.36

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

45.41

45.41

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2611.99

本年支出合计

2764.5

2272.86

491.64

年初财政拨款结转和结余

152.51

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

152.51

国有资本经营预算财政拨款

总计

2764.5

总计

2764.5

2272.86

491.64


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:重庆市梁平区聚奎镇人民政府(本级)

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2272.86

725.3

1547.56

201

一般公共服务支出

704.05

515.38

188.67

20101

人大事务

9.07

0

9.07

2010108

代表工作

9.07

0

9.07

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

620.85

515.38

105.47

2010301

行政运行

515.38

515.38

0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

105.47

0

105.47

20104

发展与改革事务

15.5

0

15.5

2010499

其他发展与改革事务支出

15.5

0

15.5

20106

财政事务

0.27

0

0.27

2010699

其他财政事务支出

0.27

0

0.27

20129

群众团体事务

2.71

0

2.71

2012999

其他群众团体事务支出

2.71

0

2.71

20132

组织事务

34.16

0

34.16

2013202

一般行政管理事务

34.16

0

34.16

20133

宣传事务

6.1

0

6.1

2013399

其他宣传事务支出

6.1

0

6.1

20138

市场监督管理事务

4.68

0

4.68

2013816

食品安全监管

4.68

0

4.68

20139

社会工作事务

7.71

0

7.71

2013999

其他社会工作事务支出

7.71

0

7.71

20140

信访事务

3

0

3

2014004

信访业务

3

0

3

203

国防支出

1.74

0

1.74

20306

国防动员

1.74

0

1.74

2030607

民兵

1.74

0

1.74

204

公共安全支出

46.13

0

46.13

20402

公安

46.13

0

46.13

2040299

其他公安支出

46.13

0

46.13

207

文化旅游体育与传媒支出

10.43

0

10.43

20701

文化和旅游

10.05

0

10.05

2070109

群众文化

7.05

0

7.05

2070199

其他文化和旅游支出

3

0

3

20702

文物

0.38

0

0.38

2070204

文物保护

0.38

0

0.38

208

社会保障和就业支出

309.63

125.39

184.24

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.48

0

12.48

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

12.48

0

12.48

20802

民政管理事务

31.4

0

31.4

2080208

基层政权建设和社区治理

31.4

0

31.4

20805

行政事业单位养老支出

125.39

125.39

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.47

53.47

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.39

29.39

0

2080599

其他行政事业单位养老支出

42.53

42.53

0

20807

就业补助

60.85

0

60.85

2080704

社会保险补贴

10.16

0

10.16

2080705

公益性岗位补贴

50.69

0

50.69

20808

抚恤

3.72

0

3.72

2080801

死亡抚恤

3.72

0

3.72

20810

社会福利

10.41

0

10.41

2081002

老年福利

10.41

0

10.41

20811

残疾人事业

6.46

0

6.46

2081199

其他残疾人事业支出

6.46

0

6.46

20820

临时救助

10.83

0

10.83

2082001

临时救助支出

10.83

0

10.83

20821

特困人员救助供养

47.62

0

47.62

2082101

城市特困人员救助供养支出

27

0

27

2082102

农村特困人员救助供养支出

20.62

0

20.62

20828

退役军人管理事务

0.47

0

0.47

2082804

拥军优属

0.18

0

0.18

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.29

0

0.29

210

卫生健康支出

39.12

39.12

0

21011

行政事业单位医疗

39.12

39.12

0

2101101

行政单位医疗

31.52

31.52

0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.6

7.6

0

211

节能环保支出

35.33

0

35.33

21103

污染防治

4.4

0

4.4

2110304

固体废弃物与化学品

4.4

0

4.4

21104

自然生态保护

30.93

0

30.93

2110402

农村环境保护

30.93

0

30.93

212

城乡社区支出

25.31

0

25.31

21203

城乡社区公共设施

25.31

0

25.31

2120399

其他城乡社区公共设施支出

25.31

0

25.31

213

农林水支出

1021.4

0

1021.4

21301

农业农村

7.7

0

7.7

2130119

防灾救灾

4.5

0

4.5

2130122

农业生产发展

3.2

0

3.2

21302

林业和草原

9.16

0

9.16

2130205

森林资源培育

4.08

0

4.08

2130234

林业草原防灾减灾

1

0

1

2130299

其他林业和草原支出

4.08

0

4.08

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

417.79

0

417.79

2130504

农村基础设施建设

247

0

247

2130505

生产发展

58.79

0

58.79

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

112

0

112

21307

农村综合改革

586.75

0

586.75

2130701

对村级公益事业建设的补助

144.37

0

144.37

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

442.38

0

442.38

214

交通运输支出

29.95

0

29.95

21401

公路水路运输

29.95

0

29.95

2140104

公路建设

29.95

0

29.95

216

商业服务业等支出

4.36

0

4.36

21602

商业流通事务

4.36

0

4.36

2160299

其他商业流通事务支出

4.36

0

4.36

221

住房保障支出

45.41

45.41

0

22102

住房改革支出

45.41

45.41

0

2210201

住房公积金

45.41

45.41

0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:重庆市梁平区聚奎镇人民政府(本级)

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

588.65

302

商品和服务支出

89.18

310

资本性支出

1.33

30101

基本工资

127.02

30201

办公费

12.94

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

110.77

30202

印刷费

31002

办公设备购置

1.33

30103

奖金

184.4

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

2.15

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

53.47

30206

电费

10.06

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

29.39

30207

邮电费

7.8

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

31.52

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

2.67

30211

差旅费

14.68

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

45.41

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

4

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

46.13

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.03

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

42.53

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

3.6

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

8.44

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

2.72

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.93

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

25.43

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

634.78

公用经费合计

90.52

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:重庆市梁平区聚奎镇人民政府(本级)

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

152.51

339.13

491.64

0

491.64

0

212

城乡社区支出

152.51

339.13

491.64

0

491.64

0

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0

71.69

71.69

0

71.69

0

2120804

农村基础设施建设支出

0

26.4

26.4

0

26.4

0

2120814

农业生产发展支出

0

32.09

32.09

0

32.09

0

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0

13.2

13.2

0

13.2

0

21213

城市基础设施配套费安排的支出

152.51

267.44

419.95

0

419.95

0

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

152.51

267.44

419.95

0

419.95

0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:重庆市梁平区聚奎镇人民政府(本级)

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

0

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位:重庆市梁平区聚奎镇人民政府(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

90.52

(一)支出合计

4.93

4.93

(一)行政单位

90.52

1.因公出国(境)费

0

0

(二)参照公务员法管理事业单位

0

2.公务用车购置及运行维护费

4.93

4.93

六、资产信息

(1)公务用车购置费

0

0

(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

4.93

4.93

1.副部(省)级及以上领导用车

0

3.公务接待费

0

0

2.主要领导干部用车

0

(1)国内接待费

0

3.机要通信用车

0

其中:外事接待费

0

4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费

0

5.执法执勤用车

0

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

0

1.因公出国(境)团组数(个)

0

7.离退休干部用车

0

2.因公出国(境)人次数(人)

0

8.其他用车

0

3.公务用车购置数(辆)

0

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

0

4.公务用车保有量(辆)

1

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

0

(一)政府采购支出合计

2.17

其中:外事接待批次(个)

0

1.政府采购货物支出

2.17

6.国内公务接待人次(人)

0

2.政府采购工程支出

0

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采购服务支出

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

(二)政府采购授予中小企业合同金额

2.17

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

其中:授予小微企业合同金额

0

二、会议费

0

三、培训费

5.2

四、差旅费

14.68


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