| 索引号 | 115002280086523530/2026-00010 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 交通 | 体裁分类 | 财政预算、决算 |
| 发布机构 | 梁平区交通运输委 | 有效性 | |
| 标题 | 重庆市梁平区道路运输服务中心2026年单位预算情况说明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 发布日期 | 2026-02-28 |
| 索引号 | 115002280086523530/2026-00010 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 交通 |
| 体裁分类 | 财政预算、决算 |
| 发布机构 | 梁平区交通运输委 |
| 有效性 | |
| 标题 | 重庆市梁平区道路运输服务中心2026年单位预算情况说明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 发布日期 | 2026-02-28 |
一、单位基本情况
(一)主要职责
重庆市梁平区道路运输服务中心现行的职能职责:一是为道路运输管理提供技术支持和服务保障,二是承担道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
(二)机构设置
重庆市梁平区道路运输服务中心内设5个机构科室,分别是道路运输科、驾培维修科、安全应急科、综合科、财务科。本单位是重庆市梁平区交通局下属二级独立核算事业单位。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数974.15万元,其中:一般公共预算拨款974.15万元;收入比2025年减少1298.27万元,主要是一般公共预算拨款减少1298.27万元。
按照我区预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金472.6万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数974.15万元,按支出功能分类,包括社会保障和就业支出80.34万元,卫生健康支出20.03万元,交通运输支出856.03万元,住房保障支出17.75万元;支出比2025年减少1298.27万元,主要是基本支出减少21.66万元,项目支出减少1276.61万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入974.15万元,一般公共预算财政拨款支出974.15万元,比2025年减少1298.27万元。其中:基本支出429.76万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出,比2025年减少21.66万元,主要原因是2025年初预算在职人员22人,本年预算19人,人员工资福利及社会保险缴费等预算减少;项目支出544.39万元,主要用于对客运企业费用补贴、智慧公交系统运行、梁平南站安保协勤等重点工作,比2025年减少1276.61万元,主要原因是对客运企业费用补贴减少。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算6.7万元,比2025年减少0.2万元。其中:公务接待费0.9万元,比2025年减少0.1万元,主要原因是压减开支,减少公务接待费;公务用车运行维护费5.8万元,比2025年减少0.1万元,主要原因是持续严控公车运行维护费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。我单位未编制政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款544.39万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,本单位共有车辆2辆,其中应急保障用车2辆。
(五)委托业务费情况。2026年我单位无委托业务费。
六、专业性名词解释
(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。。
(二)上年结转结余资金:包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内,年度预算执行结束时,预算未全部执行或因故未执行,下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时,当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
单位预算公开联系人:田雅丽 联系方式:13983539629