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[ 索引号 ] 11500228008652206E/2023-00261 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区教委
[ 成文日期 ] 2023-09-28 [ 发布日期 ] 2023-09-28

重庆市梁平区紫竹小学2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

我校是一所小学义务教育学校,实施小学学历教育教学,促进基础教育发展,提高学生综合素质,培养学生多样化发展,培养学生良好品德从事小学义务教育教学的相关社会服务。

(二)机构设置。

重庆市梁平区紫竹小学内设4个机构科室,分别是教导处、总务处、德育处、办公室。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,重庆市梁平区紫竹小学为重庆市梁平区教育委员会下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明 

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计1,509.25万元,支出总1,509.25万元。收支较上年决算数增加122.21万元,增长8.8%,主要原因是教师工资调标人员增加和新增厕所修建项目

2.收入情况。2022年度收入合计1,433.08万元,较上年决算数增加50.85万元,增长3.7%,主要原因是新增教师、工资调标和新增厕所修建项目。其中:财政拨款收入1,355.27万元,占94.6%;事业收入77.81万元,占5.4%。此外,年初结转和结余76.17万元

3.支出情况。2022年度支出合计1,509.25万元,较上年决算增加122.21万元,增长8.8%,主要原因是新增教师、工资调标和新增厕所修建项目其中:基本支出1,388万元,占92%;项目支出121.26万元,占8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1,431.44万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加192.48万元,增长15.5%。主要原因是年初结转和结余76.17万元另外就是新增教师、工资调标和新增厕所修建项目。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,343.27万元,较上年决算数增加109.12万元,增长8.8%。主要原因是新增了厕所修建项目。较年初预算数增加79.29万元,增长6.3%主要原因是工资调标和新进教师。此外,年初财政拨款结转和结余76.17万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,419.44万元,较上年决算数增加185.29万元,增长15%。主要原因是主要原因是新增了厕所修建项目。较年初预算数增加155.46万元,增长12.3%。主要原因是工资调标、新进教师和新增厕所修建。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是2022年一般公共预算没有结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1教育支出1,174.09万元,占82.7%,较年初预算数增加153.83万元,增长15.1%,主要原因是新进教师增加和工资调标。

2)社会保障与就业支出122.79万元,占8.7%,较年初预算数增加2.4万元,增长2%,主要原因是人员调动

3)卫生健康支出62.9万元,占4.4%,较年初预算数减少0.23万元,下降0.4%,主要原因是有新进教师,同时年初又有两名老师调出,工资有差额导致的

(4)住房保障支出59.66万元,占4.2%,较年初预算数减少0.53万元,下降0.9%,主要原因是有新进教师,同时年初又有两名老师调出,工资有差额导致的。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,310.18万元。其中:人员经费1,204.36万元,较上年决算数增加90.92万元,增长8.2%,主要原因是教师工资调标及补发健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资,津贴补贴、社会保障是,住房公积金,对个人和家庭补助。公用经费105.82万元,较上年决算数减少0.14万元,下降0.1%,主要原因是学生人数有减少,公用经费用途主要包括学校正常运转及项目经费

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入12万元,较上年决算数增加12万元,增长100%,主要原因是2021年年末没有结转结余。本年支出12万元,较上年决算数增加7.19万元,增长149.5%,主要原因是2021年没有新增彩票公益金,2021年只支出了年初结转结余的4.81万元,而2022年支出12万元,没有结余。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生“三公”支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生“三公”支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是本单位本年度无因公出国(境)费用,与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位本年度无因公出国(境)费用,与上年持平。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位本年度无因公出国(境)费用,与上年持平。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位本年度无公务车购置费,与上年持平。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是本单位本年度无公务车运行维护费,与上年持平。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是本单位本年度无公务接待费,与上年持平。

(三)“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度本单位无会议费支出。本年度培训费支出4.01万元,较上年决算数增加0.18万元,增长4.7%,主要原因是工资基数调标和新进教师。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对8个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出209.64万元

(二)绩效自评结果。

梁平区紫竹小学2022年度项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

2022年扩大学前教育资源补助

财政拨款

=

147000

元/年

50

147000

50


100

保障开展相关活动

定性


30

全部完成

30


师生满意率

90

%

10

90

10


执行率

=


%

10

100

10


2

遗属补助

陶和平

=

735

元/人*月

30

735

30


100

项目持续发挥作用

=

100

%

30

100

30


遗属人员满意度

=

100

%

30

100

30


执行率

=


%

10

100

10


3

学校学生资助经费

财政资金

=

37500

元、

/年

30

60750

30

调整

100

保障资助资金足额发放

定性


30

全部完成

30


资助学生满意度

100

%

30

100

30


执行率

=


%

10

100

10


4

梁平区教育系统中央预算内基本投资

财政资金

=

140000

元/年

50

140000

50


100

社会满意率

90

%

30

90

30


成本控制

定性


10

全部完成

10


执行率

=


%

10

100

10


5

2022年义务教育校舍维修资金

校舍维修

=

53060

元/年

30

846262.05

30

追加

100

家长及社会满意度

定性


30

全部完成

30


师生满意

100

%

30

100

30


执行率

=


%

10

100

10


6

学校公用经费

财政安排资金

=

616700

元/年

30

563700

4.23

实际减少

74.23

保障学校正常运转

定性


30

全部完成

30


师生满意度

=

100

%

30

100

30


执行率

=


%

10

100

10


7

存量资金

财政资金

=

213400

元/年

50

213400

50


100

社会效益

定性


30

全部完成

30


师生满意率

90

%

10

100

10


执行率

=


%

10

100

10













8

乡村少年宫运行经费

财政拨款

=

80000

50

120000

50

调整

100

惠及学校数

=

1

30

1

30


师生满意度

90

%

10

90

10


执行率

=


%

10

100

10


重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:15870537776

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