索引号 | 11500228008652206E/2025-00011 | 发文字号 | |
主题分类 | 教育 | 体裁分类 | 财政预算、决算 |
发布机构 | 梁平区教委 | 有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区教育委员会2025年部门预算情况说明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 发布日期 | 2025-02-25 |
索引号 | 11500228008652206E/2025-00011 |
发文字号 | |
主题分类 | 教育 |
体裁分类 | 财政预算、决算 |
发布机构 | 梁平区教委 |
有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区教育委员会2025年部门预算情况说明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
发布日期 | 2025-02-25 |
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻实施党的路线、方针、政策和区委的决定、指示、工作部署,执行国家关于教育工作的方针政策、法律法规以及市、区有关教育工作的决定、指示和工作部署,开展教育调查研究,制定全区教育发展规划并组织实施,管理、指导全区教育工作。
2.统筹管理经财政预算安排的全区教育经费,配合财政部门安排教育经费,按规定做好教育经费的筹措、管理、使用和监测;管理和指导本系统财务、会计和内部审计监督工作;负责教育经费预、决算工作,负责本系统基本建设、后勤管理和学生资助工作;管理、指导勤工俭学工作。
(二)单位构成。
梁平区教育委员会为区政府组成部门,内设机构有综合科、基础教育科(区语言文字工作委员会办公室)、体育卫生艺术教育科、职业教育与成人教育科(民办教育科、行政审批科)、组织人事科、财务审计科、安全稳定科(信访科)、督导室、党建科、规划建设科等10个,下属单位有区教育考试中心、区教育经费结算中心、梁平中学、红旗中学、教师进修学校、石马小学、品字小学、南华初中、福德学校等90家单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数203390.87万元,其中:一般公共预算拨款176,660.18万元,政府性基金预算拨款9,801.05万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入9,427.51万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入预算7,502.13万元。收入较去年增加了15238.15万元,主要是政府性基金预算拨款收入比上年增加9737.21万元,主要是安排梁平中学及红旗中学超长期特别国债建设项目,事业单位超额绩效纳入养老保险及职业年金缴费基数额度,导致养老保险政府性基金预算拨款,事业收入预算减少了857.10万元,其他收入预算增加了9871.87万元,主要是2025年延时服务收费纳入其他收入核算。
(二)支出预算:2025年年初预算数203,682.91万元,其中:教育支出159,021.35万元,文化旅游体育与传媒支出5.00万元,社会保障和就业20,388.04万元,卫生健康支出7,475.10万元,农林水支出14.26万元,住房保障支出6,978.11万元,其他支出9,801.05万元,支出较去年增加了15530.19万元,主要是基本支出增加了6693.50万元,主要原因是2025年预算时把上级支付项目如城乡义务教育公用经费纳入基本支出预算,项目支出增加了8836.69万元,主要原因是2024年结转项目资金纳入2025预算编制。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入176,660.18万元,一般公共财政预算拨款支出176,660.18万元,比2024年增加了1030.78万元。其中:基本支出148512.54万元,比2023年增加了7975.69万元,主要原因是2025年预算时把上级支付项目如城乡义务教育公用经费纳入基本支出预算。项目支出21140.29万元,比2023年减少了6908.99万元,主要原因部分上级转移支付项目纳入基本支出预算,导致相应的项目支出收入减少。
2025年政府性基金预算收入63.84万元,政府性基金预算支出63.84万元,比2024年减少35.91万元,主要原因是债券资金安排的项目实施完毕。
四、“三公”经费情况说明
我单位严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定,继续从严从紧控制“三公”经费支出,2025年“三公”经费预算为11.50万元,比2024年“三公”经费预算增加了2.90万元,增长33.72%。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与上年基本持平;公务接待费5.00万元,比2024年增加了0.90万元,主要原因是各类公务接待活动增加;公务用车运行维护费6.50万元,比2024年增加了2.00万元,主要原因是新购置公务车一辆,导致公务用车运行维护费比上年大幅增加。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费287.56万元,比2024年增加212.37万元,主要原因为增加残疾人就业保障金200.00万元,2024年在职人员增加1人;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2025年所属各预算单位政府采购预算总额322.68万元:政府采购货物预算317.68万元、政府采购工程预算万元0.00万元、政府采购服务预算5.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购166.78万元:政府采购货物预算161.78万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.00万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款19154.05万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆9辆,其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:肖丁超联系方式:023-53239921。