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索引号 11500228008652206E/2025-00020 发文字号
主题分类 教育 体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区教委 有效性
标题 重庆市梁平区特殊教育学校2025年单位预算情况说明
成文日期 2025-02-25 发布日期 2025-02-25
索引号 11500228008652206E/2025-00020
发文字号
主题分类 教育
体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区教委
有效性
标题 重庆市梁平区特殊教育学校2025年单位预算情况说明
成文日期 2025-02-25
发布日期 2025-02-25

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市梁平区特殊教育学校针对聋哑培智等残疾少年儿童实施九年义务教育,保证教育教学质量。针对聋哑培智等残疾少年儿童实施九年义务教育,按照规定标准完成教育教学任务,保证教育教学质量,开展康复训练和职业技能培训,为学生升学及就业奠定基础。

(二)单位构成

重庆市梁平区特殊教育学校设5个机构科室,分别是行政办公室、教务处、德育处、后勤财务办公室、安全办公室。本单位为独立核算单位,无下属二级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数810.57万元,其中:一般公共预算拨款810.57万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,事业收入资金0.00万元,上级补助收入资金0.00万元,附属单位上缴收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,其他收入资金0.00万元;收入2024年增加112.27万元,主要是人员经费和项目支出经费拨款增加112.27万元。

(二)支出预算2025年初预算数810.57万元,其中:一般公共服务支出预算810.57万元,教育支出预算668.77万元,社会保障和就业支出预算81.47万元,卫生健康支出预算31.35万元,住房保障支出预算28.98万元。支出预算较2024增加112.27万元,主要是教育支出增加74.97万元社会保障和就业支出增加了29.9万元、卫生健康支出增加了4.22万元、住房保障增加了3.19项目支出增加3万元。

单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入810.57万元,一般公共预算财政拨款支出810.57万元,比2024增加112.27万元。其中:基本支出684.94万元,比2024增加109.28万元,主要原因是1、在职人员增加工资福利及社会保险缴费增加了支出;2、残疾学生人数增加,生均公用经费也随着增加了。项目支出125.63万元,比2024增加了3万元,主要原因是特殊教育项目经费增加了

2025年政府性基金预算收入0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,2024年保持一致,主要原因是主要原因是重庆市梁平区特殊教育学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

三公经费情况说明

2025三公经费预算0.00万元,比2024年减少0.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是无因公出国(境)费用;公务接待费0.00万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是无公务接待费;公务用车运行维护费0.00万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是无公务用车运行维护费;公务用车购置费0.00万元,比2024年减少0.00万元;主要原因是无公务用车购置费

五、其他重要事项的情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算 0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款125.63万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释(纳入向社会公开范围的单位必须填写)

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开联系人:顾跃波联系方式:023-53256432

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