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索引号 11500228008652206E/2026-00009 发文字号
主题分类 教育 体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区教委 有效性
标题 重庆市梁平区教育委员会(本级)2026年单位预算情况说明
成文日期 2026-02-28 发布日期 2026-02-28
索引号 11500228008652206E/2026-00009
发文字号
主题分类 教育
体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区教委
有效性
标题 重庆市梁平区教育委员会(本级)2026年单位预算情况说明
成文日期 2026-02-28
发布日期 2026-02-28

一、单位基本情况

(一)主要职责

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规,以及市、区有关教育工作的决定、指示和工作部署,制定全区教育发展规划并组织实施,研究、决定本区教育改革和发展的重大问题,管理、指导全区教育工作。

2.编制教育事业的发展规划,编制、上报、下达各阶段教育的招生计划,指导、监督教育规划、计划的实施,负责教育统计、信息工作。

3.统筹管理全区基础教育(义务教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育)、职业教育、成人教育和社会力量办学,指导乡镇(街道)和各部门的有关教育工作,直接管理全区中小学、幼儿园、中职学校和教育事业单位。

4.统筹管理全区教育体制改革,指导、规划中小学校、幼儿园、中职学校的布局结构调整,审核、报批完小(含镇乡、街道成人学校、中心幼儿园)以上学校和审批村级小学、成人学校以及社会力量办学学校的设置、撤销、调整、停办、更名和合并。

5.统筹管理财政预算安排的全区教育经费,指导、协调镇乡(街道)和有关部门做好对教育税费的征收和对教育的财政收入,按规定做好教育经费的筹措、管理和使用,管理和指导本系统财务、会计和内部审计工作,协助有关部门决定学校公用经费定额和代收费标准。归口管理市内外对本区的教育援助。

6.主管全区的教师工作。管理、指导学校干部和教师队伍建设,组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育。

7.管理教育系统机构编制、工资福利和人事调配工作,实施教师资格制度,管理教职工的考核、职评和奖惩工作,指导本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作,管理中小学、幼儿园、中职学校和直属单位人事工作。

8.管理、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育、国防教育、科技教育、环境教育等工作,负责中小学区级优秀学生审批。

9.统筹管理小学、初中、高中、职高、大学中专的招生、考试、学籍管理和高、中等教育自学考试工作。

10.拟定基础教育、职业教育的招生计划和成人教育工作计划,并组织指导实施,指导学校对各类学生的考评鉴定,管理初中学历证书和有关培训证书的发放工作,协助市教委做好高中阶段学历证书的发放工作。

11.负责大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作

12.统筹城乡教育综合改革,组织、指导全区教育科研、教研工作,促进义务教育均衡发展,全面实施素质教育,促进教育教学质量的全面提高和劳动者综合素质的提高。

13.管理全区教育系统的对外交流工作,负责教育国际合作、国际交流及港、澳、台地区的教育交流,配合市教委做好外派教师、外援教师和外籍教师的管理等工作。

14.负责对各类学校的国有资产进行宏观管理,指导全区学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作。

15.管理、指导勤工俭学、学校后勤改革和安全稳定工作。

16.组织实施对镇乡人民政府(街道办事处)教育工作的督导工作和对各学校的督导评估工作。

17.管理全区语言文字工作,归口管理普通话培训测试工作。

18.按照区委要求做好教育系统党建工作。

19.指导教育宣传和精神文明建设。

20.指导本系统工会、共青团和妇女组织等群团工作。

21.承办区委、区政府交办的其他事项

(二)机构设置

重庆市梁平区教育委员会内设综合科、党建科、基础教育科(重庆市梁平区语言文字工作委员会办公室)、体育卫生艺术教育科、职业教育与成人教育科(行政审批科、民办教育科)、组织人事科、财务审计科、规划建设后勤服务科、安全稳定科(信访科、法制科)、督导室等十个科室。无下属二级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2026年初预算数3010.95万元,其中:一般公共预算拨款3010.95万元;收入2025年增加1704.53万元,主要是一般公共预算拨款增加1704.53万元。

按照我预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2025结转并编制到2026预算的资金

(二)支出预算2026年初预算数3010.95万元,按支出功能分类,包括教育支出2848.51万元,社会保障和就业支出75.85万元,卫生健康支出42.28万元,住房保障支出44.31万元;支出2025增加1704.53万元,主要是基本支出减少170.44万元,项目支出增加1874.97万元。

财政拨款情况说明

2026一般公共预算财政拨款收入3010.95万元,一般公共预算财政拨款支出3010.95万元,比2025增加1704.53万元。其中:基本支出740.36万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025减少170.44万元,主要原因是减少残疾人就业保障金200.00万元;项目支出2270.59万元,主要用于薄弱学校改造等重点工作,比2025增加1874.97万元,主要原因是本年结转上年薄弱学校改造项目资金增加

2026无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致

“三公”经费情况说明

2026三公经费预算6.50万元,比2025年一致。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平,主要原因是严格控制三公经费支出;公务接待费4.00万元,与上年持平,主要原因是严格控制三公经费支出;公务用车运行维护费2.50万元,与上年持平,主要原因是严格控制三公经费支出;公务用车购置费0.00万元,与上年持平主要原因是本年度未购置公车

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2026一般公共预算财政拨款运行经费114.67万元,2025减少172.89万元,主要原因为减少残疾人就业保障金200.00万元;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况重庆市梁平区教育委员会(本级)2026无使用政府采购预算

(三)绩效目标设置情况2026项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款2270.59万元。

(四)国有资产占有使用情况。截202512月,本单位共有车辆1辆,其中应急保障用车1辆。2026一般公共预算安排购置车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。

(五)委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0.00万元。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划结合上年度收入等情况进行预计。

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七)其他收入:指债务收入、投资收益等收入单位根据情况合理预计全部编入预算。

(八)上年结转结余资金:包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内年度预算执行结束时预算未全部执行或因故未执行下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成或者因故终止当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

单位预算公开联系人:张黎丽欢联系方式:023-53239901

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