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索引号 11500228008653188E/2025-00029 发文字号
主题分类 财政、金融、审计 体裁分类 财政
发布机构 梁平区礼让镇政府 有效性
标题 重庆市梁平区礼让镇人民政府(本级) 2024年度决算公开说明
成文日期 2025-10-23 发布日期 2025-10-23
索引号 11500228008653188E/2025-00029
发文字号
主题分类 财政、金融、审计
体裁分类 财政
发布机构 梁平区礼让镇政府
有效性
标题 重庆市梁平区礼让镇人民政府(本级) 2024年度决算公开说明
成文日期 2025-10-23
发布日期 2025-10-23

本部门及下属单位公开内容真实、准确、完整,不存在意识形态问题。

经办人:简菱             单位负责人:唐清

重庆市梁平区礼让镇人民政府(本级)

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市梁平区礼让镇人民政府是基层国家行政机关,主要承担镇域内经济、社会、文化及公共服务等管理职能。具体包括:贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,落实上级党委、政府的各项决策部署;制定和实施本镇经济社会发展规划,优化产业结构,推动乡村振兴;负责村镇规划、建设与管理,统筹基础设施和公共服务设施建设;组织开展民生保障、社会救助、计划生育、文化教育、卫生健康、体育等社会事务工作;加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会和谐稳定;负责财政资金监管、组织本级财政收入,严格预算执行和决算公开,提高资金使用效益;完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,镇人民政府包括1个行政单位

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1975.50万元。收、支与2023年度相比,减少785.94万元,下降28.5%,主要原因是人员变动,人员支出减少,委托业务费较2023年减少406.16万元,生活补助较2023年减少267.85万元,基础设施建设较2023年减少140.85万元。

1.收入情况。2024年度收入合计1975.50万元,与2023年度相比,减少618.22万元,下降23.8%,主要原因是人员变动,人员支出减少,委托业务费较2023年减少406.16万元,生活补助较2023年减少267.85万元,基础设施建设较2023年减少140.85万元。

其中:财政拨款收入1975.50万元,与2023年度相比,减少618.22万元,下降23.8%,主要原因是人员变动,人员支出减少,委托业务费较2023年减少406.16万元,生活补助较2023年减少267.85万元,基础设施建设较2023年减少140.85万元。

此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1975.50万元,与2023年度相比,减少785.94万元,下降28.5%,主要原因是人员变动,人员支出减少,委托业务费较2023年减少406.16万元,生活补助较2023年减少267.85万元,基础设施建设较2023年减少140.85万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年和2023年均无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1975.50万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少785.94万元,下降28.5%。主要原因委托业务费较2023年减少406.16万元,生活补助较2023年减少267.85万元,基础设施建设较2023年减少140.85万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1919.83万元,与2023年度相比,减少578.29万元,下降23.2%。主要原因是人员变动,人员支出减少,委托业务费较2023年减少406.16万元,生活补助较2023年减少267.85万元,基础设施建设较2023年减少140.85万元。较年初预算数增加485.10万元,增长33.8%。主要原因是2022年农村综合改革转移支付资金建设项目款139.51万元未纳入年初预算,场镇基础设施建设项目60.05万元未纳入年初预算,退休职工罗惠德死亡抚恤金23.34万元未纳入年初预算,民中村2024年电商培育发展资金20万元未纳入年初预算,老营村2024年必要公共照明项目资金20万元未纳入年初预算,2024年庭院经济补助10万元未纳入年初预算,乡村综合治理示范村创建项目财政补助资金8万元未纳入年初预算,2024年区级个性化帮扶项目衔接资金5.02万元未纳入年初预算,移民公益性岗位补助经费1.8万元未纳入年初预算,2024年市级农业防灾减灾资金分配3万元未纳入年初预算,村社干部工资调标,村级组织经费和社区组织经费里的生活补助较年初预算增加。

此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1919.83万元,与2023年度相比,减少746.01万元,下降28.0%。主要原因是人员变动,人员支出减少,委托业务费较2023年减少406.16万元,生活补助较2023年减少267.85万元,基础设施建设较2023年减少140.85万元。较年初预算数增加485.10万元,增长33.8%。主要原因是2022年农村综合改革转移支付资金建设项目款139.51万元未纳入年初预算,场镇基础设施建设项目60.05万元未纳入年初预算,退休职工罗惠德死亡抚恤金23.34万元未纳入年初预算,民中村2024年电商培育发展资金20万元未纳入年初预算,老营村2024年必要公共照明项目资金20万元未纳入年初预算,2024年庭院经济补助10万元未纳入年初预算,乡村综合治理示范村创建项目财政补助资金8万元未纳入年初预算,2024年区级个性化帮扶项目衔接资金5.02万元未纳入年初预算,移民公益性岗位补助经费1.8万元未纳入年初预算,2024年市级农业防灾减灾资金分配3万元未纳入年初预算,村社干部工资调标,村级组织经费和社区组织经费里的生活补助较年初预算增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出606.91万元,占31.6%,较年初预算数减少37.10万元,下降5.8%,主要原因政府本级2024年有2人退休,3人调出,2人调入人员调资,工资、津贴增加。

2)国防支出1.97万元,占0.1%,较年初预算数减少2.03万元,下降50.8%,主要原因是2024年民兵开支减少。

3)公共安全支出47.23万元,占2.5%,较年初预算数减少1.56万元,下降3.2%,主要原因是治安巡逻员交通劝导员较年初预算时有人员变动。

4)教育支出1.14万元,占0.1%,较年初预算数增加1.14万元,增长100.0%,主要原因是教育支出1.14万元未纳入年初预算。

5)文化旅游体育与传媒支出20.27万元,占1.1%,较年初预算数增加3.43万元,增长20.4%,主要原因是礼让镇文化宣传活动增加。

6)社会保障就业支出349.17万元,占18.2%,较年初预算数增加131.68万元,增长60.6%,主要原因是单位职工社保缴费较年初预算数增加公益性岗位人员补助增加。

7)卫生健康支出40.79万元,占2.1%,较年初预算数减少2.00万元,下降4.7%,主要原因是职工基本医疗保险缴费较年初预算数减少。

8)节能环保支出35.12万元,占1.8%,较年初预算数减少14.88万元,下降29.8%,主要原因是环卫一体化作业服务费用较年初预算数减少

9)城乡社区支出38.30万元,占2.0%较年初预算数增加8.30万元,增长27.7%,主要原因是城乡基础设施电费较年初预算数增加2.19万元,维修费较年初预算数增加22.81万元。

10)农林水支出721.78万元,占37.6%,较年初预算数增加389.02万元,增长116.9%,主要原因是2024年农村综合改革转移支付资金建设项目款139.51万元未纳入年初预算,场镇基础设施建设项目60.05万元未纳入年初预算,民中村2024年电商培育发展资金20万元未纳入年初预算,老营村2024年必要公共照明项目资金20万元未纳入年初预算,2024年庭院经济补助10万元未纳入年初预算,乡村综合治理示范村创建项目财政补助资金8万元未纳入年初预算2024年粮油产业发展项目财政衔接补助资金49.1万元未纳入年初预算

11)商业服务业等支出2.30万元,占0.1%,较年初预算数增加2.30万元,增长100.0%,主要原因是2024年度动物防疫经费2万元未纳入年初预算,2024年联网直报统计员补助0.3万元未纳入年初预算。

12)住房保障支出39.86万元,占2.1%,较年初预算数减少8.19万元,下降17.0%,主要原因是全区进行公积金清算,清退往年的公积金基数,2024年公积金缴费基数较年初预算数降低。

13)灾害防治及应急管理支出15.00万元,占0.8%,较年初预算数增加15.00万元,增长100.0%,主要原因是玉石村水毁路1、4、7组修复,轮挖公路边坡排危、河道清淤、疏浚2.45万元未纳入年初预算,龙溪河公园不锈钢防腐栏安装2.38万元未纳入年初预算,民中村8-10组连接路涨水冲击内空修复2万元未纳入年初预算,7.11水毁罗家平桥护栏维修、3、5组水冲公路内空排险经费1.55万元未纳入年初预算,方承敏酒厂旁公路河堤滑坡导致公路内空,龙头桥水毁护栏修复1.09万元未纳入年初预算,老营村党群服务中心排危0.9万元未纳入年初预算,灾后河道清淤、疏浚,洪灾后大拱桥维修0.7万元未纳入年初预算,老营村7.11洪灾2组小桥排危整治0.55万元未纳入年初预算,龙溪河公园灾后清淤除险0.47万元未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年和2023年都无结转和结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出757.63万元。

其中:人员经费674.09万元,与2023年度相比,增加10.13万元,增长1.5%,主要原因是职工工资调标,职工正常晋级晋升,社保缴费基数调整,工资福利支出增加人员经费用途主要包括发放职工基本工资、基础绩效、超额绩效、乡镇工作补贴、保留津补贴、职工养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险缴费、退休职工一次性退休补贴、公积金缴费、医保垫底资金及退休职工健康休养费。公用经费83.54万元,与2023年度相比,减少7.61万元,下降8.4%,主要原因是办公费邮电费差旅费2023年减少公用经费用途主要包括职工报销差旅费、办公费及工会经费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入55.67万元,与2023年度相比,减少39.93万元,下降41.8%,主要原因是农村基础设施建设支出较2023年减少62.98万元,农业生产发展支出较2023年增加23.05万元,移民补助较2023年增加9万元。本年支出55.67万元,与2023年度相比,减少39.93万元,下降41.8%,主要原因是农村基础设施建设支出较2023年减少62.98万元,农业生产发展支出较2023年增加23.05万元,移民补助较2023年增加9万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照三公经费预算列支。较上年支出数无增减,2023年也是严格按照三公经费预算列支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于2024年本部门无因公出国(境)人员,没有产生相关费用。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2023年和2024年本部门无因公出国(境)人员,没有产生相关费用。较上年支出数无增减,主要原因是2023年和2024年本部门无因公出国(境)人员,没有产生相关费用。

公务车购置费0.00万元,主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2024年未预算公务用车购置费,2024年未购置公务用车。较上年支出数无增减,主要原因是2023年和2024年均为购置公务用车。

公务车运行维护费5.00万元,主要用于公务用车日常加油、洗车费、维修费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算列支公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算数列支公务用车运行维护费。较上年支出数无增减,主要原因是2023年也严格按照预算数列支公务用车运行维护费

公务接待费0.00万元,主要用于接待上级单位到乡镇检查工作产生的工作用餐费、住宿费等。支出较年初预算数无增减,主要原因是2024年未预算公务接待费,2024年也未开支公务接待费。较上年支出数无增减,主要原因是2023年及2023年均未开支公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出4.50万元,与2023年度相比,减少2.10万元,下降31.8%,主要原因是2024年较多采用视频会议形式召开会议,严控会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,减少10.00万元,下降100.0%,主要原因是2023年党校拨付到礼让镇凤凰村的培训费10万元经过政府账拨付本年度差旅费支出19.10万元,与2023年度相比,增加1.12万元,增长6.2%,主要原因是2024年严控“三公”经费支出,从严从紧控制差旅费支出。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出83.54万元,机关运行经费主要用于开支包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水费、电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关运行经费较上年支出数减少7.61万元,下降8.4%,主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”的要求,对机关运行经费实行总额控制和单项压减,大力推行了绿色办公和数字化建设,通过视频会议、无纸化办公等方式,降低会议费、差旅费、办公耗材等支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。


五、2024年度预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和49个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1217.87万元

部门整体绩效自评

2024年度部门整体绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

重庆市梁平区礼让镇人民政府整体监控

项目编码:

50015500024P000084

自评总分:

100.00



项目主管部门:

711-重庆市梁平区礼让镇人民政府

财政归口处室:

010-乡财科

部门联系人:

简菱

联系电话:

18323986351

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

17,438,820.80

26,981,667.55

26,981,667.55




其中:财政拨款

17,438,820.80

26,981,667.55

26,981,667.55

100

10.00

10.00

一般公共预算

17,437,620.80

26,424,943.49

26,424,943.49

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策,完成镇党委、政府交办的各项工作任务,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神,积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署,坚持新发展理念,推动高质量发展,突出抓好“产业发展、城镇管理、民计民生、平安稳定、党的建设”五大方面工作,推动全镇经济社会持续健康发展。一是优化产业结构,服务企业发展,加强财政管理;二是大力推进生态文明建设,持续做好建文建卫工作,着力推动项目建设;三是全面提供民生服务,提升社会保障水平,做好三峡移民后续保障工作,持续推进文旅发展;四是强化安全监管、综治维稳;五是强化思想政治建设,强化基层党组织建设,强化干部队伍,深化党风廉政建设,确保其他工作平稳有序推进。

通过全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策,完成镇党委、政府交办的各项工作任务,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神,积极贯彻落实了党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署,坚持新发展理念,推动高质量发展,突出抓好“产业发展、城镇管理、民计民生、平安稳定、党的建设”五大方面工作,推动全镇经济社会持续健康发展。一是优化产业结构,服务企业发展,加强财政管理;二是大力推进生态文明建设,持续做好建文建卫工作,着力推动项目建设;三是全面提供民生服务,提升了社会保障水平,做好三峡移民后续保障工作发放移民公益性岗位补贴9万元,持续推进文旅发展;四是强化安全监管、综治维稳;五是强化思想政治建设,强化基层党组织建设,强化干部队伍,深化党风廉政建设,确保其他工作平稳有序推进。

通过全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策,完成镇党委、政府交办的各项工作任务,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神,积极贯彻落实了党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署,坚持新发展理念,推动高质量发展,突出抓好“产业发展、城镇管理、民计民生、平安稳定、党的建设”五大方面工作,推动全镇经济社会持续健康发展。一是优化产业结构,服务企业发展,加强财政管理;二是大力推进生态文明建设,持续做好建文建卫工作,着力推动项目建设;三是全面提供民生服务,提升了社会保障水平,做好三峡移民后续保障工作发放移民公益性岗位补贴9万元,持续推进文旅发展;四是强化安全监管、综治维稳;五是强化思想政治建设,强化基层党组织建设,强化干部队伍,深化党风廉政建设,确保其他工作平稳有序推进。

绩效指标

指标名称

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

管控重点人员人数

177

177

0

100

15

15


举办文化体育群众活动次数

4

4

0

100

10

10


主题党日活动次数

12

12

0

100

15

15


招商引资任务完成率

80

80

0

100

10

10


打击非法集资和金融诈骗宣传知晓率

85

85

0

100

10

10


法治宣传知晓率

85

85

0

100

10

10


垃圾分类知晓率

85

85

0

100

10

10


服务辖区企业满意度

90

90

0

100

10

10


农村人居环境居民满意度

90

90

0

100

5

5


社会治安群众满意度

90

90

0

100

5

5


(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。   

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

简菱   023-53572617


收入支出决算总表




公开01

部门重庆市梁平区礼让镇人民政府(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,919.83

一、一般公共服务支出

606.91

二、政府性基金预算财政拨款收入

55.67

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

1.97

四、上级补助收入


四、公共安全支出

47.23

五、事业收入


五、教育支出

1.14

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

20.27

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

349.17



九、卫生健康支出

40.79



十、节能环保支出

35.12



十一、城乡社区支出

84.97



十二、农林水支出

730.78



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出

2.30



十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

39.86



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

15.00



二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

1,975.50

本年支出合计

1,975.50

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

1,975.50

总计

1,975.50

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门重庆市梁平区礼让镇人民政府(本级)







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,975.50

1,975.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

606.91

606.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.48

6.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

6.27

6.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

545.18

545.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

491.98

491.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

53.20

53.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

2.17

2.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

2.17

2.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

21.86

21.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

21.86

21.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20139

社会工作事务

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013999

其他社会工作事务支出

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

1.97

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

1.97

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

1.97

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

47.23

47.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

47.23

47.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

47.23

47.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

349.17

349.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

17.17

17.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

17.17

17.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

50.08

50.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

50.08

50.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

160.73

160.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.23

48.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.86

27.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

84.64

84.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

58.53

58.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080704

社会保险补贴

2.59

2.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

53.68

53.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

31.94

31.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

31.94

31.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

12.47

12.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

6.45

6.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

6.02

6.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

1.47

1.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082804

拥军优属

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.37

1.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

40.79

40.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.59

40.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

30.55

30.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.04

10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

35.12

35.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

35.12

35.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

35.12

35.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

84.97

84.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

38.30

38.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

38.30

38.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

46.67

46.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

23.62

23.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

23.05

23.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

730.78

730.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

12.34

12.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

158.30

158.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

49.30

49.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

52.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

546.39

546.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

199.56

199.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

346.83

346.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

39.86

39.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

39.86

39.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

39.86

39.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门重庆市梁平区礼让镇人民政府(本级)





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,975.50

757.63

1,217.87

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

606.91

491.98

114.94

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.48

0.00

6.48

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

6.27

0.00

6.27

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.21

0.00

0.21

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

545.18

491.98

53.20

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

491.98

491.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

53.20

0.00

53.20

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

23.00

0.00

23.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

23.00

0.00

23.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.37

0.00

0.37

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

0.37

0.00

0.37

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

2.17

0.00

2.17

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

2.17

0.00

2.17

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

21.86

0.00

21.86

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

21.86

0.00

21.86

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

20139

社会工作事务

4.25

0.00

4.25

0.00

0.00

0.00

2013999

其他社会工作事务支出

4.25

0.00

4.25

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

1.97

0.00

1.97

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

1.97

0.00

1.97

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

1.97

0.00

1.97

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

47.23

0.00

47.23

0.00

0.00

0.00

20402

公安

47.23

0.00

47.23

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

47.23

0.00

47.23

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

20.27

0.00

20.27

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

19.84

0.00

19.84

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

4.84

0.00

4.84

0.00

0.00

0.00

20702

文物

0.43

0.00

0.43

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

0.43

0.00

0.43

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

349.17

184.07

165.10

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

17.17

0.00

17.17

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

17.17

0.00

17.17

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

50.08

0.00

50.08

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

50.08

0.00

50.08

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

160.73

160.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.23

48.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.86

27.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

84.64

84.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

58.53

0.00

58.53

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2080704

社会保险补贴

2.59

0.00

2.59

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

53.68

0.00

53.68

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

1.96

0.00

1.96

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

31.94

23.34

8.60

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

31.94

23.34

8.60

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1.74

0.00

1.74

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

1.04

0.00

1.04

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

10.16

0.00

10.16

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

10.16

0.00

10.16

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

12.47

0.00

12.47

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

6.45

0.00

6.45

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

6.02

0.00

6.02

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

1.47

0.00

1.47

0.00

0.00

0.00

2082804

拥军优属

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.37

0.00

1.37

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.08

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.08

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

40.79

40.59

0.20

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.59

40.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

30.55

30.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.04

10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

35.12

0.00

35.12

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

35.12

0.00

35.12

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

35.12

0.00

35.12

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

84.97

0.00

84.97

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

38.30

0.00

38.30

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

38.30

0.00

38.30

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

46.67

0.00

46.67

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

23.62

0.00

23.62

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

23.05

0.00

23.05

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

730.78

0.00

730.78

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

12.34

0.00

12.34

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

3.74

0.00

3.74

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

2.76

0.00

2.76

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

2.76

0.00

2.76

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

158.30

0.00

158.30

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

49.30

0.00

49.30

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

52.00

0.00

52.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

546.39

0.00

546.39

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

199.56

0.00

199.56

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

346.83

0.00

346.83

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

39.86

39.86

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

39.86

39.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

39.86

39.86

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门重庆市梁平区礼让镇人民政府(本级)




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,919.83

一、一般公共服务支出

606.91

606.91



二、政府性基金预算财政拨款

55.67

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

1.97

1.97





四、公共安全支出

47.23

47.23





五、教育支出

1.14

1.14





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

20.27

20.27





八、社会保障和就业支出

349.17

349.17





九、卫生健康支出

40.79

40.79





十、节能环保支出

35.12

35.12





十一、城乡社区支出

84.97

38.30

46.67




十二、农林水支出

730.78

721.78

9.00




十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出

2.30

2.30





十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

39.86

39.86





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

15.00

15.00





二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

1,975.50

本年支出合计

1,975.50

1,919.83

55.67


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

1,975.50

总计

1,975.50

1,919.83

55.67


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门重庆市梁平区礼让镇人民政府(本级)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,919.83

757.63

1,162.20

201

一般公共服务支出

606.91

491.98

114.94

20101

人大事务

6.48

0.00

6.48

2010108

代表工作

6.27

0.00

6.27

2010199

其他人大事务支出

0.21

0.00

0.21

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

545.18

491.98

53.20

2010301

行政运行

491.98

491.98

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

53.20

0.00

53.20

20104

发展与改革事务

23.00

0.00

23.00

2010499

其他发展与改革事务支出

23.00

0.00

23.00

20106

财政事务

0.37

0.00

0.37

2010699

其他财政事务支出

0.37

0.00

0.37

20129

群众团体事务

2.17

0.00

2.17

2012999

其他群众团体事务支出

2.17

0.00

2.17

20132

组织事务

21.86

0.00

21.86

2013202

一般行政管理事务

21.86

0.00

21.86

20138

市场监督管理事务

3.60

0.00

3.60

2013816

食品安全监管

3.60

0.00

3.60

20139

社会工作事务

4.25

0.00

4.25

2013999

其他社会工作事务支出

4.25

0.00

4.25

203

国防支出

1.97

0.00

1.97

20306

国防动员

1.97

0.00

1.97

2030607

民兵

1.97

0.00

1.97

204

公共安全支出

47.23

0.00

47.23

20402

公安

47.23

0.00

47.23

2040299

其他公安支出

47.23

0.00

47.23

205

教育支出

1.14

1.14

0.00

20501

教育管理事务

1.14

1.14

0.00

2050101

行政运行

1.14

1.14

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

20.27

0.00

20.27

20701

文化和旅游

19.84

0.00

19.84

2070109

群众文化

15.00

0.00

15.00

2070199

其他文化和旅游支出

4.84

0.00

4.84

20702

文物

0.43

0.00

0.43

2070204

文物保护

0.43

0.00

0.43

208

社会保障和就业支出

349.17

184.07

165.10

20801

人力资源和社会保障管理事务

17.17

0.00

17.17

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

17.17

0.00

17.17

20802

民政管理事务

50.08

0.00

50.08

2080208

基层政权建设和社区治理

50.08

0.00

50.08

20805

行政事业单位养老支出

160.73

160.73

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.23

48.23

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.86

27.86

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

84.64

84.64

0.00

20807

就业补助

58.53

0.00

58.53

2080701

就业创业服务补贴

0.30

0.00

0.30

2080704

社会保险补贴

2.59

0.00

2.59

2080705

公益性岗位补贴

53.68

0.00

53.68

2080799

其他就业补助支出

1.96

0.00

1.96

20808

抚恤

31.94

23.34

8.60

2080801

死亡抚恤

31.94

23.34

8.60

20810

社会福利

1.74

0.00

1.74

2081002

老年福利

0.70

0.00

0.70

2081099

其他社会福利支出

1.04

0.00

1.04

20811

残疾人事业

4.80

0.00

4.80

2081199

其他残疾人事业支出

4.80

0.00

4.80

20820

临时救助

10.16

0.00

10.16

2082001

临时救助支出

10.16

0.00

10.16

20821

特困人员救助供养

12.47

0.00

12.47

2082101

城市特困人员救助供养支出

6.45

0.00

6.45

2082102

农村特困人员救助供养支出

6.02

0.00

6.02

20828

退役军人管理事务

1.47

0.00

1.47

2082804

拥军优属

0.10

0.00

0.10

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.37

0.00

1.37

20899

其他社会保障和就业支出

0.08

0.00

0.08

2089999

其他社会保障和就业支出

0.08

0.00

0.08

210

卫生健康支出

40.79

40.59

0.20

21004

公共卫生

0.20

0.00

0.20

2100408

基本公共卫生服务

0.20

0.00

0.20

21011

行政事业单位医疗

40.59

40.59

0.00

2101101

行政单位医疗

30.55

30.55

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.04

10.04

0.00

211

节能环保支出

35.12

0.00

35.12

21104

自然生态保护

35.12

0.00

35.12

2110402

农村环境保护

35.12

0.00

35.12

212

城乡社区支出

38.30

0.00

38.30

21203

城乡社区公共设施

38.30

0.00

38.30

2120399

其他城乡社区公共设施支出

38.30

0.00

38.30

213

农林水支出

721.78

0.00

721.78

21301

农业农村

12.34

0.00

12.34

2130119

防灾救灾

3.60

0.00

3.60

2130122

农业生产发展

3.74

0.00

3.74

2130124

农村合作经济

2.00

0.00

2.00

2130135

农业生态资源保护

3.00

0.00

3.00

21302

林业和草原

2.76

0.00

2.76

2130205

森林资源培育

2.76

0.00

2.76

21303

水利

2.00

0.00

2.00

2130315

抗旱

2.00

0.00

2.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

158.30

0.00

158.30

2130504

农村基础设施建设

57.00

0.00

57.00

2130505

生产发展

49.30

0.00

49.30

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

52.00

0.00

52.00

21307

农村综合改革

546.39

0.00

546.39

2130701

对村级公益事业建设的补助

199.56

0.00

199.56

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

346.83

0.00

346.83

216

商业服务业等支出

2.30

0.00

2.30

21602

商业流通事务

2.30

0.00

2.30

2160299

其他商业流通事务支出

2.30

0.00

2.30

221

住房保障支出

39.86

39.86

0.00

22102

住房改革支出

39.86

39.86

0.00

2210201

住房公积金

39.86

39.86

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

15.00

0.00

15.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

15.00

0.00

15.00

2240703

自然灾害救灾补助

15.00

0.00

15.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门重庆市梁平区礼让镇人民政府(本级)




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

557.39

302

商品和服务支出

83.54

310

资本性支出


30101

基本工资

119.06

30201

办公费

8.18

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

100.41

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

184.97

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.53

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

49.48

30206

电费

6.33

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

27.86

30207

邮电费

7.51

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

30.84

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.87

30211

差旅费

5.41

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

39.86

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

4.04

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

116.70

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

23.34

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

82.53

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.63

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

6.00

30227

委托业务费

1.51

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

22.55

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

4.84

30229

福利费

2.76

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

5.00

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

23.12

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

674.09

公用经费合计

83.54

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门重庆市梁平区礼让镇人民政府(本级)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

55.67

55.67

0.00

55.67

0.00

212

城乡社区支出

0.00

46.67

46.67

0.00

46.67

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

46.67

46.67

0.00

46.67

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

23.62

23.62

0.00

23.62

0.00

2120814

农业生产发展支出

0.00

23.05

23.05

0.00

23.05

0.00

213

农林水支出

0.00

9.00

9.00

0.00

9.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

9.00

9.00

0.00

9.00

0.00

2137201

移民补助

0.00

9.00

9.00

0.00

9.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门重庆市梁平区礼让镇人民政府(本级)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门重庆市梁平区礼让镇人民政府(本级)



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

83.54

(一)支出合计

5.00

5.00

(一)行政单位

83.54

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

5.00

5.00

六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2

2)公务用车运行维护费

5.00

5.00

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


1)国内接待费


3.机要通信用车

1

其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

4.50



三、培训费




四、差旅费

19.10



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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