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[ 索引号 ] 1150022873397104X5/2022-00055 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区梁山街道办事处
[ 成文日期 ] 2022-09-30 [ 发布日期 ] 2022-09-30

重庆市梁平区梁山街道办事处2021年度区级部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作的指示要求,制订具体的管理办法并组织实施;二是指导辖区内村、社(居)民委员会的工作,支持、帮助村、社(居)民委员会加强基层政权建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求;三是抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动;四是协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作,积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作;五是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及卫生健康工作;六是协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作;七是负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作;八是负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、生态环境保护工作;九是负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序;十是负责研究辖区经济发展规划,协助有关部门抓好安全生产工作;十一是配合有关部门做好辖区内三防、抢险、救灾、安全生产监管等工作;十二是承办上级交办的其他工作。                                                                    

(二)机构设置。梁山街道党工委、办事处是梁平区委、区政府的派出机构,设置行政单位1个(综合办事机构)、事业单位6个(社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队)。            

综合办事机构的主要职责:

1.党政办公室(挂人大工委办公室牌子)。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。  

2.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

3.经济发展办公室(挂统计办公室牌子)。统筹负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理等职责。

4.民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理等职责。

5.平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

8.应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

事业单位主要职责

1.社区事务服务中心。负责做好社区日常事务服务工作,公共服务平台建设和管理,组织开展公益服务及便民利民惠民服务,培育和壮大社区公益性服务组织等工作。

2.社区文化服务中心。承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作;养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

4.农业服务中心。承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的服务保障工作。

5.退役军人服务站。负责辖区内退役军人保障服务工作,做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

6.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制,集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

(三)单位构成。梁山街道党工委、办事处是梁平区委、区政府的派出机构,由行政单位1个(综合办事机构)、事业单位6个(农业服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障所)构成。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2021年度收入12528.42万元,年初结转和结余539.97万元,总计13068.39万元。支出总计13068.39万元。收支比上年决算数增加5516.32万元、增长 73.04%,主要原因是专项资金收支增加(四好农村路建设、保障性安居工程老旧小区改造及灾害防治收入支出)。

2.收入情况2021年度收入合计12528.42万元,比上年决算数增加5353.02万元,增长74.60%,主要原因是专项资金收入增加(四好农村路建设、保障性安居工程老旧小区改造及灾害防治收入)。其中:财政拨款收入12528.42万元,占100%;年初结转和结余539.97万元。

3.支出情况。2021年度支出合计13068.39万元,比上年决算数增加6056.29万元,增长86.37%,主要原因是专项资金支出增加(四好农村路建设、保障性安居工程老旧小区改造及灾害防治支出)。其中:基本支出3200.78万元,占24.49%;项目支出9867.61万元,占75.51%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出各总计13068.39万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加5516.32万元,增长73.04%。主要原因是专项资金收支增加(四好农村路建设、保障性安居工程老旧小区改造及灾害防治收入支出)。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入10290.49万元,比上年决算数增加4502万元,增长77.78%。比年初预算数增加6425.23万元,增长166.23%。主要原因是年初专项资金未预算及年中上级财政追加四好农村路建设、保障性安居工程老旧小区改造及灾害支出。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10830.46万元,比上年决算数增加5211.94万元,增长92.76%。主要原因是年初专项资金未预算及年中上级财政追加四好农村路建设、保障性安居工程老旧小区改造及灾害支出。比年初预算数增加6965.2万元,增长180.20%。主要原因是年初专项资金未预算及年中上级财政追加四好农村路建设、保障性安居工程老旧小区改造及灾害支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1892.22万元,占17.47%,比年初预算数增加640.89万元,增长56.2%,主要原因是在职人员调资、办公费、差旅费、临聘人员及公益性岗位人员补助增加支出。

2)国防支出18.3万元,占0.17%,比年初预算数增加18.3万元,增长100%,主要原因是年初未预算,年中追加。

3)公共安全支出113.25万元,占1.05%,比年初预算数增加113.25万元,增长100%,主要原因是年初未预算,年中追加。

4)教育支出0.05万元,占0.0%,比年初预算数减少1.86万元,减少97.38%,主要原因是年初预算了培训支出,但年终只有0.05万元支出。

5)文化旅游体育与传媒支出39.04万元,占0.36%,比年初预算数减少14.72万元,减少27.38%,主要原因是送文化下乡演出活动费等部分专项资金未支付。

6)社会保障与就业支出1642.12万元,占15.16%,比年初预算数增加774.97万元,增长89.37%,主要原因是高龄老人、公益性岗位人员补助及去年部分社区经费未纳入支出。

7)卫生健康支出189.55万元,占1.75%,比年初预算数增加83.92万元,增长79.45%,主要原因是疫情防控期间购买防疫物资及乡村卫生院补助支出。

8)节能环保支出77.49万元,占0.72%,比年初预算数减少152.51万元,减少66.31%,主要原因是年初预算节能环保支出,部分专项资金年终未支付。

9)城乡社区支出77.71万元,占0.71%,比年初预算数减少310.68万元,减少79.99%,主要原因是年初预算了经费,部分专项资金年终未支付。

10)农林水支出1491.14万元,占13.77%,比年初预算数增加802.56万元,增长116.55%,主要原因是扶贫专项经费、科技推广服务、森林防灾减灾、一事一议专项资金及村组干部调资等增加。

11)交通运输支出1369.8万元,占12.65%,比年初预算数增加1369.8万元,增长100%,主要原因是年初未预算,年中追加。

12)商业服务业等支出8.4万元,占0.08%,比年初预算数增加8.4万元,增长100%,主要原因是年初未预算,年中增加支出。

13)自然资源海洋气象等支出188.32万元,占1.74%,比年初预算数增加188.32万元,增长100%,主要原因是年初未预算,年中增加支出。

14)住房保障支出3458.24万元,占31.93%,比年初预算数增加3380.73万元,增长436.17%,主要原因是年初只预算了职工单位部分住房公积金,年中追加老旧小区改造专项资金。

15)灾害防治及应急管理支出264.83万元,占2.44%,比年初预算数增加264.83万元,增长100%,主要原因是年初未预算,年中追加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3200.78万元。其中:人员经费2751.69万元,比上年决算数增加940.11万元,增加51.89%,主要原因是在职人员调资及绩效考核奖增加和退休人员健康休养费调增、村社区干部补助等列入基本支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、生活补助、医疗费、养老金、职业年金及住房公积金等。公用经费449.09万元,比上年决算数减少14万元,下降3.02%,主要原因是厉行节约、严控支出,压缩办公费和三公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本年收入2237.93万元,比上年决算数增加851.02万元,增长61.36%,主要原因是今年政府性基金年中追加预算所致。本年支出2237.93万元,比上年决算数增加844.35万元,增长60.58%,主要原因是今年政府性基金年中追加预算所致

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出情况。2021年度三公经费支出共计2.86万元,比年初预算数减少4.64万元,减少61.87%主要原因是厉行节约、严控支出,压缩办公费和三公经费支出。三公经费支出比上年支出数减少5.86万元,下降67.20%主要原因是厉行节约、严控支出,压缩办公费和三公经费支出

(二)三公经费分项支出情况。2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是本年度未有人员因公出国(境)。费用支出比年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年度无因公出国(境)费用。比2020年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年度无因公出国(境)费用,与上年持平。

公务车购置费0万元,主要是本单位2021年未购置公务车。。费用支出比年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2021年未购置公务车。比2020年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年度未购置公务车,与上年持平。

公务车运行维护费2.75万元,主要用于除县城规划区外的农村社区及村开展各项工作用车。费用支出比年初预算数增加0.25万元,增长10.0%,主要原因是年初公务用车运行维护费只预算了一台车的费用,而实际上我单位机关有二台车、事业单位(农业服务中心)有二台车。比2020年支出数减少5.24万元,减少65.58%,主要原因是厉行节约、严控用车。

公务接待费0.11万元,主要用于接待上级来我单位调研和检查工作开支。费用支出比年初预算数减少4.89万元,减少97.80%,主要原因是严格公务接待要求,同城不接待。比2020年支出数减少0.62万元,减少84.93%,主要原因是严格公务接待要求,同城不接待。

(二)三公经费实物量情况。2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待1批次14人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费14.67元,车均购置费0万元,车均维护费0.7万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出9.37万元,比上年决算数减少0.71万元,下降7.04%,主要原因是大力压缩会议费支出,能套开会议的尽量套开。本年度培训费支出2.21万元,比上年决算数增加2.14万元,增加30.57%,主要原因是到重庆市相关部门培训增加。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出259.91万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、公务接待费、会议费、维修费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费比上年决算数减少102.64万元,下降28.31%,主要原因是办公费及三公经费减少支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额61.08万元,其中:政府采购货物支出9.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.28万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购办公用电脑、打印机、信息网络及软件购置更新、垃圾分类宣传等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评2项,涉及资金12528.42万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看:2021年,我街道办事处积极履行职责,强化管理,较好的完成年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出水平得到提升。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

公开范围。2021年梁山街道办事处部门整体绩效自评表;梁山街道白条禽链经营补贴项目绩效自评表进行公开。


部门整体绩效自评表

2021年度)

部门名称

重庆市梁平区梁山街道办事处

自评总得分

100

联系人

谭世文

联系电话

13609453375

全年预算执行情况(万元)

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数(部门决算数)

执行率权重分值

执行率(%

执行率得分

3865.26

12528.42

12528.42

10

100

10

年度总体目标

年初预期目标

全年目标实际完成情况

全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策,完成街道党工委、办事处交办的各项工作任务,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神,积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署,坚持新发展理念,推动高质量发展,突出抓好疫情防控、产业发展、城市管理、民计民生、平安稳定、党的建设六大方面工作,推动全街经济社会持续健康发展。一是有效落实疫情防控常态化管理政策,确保人民健康安全,经济稳定发展;二是优化产业结构,服务企业发展,加强财政管理;三是大力推进生态文明建设,持续做好建文建卫工作,着力推动项目建设;四是全面提供民生服务,提升社会保障水平,持续推进文旅发展;五是强化安全监管、综治维稳、物业管理;六是强化思想政治建设,强化基层党组织建设,强化干部队伍,深化党风廉政建设,确保其他工作平稳有序推进。

全面贯彻落实区委、区政府各项路线、方针、政策,完成街道党工委、办事处交办的各项工作任务,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神,贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署,坚持新发展理念,推动高质量发展,突出抓好疫情防控、产业发展、城市管理、民计民生、平安稳定、党的建设六大方面工作,推动全街经济社会持续健康发展。一是有效落实疫情防控常态化管理政策,确保了人民健康安全,经济稳定发展;二是优化产业结构,服务企业发展,加强财政管理;三是大力推进生态文明建设,持续做好建文建卫工作,着力推动项目建设;四是全面提供民生服务,提升社会保障水平,持续推进文旅发展;五是强化安全监管、综治维稳、物业管理;六是强化思想政治建设,强化基层党组织建设,强化干部队伍,深化党风廉政建设,确保了其他工作平稳有序推进。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

度量单位

指标性质

年度指标值

实际完成值

权重分值

得分系数

指标得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

管控重点人员

150

150

10

100

10


举办文化体育群众活动次

/

40

40

10

100

10


主题党日活动次数

/

336

336

10

100

10


效益指标

社会效益指标

法制宣传知晓率

%

80

80

10

100

10


垃圾分类知晓率

%

80

80

10

100

10


打击非法集资和金融诈骗宣传知晓率

%

70

70

10

100

10


满意度指标

服务对象满意度指标

城市人居环境居民满意度

%

90

90

10

100

10


服务辖区企业满意度

%

90

90

10

100

10


社会治安群众满意度

%

90

90

10

100

10


绩效指标总分



90


















项目资金绩效自评表

2021年度)

项目名称

白条禽链经营补贴

主管部门

重庆市梁平区梁山街道办事处

实施单位

重庆市梁平区梁山街道办事处

自评总得分

100

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率权重分值

执行率(%

执行率得分

总数

其中:财政资金

总数

其中:财政资金

总数

其中:财政资金

8.4

8.4

8.4

8.4

8.4

8.4

10

100

10

年度总体目标

年初预期目标

全年目标实际完成情况

规范活禽交易,推行冷链供应

完成辖区标准的白条禽冷链经营市场主体补贴21

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

度量单位

指标性质

年度指标值

实际完成值

权重分值

得分系数

指标得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

补贴主体数


21

21

20

100%

20


成本指标

产出成本指标

万元

=

8.4

8.4

25

100

25


效益指标

生态效益指标

生态环境改善情况


定性指标

逐步改善

逐步改善

25

100

25


满意度指标

服务对象满意度指标

受群众满意度

%


100

100

20

100

20


绩效指标总分



90


90



2.关于绩效自评结果的说明

街道财政安排预算资金8.4万元。已完成白条冷链经营补贴相关支出。目前,补贴标准的白条冷链经营市场主体21家。进一步推进规范活禽交易,推行冷链供应持续发展,群众满意度较高,项目绩效目标得以实现。

(三)重点绩效评价结果

本单位2021年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、决算公开联系方式

联系人:谭世文13609453375,办公电话:023-53222188


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