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[ 索引号 ] 11500228008652230Y/2021-00339 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动就业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区人力社保局
[ 成文日期 ] 2021-09-30 [ 发布日期 ] 2021-09-30

重庆市梁平区人力资源和社会保障局(本级)2020年度部门决算情况说明

  

    一、单位基本情况

    (一)职能职责

    1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策以及人力资源和社会保障发展规划,并组织实施和监督检查。

    2.贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动和有效配置;综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

    3.负责促进就业工作,拟订全区统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业创业服务体系,强化职业技能培训,贯彻执行就业援助制度和高校毕业生就业政策。

    4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案,贯彻执行相关社会保障基金投资政策,会同有关部门实施全民参保计划。

    5.负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,确保全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

    6.负责贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

    7.参与拟订全区人才队伍建设的总体规划。配合做好区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查以及全区人才引进政策的拟订。

    8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作,参与拟订并贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,贯彻执行吸引留学人员来渝工作或定居政策。参与拟订并贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策,完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

    9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作,贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

    10.助管理全区表彰奖励工作,承担市级评比达标表彰和市级部门表彰、国家部委及以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作。

    11.牵头贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策以及企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

    12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划,协调解决重点难点问题,依法维护农民工合法权益。

    13.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

    14.负责局机关和指导所属单位的党建工作。

    15.完成区委、区政府交办的其他任务。

    (二)机构设置

    重庆市梁平区人力资源和社会保障局为区政府组成部门,内设11科室,分别是:办公室(信访办公室)、政策法规科(行政审批科)专业技术人员管理科(重庆市梁平区职称改革办公室)人力资源管理科〔重庆市梁平区技术工人等级(岗位)考核办公室〕就业促进与劳务开发科(重庆市梁平区国家职业技能鉴定所)、工资福利科、社会保障科(重庆市梁平区劳动能力鉴定委员会办公室)监督监察科(调解仲裁管理科、农民工工作科)基金监督科计划财务科(内部审计科)、信息建设管理科。

    (三)单位构成。

    从预算单位构成看,纳入本单位2020年度决算编制的预算单位主要包括:重庆市梁平区人力资源和社会保障局(本级)、重庆市梁平区人力资源和社会保障综合行政执法支队、重庆市梁平区人事档案管理服务中心、重庆市梁平区退休干部活动中心

    二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2020年度收入总计992.56万元,支出总计992.56万元。收支较上年决算数减少195.96万元、下降16.5%,主要原因是区财政落实政府过紧日子政策调减项目支出预算,年初受疫情影响支出减少,局机关调出1人、综合行政执法支队调出2人,同时市级部门拨入工作经费减少。(本部分的收入总计包括本年收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。)

    2.收入情况。2020年度收入合计888.07万元,较上年决算数减少270.38万元,下降23.3%,主要原因是区财政落实政府过紧日子政策调减项目支出预算,局机关调出1人、综合行政执法支队调出2人,同时市级部门拨入工作经费减少。其中:财政拨款收入859.41万元,占96.8%;其他收入28.66万元,占3.2%。此外,年初结转和结余104.49万元。

    3.支出情况。2020年度支出合计985.36万元,较上年决算数减少99.45万元,下降9.2%,主要原因是落实政府过紧日子政策压缩项目支出,受疫情影响支出减少,同时局机关调出1人、综合行政执法支队调出2人。其中:基本支出749.39万元,占76.1%;项目支出235.97万元,占23.9%

    4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余7.2万元,较上年决算数减少96.52万元,下降93.1%,主要原因是区财政落实政府过紧日子政策调减项目支出预算,同时市级部门拨入工作经费减少。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计859.41万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少170.58万元,下降16.6%。主要原因是区财政落实政府过紧日子政策调减项目支出预算,受疫情影响支出减少,同时局机关调出1人、综合行政执法支队调出2人。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入859.41万元,较上年决算数减少170.58万元,下降16.6%。主要原因是区财政落实政府过紧日子政策调减项目支出预算,同时局机关调出1人、综合行政执法支队调出2人。较年初预算数增加142.89万元,增长19.9%。主要原因是本单位开展创新执法优化服务示范区建设,区财政追加项目支出预算;同时按政策追加党代表工作经费、2019年度新增规模以上服务企业奖励补助资金和死亡职工一次性抚恤金及丧葬费。

    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出859.41万元,较上年决算数减少170.58万元,下降16.6%。主要原因是落实政府过紧日子政策压缩项目支出,受疫情影响支出减少,同时局机关调出1人、综合行政执法支队调出2人。较年初预算数增加142.89万元,增长19.9%。主要原因是本单位开展创新执法优化服务示范区建设,区财政追加项目支出预算;同时按政策追加党代表工作经费、2019年度新增规模以上服务企业奖励补助资金和死亡职工一次性抚恤金及丧葬费。

    3.结转结余情况。本单位2019年度和2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余均为0万元。

    4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

    (1)一般公共服务支出17.25万元,占2.0%,较年初预算数增加17.25万元,增长100.0%,主要原因是按政策追加党代表工作经费和计提福利费。

    (2)教育支出0.14万元,占0.0%,与年初预算数一致。

    (3)社会保障与就业支出777.74万元,占90.5%,较年初预算数增加121.22万元,增长18.5%,主要原因是本单位开展创新执法优化服务示范区建设,区财政追加项目支出预算;同时按政策追加死亡职工一次性抚恤金及丧葬费。

    (4)卫生健康支出32.28万元,占3.8%,与年初预算数一致。

    (5)商业服务业等支出5万元,占0.6%,较年初预算数增加5万元,增长100.0%,主要原因是按政策追加2019年度新增规模以上服务企业奖励补助资金。

    (6)住房保障支出27万元,占3.1%,较年初预算数减少0.59万元,下降2.1%,主要原因是局机关调出1人、综合行政执法支队调出2人。

    (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出673.16万元。其中:人员经费559.29万元,较上年决算数减少125.25万元,下降18.3%,主要原因是局机关调出1人、综合行政执法支队调出2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费113.87万元,较上年决算数减少92.38万元,下降44.8%,主要原因是落实政府过紧日子政策压缩支出,受疫情影响支出减少,同时局机关调出1人、综合行政执法支队调出2人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、网络租赁费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等等。

    (五)政府性基金预算收支决算情况说明

    本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、三公经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明

    2020年度三公经费支出共计5.24万元,较年初预算数减少10.71万元,下降67.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费支出,严格落实公车使用规定,强化公务接待支出管理,公车运行维护成本和公务接待费下降;同时今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少2.1万元,下降28.6%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较上年有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费用下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

    (二)“三公”经费分项支出情况

    2020年度本单位因公出国(境)费用0万元,未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国(境)出访。与上年决算数相比,基本持平,主要原因是本单位进一步规范因公出国(境)活动,两年均未安排单位人员出国(境)出访。

    2020年度本单位公务车购置费0万元,未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位严格落实公车使用规定,今年未购置公务车。与上年决算数相比,基本持平,主要原因是本单位严格落实公车使用规定,两年均未购置公务车。

    公务车运行维护费2.68万元,主要用于市内因公出行、人力社保业务指导、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.07万元,下降60.3%,主要原因是本单位严格落实公车使用规定,严禁公车私用,加上疫情影响,公务车辆出车次数减少。较上年支出数减少1.55万元,下降36.6%,主要原因是受疫情影响,公务车辆出车次数减少。

    公务接待费2.56万元,主要用于接待人事考试区外考官和部分考生用餐。费用支出较年初预算数减少6.64万元,下降72.2%,主要原因是本单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付;同时受疫情影响,一季度未开展人事考试工作。较上年支出数减少0.55万元,下降17.7%,主要原因是受疫情影响,一季度未开展人事考试工作。

    (三)“三公”经费实物量情况

    2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待12批次639人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费40.09元,车均购置费0万元,车均维护费2.68万元。

    四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

    2020年度本单位机关运行经费支出113.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、网络租赁费、差旅费、会议费、培训费、劳务费机关运行经费较上年决算数减少92.38万元,下降44.8%,主要原因是落实政府过紧日子政策压缩支出,受疫情影响支出减少,同时局机关调出1人、综合行政执法支队调出2

    本年度会议费支出2.34万元,较上年决算数减少0.39万元,下降14.3%,主要原因是年初受疫情影响无会议费支出。本年度培训费支出5.83万元,较上年决算数减少1.18万元,下降16.8%,主要原因是落实政府过紧日子政策压缩培训费支出,同时局机关调出1人、综合行政执法支队调出2人。

    (二)国有资产占用情况说明。

    截至20201231日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (三)政府采购支出情况说明

    2020年度本单位政府采购支出总额89.57万元,其中:政府采购货物支出31.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.53万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%主要用于采购创新执法优化服务设备、金保网络办公网络租用、聘请法律顾问。

    五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评3项,涉及资金235.97万元。从评价情况来看,我单位按工作进度申请使用资金,预算执行进度100.0%,达标率99.0%项目资金实行分类管理,严格执行上级文件规定和财政部门有关开支范围和标准,资金拨付审批手续完整;预算绩效评价既有数量指标,又有质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、可持续影响指标和满意度指标。

    (二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

                         项目绩效自评表

项目

名称

人事人才服务工作经费

项目

编码

002

自评

总分

(分)

100

主管

部门

重庆市梁平区人力资源和社会保障局

财务

科室

计划财务科

项目

联系人

朱占刚

联系电话

023-53224012

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

76.55

76.55

76.55

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

大力推进人才强区。有序开展事业单位公开招聘及紧缺专业人员考核招聘,通过外聘考官等方式防范人事考试领域风险。积极收集区内事业单位、企业高层次人才需求,落实鸿雁计划”“英才计划引才活动,组织参加校园招聘、高层次人才专场招聘等活动。深化职称制度改革,贯彻落实基层医疗卫生机构全科医生、农村学校全科教师等专业人员职称评聘办法。做好机关事业单位工资福利和退休职工管理服务工作,定期召开退休干部代表座谈会,督查各单位退休职工政治待遇和经济待遇执行情况。

大力推进人才强区。有序开展事业单位公开招聘及紧缺专业人员考核招聘,通过外聘考官等方式防范人事考试领域风险。积极收集区内事业单位、企业高层次人才需求,落实鸿雁计划”“英才计划引才活动,组织参加校园招聘、高层次人才专场招聘等活动。深化职称制度改革,贯彻落实基层医疗卫生机构全科医生、农村学校全科教师等专业人员职称评聘办法。做好机关事业单位工资福利和退休职工管理服务工作,定期召开退休干部代表座谈会,督查各单位退休职工政治待遇和经济待遇执行情况。

人才人事激发发展新动能。围绕强化经济社会发展的人才支撑,坚持政策、措施、服务多向发力,全力打造人才发展环境。全年共发布事业单位公开(考核)招聘简章11个,聘用人员314名;引进各类高层次人才32名;积极参加重庆英才大会,圆满完成市里下达的项目、人才任务。扎实做好高级职称推荐送评工作,推荐送评正高级12名、副高级131名,委托评审中初级21名,评审专业技术职称358名;向市局申报170个事业单位初设或动态调整岗位设置及结构比例控制标准;完成10842名事业单位工作人员及机关工勤人员2019年度考核工作;定期召开退休干部代表座谈会,督查各单位退休职工政治待遇和经济待遇执行情况。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

引进人才

数量

指标

≥150

≥150

346

100

20

20

专业技术人员职称评审

数量

指标

≥300

≥300

358

100

15

15

工资统发完成率

%

质量

指标

100

100

100

100

5

5

机关事业单位工资福利政策执行率

%

质量

指标

100

100

100

100

20

20

退休干部活动服务

数量

指标

340

340

342

100

10

10

督促检查机关事业单位退休职工两个待遇落实情况

数量

指标

20

20

24

100

10

10

服务对象满意度

%

效益

指标

100

100

99

100

10

10

说明


    2.绩效自评报告

    详见附件。

    (三)重点绩效评价结果

    本单位2020年度无重点绩效评价。

    六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入;从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    (三)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

    (四)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (八)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53888133



区人力社保局(本级)2020年度部门决算公开表.xls

自评报告.doc

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