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[ 索引号 ] 11500228696570246B/2022-00014 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区双桂街道办事处
[ 成文日期 ] 2022-02-15 [ 发布日期 ] 2022-02-15

重庆市梁平区双桂街道办事处 2022年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

双桂街道办事处职能职责:一是贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实,负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理;二是指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求,三是抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动;四是负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益;五是协助有关部门做好辖区民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理工作;六是协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作;七是负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、信访、服务等工作,维护居民的合法权益,社会治安综合治理、防范和处理邪教,搞好辖区内社会管理综合治理工作;八是负责本辖区的村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护工作;九是负责本辖区的综合执法工作,农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权,维护辖区的良好秩序;十是负责研究辖区经济发展的规划,道路交通建设、棚户区改造、违法建筑整治,协助有关部门抓好安全生产工作;十一是配合有关部门做好辖区内的三防、抢险、救灾、安全生产检查、居民迁移等工作;十二是负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等工作;十三是承办上级交办的其他工作。

(二)单位构成

双桂街道党工委、办事处党政内设机构8个,即党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

设置事业站所6个,即社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门(单位)收支总体情况

(一)收入预算2022年年初预算数3154.93万元,其中:一般公共预算拨款3154.93万元,政府性基金预算拨款0万元。收入较2021年增加184.65万元,主要是公共安全支出、一带一片景观林租地补助、文化专项经费、城乡社区公共设施支出预算增加184.65万元。

(二)支出预算2022年年初预算数3154.93万元,其中:一般公共服务支出预算1116.51万元,国防支出预算5万元,公共安全支出预算173.59万元,文化旅游体育与传媒支出预算49.63万元,社会保障和就业支出预算816.92万元,卫生健康支出预算67.84万元,节能环保支出预算125.69万元,城乡社区事务支出预算293.54万元,农林水事务支出预算437.31万元,住房保障支出预算68.9万元。支出预算较2021增加3154.93万元,主要是公共安全支出、一带一片景观林租地补助、文化专项经费、城乡社区公共设施支出增加184.65万元。

三、部门(单位)预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3154.93万元,一般公共预算财政拨款支出3154.93万元,比2021年增加3154.93万元。其中:基本支出1471.12万元,比2021年减少9.85万元,主要原因是人员调出及退休等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1683.81万元,比2021年增加221.51万元,主要原因是公共安全支出、一带一片景观林租地补助、文化专项经费、城乡社区公共设施支出增加等,主要用于治安巡逻、网格化管理工作;高速路景观林土地租金;文化专项、污水管网等重点工作。

双桂街道办事处2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公经费情况说明

2022三公经费预算7万元,2021保持一致。其中:因公出国(境)费用0万元0公务接待费4.5万元;公务用车运行维护费2.5万元;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费189.25万元,比上年减少44.45万元,主要原因为人员调出及退休。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额52.5万元:政府采购货物预算37.5万元、政府采购服务预算15万元;其中一般公共预算拨款政府采购52.5万元:政府采购货物预算37.5万元、政府采购服务预算15万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1683.81万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    

    部门预算公开联系人:刘怡     电话:023-53338526


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