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索引号 115002280086524686/2025-00008 发文字号 梁平审发〔2025〕3号
主题分类 审计 体裁分类 公文
发布机构 梁平区审计局 有效性
标题 重庆市梁平区审计局关于印发《梁平区2025年度内部审计业务指导和监督工作方案》的通知
成文日期 2025-04-22 发布日期 2025-04-22
索引号 115002280086524686/2025-00008
发文字号 梁平审发〔2025〕3号
主题分类 审计
体裁分类 公文
发布机构 梁平区审计局
有效性
标题 重庆市梁平区审计局关于印发《梁平区2025年度内部审计业务指导和监督工作方案》的通知
成文日期 2025-04-22
发布日期 2025-04-22

重庆市梁平区审计局

关于印发《梁平区2025年度内部审计业务指导和监督工作方案》的通知


各乡镇人民政府街道办事处,区级相关部门,有关单位:

  为认真贯彻落实审计署《关于内部审计工作的规定》《关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》和《重庆市内部审计工作办法》,进一步深化对全区内部审计工作业务指导和监督,推动全区内部审计工作高质量发展,我局制定了《梁平区2025年度内部审计业务指导和监督工作方案》,现印发给你们,请结合工作实际,认真遵照执行。

  

附件:梁平区2025年度内部审计业务指导和监督工作方案


重庆市梁平区审计局

2025422






附件

梁平区2025年度内部审计业务指导和监督

工作方案

一、指导思想

以习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入贯彻落实区委经济工作会议、区两会等会议精神,紧紧围绕全区“15441”体系架构,聚焦规范内部审计行为、提升内审工作质效,推动内部审计为我区打造川渝东北边际地区现代化建设先行区发挥积极作用。

二、内部审计业务指导内容

(一)加强对建立健全内部审计工作机制的指导。推动部门(单位)进一步理顺内部审计管理体制,建立内部审计工作一把手负责机制完善内部审计质量控制、结果运用和责任追究等制度。推动被审计单位建立内部审计发现问题整改长效机制,健全整改报告机制,落实审计整改主体责任。

(二)加强对内部审计计划安排和审计重点的指导。指导被审计单位紧紧围绕单位年度目标任务,科学安排内部审计计划。以问题为导向,重点关注资金使用合法性效益性、工程建设招投标以及民生保障和改善等方面,紧盯权力集中、资金密集、资源富集和资产聚集的部门(岗位)。

(三)加强对内部审计人员的业务指导。采取现场指导、业务交流和以审代训等方式,分层分类加强对内部审计人员的业务指导和培训,提升内部审计人员业务技能和解决实际问题能力。搭建交流推广平台,围绕当前内审工作的重点、难点,注重发现和挖掘内部审计工作的好经验、好做法并做好总结推广工作。

三、内部审计业务监督内容

(一)加强日常监督。区审计要加强对被审计单位内部审计工作的指导监督,及时掌握内部审计机构依法履行职责情况,通过经验交流、座谈研讨、现场调研等方式,总结推广开展内审的经验、好做法。积极督促被审计单位认真整改内部审计发现的问题,为内部审计工作的顺利开展创造良好的工作环境。

(二)结合实施审计项目开展监督。区审计局实施审计项目时,要将被审计单位内部审计制度建立健全情况、内部审计工作开展情况以及质量效果等内容,纳入审计关注内容和范围督促被审计单位建立健全内部审计制度,加强内部审计工作领导,发挥内部审计规范和防范作用。

(三)与主管部门配合开展专项检查。区审计局与行业主管部门加强协作配合,围绕内部审计制度建设与执行,结合各领域行业属性、业务特点、资金资产规模等因素开展专项检查,进一步提升行业内审水平和规范行业内审行为,形成监督合力,提升工作质效。

四、指导和监督对象分片情况

    结合我区2025年度审计项目计划安排,将全区8个重点部门(单位)、2户区属国有企业和33个乡镇(街道)的内部审计业务指导和监督工作划分到区审计局各业务科室、区审计中心,具体安排如下:

(一)整改督查内审管理科负责全面统筹指导和监督全区内部审计工作,并结合市审计局内部审计工作要求,协同行业主管部门开展日常和专项内部审计指导监督  

)重大政策执行审计科负责区住房城乡建委、蟠龙镇、礼让镇、屏锦镇、龙门镇、曲水镇、石安镇等7个单位的内部审计业务指导和监督。

)财政审计科负责区教委、区财政局、双桂街道、聚奎镇、新盛镇、袁驿镇、碧山镇等7个单位的内部审计业务指导和监督。

企事业审计科负责梁山街道、合兴街道、星桥镇、复平镇、文化镇、回龙镇、竹山镇、龙胜乡8单位的内部审计业务指导和监督。

)投资审计科负责区发展改革委、双桂小学、新梁集团、虎城镇、福禄镇、柏家镇、紫照镇等7个单位的内部审计业务指导和监督。

)经济责任审计科经济责任审计工作联席会议办公室负责区生态环境局、区水利局、金带街道、荫平镇、云龙镇、和林镇、七星镇等7个单位的内部审计业务指导和监督。

(七)审计中心负责区商务委、高新集团、仁贤街道、安胜镇、明达镇、大观镇、铁门乡7个单位的内部审计业务指导和监督。

、工作要求

(一)落实工作责任。区审计局将内部审计的业务指导监督工作与审计业务工作同部署、同落实、同检查,层层落实责任。区审计局各业务科室、区审计中心要按照分片联系要求,充分发挥内部审计业务指导员作用加强与对口审计指导监督对象工作联系、政策咨询和业务指导等工作。

(二)加强协作配合。各有关部门(单位)根据指导和监督对象分片情况及时对接区审计局各业务科室、区审计中心,咨询、交流、学习和探讨内部审计工作,自觉接受内部审计业务检查和监督。

    (三)强化监督检查。区审计局相关科室、区审计中心采取日常监督、结合实施审计项目开展监督、专项检查等方式,督促被审计单位建立健全内部审计制度、规范内部审计行为、提高内部审计工作质量和水平。


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