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[ 索引号 ] 11500228733970872T/2023-00015 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区铁门乡政府
[ 成文日期 ] 2023-11-28 [ 发布日期 ] 2023-11-28

重庆市梁平区铁门乡人民政府 2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.持乡镇促进经济发展、加强乡村振兴、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基,做好公共服务、公共管理、公共安全工作,为经济社会发展提供良好公共环境上来。加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸。强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,规范市场秩序,为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境,激发市场、社会的创造活力。强化产业引导,科学编制发展规划,构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策,推进扶贫开发,促进农民持续增收。强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展,完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施空间布局,实现基本公共服务全覆盖。强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护,强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理,完善社会治安防控体系。加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保农村社会和谐稳定。强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监管能力。

2.扩大服务管理权限。根据乡镇工作需要和承接能力,按照权力下放、权责一致的原则,除法律法规规定必须由区政府及其部门行使的行政强制和行政处罚措施,以及行政许可事项外,对直接面向人民群众、量大面广、由乡镇服务管理更方便有效的各类事项依法下放乡镇政府。重点扩大在农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理权限。

3.推进综合行政执法。按照执法重心下移、强化属地管理的原则,紧密结合综合行政执法体制改革工作,全面厘清法律法规授权乡镇的行政执法职责,规范区级部门委托执法事项、执法权限和执法责任,集中执法职权、整合执法力量,实行综合行政执法,提高基层法治水平。乡镇由综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。城市管理、国土资源管理、食品药品安全监管等由区级主管部门直接管理的,要建立健全与乡镇综合行政执法机构的联合执法机制,形成执法合力。加强执法监管,全面落实行政执法责任制,严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度,规范执法程序和执法行为。

(二)机构设置

设置综合办事机构及5个下属事业单位,其中:列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况如下:

1.综合办事机构:设置7个办公室,包括党政(党建)办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。

(1)党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

(2)党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

(3)经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

(4)民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责。

(5)平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

(6)规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

(7)财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

(8)应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

(9)综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

2.事业单位主要职责

(1)农业服务中心:承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的具体事务。

(2)文化服务中心:承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。

(3)劳动就业和社会保障服务所:承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作;养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

(4)退役军人服务站:负责辖区内退役军人保障服务工作,做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

(5)综合行政执法大队:与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制,集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位包括铁门乡人民政府(本级),铁门乡农业服务中心,铁门乡文化服务中心,铁门乡劳动就业和社会保障服务所,铁门乡退役军人服务站,铁门乡综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3916.6万元,支出总计3916.6万元。收支较上年决算数增加1183.66万元, 增长43.3%,主要原因是本年度财政衔接推进乡村振兴补助资金及其他上级专项转移支付资金有所增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计3578.79万元,较上年决算数增加917.06万元,增长34.5%,主要原因是上级专项转移支付补助收入比上年增加较多。其中:财政拨款收入3578.79万元,占 100.0%。此外,年初结转和结余337.81万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计3916.6万元,较上年决算数增加1183.66万元,增长43.3%,主要原因是基本支出比上年减少318.64万元,项目支出比上年增加1502.3万元。其中:基本支出 695.03万元,占17.7%;项目支出3221.57万元,占82.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少337.81万元,减少100.0%,主要原因是年末基本支出和项目支出已支付完结。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3916.6万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1183.66万元,增长43.3%。主要原因是本年度财政衔接推进乡村振兴补助资金及其他上级专项转移支付资金有所增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3552.29万元,较上年决算数增加1017.82万元,增长40.2%。主要原因是上级专项转移支付补助收入比上年有所增加,包括安排的基层政权建设200万元,其他就业补助8万元,乡村建设512万元,产业化项目480万元等。较年初预算数增加2311.36万元,增长186.26%。主要原因是年中追加社区组织经费20.11万元,追加区党代表工作经费1.3万元,追加非公有制经济组织和社会组织工委工作经费0.4万元,追加农村公路日常养护10.4万元,追加公益性岗位补贴31.32万元,追加防止脱贫人口返贫突出困难项目12万元,追加扶贫产业发展项目512.9万元,追加生育关怀基金0.16万元,追加督查工作经费3万元,追加80周岁以上老年人高龄津贴9.18万元,追加城乡特困人员基本生活费2.07万元,追加乡镇退役军人服务站工作专项经费及村(社区)兼职工作人员误工补助0.58万元,追加社区居家养老服务设施建设补助25万元,追加其他残疾人事业支出0.57万元,追加储备林建设工作经费0.6 万元,追加人大会议1.55万元,追加地质灾害防治45万元,追加市级及以上干部工作经费2万元,追加就业创业服务补贴0.3万元,追加社会保险补贴2.28万元,追加其他就业补助支出2.07万元,追加驻乡驻村第一书记和工作队工作经费26.23万元,追加普通省道和农村公路“以奖代补”367.61万元,追加2022年公共图书馆、文化馆(站)免费开放6万元,追加生猪调出大县奖励资金2万元,追加中央服务业发展专项资金43.57万元,追加自然灾害救灾资金7.1万元,追加农村综合改革转移支付70万元,追加梁平区国家生态园林城市创建垃圾分类项目债券资金1.5万元,追加产业化项目480万元,追加文化免费开放经费7.69万元,追加梁平区国家卫生城市创建8万元 ,追加松材线虫害防治经费16.66万元,追加梁平区乡镇村级污水处理站及配套管网项目75.92万元,追加基本公共卫生(重大公卫平移)项目0.44万元,追加2021年“四上”企业联网直报统计员经费0.24万元,追加梁平区农村改厕项目24万元,追加重庆市梁平区基层公共卫生能力建设项目23万元,追加梁平区农村户厕改造项目6.6万元,追加2022年抗旱救灾资金13万元,追加城乡居民医疗保险事后资助0.8万元,追加基层林业工作站建设15万元,追加其他就业补助8万元,追加乡村建设512万元,追加小型基础设施建设项目60万元,追加乡村治理项目0.9万元,追加梁平区惠民惠农一卡通工作经费7.07万元,追加治安巡逻员及综治网格工作经费9.99万元,追加消除防洪安全隐患工程9.97万元。 此外,年初财政拨款结转和结余337.81万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3890.1万元,较上年决算数增加1284.43万元,增长49.3%。主要原因是上级专项转移支付资金有所增长。较年初预算数增加2649.17万元,增长213.5%。主要原因是上级追加区党代表工作经费1.3万元,追加非公有制经济组织和社会组织工委工作经费0.4万元,追加督查工作经费3万元,追加人大会议1.55万元,追加市级及以上干部工作经费2万元,追加党群服务中心建设项目经费200万元,转移性支出59.23万元等支出,上级追加和上年结余支付劝导员和社区专职治安巡逻队员经费9.9万元,文化免费开放经费6.62万元,追加就业补助及公益性岗位补贴23.56万元,死亡抚恤0.92万元,特困供养人员基本生活费及照料护理补贴2.07万元,80岁高龄老人补贴9.18万元,退役军人专项工作经费0.58万元,追加公共卫生支出23.19万元,追加支付乡镇村级污水处理站及配套管网项目资金75.92万元,追加支付2021年改厕补助款24万元,追加支付人居环境整治工程款35.46万元,防止脱贫人口返贫突出困难项目12万元,扶贫产业发展项目512.9万元,储备林建设工作经费0.6 万元,生猪调出大县奖励资金2万元,农村综合改革转移支付70万元,产业化项目480万元,松材线虫害防治经费16.66万元,2022年抗旱救灾资金13万元,基层林业工作站建设15万元,乡村建设512万元,小型基础设施建设项目60万元,存量资金中用于支付2021年人居环境整治工程项目资金121.21万元,年中追加支付普通省道和农村公路“以奖代补”367.61万元,年中追加支付2021年“四上”企业联网直报统计员经费0.24万元,年中追加支付铁门社区农贸市场改造升级项目资金43.57万元,在年中追加安排了2022年森林防火工作经费7.28万元,疫情防控经费0.72万元,地质灾害搬迁安置补助费43.7万元,石膏矿采矿区塌陷点监测补助0.09万元等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少337.81万元,减少100.0%,主要原因是年末基本支出和项目支出已支付完结。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出757.24万元,占19.5%,较年初预算数增加267.48万元,增加54.6%,主要原因是在严格落实过“紧日子”措施、节省开支的前提下,因人员变动和调资,增加人员支出和公用经费支出,新增驻乡工作队人员等因素造成部分经费开支增加。年初没有预算,上级追加区党代表工作经费1.3万元,追加非公有制经济组织和社会组织工委工作经费0.4万元,追加督查工作经费3万元,追加人大会议1.55万元,追加市级及以上干部工作经费2万元,追加党群服务中心建设项目经费200万元,转移性支出59.23万元等支出。

(2)国防支出3万元,占0.07%,较年初预算数增加0万元,增加0.0%,主要用于民兵训练等支出。

(3)公共安全支出27.51万元,占0.7%,较年初预算数增加9.44万元,增长52.2%,主要原因是年初没有预算,上级追加和上年结余支付劝导员和社区专职治安巡逻队员经费9.9万元。

(4)文化旅游体育与传媒支出45.59万元,占 1.2%,较年初预算数增加6.62万元,增长16.9%,主要原因是人员经费增加及大力实施“乡村文化振兴”战略,群众文化活动开展增加,活动经费有所增加。

(5)社会保障与就业支出291.76万元,占7.5%,较年初预算数减少101.62万元,下降25.8%,主要原因是年初没有预算,追加就业补助及公益性岗位补贴23.56万元,死亡抚恤0.92万元,特困供养人员基本生活费及照料护理补贴2.07万元,80岁高龄老人补贴9.18万元,退役军人专项工作经费0.58万元;而保险缴纳基数组成调整导致缴费金额减少24万元,年初预算的长塘村党群服务中心建设项目资金200万元未在此分类中列支等。

(6)卫生健康支出50.72万元,占1.3%,较年初预算数增加23.19万元,增长84.2%,主要原因是年初没有预算,追加公共卫生支出23.19万元。

(7)节能环保支出149.91万元,占3.9%,较年初预算数增加70.45万元,增长88.7%,主要原因是年初没有预算,追加支付乡镇村级污水处理站及配套管网项目资金75.92万元,追加支付2021年改厕补助款24万元,追加支付人居环境整治工程款35.46万元等。

(8)城乡社区支出30万元,占0.8%,较年初预算数增加0万元,增加0.0%,按照预算支出。

(9)农林水支出2043.47万元,占52.3%,较年初预算数增加1910.42万元,增长1435.7%,主要原因是年初预算只预算人员经费和定额办公经费,实际发生的防止脱贫人口返贫突出困难项目12万元,扶贫产业发展项目512.9万元,储备林建设工作经费0.6 万元,生猪调出大县奖励资金2万元,农村综合改革转移支付70万元,产业化项目480万元,松材线虫害防治经费16.66万元,2022年抗旱救灾资金13万元,基层林业工作站建设15万元,乡村建设512万元,小型基础设施建设项目60万元,存量资金中用于支付2021年人居环境整治工程项目资金121.21万元等未纳入预算。

(10)交通运输支出367.61万元,占9.4%,较年初预算数增加367.61万元,增加100.0%,主要原因是年初没有预算,年中追加支付普通省道和农村公路“以奖代补”367.61万元。

(11)资源勘探工业信息等支出0.24万元,占0.006%,较年初预算数增加0.24万元,增加100.0%,主要原因是年初没有预算,年中追加支付2021年“四上”企业联网直报统计员经费0.24万元。

(12)商业服务业支出43.57万元,占1.1%,较年初预算数增加43.57万元,增长100.0%,主要原因是年初没有预算,年中追加支付铁门社区农贸市场改造升级项目资金43.57万元。

(13)住房保障支出27.68万元,占0.7%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是按照预算支出住房公积金。

(14)灾害防治及应急管理支出51.79万元,占1.3%,较年初预算数增加51.79万元,增长100%,主要原因是年初没有预算,在年中追加安排了2022年森林防火工作经费7.28万元,疫情防控经费0.72万元,地质灾害搬迁安置补助费43.7万元,石膏矿采矿区塌陷点监测补助0.09万元等。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出695.03万元。其中:人员经费619.28万元,较上年决算数减少124.29万 元,下降16.7%,主要原因一是人员变动,公务员退休1名;二是保险缴纳基数组成调整,缴费金额减少;三是公务员年终目标考核调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、伙食补助、医疗补助、其他工资福利支出等。公用经费75.74万元,较上年决算数减少194.36万元,下降71.96%,主要原因是严格落实过“紧日子”措施,部分办公经费、委托业务费从存量资金中列支,差旅费报销较去年有所下降,劳务费从相应的项目经费中列支,新冠肺炎疫情购买防疫物资从公共卫生经费中列支等公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入 26.5万元,较上年决算数减少100.76万元,下降79.2%,主要原因是年初没有预算,年中上级拨付用于社会福利的彩票公益金支出25万元和用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1.5万元。本年支出26.5万元,较上年决算数减少100.75万元,下降79.2%,主要原因是用于支付养老服务中心建设工程资金25万元,铁门社区土地整治恢复经费1.5万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.75万元,较年初预算数增加1.75万元,增长35%,主要原因是公务用车运行维护费较年初预算增加0.75万元,公务接待费年初没有预算,年中追加预算1万元。认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,较上年支出数增加4万元,增长145.5%,主要原因是践行落实过“紧日子”措施,严格执行公务车管理规定,但由于乡村振兴工作开展以来,随着业务工作的增多和本年度森林防火工作的持续开展,故公务用车运行维护费增加了4万元强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,本单位2022年度年初未预算公务接待费支出,但由于铁门乡作为市级17个乡村振兴帮扶乡镇,不定期有市级帮扶工作的开展,故本年度公务接待费1万元。进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%;较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,与上年持平

公务车购置费0.00万元,主要用于本单位2022年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是年初未预算购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出

公务车运行维护费5.75万元,主要用于机要文件交换、乡内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保养费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.75万元,增长15.0%;较上年支出数增加5万元,增长181.8%,主要原因是严格执行公车管理规定,领导审批,专人管理,禁止公车私用私借,一般情况公车停靠在政府院内,执行定点加油公务卡管理、减少油料支出,但由于乡村振兴工作开展以来,随着业务工作的增多和本年度森林防火工作的持续开展,造成公务车运行费用增长较多

公务接待费1万元,本单位2022年度国内公务接待批次11次。费用支出较年初预算数增加1万元,增长100.0%,主要原因是年初没有预算,年中产生了公务接待费用。但是严格控制了公务接待范围,严格执行接待标准。较上年支出数增加1万元,增长100.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格执行区纪委“30问”精神,杜绝违规接待,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,但铁门乡作为市级17个乡村振兴帮扶乡镇,不定期有市级帮扶工作的开展。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待11批次120人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费83.3元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.88万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出58.27万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费等。 机关运行经费较上年决算数减少191.26万元,下降76.6%,主要原因是严格落实过“紧日子”措施,部分办公经费、委托业务费从存量资金中列支,差旅费报销较去年有所下降,劳务费从相应的项目经费中列支,新冠肺炎疫情购买防疫物资从公共卫生经费中列支等

本年度会议费支出10.86万元,较上年决算数增加10.32万元,增加1911.1%,主要原因是本年度疫情防控培训会议、森林防火和乡村振兴工作等专题会议增多,造成人员和费用成本增加;人代会、妇代会、团代会和残代会分别召开产生的补助或用餐费用;乡村治理积分制会议发放的奖品等。本年度培训费支出 3.76万元,较上年决算数增加3.13万元,增长496.8%,主要原因是本年度业务培训会较去年有所增加;党员培训、政策培训增多;本年度产生订阅干部远程教育费3.35万元。

(二)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和63个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表的形式开展自评63项,涉及资金3353.9万元,圆满完成了各项工作任务,绩效评价总体运行良好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

1)公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表。无重点专项,按要求对1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

2)公开内容。详见表格。

重庆市梁平区铁门乡人民政府2022年度部门整体绩效自评表

项目名称:

重庆市梁平区铁门乡人民政府整体自评

项目编码:

50015500022P000094

自评总分:

98.80



项目主管部门:

721-重庆市梁平区铁门乡人民政府

财政归口处室:

010-乡财科

部门联系人:

许宏明

联系电话:

18323750033

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

12,409,307.04

45,459,016.01

40,056,452.13




其中:财政拨款

12,409,307.04

45,459,016.01

40,056,452.13

88

10.00

8.80

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策,完成乡党委、政府交办的各项工作任务,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神,积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署,坚持新发展理念,推动高质量发展,突出抓好“疫情防控、乡村振兴、场镇管理、民计民生、平安稳定、党的建设”六大方面工作,推动全乡经济社会持续健康发展。一是有效落实疫情防控常态化管理政策,确保人民健康安全,经济稳定发展;二是优化产业结构,服务企业发展,加强财政管理;三是大力推进生态文明建设,持续做好建文建卫工作,着力推动项目建设;四是全面提供民生服务,提升社会保障水平,持续推进文旅发展;五是强化安全监管、综治维稳;六是强化思想政治建设,强化基层党组织建设,强化干部队伍,深化党风廉政建设,确保其他工作平稳有序推进。


全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策,完成乡党委、政府交办的各项工作任务,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神,积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署,坚持新发展理念,推动高质量发展,突出抓好“疫情防控、乡村振兴、场镇管理、民计民生、平安稳定、党的建设”六大方面工作,推动全乡经济社会持续健康发展。一是有效落实疫情防控常态化管理政策,确保人民健康安全,经济稳定发展;二是优化产业结构,服务企业发展,加强财政管理;三是大力推进生态文明建设,持续做好建文建卫工作,着力推动项目建设;四是全面提供民生服务,提升社会保障水平,持续推进文旅发展;五是强化安全监管、综治维稳;六是强化思想政治建设,强化基层党组织建设,强化干部队伍,深化党风廉政建设,确保其他工作平稳有序推进。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

35KV变电站建设

1

1

0

100

5

5




场镇整治

1

1

0

100

10

10




管控重点人员

38

38

0

100

5

5




举办文化体育群众活动次数

次/年

3

12

0

100

10

10


实际举办活动每月1次


修建产业路

5000

5000

0

100

5

5




修建村党群服务中心、乡情村史馆

平方米

1200

1200

0

100

10

10




主题党日活动次数

次/年

12

12

0

100

5

5




招商引资完成率

%

80

85

0

100

5

5




打击非法集资和金融诈骗宣传知晓率

%

85

90

0

100

5

5




法制宣传知晓率

%

80

90

0

100

5

5




人居环境整治参与率

%

80

80

0

100

5

5




服务辖区企业满意度

%

90

95

0

100

10

10




社会治安群众满意度

%

90

95

0

100

10

10




乡村振兴工作推进群众满意度

%

90

90

0

100

10

10





















重庆市梁平区铁门乡人民政府2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:

乡村建设

项目编码:

50015523T000003060451

自评总分:

100.00



项目主管部门:

721-重庆市梁平区铁门乡人民政府

财政归口处室:

010-乡财科

部门联系人:

许宏明

联系电话:

18323750033

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

80,000.00

80,000.00




其中:财政拨款

0.00

80,000.00

80,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


完成乡村建设项目1个

完成乡村建设项目1个

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

就业补助人数

12

12

0

100

40

40




增加就业人员家庭收入

80000

80000

0

100

40

40




受益人员满意度

%

98

98

0

100

10

10




2.绩效自评报告

本单位2022年度无绩效评价报告或案例随决算公开。

(三)重点绩效评价结果

本单位2022年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53370142


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