| 索引号 | 11500228322419138H/2026-00032 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 卫生、计划生育、妇女儿童 | 体裁分类 | 财政预算、决算 |
| 发布机构 | 梁平区卫生健康委 | 有效性 | |
| 标题 | 重庆市梁平区第二人民医院2026年单位预算情况说明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 发布日期 | 2026-02-28 |
| 索引号 | 11500228322419138H/2026-00032 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 卫生、计划生育、妇女儿童 |
| 体裁分类 | 财政预算、决算 |
| 发布机构 | 梁平区卫生健康委 |
| 有效性 | |
| 标题 | 重庆市梁平区第二人民医院2026年单位预算情况说明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 发布日期 | 2026-02-28 |
重庆市梁平区第二人民医院2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)主要职责
重庆市梁平区第二人民医院是由政府举办的差额拨款事业单位,是一所集基本医疗(急救)服务、基本公共卫生管理与服务、镇村一体化管理的综合性基层医疗卫生机构,承担(回龙、聚奎、竹山)3个乡镇卫生院的技术指导帮扶工作;负责片区村卫生室的业务和技术管理工作、片区卫生技术人员、乡村医生的培训工作。系屏锦片区医疗救治中心、急诊急救中心、人才培训中心、技术指导中心、公共卫生示范中心。2024年,顺利完成重庆市“甲级乡镇卫生院”复核,并成功跻身重庆市首批“区县域医疗卫生次中心”行列。
(二)单位构成
本院设有行政后勤类(10个科室):办公室(党建办、人事工资科)、医教科(医患沟通办)、财务审计科(绩效管理办)、后勤保卫科(信息科)、护理部、感染管理科、病案管理科、医疗质量控制办、药械科、医保办等10个科室。
临床医技类(9个科室):门诊部(妇科、全科医学科、五官科、口腔科、皮肤科、肛肠科、急诊科、预检分诊、发热诊室、肠道门诊);手术室(麻醉科);乡村一体化办公室(妇幼健康科);慢病管理科(体检中心);内科(老年病科、重症监护室、胃肠镜室);外科(康复科、妇〈产〉科);儿科(全科医疗科);中医科(针灸理疗科);医技科(放射科、超声科〈心电图室〉、检验科、西药房、中药房)等9个临床医技科室。其中中医馆系“重庆市精品中医馆”。针灸科、中医理疗科为梁平区特色科室。
本院拥有联影UCT520 40排40层CT、安健科技XS-1 DR、奥林巴斯电子胃肠镜系统及新华内镜清洗消毒系统、迈瑞DC-33彩色B超机、迈瑞WATO EX-20麻醉呼吸机、索力腹腔镜、日立-7180全自动生化仪、高频牙科X射线机、二氧化碳激光治疗仪、迈瑞UMEC10监护仪等大型先进医疗设施设备。
2026年共有在职职工131人,编制内实有人员100人,其中事业管理人员和专业技术员97人,机关和事业工人3人;其他编外人员31人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数3586.35万元,其中:一般公共预算资金1594.78万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金1991.57万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2025年减少179.14万元,主要是一般公共预算资金增加44.53万元,事业收入资金减少223.67万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数3586.35万元,按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出471.87万元,卫生健康支出3003.72万元,住房保障支出110.76万元;支出比2025年减少179.14万元,主要是基本支出减少179.14万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1594.78万元,一般公共预算财政拨款支出1594.78万元,比2025年增加44.53万元。其中:基本支出1588.78万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,卫生健康支出。比2025年增加44.53万元,主要原因是社会保险增加;项目支出6万元,主要用于重大传染病防控,比2025年减少15.86万元,主要原因村医基药补助未纳入预算。
2026年政府性基金预算财政拨款收入0万元,政府性基金预算支出0万元,本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,比2025年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年增加0万元,与上年持平,主要原因是本年无因公出国计划;公务接待费0万元,比2025年增加0万元,与上年持平,主要原因是卫生事业单位无公务接待费预算;公务用车运行维护费0万元,比2025年增加0万元,与上年持平,主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费0万元,比2025年增加0万元,与上年持平,主要原因是本年无购置公务车计划。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额40万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,本单位共有车辆2辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车2辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。
(五)委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
(二)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
单位预算公开联系人:邓静 联系方式:15826408313
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