| 索引号 | 11500228322419138H/2026-00050 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 卫生、计划生育、妇女儿童 | 体裁分类 | 行政许可 |
| 发布机构 | 梁平区卫生健康委 | 有效性 | |
| 标题 | 重庆市梁平区人民医院2026年单位预算情况说明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 发布日期 | 2026-02-28 |
| 索引号 | 11500228322419138H/2026-00050 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 卫生、计划生育、妇女儿童 |
| 体裁分类 | 行政许可 |
| 发布机构 | 梁平区卫生健康委 |
| 有效性 | |
| 标题 | 重庆市梁平区人民医院2026年单位预算情况说明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 发布日期 | 2026-02-28 |
重庆市梁平区人民医院
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)主要职责
重庆市梁平区人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的现代化综合医院,为规范医院管理,促进医院发展,更好的履行管理和服务职能,根据医院实际工作需要,我院制定了医院行政管理、业务管理、后勤保障、党纪工团等职能科室及职责,各职能科室定岗定员,制定了各岗位职责,并建立了完善的行政后勤科室及科室负责人综合目标考核体系,对行政后勤科室岗位履职、工作质量和工作效率等进行全方位考核评价。
(二)机构设置
本单位设立行后科室18个,为:办公室、党务科、医务科、科教科、护理部、质量管理办公室、人力资源部、设备科、总务科、财务科、审计科、保卫科、病案统计科、公共卫生科、信息科、医疗保险办公室、医院感染管理科、采购办公室。设置临床科室31个,医技科室10个,现有5个市级临床重点专科(消化内科、感染科、呼吸与危重症医学科、神经外科、护理部),3个市级特色专科(儿科、骨科、消化内科),21个区级临床重点专科,1个市级中西医协同旗舰科室。
本单位是重庆市梁平区卫生健康委员会隶属的二级预算单位。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数77510.9万元,其中:一般公共预算拨款985.95万元,政府性基金预算拨款124.95万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金76400万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2025年减少833.59万元,主要是一般公共预算拨款减少1038.54万元,政府性基金预算拨款增加124.95万元,事业收入资金增加80万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数77510.9万元,按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出3659.25万元,卫生健康支出72426.7万元,住房保障支出1300万元,其他支出124.95万元;支出比2025年减少833.59万元,主要是基本支出增加650.46万元,项目支出减少1484.05万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入985.95万元,一般公共预算财政拨款支出985.95万元,比2025年减少1038.54万元。其中:基本支出780.95万元,主要用于保障离休人员离休费、退休人员补助等,比2025年增加18.46万元,主要原因是退休人员增加,退休人员补助增加;项目支出205万元,主要用于从业人员健康体检,医学科研(含适宜技术推广)市级,中医药事业发展专项资金,比2025年减少1057万元,主要原因是财政根据实际情况,对支出做了合理统筹调整。
2026年政府性基金预算财政拨款收入124.95万元,政府性基金预算支出124.95万元,主要用于梁平区区域审方系统建设资金,比2025年增加124.95万元,主要原因是财政增加了对医疗保障能力提升项目的投入力度。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,比2025年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年增加0万元,主要原因是本年无因公出国计划;公务接待费0万元,比2025年增加0万元,主要原因是卫生事业单位无公务接待费预算;公务用车运行维护费0万元,比2025年增加0万元,主要原因是卫生事业单位无公务车;公务用车购置费0万元,比2025年增加0万元,主要原因是本年无购置公务车计划。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额4362.5万元:政府采购货物预算2685.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1676.7万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款205万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,本单位共有车辆9辆,其中机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,特种专业技术用车7辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。
(五)委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位预算公开联系人:唐青 联系方式:15025561810
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