| 索引号 | 11500228322419138H/2026-00061 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 卫生、计划生育、妇女儿童 | 体裁分类 | 财政预算、决算 |
| 发布机构 | 梁平区卫生健康委 | 有效性 | |
| 标题 | 重庆市梁平区药具中心2026年单位预算情况说明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 发布日期 | 2026-02-28 |
| 索引号 | 11500228322419138H/2026-00061 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 卫生、计划生育、妇女儿童 |
| 体裁分类 | 财政预算、决算 |
| 发布机构 | 梁平区卫生健康委 |
| 有效性 | |
| 标题 | 重庆市梁平区药具中心2026年单位预算情况说明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 发布日期 | 2026-02-28 |
重庆市梁平区人口和计划生育药具管理中心2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
本单位主要是提供计划生育药具管理和供应服务。负责计划生育药具需求计划的编制和药具管理发放、推广及质量检测。
(二)单位构成
本单位无内设机构。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数106.08万元,其中:一般公共预算拨款106.08万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2025年增加8.71万元,主要是一般公共预算拨款增加8.71万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数106.08万元,其中:社会保障和就业支出12.61万元,卫生健康支出86.06万元,住房保障支出7.41万元;支出比2025年增加8.71万元,主要是基本支出增加8.71万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入106.08万元,一般公共预算财政拨款支出106.08万元,比2025年增加8.71万元。其中:基本支出106.08万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加8.71万元,主要原因是工资调标、社保及住房公积金等相应增加。
重庆市梁平区人口和计划生育药具管理中2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,比2025年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元,主要原因是无因公出国情形发生;公务接待费0万元,比2025年减少0万元,主要原因是本单位无公务接待安排;公务用车运行维护费0万元,比2025年减少0万元,主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元;主要原因是本单位无公务用车编制。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费18.25万元,比2025年增加4.57万元,主要原因为工资调标、工会经费等预算相应增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年无项目支出预算,亦未实行绩效目标管理。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
(五)委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财政拨款资金0元。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算公开联系人:谢勇 联系方式:023-53238160