| 索引号 | 11500228733964720Y/2026-00006 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 其他 | 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区新盛镇政府 | 有效性 | |
| 标题 | 重庆市梁平区新盛镇人民政府(本级)2026年预算情况说明 | ||
| 成文日期 | 2026-03-02 | 发布日期 | 2026-03-02 |
| 索引号 | 11500228733964720Y/2026-00006 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 其他 |
| 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区新盛镇政府 |
| 有效性 | |
| 标题 | 重庆市梁平区新盛镇人民政府(本级)2026年预算情况说明 |
| 成文日期 | 2026-03-02 |
| 发布日期 | 2026-03-02 |
重庆市梁平区新盛镇人民政府2026年单位
预算情况说明
一、 单位基本情况
(一)主要职责
新盛镇人民政府的主要职责是一、履行乡镇党的建设工作职责。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争;负责纪检、组织、人事、宣传、意识形态、统一战线、人民武装、机构编制、精神文明建设、网络信息等工作;负责人大、政协联络工作和群团工作履行乡镇基层治理综合指挥工作职责。二、负责综合协调,统筹调度,应急指挥的具体工作;负责一体化治理智治平台运行的监测,处理及维护;负责基层网格建设和管理等工作;负责督查、考评、数字化建设等工作;负责文秘、机要、保密、档案、财务、文件收发、政务公开等工作;负责后勤保障服务工作。三、履行乡镇经济发展工作职责。负责宣传贯彻执行经济发展、村镇规划建设、自然资源、生态环保等法律法规政策;负责编制经济社会发展规划、村镇规划;负责农业农村、乡村振兴、林业、水利规划建设、自然资源、生态环保、市政环卫、交通、旅游、统计、科技、经信、商务、招商引资等领域工作。四、负责民政、教育、卫生健康、文化体育、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业等工作;负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策;负责优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。五、负责平安综治、防范和处理邪教、禁毒、社区矫正、信访稳定、网络安全等领域工作;负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理、市场监督管理等工作;负责集中行使依法承担、授权或委托的行政执法事项。六、承办区委、区政府交办的其他有关事项。
(二)机构设置
重庆市梁平区新盛镇人民政府(本级)及五个事业单位,分别为重庆市梁平区新盛镇产业发展服务中心、重庆市梁平区新盛镇新时代文明实践服务中心、重庆市梁平区新盛镇便民服务中心(退役军人服务站)、重庆市梁平区新盛镇综合行政执法大队、重庆市梁平区新盛镇村居事务服务中心。与上年一致,仅部分单位因机构改革更名。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数2086.80万元,其中:一般公共预算拨款1894.41万元,政府性基金预算拨款192.39万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2025年增加417.95万元,主要是一般公共预算拨款增加225.56万元,政府性基金预算拨款增加192.39 万元。
按照我区预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。
(二)支出预算:2026年年初预算数2086.80万元,其中:一般公共服务支出预算906.78万元,国防支出预算 4万,公共安全支出预算33.23万元,文化与旅游体育与传媒支出预算14万元,社会保障和就业支出预算 153.7万元,卫生健康支出预算49.46万元,节能环保支出预算 115万元,农林水支出预算 745.34万元,住房保障支出预算 58.9万元,其他支出6.39万元,支出比2025年增加417.95万元,主要是基本支出增加136.74万元,项目支出增加281.31万元。
三、财政拨款情况说明
2026年财政拨款收入2086.80万元,比上年增加417.95万元,主要原因为人员经费比上年增加,公用经费增加,农林水、节能环保、社会保障和就业增加。其中:一般公共预算拨款1894.41万元,政府性基金192.39万元。主要用于保障各单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门民兵事业、交通劝导、综治巡逻、网格员、文化事业、环境整治、污水管网正常运转的各项商品服务支出以及村社区基层组织运转经费。
2026年财政拨款支出2086.80万元,其中:一般公共服务支出预算906.78万元,国防支出预算 4万,公共安全支出预算33.23万元,文化与旅游体育与传媒支出预算14万元,社会保障和就业支出预算 153.7万元,卫生健康支出预算49.46万元,节能环保支出预算 115万元,农林水支出预算 745.34万元,住房保障支出预算 58.9万元。主要用于保障各单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门民兵事业、交通劝导、综治巡逻、网格员、文化事业、环境整治、污水管网正常运转的各项商品服务支出以及村社区基层组织运转经费。
2026年政府性基金预算拨款安排的收入192.39万元,支出192.39万元,比上年增加192.39万元,主要原因为上年项目款未用完自动结转。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算14.5万元,比上年增加5万元。其中,公务接待费1.5万元,与上年持平,主要原因为考虑川渝合作项目接待可能;公务用车运行维护费13万元,比上年增加5万元,主要原因为本单位存在长租车辆,根据新政策应纳入“三公”经费,费用预算共计5万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(即公用经费)。政府本级的运行经费财政拨款预算147.14 万元,比上年增加44.41万元。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9 万元:政府采购货物预算4 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 5 万元;其中一般公共预算拨款政府采购9 万元:政府采购货物预算4 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5 万元,比上年增长5万元,主要是根据政策要求公务用车费用必须纳入政府采购。
(三)绩效目标设置情况。本年项目支出均实行了绩效目标管理,本单位与部门一起合并编报整体绩效目标。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
(五)委托业务费情况。2026年委托业务费7.4万元。
六、专业性名称解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门(单位)预算公开联系人:刘雨佳
联系方式:023-53664101
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