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索引号 11500228733960295C/2026-00033 发文字号
主题分类 财政 体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区荫平镇政府 有效性
标题 重庆市梁平区荫平镇人民政府(本级)2026年单位预算情况说明
成文日期 2026-03-18 发布日期 2026-03-18
索引号 11500228733960295C/2026-00033
发文字号
主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区荫平镇政府
有效性
标题 重庆市梁平区荫平镇人民政府(本级)2026年单位预算情况说明
成文日期 2026-03-18
发布日期 2026-03-18

重庆市梁平区荫平镇人民政府(本级)

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)主要职责

荫平镇人民政府职能职责:1.基层治理综合指挥室。负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体工作;负责一体化治理智治平台运行的监测、处理及维护;负责基层网格建设和管理等工作;负责督查、考评、数字化建设等工作;负责文秘、机要、保密、档案、财务、文件收发、政务公开等工作;负责后勤保障服务工作。2.党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争;负责纪检、组织、人事、宣传、意识形态、统一战线、人民武装、机构编制、精神文明建设、网络信息等工作;负责人大、政协联络工作和群团工作。3.经济发展办公室。负责宣传贯彻执行经济发展、村镇规划建设、自然资源、生态环保等法律法规政策;负责编制经济社会发展规划、村镇规划;负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、规划建设、自然资源、生态环保、市政环卫、交通、旅游、统计、科技、经信、商务、招商引资等领域工作。4.民生服务办公室。负责民政、教育、卫生健康、文化体育、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业等工作;负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策;负责优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。5.平安法治办公室。负责平安综治、防范和处理邪教、禁毒、社区矫正、信访稳定、网络安全等领域工作;负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理、市场监督管理等工作;负责集中行使依法承担、授权或委托的行政执法事项。6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

重庆市梁平区荫平镇人民政府本级设办公室5个,即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数1452.24万元,其中:一般公共预算拨款1447.30万元,政府性基金预算拨款4.94万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2025年增加0.45万元,主要用于保障各单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助等。

(二)支出预算:2026年年初预算数1452.24万元,其中:一般公共服务支出717.55万元,国防支出4.00万元,公共安全支出32.08万元,文化旅游体育与传媒支出12.00万元,社会保障和就业支出121.09万元,卫生健康支出37.78万元,节能环保支出58.00万元,农林水支出389.79万元、商业服务业等支出2.5万元、住房保障支出44.51万元,灾害防治及应急管理支出28万元,其他支出4.94万元。支出较去年增加0.45万元,主要是用于保障各单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1447.30万元,一般公共预算财政拨款支出1447.30万元,比2025年增加0.45万元。其中:基本支出687.16万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出760.14万元,主要用于基层政权和社区建设、农村环境综合整治、场镇维修维护、农村基础设施建设。

2026年政府性基金预算收入4.94万元,比2025年增加4.94万元,主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加4.94万元。

四、三公经费情况说明

2026年“三公”经费预算 7.5万元,较上年增加5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比上年减少0万元;公务接待费 0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费7.5万元,公务用车购置费0万元,比上年增加5万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费106.90万元,比上年增加28.17万元,主要原因人员增加;主要用于办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.5万元:政府采购货物预算5万元。政府采购服务预算2.5万元;其中一般公共预算拨款政府采购7.5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算2.5万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款760.14万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月,我单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1

(五)委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金35.44万元,主要用于未成年关爱服务建设、社区居家养老服务设施建设补助、生猪调出大县奖励、自然灾害救灾。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开联系人:洪晗      联系方式:023-53390773


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