| 索引号 | 11500228733960295C/2026-00038 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 财政 | 体裁分类 | 财政预算、决算 |
| 发布机构 | 梁平区荫平镇政府 | 有效性 | |
| 标题 | 重庆市梁平区荫平镇人民政府 2026年单位预算情况说明 | ||
| 成文日期 | 2026-03-19 | 发布日期 | 2026-03-19 |
| 索引号 | 11500228733960295C/2026-00038 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 财政 |
| 体裁分类 | 财政预算、决算 |
| 发布机构 | 梁平区荫平镇政府 |
| 有效性 | |
| 标题 | 重庆市梁平区荫平镇人民政府 2026年单位预算情况说明 |
| 成文日期 | 2026-03-19 |
| 发布日期 | 2026-03-19 |
重庆市梁平区荫平镇人民政府
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)主要职责
内设机构:(1)基层治理综合指挥室。负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体工作;负责一体化治理智治平台运行的监测、处理及维护;负责基层网格建设和管理等工作;负责督查、考评、数字化建设等工作;负责文秘、机要、保密、档案、财务、文件收发、政务公开等工作;负责后勤保障服务工作。
(2)党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争;负责纪检、组织、人事、宣传、意识形态、统一战线、人民武装、机构编制、精神文明建设、网络信息等工作;负责人大、政协联络工作和群团工作。
(3)经济发展办公室。负责宣传贯彻执行经济发展、村镇规划建设、自然资源、生态环保等法律法规政策;负责编制经济社会发展规划、村镇规划;负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、规划建设、自然资源、生态环保、市政环卫、交通、旅游、统计、科技、经信、商务、招商引资等领域工作。
(4)民生服务办公室。负责民政、教育、卫生健康、文化体育、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业等工作;负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策;负责优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。
(5)平安法治办公室。负责平安综治、防范和处理邪教、禁毒、社区矫正、信访稳定、网络安全等领域工作;负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理、市场监督管理等工作;负责集中行使依法承担、授权或委托的行政执法事项。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
下属单位:(1)便民服务中心(退役军人服务站)。负责劳动就业、社会保障、医疗保障、卫生健康、优抚救济、社会救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性工作;负责指导村(社区)开展便民服务工作;负责退役军人保障服务工作,做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。
(2)综合行政执法大队。负责集中行使权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施职责,对照“法定执法+赋权执法+委托执法”事项清单,开展综合行政执法工作。协助、配合区级有关部门及其派驻机构开展联合执法。
(3)新时代文明实践服务中心。负责宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,弘扬社会主义核心价值观;负责为辖区新经济组织、新社会组织等提供服务;负责文化体育、广播电视、电影、文物保护、科普培训等领域事务性工作;负责志愿服务工作。
(4)产业发展服务中心。负责为本辖区内农业、工业、服务业等各类产业发展提供政策咨询、市场信息、技术帮扶等服务;负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、旅游等领域服务保障工作。
(5)村居事务服务中心。负责基层网格建设等方面的事务性工作;负责开展村(社区)公共服务工作;负责村镇建设事务性工作。
(二)机构设置
重庆市梁平区荫平镇人民政府是一级基层政府,共六个二级预算单位:荫平镇人民政府(本级)、荫平镇产业发展服务中心、荫平镇新时代文明实践服务中心、荫平镇综合行政执法大队、荫平镇便民服务中心(退役军人服务站)、荫平镇村居事务服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数1839.68万元,其中:一般公共预算拨款1834.75万元,政府性基金预算拨款4.94万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2025年增加94.78万元,主要是一般公共预算拨款增加89.84万元,政府性基金预算拨款增加4.94万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数1839.68万元,按支出功能分类,包括一般公共服务支出805.93万元,国防支出4.00万元,公共安全支出32.08万元,文化旅游体育与传媒支出46.61万元,社会保障和就业支出220.77万元,卫生健康支出55.62万元,节能环保支出58.00万元,农林水支出518.95万元、商业服务业等支出2.5万元、住房保障支出62.29万元,灾害防治及应急管理支出28万元,其他支出4.94万元。支出较去年增加94.78万元,主要是用于保障各单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1834.75万元,一般公共预算财政拨款支出1834.75万元,比2025年增加89.85万元。其中:基本支出1074.61万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加116.99万元,主要原因是人员增加基本工资福利待遇增加;项目支出765.08万元,主要用于基层政权和社区建设、农村环境综合整治、场镇维修维护、农村基础设施建设等重点工作,比2026年减少22.2万元,主要原因是工程项目建设减少。
2026年政府性基金预算财政拨款收入4.94万元,政府性基金预算支出4.94万元,主要用于社会福利的彩票公益金支出重点工作,比2025年增加4.94万元,主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加4.94万元。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算7.5万元,比2025年增加5万元。其中:因公出国(境)费用0元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费7.5万元,比2025年增加5万元,主要原因是公务用车次数增加;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费148.4万元,比2025年增加38.74万元,主要原因人员增加;主要用于办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额7.5万元:政府采购货物预算5万元、服务预算2万元;其中一般公共预算拨款政府采购7.5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算2万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款760.14万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。
(五)委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金35.44万元,主要用于未成年关爱服务建设、社区居家养老服务设施建设补助、生猪调出大县奖励、自然灾害救灾。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
(二)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位预算公开联系人:洪晗 联系方式:023-53390773
附件下载: