| 索引号 | 11500228008653225L/2025-00046 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 财政、金融、审计 | 体裁分类 | 公文 |
| 发布机构 | 梁平区袁驿镇政府 | 有效性 | |
| 标题 | 重庆市梁平区袁驿镇人民政府2024年度决算公开说明 | ||
| 成文日期 | 2025-10-16 | 发布日期 | 2025-10-16 |
| 索引号 | 11500228008653225L/2025-00046 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 财政、金融、审计 |
| 体裁分类 | 公文 |
| 发布机构 | 梁平区袁驿镇政府 |
| 有效性 | |
| 标题 | 重庆市梁平区袁驿镇人民政府2024年度决算公开说明 |
| 成文日期 | 2025-10-16 |
| 发布日期 | 2025-10-16 |
重庆市梁平区袁驿镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
依法对辖区内的政治、经济和社会公共事务等进行管理。通过政府活动,推进国家政权完善和民主的发展,为人民群众提供公共服务。对市场进行监管,维护企业合法权益和人民群众的合法利益。同时承担社会主义精神文明的宣传工作和普法活动,向群众传达党中央精神及文件,保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。具体有以下职能职责:
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其他事项。
(二)机构设置
设置行政单位1个(袁驿镇人民政府,设综合办事机构9个),事业单位5个(农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站)。
综合办事机构主要职责:
(1)党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。
(2)党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。
(3)经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。
(4)民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责。
(5)平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
(6)规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
(7)财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。
(8)应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。
(9)综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。
事业单位主要职责:
(1)农业服务中心。负责为本辖区内农业、工业、服务业等各类产业发展提供政策咨询、 市场信息、技术帮扶等服务;负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、旅游等领域服务保障工作。
(2)文化服务中心。负责宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,弘扬社会主义核心价值观;负责为辖区新经济组织、新社会组织等提供服务;负责文化体育、广播电视、电影、文物保护、科普培训等领城事务性工作;负责志愿服务工作。
(3)劳动就业和社会保障服务所。负责劳动就业、社会保障、医疗保障、卫生健康、优抚救济、社会救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性工作。
(4)综合行政执法大队。负责集中行使权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施职责,对照“法定执法+赋权执法+委托执法”事项清单,开展综合行政执法工作。协助、配合区级有关部门及其派驻机构开展联合执法。
(5)退役军人服务站。负责指导村(社区)开展便民服务工作;负责退役军人保障服务工作,做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2748.22万元。收、支与2023年度相比,减少295.07万元,下降9.7%,主要原因是一是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款减少,二是本年度项目支出较上年减少。
1.收入情况。2024年度收入合计2748.22万元,与2023年度相比,减少180.47万元,下降6.2%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款减少。其中:财政拨款收入2748.22万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0.万元,占0%;其他收入0万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2748.22万元,与2023年度相比,减少295.07万元,下降9.7%,主要原因是本年度项目支出较上年减少。其中:基本支出1284.5万元,占46.7%;项目支出1463.72万元,占53.3%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2748.22万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少295.07万元,下降9.7%。主要原因是一是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款减少,二是本年度项目支出较上年减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2629.07万元,与2023年度相比,减少108.9万元,下降4%。主要原因是日常公用经费收入减少,厉行节约,项目类经费收入减少。较年初预算数增加633.07万元,增长31.7%。主要原因是年中追加项目拨款,公路建设资金79.46万元,地质灾害防治资金47.54万元,巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金61.40万元等。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2629.07万元,与2023年度相比,减少223.5万元,下降7.8%。主要原因是日常公用经费支出减少,厉行节约,严控项目类经费支出。较年初预算数增加633.07万元,增长31.7%。主要原因是年中追加项目支出,公路建设资金79.46万元,地质灾害防治资金47.54万元,巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金61.4万元等。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出861.84万元,占32.8%,较年初预算数增加33.24万元,增长4%,主要原因是在职人员数量增加且存在职级职务晋升,基本工资等相关支出增加。
(2)国防支出1.5万元,占0.1%,较年初预算数减少2.5万元,下降62.5%,主要原因是民兵工作经费支出减少。
(3)公共安全支出35.42万元,占1.4%,较年初预算数增加9.97万元,增长39.2%,主要原因是年中追加综合治安巡逻员工作经费。
(4)教育支出0.9万元,占0%,较年初预算数增加0.9万元,增长100%,主要原因是年初未对项目支出进行预算,年中追加干部教育培训项目资金。
(5)文化旅游体育与传媒支出67.77万元,占2.6%,较年初预算数减少0.6万元,下降0.9%,主要原因是落实中央八项规定精神,厉行节约,严控支出。
(6)社会保障和就业支出555.72万元,占21.1%,较年初预算数增加208.57万元,增长60.1%,主要原因是年中追加公益性岗位补贴和社保补贴、城乡特困人员基本生活等项目资金。
(7)卫生健康支出60.99万元,占2.3%,较年初预算数减少1.12万元,下降1.8%,主要原因是在职职工人员调出,医疗支出减少。
(8)节能环保支出88.28万元,占3.4%,较年初预算数增加38.28万元,增长76.6%,主要原因是年中追加垃圾中转站运行项目资金。
(9)城乡社区支出117.59万元,占4.5%,较年初预算数增加67.59万元,增长135.2%,主要原因是年中追加垃圾中转站运行项目资金。
(10)农林水支出626.78万元,占23.8%,较年初预算数增加149.23万元,增长31.3%,主要原因是年中追加林业草原防灾减灾项目资金以及脱贫户临时公益性岗位补助资金。
(11)交通运输支出79.46万元,占3%,较年初预算数增加69.86万元,增长727.7%,主要原因是年中追加农村公路安防工程建设项目资金。
(12)商业服务业等支出30.09万元,占1.1%,较年初预算数增加30.09万元,增长100%,主要原因是年初未对项目支出进行预算,年中追加农村电商创业孵化基地升级改造项目资金。
(13)住房保障支出52.19万元,占2%,较年初预算数减少17.98万元,下降25.6%,主要原因是公积金清算,缴费基数下降,预算减少。
(14)灾害防治及应急管理支出50.54万元,占1.9%,较年初预算数增加47.54万元,增长1584.7%,主要原因是年中追加老鹰岩危岩排危除险等项目资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1284.5万元。
其中:
人员经费1140.48万元,与2023年度相比,增加93.14万元,增长8.9%,主要原因是本年度职工人数增加且存在职级职务晋升,所以基本工资等相关支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出等。
公用经费144.02万元,与2023年度相比,增加11.54万元,增长8.7%,主要原因是在职人员数量增加导致日常公用经费开支增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入119.15万元,与2023年度相比,减少71.57万元,下降37.5%,主要原因是本年度耕地恢复补足经费、耕地“非粮化”处置资金拨款较上年减少。本年支出119.15万元,与2023年度相比,减少71.57万元,下降37.5%,主要原因是本年度耕地恢复补足经费、耕地“非粮化”处置资金支出较上年减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5万元,较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.14万元,下降2.7%,主要原因是严格按照公车使用规定,减少了公务车运行维护成本。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减;与2023年度相比,支出数无增减,主要原因是本部门本年度无因公出国(境)费用。
公务用车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减;与2023年度相比,支出数无增减,主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置支出。
公务用车运行维护费5万元,主要用于公务车油料费、维修维护费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数无增减;较上年支出数减少0.14万元,下降2.7%,主要原因是严格按照公车使用规定,减少了公务车运行维护成本。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无增减;较上年支出数无增减,主要原因是本部门本年度无公务接待费,与上年持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.25万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.07万元,与2023年度相比,减少1.20万元,下降94.5%,主要原因是落实中央八项规定精神,厉行节约,严控支出。本年度培训费支出1.45万元,与2023年度相比,减少0.18万元,下降11%,主要原因是落实中央八项规定精神,厉行节约,严控支出。本年度差旅费支出33.41万元,与2023年度相比,减少44.26万元,下降57%,主要原因是厉行节约,严控一般性支出,强化出差审批管理,减少非必要出行。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出103.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加10.69万元,增长11.6%,主要原因是本年度办公用品及设备耗材价格上涨。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.42万元,其中:政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.42万元,占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购一台台式计算机,共计0.42万元。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和53二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1463.72万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
|
状态:绩效审核已审 | |||||||||||||||||
|
项目名称: |
重庆市梁平区袁驿镇人民政府整体监控 |
项目编码: |
50015500024P000095 |
自评总分: |
100 |
| |||||||||||
|
项目主管部门: |
722-重庆市梁平区袁驿镇人民政府 |
财政归口处室: |
010-乡财科 |
部门联系人: |
杨德智 |
联系电话: |
13996553060 | ||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||
|
年度总金额 |
19,966,021.68 |
28,561,370.31 |
28,561,370.31 |
|
|
| |||||||||||
|
其中:财政拨款 |
19,966,021.68 |
28,561,370.31 |
28,561,370.31 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||
|
一般公共预算 |
19,960,021.68 |
27,369,911.6 |
27,369,911.6 |
100 |
|
| |||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,把握新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,以稳中求进为工作总基调,以推进高质量发展为主题,以包装审定的39个袁驿组团重点项目为载体和抓手,切实抓好推动在建项目、启动拟建项目、加强产业培育、保障社会民生四项重大任务,全面融入明月山绿色发展示范带建设,加快推动袁驿镇创建成“绿色工业贸易镇”,分理谱写全面建设社会主义现代化国家的袁驿新篇章。 |
切实抓好党建引领、经济发展、社会治安、民生服务、文化宣传等工作,全年主题党日活动开展每月不少于1次,全年不少于12次;全年工程项目质量验收需通过区级要求,通过率达100%;每月及时发放职工工资、津补贴;及时发放公益性岗位补贴等民生资金,保障全日制公益性岗位每月达2100元收入;管控社会治安重点人员272人;健身中心、公共图书馆等文化场馆居民投诉率为0%。 |
切实抓好党建引领、经济发展、社会治安、民生服务、文化宣传等工作,全年主题党日活动开展每月不少于1次,全年不少于12次;全年工程项目质量验收需通过区级要求,通过率达100%;每月及时发放职工工资、津补贴;及时发放公益性岗位补贴等民生资金,保障全日制公益性岗位每月达2100元收入;管控社会治安重点人员272人;健身中心、公共图书馆等文化场馆居民投诉率为0%。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||
|
主题党日活动次数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||
|
各类工程项目质量验收通过率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| |||||||
|
职工工资发放及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||
|
全日制公益性岗位收入增加额 |
元/月 |
= |
2100 |
2100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||
|
社会重点人员管控人数 |
人 |
= |
272 |
272 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||
|
文化场馆使用居民投诉率 |
% |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| |||||||
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
肖靖雨023-53632101
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:重庆市梁平区袁驿镇人民政府 |
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,629.07 |
一、一般公共服务支出 |
861.84 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
119.15 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
1.5 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
35.42 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
0.9 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
67.77 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
555.72 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
60.99 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
88.28 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
236.74 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
626.78 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
79.46 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
30.09 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
52.19 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
50.54 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,748.22 |
本年支出合计 |
2,748.22 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2,748.22 |
总计 |
2,748.22 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:重庆市梁平区袁驿镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,748.22 |
2,748.22 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
861.84 |
861.84 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
6.11 |
6.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
6.11 |
6.11 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
793.26 |
793.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
570.24 |
570.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
78.46 |
78.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
144.56 |
144.56 |
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
20.58 |
20.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
20.58 |
20.58 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
16.23 |
16.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
16.23 |
16.23 |
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
7.92 |
7.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
7.92 |
7.92 |
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
15.77 |
15.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
15.77 |
15.77 |
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2030607 |
民兵 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
35.42 |
35.42 |
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
35.42 |
35.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
35.42 |
35.42 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
67.77 |
67.77 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
67.44 |
67.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
62.33 |
62.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
|
|
|
|
20702 |
文物 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
555.72 |
555.72 |
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
79.24 |
79.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
65.02 |
65.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
14.22 |
14.22 |
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
51.24 |
51.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
51.24 |
51.24 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
217.07 |
217.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.69 |
4.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.14 |
97.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.06 |
54.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
61.18 |
61.18 |
|
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
102.81 |
102.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2080704 |
社会保险补贴 |
27.01 |
27.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
75.8 |
75.8 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
39.35 |
39.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
39.35 |
39.35 |
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
5.08 |
5.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.08 |
5.08 |
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
22.53 |
22.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
12.3 |
12.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
10.23 |
10.23 |
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
34.13 |
34.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
32.55 |
32.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
60.99 |
60.99 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.99 |
60.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.61 |
33.61 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.82 |
14.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.56 |
12.56 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
88.28 |
88.28 |
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
38.28 |
38.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
38.28 |
38.28 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
236.74 |
236.74 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
67.59 |
67.59 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
67.59 |
67.59 |
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
119.15 |
119.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
61.6 |
61.6 |
|
|
|
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
57.55 |
57.55 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
626.78 |
626.78 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
149.52 |
149.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
125.35 |
125.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
18.16 |
18.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
4.01 |
4.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
29.48 |
29.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
19.4 |
19.4 |
|
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
7.65 |
7.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
2.19 |
2.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
5.46 |
5.46 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
61.4 |
61.4 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
35.4 |
35.4 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
378.73 |
378.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
378.73 |
378.73 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
79.46 |
79.46 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
79.46 |
79.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
79.46 |
79.46 |
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
30.09 |
30.09 |
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
30.09 |
30.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
30.09 |
30.09 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
52.19 |
52.19 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
52.19 |
52.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
52.19 |
52.19 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50.54 |
50.54 |
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
47.54 |
47.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
47.54 |
47.54 |
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市梁平区袁驿镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
2748.22 |
1284.5 |
1463.72 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
861.84 |
648.7 |
213.14 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
6.11 |
|
6.11 |
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
6.11 |
|
6.11 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
793.26 |
648.7 |
144.56 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
570.24 |
570.24 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
78.46 |
78.46 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
144.56 |
|
144.56 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
20.58 |
|
20.58 |
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
20.58 |
|
20.58 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
0.41 |
|
0.41 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.41 |
|
0.41 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
16.23 |
|
16.23 |
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
16.23 |
|
16.23 |
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
7.92 |
|
7.92 |
|
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
7.92 |
|
7.92 |
|
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
15.77 |
|
15.77 |
|
|
|
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
15.77 |
|
15.77 |
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
|
|
2030607 |
民兵 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
35.42 |
|
35.42 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
35.42 |
|
35.42 |
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
35.42 |
|
35.42 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.9 |
|
0.9 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.9 |
|
0.9 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.9 |
|
0.9 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
67.77 |
50.65 |
17.12 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
67.44 |
50.65 |
16.79 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
62.33 |
50.65 |
11.68 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.11 |
|
5.11 |
|
|
|
|
20702 |
文物 |
0.33 |
|
0.33 |
|
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
0.33 |
|
0.33 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
555.72 |
346.62 |
209.1 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
79.24 |
65.02 |
14.22 |
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
65.02 |
65.02 |
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
14.22 |
|
14.22 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
51.24 |
|
51.24 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
51.24 |
|
51.24 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
217.07 |
217.07 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.69 |
4.69 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.14 |
97.14 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.06 |
54.06 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
61.18 |
61.18 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
102.81 |
|
102.81 |
|
|
|
|
2080704 |
社会保险补贴 |
27.01 |
|
27.01 |
|
|
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
75.8 |
|
75.8 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
39.35 |
31.98 |
7.37 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
39.35 |
31.98 |
7.37 |
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
1.07 |
|
1.07 |
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1.07 |
|
1.07 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
5.08 |
|
5.08 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.08 |
|
5.08 |
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
2.88 |
|
2.88 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.88 |
|
2.88 |
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
22.53 |
|
22.53 |
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
12.3 |
|
12.3 |
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
10.23 |
|
10.23 |
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
34.13 |
32.55 |
1.58 |
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
0.4 |
|
0.4 |
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
32.55 |
32.55 |
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.18 |
|
1.18 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.32 |
|
0.32 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.32 |
|
0.32 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
60.99 |
60.99 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.99 |
60.99 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.61 |
33.61 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.82 |
14.82 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.56 |
12.56 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
88.28 |
|
88.28 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
38.28 |
|
38.28 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
38.28 |
|
38.28 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
236.74 |
|
236.74 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
67.59 |
|
67.59 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
67.59 |
|
67.59 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
119.15 |
|
119.15 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
61.6 |
|
61.6 |
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
57.55 |
|
57.55 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
626.78 |
125.35 |
501.43 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
149.52 |
125.35 |
24.17 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
125.35 |
125.35 |
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
18.16 |
|
18.16 |
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
4.01 |
|
4.01 |
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
29.48 |
|
29.48 |
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.04 |
|
5.04 |
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
19.4 |
|
19.4 |
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5.04 |
|
5.04 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
7.65 |
|
7.65 |
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
2.19 |
|
2.19 |
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
5.46 |
|
5.46 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
61.4 |
|
61.4 |
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
35.4 |
|
35.4 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
16 |
|
16 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
378.73 |
|
378.73 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
378.73 |
|
378.73 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
79.46 |
|
79.46 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
79.46 |
|
79.46 |
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
79.46 |
|
79.46 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
30.09 |
|
30.09 |
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
30.09 |
|
30.09 |
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
30.09 |
|
30.09 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
52.19 |
52.19 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
52.19 |
52.19 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
52.19 |
52.19 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50.54 |
|
50.54 |
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
47.54 |
|
47.54 |
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
47.54 |
|
47.54 |
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3 |
|
3 |
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:重庆市梁平区袁驿镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,629.07 |
一、一般公共服务支出 |
861.84 |
861.84 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
119.15 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
35.42 |
35.42 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
67.77 |
67.77 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
555.72 |
555.72 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
60.99 |
60.99 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
88.28 |
88.28 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
236.74 |
117.59 |
119.15 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
626.78 |
626.78 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
79.46 |
79.46 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
30.09 |
30.09 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
52.19 |
52.19 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
50.54 |
50.54 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,748.22 |
本年支出合计 |
2,748.22 |
2,629.07 |
119.15 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,748.22 |
总计 |
2,748.22 |
2,629.07 |
119.15 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:重庆市梁平区袁驿镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2629.07 |
1284.5 |
1344.57 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
861.84 |
648.7 |
213.14 |
|
20101 |
人大事务 |
6.11 |
|
6.11 |
|
2010108 |
代表工作 |
6.11 |
|
6.11 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
793.26 |
648.7 |
144.56 |
|
2010301 |
行政运行 |
570.24 |
570.24 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
78.46 |
78.46 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
144.56 |
|
144.56 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
20.58 |
|
20.58 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
20.58 |
|
20.58 |
|
20106 |
财政事务 |
0.41 |
|
0.41 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.41 |
|
0.41 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1.56 |
|
1.56 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.56 |
|
1.56 |
|
20132 |
组织事务 |
16.23 |
|
16.23 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
16.23 |
|
16.23 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
7.92 |
|
7.92 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
7.92 |
|
7.92 |
|
20139 |
社会工作事务 |
15.77 |
|
15.77 |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
15.77 |
|
15.77 |
|
203 |
国防支出 |
1.5 |
|
1.5 |
|
20306 |
国防动员 |
1.5 |
|
1.5 |
|
2030607 |
民兵 |
1.5 |
|
1.5 |
|
204 |
公共安全支出 |
35.42 |
|
35.42 |
|
20402 |
公安 |
35.42 |
|
35.42 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
35.42 |
|
35.42 |
|
205 |
教育支出 |
0.9 |
|
0.9 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.9 |
|
0.9 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.9 |
|
0.9 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
67.77 |
50.65 |
17.12 |
|
20701 |
文化和旅游 |
67.44 |
50.65 |
16.79 |
|
2070109 |
群众文化 |
62.33 |
50.65 |
11.68 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.11 |
|
5.11 |
|
20702 |
文物 |
0.33 |
|
0.33 |
|
2070204 |
文物保护 |
0.33 |
|
0.33 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
555.72 |
346.62 |
209.1 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
79.24 |
65.02 |
14.22 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
65.02 |
65.02 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
14.22 |
|
14.22 |
|
20802 |
民政管理事务 |
51.24 |
|
51.24 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
51.24 |
|
51.24 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
217.07 |
217.07 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.69 |
4.69 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.14 |
97.14 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.06 |
54.06 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
61.18 |
61.18 |
|
|
20807 |
就业补助 |
102.81 |
|
102.81 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
27.01 |
|
27.01 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
75.8 |
|
75.8 |
|
20808 |
抚恤 |
39.35 |
31.98 |
7.37 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
39.35 |
31.98 |
7.37 |
|
20810 |
社会福利 |
1.07 |
|
1.07 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1.07 |
|
1.07 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.08 |
|
5.08 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.08 |
|
5.08 |
|
20820 |
临时救助 |
2.88 |
|
2.88 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.88 |
|
2.88 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
22.53 |
|
22.53 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
12.3 |
|
12.3 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
10.23 |
|
10.23 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
34.13 |
32.55 |
1.58 |
|
2082804 |
拥军优属 |
0.4 |
|
0.4 |
|
2082850 |
事业运行 |
32.55 |
32.55 |
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.18 |
|
1.18 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.32 |
|
0.32 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.32 |
|
0.32 |
|
210 |
卫生健康支出 |
60.99 |
60.99 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.99 |
60.99 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.61 |
33.61 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.82 |
14.82 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.56 |
12.56 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
88.28 |
|
88.28 |
|
21103 |
污染防治 |
50 |
|
50 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
50 |
|
50 |
|
21104 |
自然生态保护 |
38.28 |
|
38.28 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
38.28 |
|
38.28 |
|
212 |
城乡社区支出 |
117.59 |
|
117.59 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
67.59 |
|
67.59 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
67.59 |
|
67.59 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50 |
|
50 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50 |
|
50 |
|
213 |
农林水支出 |
626.78 |
125.35 |
501.43 |
|
21301 |
农业农村 |
149.52 |
125.35 |
24.17 |
|
2130104 |
事业运行 |
125.35 |
125.35 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
18.16 |
|
18.16 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.5 |
|
0.5 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
4.01 |
|
4.01 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
1.5 |
|
1.5 |
|
21302 |
林业和草原 |
29.48 |
|
29.48 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.04 |
|
5.04 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
19.4 |
|
19.4 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5.04 |
|
5.04 |
|
21303 |
水利 |
7.65 |
|
7.65 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
2.19 |
|
2.19 |
|
2130315 |
抗旱 |
5.46 |
|
5.46 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
61.40 |
|
61.40 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10 |
|
10 |
|
2130505 |
生产发展 |
35.4 |
|
35.4 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
16 |
|
16 |
|
21307 |
农村综合改革 |
378.73 |
|
378.73 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
378.73 |
|
378.73 |
|
214 |
交通运输支出 |
79.46 |
|
79.46 |
|
21401 |
公路水路运输 |
79.46 |
|
79.46 |
|
2140104 |
公路建设 |
79.46 |
|
79.46 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
30.09 |
|
30.09 |
|
21602 |
商业流通事务 |
30.09 |
|
30.09 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
30.09 |
|
30.09 |
|
221 |
住房保障支出 |
52.19 |
52.19 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
52.19 |
52.19 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
52.19 |
52.19 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50.54 |
|
50.54 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
47.54 |
|
47.54 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
47.54 |
|
47.54 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3 |
|
3 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3 |
|
3 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆市梁平区袁驿镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1038.22 |
302 |
商品和服务支出 |
144.02 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
227.54 |
30201 |
办公费 |
21.62 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
128.16 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
212.63 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
205.86 |
30205 |
水费 |
0.75 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
97.14 |
30206 |
电费 |
2.44 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.06 |
30207 |
邮电费 |
11.26 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.43 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.06 |
30211 |
差旅费 |
24.68 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
52.19 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.16 |
30213 |
维修(护)费 |
4.48 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
102.26 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.14 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
31.98 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
61.18 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.4 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
46.13 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
4.7 |
30229 |
福利费 |
3.26 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.26 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,140.48 |
公用经费合计 |
144.02 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市梁平区袁驿镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0 |
119.15 |
119.15 |
0 |
119.15 |
0 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
119.15 |
119.15 |
0 |
119.15 |
0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
119.15 |
119.15 |
0 |
119.15 |
0 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0 |
61.6 |
61.6 |
0 |
61.6 |
0 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0 |
57.55 |
57.55 |
0 |
57.55 |
0 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:重庆市梁平区袁驿镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0 |
0 |
0 | |||
|
|
|
0 |
0 |
0 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:重庆市梁平区袁驿镇人民政府 |
|
|
单位:万元 | |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
103.25 |
|
(一)支出合计 |
5 |
5 |
(一)行政单位 |
103.25 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
5 |
5 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
4 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
5 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
|
3.机要通信用车 |
1 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
2 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
1 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
4 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
0.42 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
0.42 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
0.42 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
0.42 |
|
二、会议费 |
— |
0.07 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
1.45 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
33.41 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
![]()
附件下载: