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索引号 11500228008653225L/2025-00047 发文字号
主题分类 财政、金融、审计 体裁分类 公文
发布机构 梁平区袁驿镇政府 有效性
标题 重庆市梁平区袁驿镇人民政府(本级)决算公开说明
成文日期 2025-10-16 发布日期 2025-10-16
索引号 11500228008653225L/2025-00047
发文字号
主题分类 财政、金融、审计
体裁分类 公文
发布机构 梁平区袁驿镇政府
有效性
标题 重庆市梁平区袁驿镇人民政府(本级)决算公开说明
成文日期 2025-10-16
发布日期 2025-10-16


重庆市梁平区袁驿镇人民政府(本级)

2024年度决算公开说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

依法对辖区内的政治、经济和社会公共事务等进行管理。通过政府活动,推进国家政权完善和民主的发展,为人民群众提供公共服务。对市场进行监管,维护企业合法权益和人民群众的合法利益。同时承担社会主义精神文明的宣传工作和普法活动,向群众传达党中央精神及文件,保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。具体有以下职能职责:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移

风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置

我单位内设9个综合办事机构,分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

综合办事机构主要职责:

(1)党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

(2)党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

(3)经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

(4)民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责。

(5)平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

(6)规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

(7)财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

(8)应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

(9)综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2291.85万元。收、支与2023年度相比,减少315.98万元,下降12.1%,主要原因是一是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款减少,二是本年度项目支出较上年减少。

1.收入情况。2024年度收入合计2291.85万元,与2023年度相比,减少201.38万元,下降8.1%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款减少。其中:财政拨款收入2291.85万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2291.85万元,与2023年度相比,减少315.98万元,下降12.1%,主要原因是本年度项目支出较上年减少。其中:基本支出828.13万元,占36.1%;项目支出1463.72万元,占63.9%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2291.85万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少315.98万元,下降12.1%。主要原因是一是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款减少,二是本年度项目支出较上年减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2172.7万元,与2023年度相比,减少129.81万元,下降5.6%。主要原因是日常公用经费收入减少,厉行节约,项目类经费收入减少。较年初预算数增加618.02万元,增长39.8%。主要原因是年中追加项目拨款,公路建设资金79.46万元,地质灾害防治资金47.54万元,巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金61.4万元等。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2172.7万元,与2023年度相比,减少244.41万元,下降10.1%。主要原因是日常公用经费支出减少,厉行节约,严控项目类经费支出。较年初预算数增加618.02万元,增长39.8%。主要原因是年中追加项目支出,公路建设资金79.46万元,地质灾害防治资金47.54万元,巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金61.4万元等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1)一般公共服务支出783.38万元,占36.1%,较年初预算数增加30.91万元,增长4.1%,主要原因是在职人员数量增加且存在职级职务晋升,基本工资等相关支出增加。

(2)国防支出1.5万元,占0.1%,较年初预算数减少2.5万元,下降62.5%,主要原因是民兵工作经费支出减少。

(3)公共安全支出35.42万元,占1.6%,较年初预算数增加9.97万元,增长39.2%,主要原因是年中追加综合治安巡逻员工作经费。

(4)教育支出0.9万元,占0%,较年初预算数增加0.9万元,增长100%,主要原因是年初未对项目支出进行预算,年中追加干部教育培训项目资金。

(5)文化旅游体育与传媒支出17.12万元,占0.8%,较年初预算数减少2.73万元,下降13.8%,主要原因是落实中央八项规定精神,厉行节约,严控支出。

(6)社会保障和就业支出381.08万元,占17.5%,较年初预算数增加186.1万元,增长95.5%,主要原因是年中追加公益性岗位补贴和社保补贴、城乡特困人员基本生活等项目资金。

(7)卫生健康支出41.25万元,占1.9%,较年初预算数减少0.73万元,下降1.7%,主要原因是在职职工人员调出,医疗支出减少。

(8)节能环保支出88.28万元,占4.1%,较年初预算数增加38.28万元,增长76.6%,主要原因是年中追加垃圾中转站运行项目资金。

(9)城乡社区支出117.59万元,占5.4%,较年初预算数增加67.59万元,增长135.2%,主要原因是年中追加垃圾中转站运行项目资金。

(10)农林水支出501.43万元,占23.1%,较年初预算数增加149.28万元,增长42.4%,主要原因是年中追加林业草原防灾减灾项目资金以及脱贫户临时公益性岗位补助资金。

(11)交通运输支出79.46万元,占3.7%,较年初预算数增加69.86万元,增长727.7%,主要原因是年中追加农村公路安防工程建设项目资金。

(12)商业服务业等支出30.09万元,占1.4%,较年初预算数增加30.09万元,增长100%,主要原因是年初未对项目支出进行预算,年中追加农村电商创业孵化基地升级改造项目资金。

(13)住房保障支出44.66万元,占2.1%,较年初预算数减少6.54万元,下降12.8%,主要原因是公积金清算,缴费基数下降,预算减少。

(14)灾害防治及应急管理支出50.54万元,占2.3%,较年初预算数增加47.54万元,增长1584.7%,主要原因是年中追加老鹰岩危岩排危除险等项目资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出828.13万元。

其中:

人员经费724.88万元,与2023年度相比,增加73.08万元,增长11.2%,主要原因是本年度职工人数增加且存在职级职务晋升,所以基本工资等相关支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出等。

公用经费103.25万元,与2023年度相比,增加10.69万元,增长11.6%,主要原因是在职人员数量增加导致日常公用经费开支增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入119.15万元,与2023年度相比,减少71.57万元,下降37.5%,主要原因是本年度耕地恢复补足经费、耕地“非粮化”处置资金拨款较上年减少。本年支出119.15万元,与2023年度相比,减少71.57万元,下降37.5%,主要原因是本年度耕地恢复补足经费、耕地“非粮化”处置资金支出较上年减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5万元,较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.14万元,下降2.7%,主要原因是严格按照公车使用规定,减少了公务车运行维护成本。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减;较上年支出数无增减,主要原因是主要原因是本部门本年度无因公出国(境)费用。

公务用车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减;较上年支出数无增减,主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费5万元,主要用于公务车油料费、维修维护费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数无增减;较上年支出数减少0.14万元,下降2.7%,主要原因是严格按照公车使用规定,减少了公务车运行维护成本。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数无增减;较上年支出数无增减,主要原因是本部门本年度无公务接待费,与上年持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.25万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.07万元,与2023年度相比,减少1.19万元,下降94.4%,主要原因是落实中央八项规定精神,厉行节约,严控支出。本年度培训费支出1.31万元,与2023年度相比,增加0.28万元,增长27.2%,主要原因是本年度召开西山片区财政业务培训会,培训费增加。本年度差旅费支出15.37万元,与2023年度相比,减少41.97万元,下降73.2%,主要原因是厉行节约,严控一般性支出,强化出差审批管理,减少非必要出行。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出103.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加10.69万元,增长11.6%,主要原因是本年度办公用品及设备耗材价格上涨。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.42万元,其中:政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.42元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.42万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购一台台式计算机,共计0.42万元。


五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和53二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1463.72万元。

(二)部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

肖靖雨023-53632101


收入支出决算总表

公开01表

部门:重庆市梁平区袁驿镇人民政府(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,172.7

一、一般公共服务支出

783.38

二、政府性基金预算财政拨款收入

119.15

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

1.5

四、上级补助收入

四、公共安全支出

35.42

五、事业收入

五、教育支出

0.9

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

17.12

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

381.08

九、卫生健康支出

41.25

十、节能环保支出

88.28

十一、城乡社区支出

236.74

十二、农林水支出

501.43

十三、交通运输支出

79.46

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

30.09

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

44.66

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

50.54

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,291.85

本年支出合计

2,291.85

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2,291.85

总计

2,291.85

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市梁平区袁驿镇人民政府(本级)

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,291.85

2,291.85

201

一般公共服务支出

783.38

783.38

20101

人大事务

6.11

6.11

2010108

代表工作

6.11

6.11

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

714.8

714.8

2010301

行政运行

570.24

570.24

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

144.56

144.56

20104

发展与改革事务

20.58

20.58

2010499

其他发展与改革事务支出

20.58

20.58

20106

财政事务

0.41

0.41

2010699

其他财政事务支出

0.41

0.41

20129

群众团体事务

1.56

1.56

2012999

其他群众团体事务支出

1.56

1.56

20132

组织事务

16.23

16.23

2013202

一般行政管理事务

16.23

16.23

20138

市场监督管理事务

7.92

7.92

2013816

食品安全监管

7.92

7.92

20139

社会工作事务

15.77

15.77

2013999

其他社会工作事务支出

15.77

15.77

203

国防支出

1.5

1.5

20306

国防动员

1.5

1.5

2030607

民兵

1.5

1.5

204

公共安全支出

35.42

35.42

20402

公安

35.42

35.42

2040299

其他公安支出

35.42

35.42

205

教育支出

0.9

0.9

20508

进修及培训

0.9

0.9

2050802

干部教育

0.9

0.9

207

文化旅游体育与传媒支出

17.12

17.12

20701

文化和旅游

16.79

16.79

2070109

群众文化

11.68

11.68

2070199

其他文化和旅游支出

5.11

5.11

20702

文物

0.33

0.33

2070204

文物保护

0.33

0.33

208

社会保障和就业支出

381.08

381.08

20801

人力资源和社会保障管理事务

14.22

14.22

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

14.22

14.22

20802

民政管理事务

51.24

51.24

2080208

基层政权建设和社区治理

51.24

51.24

20805

行政事业单位养老支出

140

140

2080501

行政单位离退休

4.69

4.69

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.95

59.95

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.46

35.46

2080599

其他行政事业单位养老支出

39.9

39.9

20807

就业补助

102.81

102.81

2080704

社会保险补贴

27.01

27.01

2080705

公益性岗位补贴

75.8

75.8

20808

抚恤

39.35

39.35

2080801

死亡抚恤

39.35

39.35

20810

社会福利

1.07

1.07

2081099

其他社会福利支出

1.07

1.07

20811

残疾人事业

5.08

5.08

2081199

其他残疾人事业支出

5.08

5.08

20820

临时救助

2.88

2.88

2082001

临时救助支出

2.88

2.88

20821

特困人员救助供养

22.53

22.53

2082101

城市特困人员救助供养支出

12.3

12.3

2082102

农村特困人员救助供养支出

10.23

10.23

20828

退役军人管理事务

1.58

1.58

2082804

拥军优属

0.4

0.4

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.18

1.18

20899

其他社会保障和就业支出

0.32

0.32

2089999

其他社会保障和就业支出

0.32

0.32

210

卫生健康支出

41.25

41.25

21011

行政事业单位医疗

41.25

41.25

2101101

行政单位医疗

33.61

33.61

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.64

7.64

211

节能环保支出

88.28

88.28

21103

污染防治

50

50

2110304

固体废弃物与化学品

50

50

21104

自然生态保护

38.28

38.28

2110402

农村环境保护

38.28

38.28

212

城乡社区支出

236.74

236.74

21203

城乡社区公共设施

67.59

67.59

2120399

其他城乡社区公共设施支出

67.59

67.59

21205

城乡社区环境卫生

50

50

2120501

城乡社区环境卫生

50

50

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

119.15

119.15

2120804

农村基础设施建设支出

61.6

61.6

2120814

农业生产发展支出

57.55

57.55

213

农林水支出

501.43

501.43

21301

农业农村

24.17

24.17

2130108

病虫害控制

18.16

18.16

2130119

防灾救灾

0.5

0.5

2130122

农业生产发展

4.01

4.01

2130124

农村合作经济

1.5

1.5

21302

林业和草原

29.48

29.48

2130205

森林资源培育

5.04

5.04

2130234

林业草原防灾减灾

19.4

19.4

2130299

其他林业和草原支出

5.04

5.04

21303

水利

7.65

7.65

2130306

水利工程运行与维护

2.19

2.19

2130315

抗旱

5.46

5.46

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

61.4

61.4

2130504

农村基础设施建设

10

10

2130505

生产发展

35.4

35.4

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

16

16

21307

农村综合改革

378.73

378.73

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

378.73

378.73

214

交通运输支出

79.46

79.46

21401

公路水路运输

79.46

79.46

2140104

公路建设

79.46

79.46

216

商业服务业等支出

30.09

30.09

21602

商业流通事务

30.09

30.09

2160299

其他商业流通事务支出

30.09

30.09

221

住房保障支出

44.66

44.66

22102

住房改革支出

44.66

44.66

2210201

住房公积金

44.66

44.66

224

灾害防治及应急管理支出

50.54

50.54

22406

自然灾害防治

47.54

47.54

2240601

地质灾害防治

47.54

47.54

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3

3

2240703

自然灾害救灾补助

3

3

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:重庆市梁平区袁驿镇人民政府(本级)

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,291.85

828.13

1,463.72

201

一般公共服务支出

783.38

570.24

213.14

20101

人大事务

6.11

6.11

2010108

代表工作

6.11

6.11

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

714.8

570.24

144.56

2010301

行政运行

570.24

570.24

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

144.56

144.56

20104

发展与改革事务

20.58

20.58

2010499

其他发展与改革事务支出

20.58

20.58

20106

财政事务

0.41

0.41

2010699

其他财政事务支出

0.41

0.41

20129

群众团体事务

1.56

1.56

2012999

其他群众团体事务支出

1.56

1.56

20132

组织事务

16.23

16.23

2013202

一般行政管理事务

16.23

16.23

20138

市场监督管理事务

7.92

7.92

2013816

食品安全监管

7.92

7.92

20139

社会工作事务

15.77

15.77

2013999

其他社会工作事务支出

15.77

15.77

203

国防支出

1.5

1.5

20306

国防动员

1.5

1.5

2030607

民兵

1.5

1.5

204

公共安全支出

35.42

35.42

20402

公安

35.42

35.42

2040299

其他公安支出

35.42

35.42

205

教育支出

0.9

0.9

20508

进修及培训

0.9

0.9

2050802

干部教育

0.9

0.9

207

文化旅游体育与传媒支出

17.12

17.12

20701

文化和旅游

16.79

16.79

2070109

群众文化

11.68

11.68

2070199

其他文化和旅游支出

5.11

5.11

20702

文物

0.33

0.33

2070204

文物保护

0.33

0.33

208

社会保障和就业支出

381.08

171.98

209.1

20801

人力资源和社会保障管理事务

14.22

14.22

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

14.22

14.22

20802

民政管理事务

51.24

51.24

2080208

基层政权建设和社区治理

51.24

51.24

20805

行政事业单位养老支出

140.00

140.00

2080501

行政单位离退休

4.69

4.69

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.95

59.95

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.46

35.46

2080599

其他行政事业单位养老支出

39.89

39.89

20807

就业补助

102.81

102.81

2080704

社会保险补贴

27.01

27.01

2080705

公益性岗位补贴

75.8

75.8

20808

抚恤

39.35

31.98

7.37

2080801

死亡抚恤

39.35

31.98

7.37

20810

社会福利

1.07

1.07

2081099

其他社会福利支出

1.07

1.07

20811

残疾人事业

5.08

5.08

2081199

其他残疾人事业支出

5.08

5.08

20820

临时救助

2.88

2.88

2082001

临时救助支出

2.88

2.88

20821

特困人员救助供养

22.53

22.53

2082101

城市特困人员救助供养支出

12.3

12.3

2082102

农村特困人员救助供养支出

10.23

10.23

20828

退役军人管理事务

1.58

1.58

2082804

拥军优属

0.4

0.4

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.18

1.18

20899

其他社会保障和就业支出

0.32

0.32

2089999

其他社会保障和就业支出

0.32

0.32

210

卫生健康支出

41.25

41.25

21011

行政事业单位医疗

41.25

41.25

2101101

行政单位医疗

33.61

33.61

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.64

7.64

211

节能环保支出

88.28

88.28

21103

污染防治

50

50

2110304

固体废弃物与化学品

50

50

21104

自然生态保护

38.28

38.28

2110402

农村环境保护

38.28

38.28

212

城乡社区支出

236.74

236.74

21203

城乡社区公共设施

67.59

67.59

2120399

其他城乡社区公共设施支出

67.59

67.59

21205

城乡社区环境卫生

50

50

2120501

城乡社区环境卫生

50

50

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

119.15

119.15

2120804

农村基础设施建设支出

61.6

61.6

2120814

农业生产发展支出

57.55

57.55

213

农林水支出

501.43

501.43

21301

农业农村

24.17

24.17

2130108

病虫害控制

18.16

18.16

2130119

防灾救灾

0.5

0.5

2130122

农业生产发展

4.01

4.01

2130124

农村合作经济

1.5

1.5

21302

林业和草原

29.48

29.48

2130205

森林资源培育

5.04

5.04

2130234

林业草原防灾减灾

19.4

19.4

2130299

其他林业和草原支出

5.04

5.04

21303

水利

7.65

7.65

2130306

水利工程运行与维护

2.19

2.19

2130315

抗旱

5.46

5.46

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

61.4

61.4

2130504

农村基础设施建设

10

10

2130505

生产发展

35.4

35.4

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

16

16

21307

农村综合改革

378.73

378.73

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

378.73

378.73

214

交通运输支出

79.46

79.46

21401

公路水路运输

79.46

79.46

2140104

公路建设

79.46

79.46

216

商业服务业等支出

30.09

30.09

21602

商业流通事务

30.09

30.09

2160299

其他商业流通事务支出

30.09

30.09

221

住房保障支出

44.66

44.66

22102

住房改革支出

44.66

44.66

2210201

住房公积金

44.66

44.66

224

灾害防治及应急管理支出

50.54

50.54

22406

自然灾害防治

47.54

47.54

2240601

地质灾害防治

47.54

47.54

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3

3

2240703

自然灾害救灾补助

3

3

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆市梁平区袁驿镇人民政府(本级)

公开04表

单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,172.7

一、一般公共服务支出

783.38

783.38

二、政府性基金预算财政拨款

119.15

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

1.5

1.5

四、公共安全支出

35.42

35.42

五、教育支出

0.9

0.9

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

17.12

17.12

八、社会保障和就业支出

381.08

381.08

九、卫生健康支出

41.25

41.25

十、节能环保支出

88.28

88.28

十一、城乡社区支出

236.74

117.59

119.15

十二、农林水支出

501.43

501.43

十三、交通运输支出

79.46

79.46

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

30.09

30.09

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

44.66

44.66

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

50.54

50.54

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,291.85

本年支出合计

2,291.85

2,172.7

119.15

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2,291.85

总计

2,291.85

2,172.7

119.15

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市梁平区袁驿镇人民政府(本级)

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,172.7

828.13

1,344.57

201

一般公共服务支出

783.38

570.24

213.14

20101

人大事务

6.11

6.11

2010108

代表工作

6.11

6.11

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

714.8

570.24

144.56

2010301

行政运行

570.24

570.24

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

144.56

144.56

20104

发展与改革事务

20.58

20.58

2010499

其他发展与改革事务支出

20.58

20.58

20106

财政事务

0.41

0.41

2010699

其他财政事务支出

0.41

0.41

20129

群众团体事务

1.56

1.56

2012999

其他群众团体事务支出

1.56

1.56

20132

组织事务

16.23

16.23

2013202

一般行政管理事务

16.23

16.23

20138

市场监督管理事务

7.92

7.92

2013816

食品安全监管

7.92

7.92

20139

社会工作事务

15.77

15.77

2013999

其他社会工作事务支出

15.77

15.77

203

国防支出

1.5

1.5

20306

国防动员

1.5

1.5

2030607

民兵

1.5

1.5

204

公共安全支出

35.42

35.42

20402

公安

35.42

35.42

2040299

其他公安支出

35.42

35.42

205

教育支出

0.9

0.9

20508

进修及培训

0.9

0.9

2050802

干部教育

0.9

0.9

207

文化旅游体育与传媒支出

17.12

17.12

20701

文化和旅游

16.79

16.79

2070109

群众文化

11.68

11.68

2070199

其他文化和旅游支出

5.11

5.11

20702

文物

0.33

0.33

2070204

文物保护

0.33

0.33

208

社会保障和就业支出

381.08

171.98

209.1

20801

人力资源和社会保障管理事务

14.22

14.22

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

14.22

14.22

20802

民政管理事务

51.24

51.24

2080208

基层政权建设和社区治理

51.24

51.24

20805

行政事业单位养老支出

140

140

2080501

行政单位离退休

4.69

4.69

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.95

59.95

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.46

35.46

2080599

其他行政事业单位养老支出

39.9

39.9

20807

就业补助

102.81

102.81

2080704

社会保险补贴

27.01

27.01

2080705

公益性岗位补贴

75.8

75.8

20808

抚恤

39.35

31.98

7.37

2080801

死亡抚恤

39.35

31.98

7.37

20810

社会福利

1.07

1.07

2081099

其他社会福利支出

1.07

1.07

20811

残疾人事业

5.08

5.08

2081199

其他残疾人事业支出

5.08

5.08

20820

临时救助

2.88

2.88

2082001

临时救助支出

2.88

2.88

20821

特困人员救助供养

22.53

22.53

2082101

城市特困人员救助供养支出

12.3

12.3

2082102

农村特困人员救助供养支出

10.23

10.23

20828

退役军人管理事务

1.58

1.58

2082804

拥军优属

0.4

0.4

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.18

1.18

20899

其他社会保障和就业支出

0.32

0.32

2089999

其他社会保障和就业支出

0.32

0.32

210

卫生健康支出

41.25

41.25

21011

行政事业单位医疗

41.25

41.25

2101101

行政单位医疗

33.61

33.61

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.64

7.64

211

节能环保支出

88.28

88.28

21103

污染防治

50

50

2110304

固体废弃物与化学品

50

50

21104

自然生态保护

38.28

38.28

2110402

农村环境保护

38.28

38.28

212

城乡社区支出

117.59

117.59

21203

城乡社区公共设施

67.59

67.59

2120399

其他城乡社区公共设施支出

67.59

67.59

21205

城乡社区环境卫生

50

50

2120501

城乡社区环境卫生

50

50

213

农林水支出

501.43

501.43

21301

农业农村

24.17

24.17

2130108

病虫害控制

18.16

18.16

2130119

防灾救灾

0.5

0.5

2130122

农业生产发展

4.01

4.01

2130124

农村合作经济

1.5

1.5

21302

林业和草原

29.48

29.48

2130205

森林资源培育

5.04

5.04

2130234

林业草原防灾减灾

19.4

19.4

2130299

其他林业和草原支出

5.04

5.04

21303

水利

7.65

7.65

2130306

水利工程运行与维护

2.19

2.19

2130315

抗旱

5.46

5.46

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

61.40

61.4

2130504

农村基础设施建设

10

10

2130505

生产发展

35.4

35.4

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

16

16

21307

农村综合改革

378.73

378.73

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

378.73

378.73

214

交通运输支出

79.46

79.46

21401

公路水路运输

79.46

79.46

2140104

公路建设

79.46

79.46

216

商业服务业等支出

30.09

30.09

21602

商业流通事务

30.09

30.09

2160299

其他商业流通事务支出

30.09

30.09

221

住房保障支出

44.66

44.66

22102

住房改革支出

44.66

44.66

2210201

住房公积金

44.66

44.66

224

灾害防治及应急管理支出

50.54

50.54

22406

自然灾害防治

47.54

47.54

2240601

地质灾害防治

47.54

47.54

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3

3

2240703

自然灾害救灾补助

3

3

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆市梁平区袁驿镇人民政府(本级)

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

645.3

302

商品和服务支出

103.25

310

资本性支出

30101

基本工资

138.17

30201

办公费

9.3

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

113.36

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

212.62

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

0.75

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

59.95

30206

电费

1.9

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

35.46

30207

邮电费

10.54

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

33.61

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

2.83

30211

差旅费

6.64

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

44.66

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

4.64

30213

维修(护)费

1.45

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

79.58

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

31.98

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

39.9

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

3

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

43.28

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

4.7

30229

福利费

0.13

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

5

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

24.26

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

724.88

公用经费合计

103.25

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市梁平区袁驿镇人民政府(本级)

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0

119.15

119.15

0

119.15

0

212

城乡社区支出

0

119.15

119.15

0

119.15

0

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0

119.15

119.15

0

119.15

0

2120804

农村基础设施建设支出

0

61.6

61.6

0

61.6

0

2120814

农业生产发展支出

0

57.55

57.55

0

57.55

0

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市梁平区袁驿镇人民政府(本级)

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

0








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

部门:重庆市梁平区袁驿镇人民政府(本级)

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

103.25

(一)支出合计

5

5

(一)行政单位

103.25

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

5

5

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

4

(2)公务用车运行维护费

5

5

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

4

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

0.42

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

0.42

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.42

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

0.42

二、会议费

0.07

三、培训费

1.31

四、差旅费

15.37

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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