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索引号 11500228008652038C/2026-00011 发文字号
主题分类 财政 体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区政府办公室 有效性
标题 重庆市梁平区人民政府办公室(汇总)2026年部门预算情况说明
成文日期 2026-02-28 发布日期 2026-02-28
索引号 11500228008652038C/2026-00011
发文字号
主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区政府办公室
有效性
标题 重庆市梁平区人民政府办公室(汇总)2026年部门预算情况说明
成文日期 2026-02-28
发布日期 2026-02-28

一、单位基本情况

重庆市梁平区人民政府办公室

(一)职能职责

重庆市梁平区人民政府办公室是区政府工作部门,为正处级,挂重庆市梁平区人民政府外事办公室牌子,区委外事工作委员会办公室设在重庆市梁平区人民政府办公室。

重庆市梁平区人民政府办公室的主要职责是:

1.贯彻执行党和国家的方针政策。围绕区政府中心工作,协助区政府抓好党的路线、方针、政策,市委、市政府决策部署和区委、区政府重要安排的贯彻落实。

2.负责区政府会议准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。负责组织、协调政府系统的全区性重大活动。

3.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

4.研究区政府各部门和各乡镇人民政府(街道办事处)请示区政府的事项,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批。

5.围绕全区经济社会发展和区政府中心工作,加强调查研究工作,向区政府领导同志提供反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况,为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的信息服务。

6.督促检查各乡镇人民政府(街道办事处)和区政府各部门对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况,及时向市政府和区政府领导同志报告。

7.负责区政府政务值班,指导全区政务值班标准化工作。负责区政府领导处置各类较大突发事件综合协调等工作。

8.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

9.承担区委外事工作委员会的日常工作。负责全区外事工作的统筹、规划、协调和管理。处理相关涉外事务。

10.负责全区党政机关办公用房、公务用车管理、公共机构节能工作。

11.承担推进、指导、协调、监督全区政务(政府信息)公开工作。

12.负责做好金融机构的联系服务工作,承担全区金融数据监测等事务性工作。

13.完成区委和区政府领导同志交办的其他任务。

(二)单位构成

重庆市梁平区人民政府办公室设下列内设机构:

督查室、综合科、党群科、文秘科信息科、秘书一科秘书二科秘书三科政务研究科建议提案科外事科机关事务管理科政务公开科、金融科。

重庆市梁平区人民政府办公室机关行政编制33名。设主任1名,副主任5名(其中1名兼区政府外事办公室主任);科级领导职数15名。

机关后勤服务人员事业编制11名。

重庆市梁平区发展研究中心

(一)机构性质

重庆市梁平区发展研究中心(重庆市梁平区电子政务中心),为隶属于区政府办公室的公益一类财政全额预算事业单位,按正处级管理。

(二)职责任务

1.宗旨

为区政府策提供咨询意见建议

2.主要职责任务

协助收集、整理和报送全区经济和社会发展中的重要综合信息、动态,为区政府决策提供咨询意见建议;围绕全区重大项目、重点工作开展调查研究;负责指导全区政府系统电子政务工作。

3.具体职责任务

1)协助收集、整理和报送全区经济和社会发展中的重要综合信息、动态,为区政府决策提供咨询意见建议。

2)协助或参与拟订重大政策性文件,并对拟以区政府名义出台的政策性文件组织论证,提出意见建议。

3)协助对区政府制订的发展战略、总体规划等方面进行可行性研究,提出意见建议。

4)协助建设、管理、维护区政府门户网站和政务新媒体。

5)负责区电子政务外网的建设、管理和维护等工作。

6)负责电子政务信息技术知识培训。

7)指导各乡镇人民政府(街道办事处)、区政府各部门、有关单位开展电子政务工作。

8)负责全区网上(无纸化)办公系统建设,指导各乡镇人民政府(街道办事处)、区政府各部门、有关单位开展网上(无纸化)办公。

(三)内设机构

综合科经济发展研究科社会发展研究科电子政务科金融发展研究科

(四)人员编制和领导职数

重庆市梁平区发展研究中心事业编制16名。主任 1名,副主任2名;内设机构领导职数5名。

重庆市梁平区数字化城市运行和治理中心

(一)职能职责:承接市级应用,建设本级特色应用,推动城市治理和运行领域迭代集成,支撑上传下达、监测预警、快速响应、评价问效,实现平时保障城市高效运行、紧急突发事件高效协同处置。完成市级数字化城市运行和治理中心下达的业务事项数字化任务,推动本级业务事项、事件梳理和数字化,统筹本级业务部门应用集成和业务贯通,统筹本级业务部门按权责完成任务事件闭环处置,指导基层治理中心建设。

(二)单位构成

重庆市梁平区数字化城市运行和治理中心为隶属于区政府办公室的公益一类财政全额拨款事业单位,机构规格为副处级内设6内设机构,分别是综合科平台建设科、监测预警科、指挥调度科、督查考核科、值班科。

重庆市梁平区数字化城市运行和治理中心预算独立核算的单位,纳入本部门(单位)预算一并公开。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数2571.24万元,其中:一般公共预算拨款2571.24万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金379.68万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入2025年减少180万元,主要原因是2026年项目支出减少。

(二)支出预算:2026年年初预算数2571.24万元,其中:一般公共服务支出2103.62万元,社会保障和就业支出270.53万元,卫生健康支出92.33万元,住房保障支出104.75万元;支出2025年减少180万元,主要原因是2026年项目支出减少。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2571.24万元,一般公共预算财政拨款支出2571.24万元,比2025年减少180万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出

重庆市梁平区政府办公室无2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致

四、三公经费情况说明

2026三公经费预算54.90万元,比2025年减少0.15万元。其中:因公出国(境)费用14万元,与2025年持平,主要原因是因公出国(境)费用没有变化;公务接待费5.4万元,比2025年减少5.65万元,主要原因是严格落实中央八项规定精神,厉行节约;公务用车运行维护费33万元,比2025年增加3万元,主要原因是公务活动增加;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费292.56万元,2025增加100.1万元,主要是2026年人员公用经费标准调高;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额27万元:政府采购货物预算27万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元;其中一般公共预算拨款政府采购万元:政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款2571.24万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202512月,所属各预算单位共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

(五)委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金80万元,主要原因是用于支付区治理中心大厅运维服务项目

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。

(八)上年结转结余资金:包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内,年度预算执行结束时,预算未全部执行或因故未执行,下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时,当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人:邱生学联系方式:023-53220516


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