索引号 | 11500228MB19576560/2025-00010 | 发文字号 | |
主题分类 | 财政 | 体裁分类 | 财政预算、决算 |
发布机构 | 梁平区政务服务办 | 有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区政务服务管理办公室 2024年度决算公开说明 | ||
成文日期 | 2025-09-25 | 发布日期 | 2025-09-25 |
索引号 | 11500228MB19576560/2025-00010 |
发文字号 | |
主题分类 | 财政 |
体裁分类 | 财政预算、决算 |
发布机构 | 梁平区政务服务办 |
有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区政务服务管理办公室 2024年度决算公开说明 |
成文日期 | 2025-09-25 |
发布日期 | 2025-09-25 |
重庆市梁平区政务服务管理办公室
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻落实有关行政审批工作的法律、法规、规章和方针、政策;承担行政审批制度改革的组织协调、执行和指导的职责。
2.对各部门、各单位办理行政审批和政务服务事项的工作实施统一管理,并制定具体管理办法。
3.推进三级政务服务体系建设,承担区级行政服务中心监督管理工作,指导乡镇(街道)公共服务中心建设。
4.会同有关部门制定联合审批事项办理规程,并对投资项目落实联合审批,开展代办服务,实行跟踪督办。
5.负责受理各类行政服务投诉,协助监察部门做好投诉案件和违规、违纪工作人员的调查处理工作。
6.负责对全区行政审批服务工作人员进行教育培训,对区行政服务中心窗口及其工作人员进行日常管理和考评。
7.负责网上行政审批制度改革工作。
8.负责管理网上政务服务平台及网上行政审批信息,对全区网上行政审批工作进行组织协调和指导规范。
9.负责“互联网+政务服务”工作。
10.负责全区“民呼我为”系统工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市梁平区政务服务管理办公室内设3个机构科室,分别是综合科、职能转变协调科、政务服务科,单位现有在职人员5人,其中正处级1人,副处级1人,正科级3人。下属1个二级预算单位重庆市梁平区政务服务中心内设6个科室,分别是综合科、基层服务科、电子政务科、代办服务科、党群科、政务效能管理科,单位现有在职人员11人,其中七级职员2人,八级职员3人,九级职员5人,专技七级1人。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为688.78万元。收、支与2023年度相比,减少106.23万元,下降13.4%,主要原因一是减少了大厅统一服装项目及“渝快办”宣传项目经费,二是减少了政务服务大厅运行经费支出。
1.收入情况。2024年度收入合计688.78万元,与2023年度相比,减少106.23万元,下降13.4%,主要原因一是减少了大厅统一服装项目及“渝快办”宣传项目经费,二是减少了政务服务大厅运行经费支出。其中:财政拨款收入688.78万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计688.78万元,与2023年度相比,减少106.23万元,下降13.4%,主要原因一是减少了大厅统一服装项目及“渝快办”宣传项目经费,二是减少了政务服务大厅运行经费支出。其中:基本支出352.29万元,占51.2%;项目支出336.49万元,占48.9%。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是财政实行部门预算零结转,年末指标未使用部分财政全部收回。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为688.78万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少106.23万元,下降13.4%。主要原因一是减少了大厅统一服装项目及“渝快办”宣传项目经费,二是减少了政务服务大厅运行经费支出。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入688.78万元,与2023年度相比,减少106.23万元,下降13.4%。主要原因一是减少了大厅统一服装项目及“渝快办”宣传项目经费,二是减少了政务服务大厅运行经费支出。较年初预算数减少62.98万元,下降8.4%。主要原因是一是电脑采购和“渝快办”宣传这两个项目未支出,二是大厅午餐补助项目据实报销,有部分大厅窗口人员未在本单位用餐。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出688.78万元,与2023年度相比,减少106.23万元,下降13.4%。主要原因一是减少了大厅统一服装项目及“渝快办”宣传项目经费,二是减少了政务服务大厅运行经费支出。较年初预算数减少62.98万元,下降8.4%。主要原因是一是电脑采购和“渝快办”宣传这两个项目未支出,二是大厅午餐补助项目据实报销,有部分大厅窗口人员未在本单位用餐。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出608.28万元,占88.3%,较年初预算数减少67.41万元,下降10%,主要原因是一是电脑采购和“渝快办”宣传这两个项目未支出,二是大厅午餐补助项目据实报销,有部分大厅窗口人员未在本单位用餐。
(2)社会保障和就业支出50.37万元,占7.3%,较年初预算数增加11.25万元,增长28.8%,主要原因是社保基数调增。
(3)卫生健康支出17.06万元,占2.5%,较年初预算数减少0.29万元,下降1.7%,主要原因是中途人员调出。
(4)住房保障支出13.07万元,占1.9%,较年初预算数减少6.52万元,下降33.3%,主要原因是下属事业单位还在抵扣公积清退额度。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是财政实行部门预算零结转,年末指标未使用部分财政全部收回。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出352.29万元。其中:
人员经费310.03万元,与2023年度相比,减少2.82万元,下降0.9%,主要原因是中途人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。
公用经费42.26万元,与2023年度相比,减少2.55万元,下降5.7%,主要原因是中途人员调出。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.47万元,较年初预算数减少2.03万元,下降58%,主要原因一是从严控制“三公”经费,二是严格落实公车使用规定,未安排公车购置预决算。较上年支出数减少0.14万元,下降8.7%,主要原因一是从严控制“三公”经费,二是严格落实公车使用规定,未安排公车购置预决算。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是本年度无因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度无因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是本年度无因公出国(境)费用。
公务用车购置费0万元,本年度未安排公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度未安排公务车购置费用支出。较上年支出数无增减,主要原因是本年度未安排公务车购置费用支出。
公务用车运行维护费1.47万元,主要用于公务车保险费、停车费及下乡油费、过路费等支出。费用支出较年初预算数减少1.03万元,下降41.2%,主要原因是严格落实公车使用规定,从严控制经费支出。较上年支出数减少0.06万元,下降3.9%,主要原因是严格落实公车使用规定,因公下乡减少。
公务接待费0万元,主要用于接待市内外其他区县到我单位学习调研的支出。费用支出较年初预算数减少1万元,下降100%,主要原因是我单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.08万元,下降100%,主要原因是本年度未进行公务接待,未产生费用。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.47万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.13万元,与2023年度相比,减少0.13万元,下降50%,主要原因是会议召开次数较少。本年度培训费支出1.22万元,与2023年度相比,增加0.61万元,增长100%,主要原因是一是培训费用增加,二是培训人员增加。本年度差旅费支出4.51万元,与2023年度相比,减少6.79万元,下降60.1%,主要原因是下乡人次减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出17.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少5.55万元,下降23.8%,主要原因一是机关人员减少,对应减少了邮电费、劳务费、其他交通费用等费用支出,二是厉行节约、坚持“过紧日子”思想,节约运行经费支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我办对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金336.49万元。
部门整体绩效自评表
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
项目名称: |
重庆市梁平区政务服务管理办公室整体监控 |
项目编码: |
50015500024P000025 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||||
项目主管部门: |
131-重庆市梁平区政务服务管理办公室 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
刘昌蓉 |
联系电话: |
13896385469 | |||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||
年度总金额 |
751.76 |
688.78 |
688.78 |
|||||||||||||
其中:财政拨款 |
751.76 |
688.78 |
688.78 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||
一般公共预算 |
751.76 |
688.78 |
688.78 |
100 |
||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
负责管理网上政务服务平台及网上行政审批信息,对全区网上行政审批工作进行组织协调和指导规范,确保“互联网+政务服务”工作顺利开展.;负责统筹“互联网+监管”、“互联网+督查”的运行管理,为群众排忧解难。; |
依托“渝快办”平台,加强政务服务事项实施清单的动态管理,推进“一网通办”;统筹协调,做好市级统筹“一件事一次办”事项的上线运行工作;开展政务服务“跨省通办”“川渝通办”工作,有效满足企业和群众跨区域办事需求;加强政务服务大厅运行管理,做好窗口人员日常管理和考核工作,促进窗口工作规范高效运行。 |
根据市级进度更新调整政务服务事项,截至目前区级5340项、乡镇(街)级5504项政务服务事项纳入“渝快办”平台管理和运行;推动“高效办成一件事”,及时做好市级新增事项在“一件事办件集成系统”配置上线运行工作;持续推行“跨省通办”。在政务服务大厅设置“跨省通办”窗口,配备专职人员提供服务;加强了政务服务大厅管理,开展“渝快办”事项上线、系统操作以及综窗工作人员行为举止、仪容仪表规范培训,根据窗口工作人员的日常表现及事项办理情况进行月考评和年度考核。 | ||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||
“跨省通办”办件量 |
件 |
≥ |
8000 |
10000 |
25 |
100 |
10 |
10 |
是 |
根据上级工作要求,推动川渝通办 | ||||||
“一件事”办件量 |
件 |
≥ |
20000 |
30000 |
50 |
100 |
10 |
10 |
是 |
根据市级工作要求,大力推进一件事一次办,我办积极推动此项工作,从而取得成效。 | ||||||
“民呼我为”办结率 |
% |
≥ |
98 |
99.39 |
1.42 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||
“一网通办”办结率 |
% |
≥ |
97 |
98.26 |
1.3 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|||||||
“民呼我为”满意率 |
% |
≥ |
85 |
89.77 |
5.61 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||
好差评满意率 |
% |
≥ |
98 |
99.99 |
2.03 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||
群众满意率 |
% |
≥ |
98 |
99.5 |
1.53 |
100 |
10 |
10 |
是 |
(二)部门绩效评价情况
本部门2024年度未开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局2024年未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘昌蓉 联系电话:023-53368006
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
部门:重庆市梁平区政务服务管理办公室 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
688.78 |
一、一般公共服务支出 |
608.28 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、社会保障和就业支出 |
50.37 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、卫生健康支出 |
17.06 | |
四、上级补助收入 |
四、住房保障支出 |
13.07 | |
五、事业收入 |
|||
六、经营收入 |
|||
七、附属单位上缴收入 |
|||
八、其他收入 |
|||
本年收入合计 |
688.78 |
本年支出合计 |
688.78 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
688.78 |
总计 |
688.78 |
收入决算表 | |||||||||
部门:重庆市梁平区政务服务管理办公室 |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
688.78 |
688.78 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
608.28 |
608.28 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
608.28 |
608.28 |
||||||
2010301 |
行政运行 |
100.66 |
100.66 |
||||||
2010306 |
政务公开审批 |
336.49 |
336.49 |
||||||
2010350 |
事业运行 |
171.13 |
171.13 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
50.37 |
50.37 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.37 |
50.37 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.09 |
30.09 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.29 |
18.29 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
17.06 |
17.06 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.06 |
17.06 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
6.42 |
6.42 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
7.72 |
7.72 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.92 |
2.92 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
13.07 |
13.07 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
13.07 |
13.07 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
13.07 |
13.07 |
支出决算表 | |||||||
部门:重庆市梁平区政务服务管理办公室 |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
688.78 |
352.29 |
336.49 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
608.28 |
271.79 |
336.49 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
608.28 |
271.79 |
336.49 |
|||
2010301 |
行政运行 |
100.66 |
100.66 |
||||
2010306 |
政务公开审批 |
336.49 |
0.00 |
336.49 |
|||
2010350 |
事业运行 |
171.13 |
171.13 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
50.37 |
50.37 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.37 |
50.37 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.09 |
30.09 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.29 |
18.29 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
17.06 |
17.06 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.06 |
17.06 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
6.42 |
6.42 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
7.72 |
7.72 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.92 |
2.92 |
||||
221 |
住房保障支出 |
13.07 |
13.07 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
13.07 |
13.07 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
13.07 |
13.07 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
部门:重庆市梁平区政务服务管理办公室 |
公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
688.78 |
一、一般公共服务支出 |
608.28 |
608.28 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、社会保障和就业支出 |
50.37 |
50.37 |
|||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、卫生健康支出 |
17.06 |
17.06 |
|||
四、住房保障支出 |
13.07 |
13.07 |
||||
本年收入合计 |
688.78 |
本年支出合计 |
688.78 |
688.78 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
688.78 |
总计 |
688.78 |
688.78 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门:重庆市梁平区政务服务管理办公室 |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
688.78 |
352.29 |
336.49 | |
201 |
一般公共服务支出 |
608.28 |
271.79 |
336.49 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
608.28 |
271.79 |
336.49 |
2010301 |
行政运行 |
100.66 |
100.66 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
336.49 |
336.49 | |
2010350 |
事业运行 |
171.13 |
171.13 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.37 |
50.37 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.37 |
50.37 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.09 |
30.09 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.29 |
18.29 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.00 |
2.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.06 |
17.06 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.06 |
17.06 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.42 |
6.42 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.72 |
7.72 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.92 |
2.92 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.07 |
13.07 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.07 |
13.07 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.07 |
13.07 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门:重庆市梁平区政务服务管理办公室 |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
307.83 |
302 |
商品和服务支出 |
42.26 |
|||
30101 |
基本工资 |
72.83 |
30201 |
办公费 |
3.16 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
19.60 |
30205 |
水费 |
0.14 |
|||
30103 |
奖金 |
38.45 |
30207 |
邮电费 |
3.44 |
|||
30107 |
绩效工资 |
97.44 |
30216 |
培训费 |
1.22 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.09 |
30226 |
劳务费 |
6.33 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
18.29 |
30228 |
工会经费 |
18.00 |
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.12 |
30229 |
福利费 |
3.66 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.21 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.47 |
|||
30113 |
住房公积金 |
13.07 |
30239 |
其他交通费用 |
4.84 |
|||
30114 |
医疗费 |
2.72 |
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.20 |
||||||
30305 |
生活补助 |
2.00 |
||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
||||||
人员经费合计 |
310.03 |
公用经费合计 |
42.26 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:重庆市梁平区政务服务管理办公室 |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|||||||
备注:本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:重庆市梁平区政务服务管理办公室 |
公开08表 | |||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
||||||
备注:本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
部门:重庆市梁平区政务服务管理办公室 |
单位:万元 | |||
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
17.82 |
(一)支出合计 |
1.47 |
1.47 |
(一)行政单位 |
17.82 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
1.47 |
1.47 |
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
1.47 |
1.47 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
2.主要领导干部用车 |
|||
(1)国内接待费 |
— |
3.机要通信用车 |
1 | |
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
||
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
二、会议费 |
— |
0.13 |
||
三、培训费 |
— |
1.22 |
||
四、差旅费 |
— |
4.51 |