一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻落实有关行政审批工作的法律、法规、规章和方针、政策;承担行政审批制度改革的组织协调、执行和指导的职责。
2.对各部门、各单位办理行政审批和政务服务事项的工作实施统一管理,并制定具体管理办法。
3.推进三级政务服务体系建设,承担区级行政服务中心监督管理工作,指导乡镇(街道)公共服务中心建设。
4.会同有关部门制定联合审批事项办理规程,并对投资项目落实联合审批,开展代办服务,实行跟踪督办。
5.负责受理各类行政服务投诉,协助监察部门做好投诉案件和违规、违纪工作人员的调查处理工作。
6.负责对全区行政审批服务工作人员进行教育培训,对区行政服务中心窗口及其工作人员进行日常管理和考评。
7.负责网上行政审批制度改革工作。
8.负责管理网上政务服务平台及网上行政审批信息,对全区网上行政审批工作进行组织协调和指导规范。
9.负责“互联网+政务服务”工作。
10.负责全区群工系统工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市梁平区政务服务管理办公室内设3个机构科室,分别是综合科、职能转变协调科、政务服务科,单位现有在职人员6人,其中正处级1人,副处级1人,三级调研员1人,正科级3人。下属1个二级预算单位重庆市梁平区行政服务中心内设6个科室,分别是综合科、基层服务科、电子政务科、代办服务科、党群科、政务效能管理科,单位现有在职人员11人,其中七级职员1人,八级职员3人,九级职员7人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数984.51万元,其中:一般公共预算拨款984.51万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年增加72.07万元,主要是项目经费拨款增加72.07万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数984.51万元,其中:一般公共服务支出预算925.25万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算29.83万元,卫生健康支出预算14.52万元,住房保障支出预算14.91万元。支出预算较2021年增加72.07万元,主要是基本支出预算减少2.93万元,项目支出预算增加75万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入984.51万元,一般公共预算财政拨款支出984.51万元,比2021年增加72.07万元。其中:基本支出323.51万元,比2021年减少2.93万元,主要原因是区行政服务中心调出1人导致支出减少;项目支出661万元,比2021年增加75万元,主要原因是统一电子政务云平台项目建设经费纳入本单位预算。
区政务服务办2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算4.00万元,比2021年减少1.03万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少0万元,主要原因是无因公出国(境)安排;公务接待费1.50万元,比2021年减少1.03万元,主要原因是我单位严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》;公务用车运行维护费2.5万元,比2021年减少0万元,主要原因是从严从紧控制公务用车;公务用车购置费0万元,比2021年减少0万元;主要原因是本年度无公车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费42.01万元,比上年减少1.97万元,主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额110万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110万元;其中一般公共预算拨款政府采购110万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款984.51万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人,联系方式:(刘昌蓉,电话:023-53368006)
附件3-1
重庆市梁平区政务服务管理办公室财政拨款收支总表 |
单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 984.51 | 一、本年支出 | 984.51 | 984.51 |
|
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一般公共预算拨款 | 984.51 | 一般公共服务 | 925.25 | 925.25 |
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政府性基金预算拨款 |
| 社会保障和就业 | 29.83 | 29.83 |
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国有资本经营预算拨款 |
| 卫生健康 | 14.52 | 14.52 |
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| 住房保障 | 14.91 | 14.91 |
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二、上年结转 |
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一般公共预算拨款 |
| 二、结转下年 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营预算拨款 |
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| 二、结转下年 |
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收入总数 | 984.51 | 支出总数 | 984.51 | 984.51 |
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附件3-2
重庆市梁平区政务服务管理办公室一般公共预算财政拨款支出预算表 |
单位:万元 |
功能分类科目 | 2022年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 984.51 | 323.51 | 661.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 925.25 | 323.51 | 661.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 925.25 | 323.51 | 661.00 |
2010301 | 行政运行 | 110.68 | 110.68 | |
2010306 | 政务公开审批 | 661.00 | | 661.00 |
2010350 | 事业运行 | 153.57 | 153.57 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 29.83 | 29.83 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.83 | 29.83 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.89 | 19.89 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.94 | 9.94 | |
210 | 卫生健康支出 | 14.52 | 14.52 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.52 | 14.52 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.98 | 4.98 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 |
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.72 | 2.72 | |
221 | 住房保障支出 | 14.91 | 14.91 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.91 | 14.91 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.91 | 14.91 | |
备注:本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附件3-3
重庆市梁平区政务服务管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
单位:万元 |
经济分类科目 | 2022年基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 323.51 | 281.50 | 42.01 |
301 | 工资福利支出 | 281.47 | 281.47 | |
30101 | 基本工资 | 62.77 | 62.77 | |
30102 | 津贴补贴 | 23.40 | 23.40 | |
30103 | 奖金 | 3.96 | 3.96 | |
30107 | 绩效工资 | 95.18 | 95.18 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.89 | 19.89 | |
30109 | 职业年金缴费 | 9.94 | 9.94 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.80 | 11.80 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 | |
30113 | 住房公积金 | 14.91 | 14.91 | |
30114 | 医疗费 | 2.72 | 2.72 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 35.88 | 35.88 | |
302 | 商品和服务支出 | 42.01 | | 42.01 |
30201 | 办公费 | 5.30 | | 5.30 |
30202 | 印刷费 | 1.30 | | 1.30 |
30205 | 水费 | 1.65 | | 1.65 |
30206 | 电费 | 4.90 | | 4.90 |
30209 | 物业管理费 | 1.25 | | 1.25 |
30213 | 维修(护)费 | 3.40 | | 3.40 |
30215 | 会议费 | 0.40 | | 0.40 |
30216 | 培训费 | 0.54 | | 0.54 |
30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
30226 | 劳务费 | 5.70 | | 5.70 |
30227 | 委托业务费 | 0.70 | | 0.70 |
30228 | 工会经费 | 1.49 | | 1.49 |
30229 | 福利费 | 1.80 | | 1.80 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
30239 | 其他交通费用 | 6.28 | | 6.28 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.30 | | 4.30 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | |
30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
附件3-4
重庆市梁平区政务服务管理办公室一般公共预算“三公”经费支出表 |
单位:万元 |
2022年预算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
4.00 |
| 2.50 |
| 2.50 | 1.5 |
附件3-5
重庆市梁平区政务服务管理办公室政府性基金预算支出表 |
单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |
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备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。
附件3-6
重庆市梁平区政务服务管理办公室收支总表 |
单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 984.51 | 一般公共服务支出 | 925.25 |
政府性基金预算拨款收入 | | 国防支出 | |
国有资本经营预算拨款收入 | | 公共安全支出 | |
事业收入预算 | | 教育支出 | |
事业单位经营收入预算 | | 社会保障和就业支出 | 29.83 |
其他收入预算 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.52 |
| | 交通运输支出 | |
| | 资源勘探信息等支出 | |
| | 商业服务业等支出 | |
| | 住房保障支出 | 14.91 |
| |
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本年收入合计 | 984.51 | 本年支出合计 | 984.51 |
用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
上年结转 | | | |
收入总计 | 984.51 | 支出总计 | 984.51 |
附件3-7
重庆市梁平区政务服务管理办公室收入总表 |
单位:万元 |
科目 | 合计 | 上年 结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费预算收入 |
| 合计 | 984.51 |
| 984.51 |
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201 | 一般公共服务支出 | 925.25 |
| 925.25 |
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 925.25 |
| 925.25 |
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2010301 | 行政运行 | 110.68 |
| 110.68 |
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2010306 | 政务公开审批 | 661.00 |
| 661.00 |
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2010350 | 事业运行 | 153.57 |
| 153.57 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 29.83 |
| 29.83 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.83 |
| 29.83 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.89 |
| 19.89 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.94 |
| 9.94 |
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210 | 卫生健康支出 | 14.52 |
| 14.52 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 14.52 |
| 14.52 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 4.98 |
| 4.98 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 6.82 |
| 6.82 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.72 |
| 2.72 |
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221 | 住房保障支出 | 14.91 |
| 14.91 |
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22102 | 住房改革支出 | 14.91 |
| 14.91 |
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2210201 | 住房公积金 | 14.91 |
| 14.91 |
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附件3-8
重庆市梁平区政务服务管理办公室支出总表 |
单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 | 对下级单 位补助支出 |
| 合计 | 984.51 | 323.51 | 661.00 | | | |
201 | 一般公共服务支出 | 925.25 | 323.51 | 661.00 | | | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 925.25 | 323.51 | 661.00 | | | |
2010301 | 行政运行 | 110.68 | 110.68 | | | | |
2010306 | 政务公开审批 | 661.00 | | 661.00 | | | |
2010350 | 事业运行 | 153.57 | 153.57 |
| | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 29.83 | 29.83 | | | | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.83 | 29.83 | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.89 | 19.89 | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.94 | 9.94 | | | | |
210 | 卫生健康支出 | 14.52 | 14.52 | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.52 | 14.52 | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.98 | 4.98 | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 |
| | | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.72 | 2.72 | | | | |
221 | 住房保障支出 | 14.91 | 14.91 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 14.91 | 14.91 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 14.91 | 14.91 | | | | |
附件3-9
重庆市梁平区政务服务管理办公室政府采购预算明细表 |
单位:万元 |
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 |
合计 | 110 |
| 110 |
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货物类 |
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服务类 | 110 |
| 110 |
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工程类 |
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附件3-10
2022年部门预算整体绩效目标表
总体资金情况(万元) | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
984.51 | 323.51 | 323.51 |
|
| 661.00 | 661.00 |
|
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部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 负责管理网上政务服务平台及网上行政审批信息,对全区网上行政审批工作进行组织协调和指导规范,确保“互联网+政务服务”工作顺利开展.;负责统筹“互联网+监管”、“互联网+督查”的运行管理,为群众排忧解难。深化“放管服”改革,推进行政审批免费代办服务,切实提高群众满意度,推动政务服务迈上新台阶,推动我区营商环境持续向好。 |
年度绩效指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 确保行政服务中心办事大厅正常运转,更好地为群众做好政务服务 | ≥ | 98 | % | 20 |
履职效能 | 数量指标 | 对区行政服务中心窗口及其人员进行日常管理和考评。 | = | 12 | 月 | 15 |
履职效能 | 质量指标 | 深化“放管服”改革,优化营商环境,推进行政审批免费代办服务,推进行政审批免费代办服务 | 定性 | 优 |
| 20 |
社会效应 | 社会效益 | 推进渝快办,推进政务服务好差评,提供政务服务满意率 | ≥ | 98 | % | 30 |
服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意率达98%以上 | ≥ | 98 | % | 15 |
附件3-11
2022年项目绩效目标表
单位信息: | 重庆市梁平区政务服务管理办公室 | 预算项目: | 行政服务中心办事大厅运行经费 | 职能职责与活动: | 01-负责区行政服务中心办事大厅日常运转 |
主管部门: | 重庆市梁平区政务服务管理办公室 | 项目经办人: | 刘昌蓉 | 项目总额: | 320 | 万元 |
预算执行率权重: | 100% | 项目经办人电话: | 53368006 | 其中: 财政资金: | 320 | 万元 |
年度目标: | 确保行政服务中心办事大厅正常运行,进一步为老百姓办事做好服务。 | 财政专户管理资金: | | 万元 |
单位资金: | | 万元 |
社会投入资金: | | 万元 |
银行贷款: | | 万元 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 |
产出指标 | 数量指标 | 确保行政服务中心办事大厅正常运行 | ≥ | | 10000 | 10000 | 个(台、套、件、辆) | 25 | 25 | |
产出指标 | 质量指标 | 为老百姓提供一站式服务,进一步方便老百姓办事 | 定性 | | 优 | 优 | | 25 | 25 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率98%以上 | ≥ | | 98 | 98 | % | 10 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 为群众提供一站式服务场所,打造好人民满意的服务型政府,营造优良的营商环境。 | 定性 |
| 优 | 优 |
| 15 | 15 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 减少老百姓办事多头跑现象 | 定性 | | 优 | 优 | | 15 | 15 | |