索引号 | 11500228008652038C/2019-01010 | 发文字号 | |
主题分类 | 其他 | 体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区人民政府 | 有效性 | |
标题 | 2018年梁平区财政预算调整方案 | ||
成文日期 | 2019-01-16 | 发布日期 | 2019-01-16 |
索引号 | 11500228008652038C/2019-01010 |
发文字号 | |
主题分类 | 其他 |
体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区人民政府 |
有效性 | |
标题 | 2018年梁平区财政预算调整方案 |
成文日期 | 2019-01-16 |
发布日期 | 2019-01-16 |
2018年梁平区财政预算调整方案
一、预算调整事由
(一)政府债券资金增加。由于政府债券市里要求不纳入年初预算,但债券资金到位后要进行预算调整。今年以来,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,我区积极争取政府债券资金,共争取到位政府债券7.6亿元,其中:新增债券5亿元,置换债券2.6亿元。按《重庆市政府债券预算管理办法》要求,新增债券资金用于乡村振兴计划、园区基础设施建设及民生项目等公益性支出,置换债券用于2018年到期政府债券偿还。
(二)争取上级转移支付资金。今年以来,区级各部门抢抓“三大攻坚战”“八项行动计划”机遇,积极向上争资争项,成效明显,到位上级转移支付资金372,558万元,较年初增加106,528万元,其中:公共预算增加67,707万元,基金预算增加38,821万元。
(三)增加土地出让收入。今年,顺应我区土地市场需求,实现土地出让收入30亿元,已入库23.8亿元,较年初预算增加土地出让收入8.8亿元。
(四)调整城市建设配套费列报方式。为进一步规范预算管理,提高财政收入质量,按照《财政部关于公布行政事业性收费和政府性基金目录清单的公告》(财政部公告2014年第80号)和政府收支分类科目规定,我市从2018年6月1日起将城市建设配套费收支从一般公共预算调整至政府性基金预算中列报。加之取消部分行政事业性收费,调整后预计减少区级一般公共预算收入2亿元,增加区级政府性基金预算收入1.3亿元。
(五)调入预算稳定调节基金。拟将年初预算稳定调节基金的余额441万元调入一般公共预算,安排用于机关事业单位养老保险改革增加上解缺口。
(六)上年结转纳入预算。为提高预算完整性,缩小预决算差异,经与财政部对账核实,2017年区级一般公共预算结转12,098万元,政府性基金预算结转8,316万元,以上结转资金20,414万元均为跨年执行项目,拟按原项目纳入2018年预算。
二、区级财政预算调整方案
根据上述调整事由及测算结果,拟相应调整经区十七届人大二次会议审议批准的区级财政预算。
(一)一般公共预算。
区级收入预算总计调整为733,169万元,较年初调增240,926万元。其中:区本级收入预算调整为208,450万元,较年初调减20,320万元;转移性收入调整为524,719万元,较年初调增261,246万元(调增上级补助收入67,707万元、地方政府债券转贷收入76,000万元、调入预算稳定调节基金441万元、调入资金105,000万元、上年结转12,098万元)。
区级支出预算总计调整为733,169万元,较年初调增240,926万元。其中:区本级支出预算调整为605,696万元,调增支出207,338万元;补助乡镇支出调整为78,763万元,调增33,588万元。
(二)政府性基金预算。
区级收入预算总计调整为300,274万元,较年初调增147,717万元。其中:区本级收入预算调整为250,580万元,较年初调增100,580万元;转移性收入调整为49,694万元,较年初调增47,137万元(调增上级补助38,821万元、上年结转8,316万元)。
区级支出预算总计调整为300,274万元,较年初调增147,717万元。其中:区本级支出预算调整为190,072万元,较年初调增41,984万元;转移性支出调整110,202万元,调增105,733万元(调增上解支出2000万元、调出资金105,000万元,调减补助乡镇1,267万元)。
(三)国有资本经营预算。
区级收入、支出预算合计保持不变。其中:调减其他国有资本经营预算企业利润收入调整704万元,调减其他国有资本经营预算收入8800万元,调增其他国有资本经营预算企业产权转让收入9504万元。
三、全区财政预算变动情况
区级财政预算调整后,拟相应变动已向区十七届人大二次会议报告的全区财政预算。
(一)一般公共预算。
全区收入预算总计调整为733,802万元,较年初调增240,759万元。其中:本级收入预算调整为208,870万元,调减收入20,700万元;转移性收入调整为524,932万元,调增收入261,459万元。
全区支出预算总计调整为733,802万元,较年初调增240,759万元。其中:本级支出预算调整为685,092万元,调增支出240,759万元。
(二)政府性基金预算。
全区收入预算总计调整为300,274万元,较年初调增147,717万元。其中:本级收入预算调整为250,580万元,调增收入100,580万元;转移性收入调整为49,694万元,调增收入47,137万元。
全区支出预算总计调整为300,274万元,较年初调增147,717万元。其中:本级支出预算调整为191,074万元,调增支出40,717万元;转移性支出109,200万元,调增支出107,000万元。
区财政将按照本次会议通过的财政预算调整方案,对部门预算进行相应调整。