索引号 | 11500228008652361T/2025-00121 | 发文字号 | |
主题分类 | 财政 | 体裁分类 | 财政 |
发布机构 | 梁平区财政局 | 有效性 | |
标题 | 关于重庆市梁平区2025年1-6月预算执行情况的报告 | ||
成文日期 | 2025-09-12 | 发布日期 | 2025-09-12 |
索引号 | 11500228008652361T/2025-00121 |
发文字号 | |
主题分类 | 财政 |
体裁分类 | 财政 |
发布机构 | 梁平区财政局 |
有效性 | |
标题 | 关于重庆市梁平区2025年1-6月预算执行情况的报告 |
成文日期 | 2025-09-12 |
发布日期 | 2025-09-12 |
关于重庆市梁平区2025年1-6月
预算执行情况的报告
——2025年8月28日在区第十八届人大常委会第33次会议上
区财政局局长 周龙举
主任、各位副主任、各位委员:
受区人民政府委托,现将重庆市梁平区2025年1—6月预算执行情况报告如下:
一、2025年1-6月收支预算执行情况
(一)全区预算执行情况
1-6月,全区一般公共预算收入完成20.7亿元,增长25.6%,完成年初预算数的52.6%,增幅排全市第7位、渝东北第4位。其中:税收完成9.5亿元,增长9.5%;非税收入完成11.2亿元,增长43.6%。一般公共预算支出34.4亿元,增长1.3%,完成年初预算数的44.8%。
1-6月,全区政府性基金收入完成2.9亿元,下降24.2%,完成年初预算数的14%。其中:土地收入完成2.7亿元,下降21.4%;城市建设配套费和污水处理费完成0.1亿元,下降55.3%。政府性基金支出12.1亿元,下降39.4%,完成年初预算数的66.7%。
1-6月,全区国有资本经营预算收入0亿元,全区国有资本经营预算支出0.2亿元(全部为区级),下降24.4%,完成年初预算数的88.9%。
(二)区级预算执行情况
1-6月,区级一般公共预算收入完成20.7亿元,增长25.6%,完成年初预算数的52.6%,增幅排全市第7位、渝东北第4位。其中:税收完成9.5亿元,增长9.5%;非税收入完成11.2亿元,增长43.5%。一般公共预算支出31.6亿元,增长2%,完成年初预算数的41.1%。
1-6月,区级政府性基金收入完成2.9亿元,下降24.2%,完成年初预算数的14%。其中:土地收入完成2.7亿元,下降21.4%;城市建设配套费和污水处理费完成0.1亿元,下降55.3%。政府性基金支出12.1亿元,下降39.3%,完成年初预算数的66.2%。
1-6月,区级国有资本经营预算收入0亿元,国有资本经营预算支出0.2亿元,下降24.4%,完成年初预算数的88.9%。
(三)地方政府债务情况
1.举借情况
2025年1—6月,市财政局下达我区新增政府债务限额3.58亿元,其中:项目建设新增专项债务限额0.67亿元、再融资专项债务限额2.91亿元。
1—6月,我区申报发行新增专项债券0.67亿元,主要用于项目建设。申报发行再融资债券6.83亿元,主要用于偿还到期政府债务。发行置换债券2.91亿元,主要用于置换存量债务。
2.使用情况
我区1—6月申报发行新增专项债券项目2个,到位资金0.67亿元,主要用于高新产业园区配套服务基础设施建设等。
3.偿还情况
全区政府债务还本付息支出9.78亿元。其中,偿还本金5.94亿元,兑付利息3.84亿元。
二、上半年财政主要工作
今年以来,全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,牢牢把握稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向,大力发扬“拼闯快实争”状态作风,坚决落实党中央决策部署、市委市政府要求和区委区政府安排,坚持依法理财、科学理财、为民理财,保持奋进者姿态,积极推进财政政策加力提效,为延续全区经济社会发展好势头提供坚实的财力支撑。
(一)主动作为,全力实施积极财政政策。一是积极争取中央和市级转移支付,上半年到位转移支付32.1亿元,含超长期国债5.9亿元。二是发行专项债券赋能我区高质量发展。上半年向上申报专项债券项目87个,债券总需求330.2亿元,通过财政部、国家发展改革委审核项目29个,专项债券总需求100.6亿元,其中2025年债券需求70.4亿元。上半年发行专项债券项目2个,均为“绿色通道”项目,发行金额0.7亿元,主要投向高新产业园区建设等。三是全力保障基本支出。加大财政资源统筹力度,切实兜牢“三保”底线,严控新增支出,腾退无效支出,不断优化支出结构,教育、医疗、社会保障等民生支出占一般公共预算支出80%以上。
(二)加强管控,有序推进隐性债务化解。认真贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府一系列债务管控政策要求,健全平台类公司投融资决策机制、运营机制和内控机制,坚决杜绝新增政府隐性债务,稳妥化解隐性债务存量。我区上半年完成隐债化解任务的155%,消除“爆雷”风险,切实筑牢债务风险防线。
(三)精准施策,高效推动国有资产盘活。深化“三攻坚一盘活”改革,精准有效盘活国有资产,做好核算入账、确权登记、盘活资产、回收资金等全链条管理。今年,市级下达给我区盘活资产36亿元,收回资金20亿元的任务。1-6月,我区已完成盘活资产43.4亿元,占市级全年任务数120.6%;盘活回收资金12.3亿元,占市级全年任务数61.5%;已按序时进度完成市级下达的任务。
(四)深化改革,切实提升财政治理效能。一是绩效监管“严”。加快构建核心绩效指标和标准体系,健全绩效评价与预算挂钩机制,严格奖惩兑现;紧密结合预算项目绩效目标编制与预算编制,2024年部门整体和项目绩效目标编制实现全覆盖;抓好绩效自评工作,完成自评项目3,394个、部门自评103个,抽查部门整体101个,项目567个。二是评审节支“实”。开辟重点项目“绿色通道”,上半年完成评审96个,送审4.1亿元、审定3.3亿元,审减0.8亿元,平均审减率18.4%。三是监督协同“紧”。开展财经纪律整治自查工作,坚决配合市局督导整改;制定2025年财会监督计划,组织相关财务政策专题培训。四是采购服务“优”。出台优化营商环境通知,增设50万元以上合同复核环节,建立时效预警机制,动态监控合同签订时间、中小企业占比等指标。
总体上看,上半年全区重大战略任务保障有力,积极的财政政策效能得到有效发挥。但也要清醒地看到,当前和未来一段时期,我区财政工作还面临一些问题和挑战:一是收支平衡压力仍然大。税收收入增长乏力,税占比持续下降,目前仅为45.9%,非税收入多为一次性的资产处置收入,难以持续;土地市场整体恢复不及预期、政府性基金收入持续下滑。同时,兑现教育、卫生、就业、养老、社保等支出连年提标,刚性支出逐年增多,“紧平衡”态势依然严峻。二是风险防控压力较大。债务还本付息压力持续上升,而本级财力薄弱,目前仅能用于“三保”,难以腾出多余资金用于化解隐债。三是资产盘活难以持续。目前行政事业单位基本已无可供盘活的资产,区属国企有效资产较少且已融资抵押,且社会参与盘活意愿弱,社会化盘活成效不足,资产盘活难以长期持续。
三、下一步工作安排
(一)多措并举,切实增强财力。一是强化财税协同征管,做到依法征收、应收尽收,加大“三资”盘活力度,挖潜增收,确保完成全年一般公共预算收入增长4.5%和税收收入增长4%的目标。二是围绕重点战略,把准中央宏观政策取向,紧盯资金争取空间,提前谋划项目包装,全力争取上级资金,为重点项目提供财力保障。三是紧扣全市“33618”现代制造业集群体系,围绕全区“15441”总体架构,构建“三链协同”财源培植体系,通过产业链增值、招商链赋能、服务链提效,推动财源建设向高质量发展纵深突破。
(二)守住底线,全力防范风险。一是坚守债务管理底线。坚决制止违法违规融资担保、政府购买服务等名义变相举债,牢牢守住政府债务风险的底线。二是努力争取更多债券资金额度。积极向上对接汇报工作,争取更多额度的政府债券用于区级重点项目建设,保障资金需求;下半年已争取到新增一般债务额度2.2亿元、新增专项债券额度14.9亿元、用于解决拖欠企业账款的专项债券额度0.3亿元。三是持续推动债务化解工作。加强与市财政局对接,争取到补充政府性基金财力的新增专项债券额度2.4亿元,计划7月份发行用于偿还存量债务。
(三)协同发力,有效盘活资产。一是加强部门协同推进资产确权登记,增加有效资产;二是优化存量土地规划,调整部分工业用地为商/住用地,将城市周边土地考虑开发为商业、物流园区,制定契合三大产业集群需求的土地利用方案,提高地块质效,增加土地吸引力;三是分类提升国企资产效率,聚焦闲置低效资产,租售并举,提高闲置低效房屋资产利用效率,盘活经营性场馆场所、房地产楼盘、特许经营权等资源资产,壮大区级财力。
(四)综合施策,持续推动改革。一是全面深化零基预算改革。以零基预算改革试点为契机,创新预算管理方式,打破支出固化格局,实行预算编制以零为起点,以中央、市委市政府和区委区政府重大决策为依据,以预算绩效为导向,以当年财力为基础,构建应保必保、该压尽压、讲求绩效的预算分配机制,切实增强财政统筹平衡能力和可持续发展能力。二是进一步建立健全绩效指标和标准体系,全面推动预算绩效管理提质增效。三是持续优化政府采购服务,强力政策培训,确保每年至少开展线下1次、线上3次的专题培训,优化政府采购交易管理系统,加强重要指标监管,不断完善采购监管流程。
以上报告,请予审议。
附表:重庆市梁平区2025年1-6月预算执行表
附表
重庆市梁平区2025年1—6月预算执行情况表
2025年8月
目 录
1﹒2025年1—6月重庆市梁平区一般公共预算收入执行表……… (12)
2﹒2025年1—6月重庆市梁平区一般公共预算支出执行表……… (13)
3﹒2025年1—6月重庆市梁平区政府性基金预算收入执行表…… (26)
4﹒2025年1—6月重庆市梁平区政府性基金预算支出执行表…… (27)
5﹒2025年1—6月重庆市梁平区国有资本经营预算收入执行表… (29)
6﹒2025年1—6月重庆市梁平区国有资本经营预算支出执行表… (30)
表1
2025年1-6月
重庆市梁平区一般公共预算收入执行表
项目 |
全区 (万元) |
增幅 (%) |
区级 (万元) |
增幅 (%) |
一般公共预算收入合计 |
206,894 |
25.64 |
206,825 |
25.60 |
一、税收收入 |
94,968 |
9.49 |
94,968 |
9.49 |
增值税 |
19,637 |
22.78 |
19,637 |
22.78 |
企业所得税 |
4,419 |
-43.14 |
4,419 |
-43.14 |
个人所得税 |
1,647 |
10.69 |
1,647 |
10.69 |
资源税 |
2,379 |
-4.84 |
2,379 |
-4.84 |
城市维护建设税 |
2,482 |
12.41 |
2,482 |
12.41 |
房产税 |
3,986 |
17.93 |
3,986 |
17.93 |
印花税 |
833 |
-18.09 |
833 |
-18.09 |
城镇土地使用税 |
15,563 |
114.19 |
15,563 |
114.19 |
土地增值税 |
16,001 |
361.26 |
16,001 |
361.26 |
环境保护税 |
82 |
-51.48 |
82 |
-51.48 |
耕地占用税 |
25,218 |
-31.84 |
25,218 |
-31.84 |
契税 |
2,721 |
-38.85 |
2,721 |
-38.85 |
其他税收收入 |
-100.00 |
-100.00 | ||
二、非税收入 |
111,926 |
43.62 |
111,857 |
43.53 |
专项收入 |
942 |
19.39 |
942 |
19.39 |
行政事业性收费收入 |
10,687 |
742.82 |
10,687 |
742.82 |
罚没收入 |
1,393 |
17.45 |
1,392 |
17.37 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
88,818 |
20.69 |
88,813 |
20.68 |
捐赠收入 |
||||
政府住房基金收入 |
10,000 |
1,185.35 |
9,937 |
1,177.25 |
其他收入 |
86 |
-73.13 |
86 |
-73.13 |
注:由于四舍五入因素,部分分项加和与总数可能略有差异,下同。
表2
2025年1-6月
重庆市梁平区一般公共预算支出执行表
项目 |
全区 (万元) |
增幅 (%) |
区级 (万元) |
增幅 (%) |
一般公共预算支出合计 |
344,244 |
1.3 |
316,024 |
2.0 |
一般公共服务支出 |
35,587 |
18.7 |
25,856 |
26.0 |
人大事务 |
529 |
502 |
||
行政运行 |
342 |
342 |
||
人大会议 |
60 |
60 |
||
人大代表履职能力提升 |
18 |
18 |
||
代表工作 |
32 |
5 |
||
事业运行 |
39 |
39 |
||
其他人大事务支出 |
38 |
38 |
||
政协事务 |
573 |
573 |
||
行政运行 |
272 |
272 |
||
政协会议 |
71 |
71 |
||
委员视察 |
2 |
2 |
||
参政议政 |
86 |
86 |
||
事业运行 |
31 |
31 |
||
其他政协事务支出 |
111 |
111 |
||
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
16,588 |
8,387 |
||
行政运行 |
8,474 |
2,225 |
||
一般行政管理事务 |
164 |
164 |
||
机关服务 |
4,018 |
4,018 |
||
政务公开审批 |
87 |
87 |
||
事业运行 |
1,702 |
1,059 |
||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,143 |
834 |
||
发展与改革事务 |
597 |
597 |
||
行政运行 |
199 |
199 |
||
事业运行 |
234 |
234 |
||
其他发展与改革事务支出 |
164 |
164 |
||
统计信息事务 |
310 |
310 |
||
行政运行 |
167 |
167 |
||
专项统计业务 |
27 |
27 |
||
专项普查活动 |
12 |
12 |
||
统计抽样调查 |
75 |
75 |
||
事业运行 |
29 |
29 |
||
财政事务 |
994 |
994 |
||
行政运行 |
596 |
596 |
||
预算改革业务 |
49 |
49 |
||
财政委托业务支出 |
192 |
192 |
||
事业运行 |
100 |
100 |
||
其他财政事务支出 |
57 |
57 |
||
税收事务 |
1,230 |
1,230 |
||
行政运行 |
775 |
775 |
||
一般行政管理事务 |
455 |
455 |
||
审计事务 |
50 |
50 |
||
审计业务 |
50 |
50 |
||
纪检监察事务 |
1,923 |
1,923 |
||
行政运行 |
1,576 |
1,576 |
||
大案要案查处 |
41 |
41 |
||
事业运行 |
84 |
84 |
||
其他纪检监察事务支出 |
222 |
222 |
||
商贸事务 |
4,084 |
4,084 |
||
行政运行 |
186 |
186 |
||
招商引资 |
3,821 |
3,821 |
||
事业运行 |
77 |
77 |
||
港澳台事务 |
37 |
37 |
||
行政运行 |
35 |
35 |
||
其他港澳台事务支出 |
2 |
2 |
||
档案事务 |
240 |
240 |
||
行政运行 |
108 |
108 |
||
档案馆 |
132 |
132 |
||
民主党派及工商联事务 |
99 |
99 |
||
行政运行 |
57 |
57 |
||
事业运行 |
22 |
22 |
||
其他民主党派及工商联事务支出 |
20 |
20 |
||
群众团体事务 |
1,559 |
1,559 |
||
行政运行 |
358 |
358 |
||
工会事务 |
200 |
200 |
||
事业运行 |
132 |
132 |
||
其他群众团体事务支出 |
869 |
869 |
||
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
638 |
638 |
||
行政运行 |
569 |
569 |
||
专项业务 |
16 |
16 |
||
事业运行 |
50 |
50 |
||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3 |
3 |
||
组织事务 |
769 |
598 |
||
行政运行 |
253 |
253 |
||
一般行政管理事务 |
147 |
25 |
||
事业运行 |
70 |
70 |
||
其他组织事务支出 |
299 |
250 |
||
宣传事务 |
402 |
402 |
||
行政运行 |
100 |
100 |
||
事业运行 |
27 |
27 |
||
其他宣传事务支出 |
275 |
275 |
||
统战事务 |
304 |
304 |
||
行政运行 |
115 |
115 |
||
宗教事务 |
100 |
100 |
||
华侨事务 |
7 |
7 |
||
事业运行 |
50 |
50 |
||
其他统战事务支出 |
32 |
32 |
||
其他共产党事务支出 |
248 |
246 |
||
行政运行 |
188 |
188 |
||
事业运行 |
40 |
40 |
||
其他共产党事务支出 |
20 |
18 |
||
网信事务 |
370 |
370 |
||
行政运行 |
82 |
82 |
||
事业运行 |
108 |
108 |
||
其他网信事务支出 |
180 |
180 |
||
市场监督管理事务 |
1,607 |
1,607 |
||
行政运行 |
1,487 |
1,487 |
||
经营主体管理 |
37 |
37 |
||
药品事务 |
6 |
6 |
||
质量安全监管 |
1 |
1 |
||
食品安全监管 |
28 |
28 |
||
事业运行 |
28 |
28 |
||
其他市场监督管理事务 |
20 |
20 |
||
社会工作事务 |
2,141 |
811 |
||
行政运行 |
80 |
80 |
||
专项业务 |
1,708 |
719 |
||
事业运行 |
353 |
12 |
||
信访事务 |
295 |
295 |
||
行政运行 |
139 |
139 |
||
信访业务 |
91 |
91 |
||
其他信访事务支出 |
65 |
65 |
||
国防支出 |
198 |
108.4 |
186 |
200.0 |
国防动员 |
198 |
186 |
||
兵役征集 |
150 |
150 |
||
人民防空 |
31 |
31 |
||
民兵 |
17 |
5 |
||
公共安全支出 |
11,901 |
-1.7 |
11,767 |
-1.2 |
公安 |
10,807 |
10,681 |
||
行政运行 |
6,307 |
6,307 |
||
执法办案 |
4,110 |
4,110 |
||
其他公安支出 |
390 |
264 |
||
检察 |
30 |
30 |
||
其他检察支出 |
30 |
30 |
||
司法 |
1,056 |
1,056 |
||
行政运行 |
647 |
647 |
||
基层司法业务 |
36 |
36 |
||
普法宣传 |
46 |
46 |
||
公共法律服务 |
43 |
43 |
||
社区矫正 |
64 |
64 |
||
法治建设 |
66 |
66 |
||
信息化建设 |
22 |
22 |
||
事业运行 |
126 |
126 |
||
其他司法支出 |
6 |
6 |
||
其他公共安全支出 |
8 |
0 |
||
其他公共安全支出 |
8 |
0 |
||
教育支出 |
76,662 |
-5.7 |
76,662 |
-5.6 |
教育管理事务 |
584 |
584 |
||
行政运行 |
334 |
334 |
||
其他教育管理事务支出 |
250 |
250 |
||
普通教育 |
66,716 |
66,716 |
||
学前教育 |
1,711 |
1,711 |
||
小学教育 |
34,101 |
34,101 |
||
初中教育 |
22,268 |
22,268 |
||
高中教育 |
8,535 |
8,535 |
||
其他普通教育支出 |
101 |
101 |
||
职业教育 |
8,163 |
8,163 |
||
中等职业教育 |
8,163 |
8,163 |
||
特殊教育 |
321 |
321 |
||
特殊学校教育 |
321 |
321 |
||
进修及培训 |
878 |
878 |
||
教师进修 |
621 |
621 |
||
干部教育 |
255 |
255 |
||
培训支出 |
2 |
2 |
||
科学技术支出 |
993 |
67.2 |
993 |
67.2 |
科学技术管理事务 |
109 |
109 |
||
行政运行 |
81 |
81 |
||
其他科学技术管理事务支出 |
28 |
28 |
||
基础研究 |
25 |
25 |
||
其他基础研究支出 |
25 |
25 |
||
技术研究与开发 |
729 |
729 |
||
科技成果转化与扩散 |
41 |
41 |
||
其他技术研究与开发支出 |
688 |
688 |
||
科技条件与服务 |
62 |
62 |
||
机构运行 |
54 |
54 |
||
技术创新服务体系 |
8 |
8 |
||
科学技术普及 |
20 |
20 |
||
科普活动 |
20 |
20 |
||
其他科学技术支出 |
48 |
48 |
||
其他科学技术支出 |
48 |
48 |
||
文化旅游体育与传媒支出 |
4,258 |
26.2 |
3,678 |
36.6 |
文化和旅游 |
2,023 |
1,443 |
||
行政运行 |
227 |
227 |
||
图书馆 |
154 |
154 |
||
群众文化 |
845 |
328 |
||
文化创作与保护 |
23 |
23 |
||
文化和旅游市场管理 |
4 |
4 |
||
旅游宣传 |
302 |
302 |
||
其他文化和旅游支出 |
468 |
405 |
||
文物 |
277 |
277 |
||
文物保护 |
229 |
229 |
||
博物馆 |
48 |
48 |
||
体育 |
318 |
318 |
||
体育场馆 |
137 |
137 |
||
群众体育 |
181 |
181 |
||
新闻出版电影 |
130 |
130 |
||
出版发行 |
130 |
130 |
||
广播电视 |
1,510 |
1,510 |
||
传输发射 |
4 |
4 |
||
广播电视事务 |
1,116 |
1,116 |
||
其他广播电视支出 |
390 |
390 |
||
社会保障和就业支出 |
54,542 |
-3.3 |
48,774 |
-0.7 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,866 |
1,076 |
||
行政运行 |
694 |
694 |
||
劳动关系和维权 |
22 |
22 |
||
事业运行 |
940 |
220 |
||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
210 |
140 |
||
民政管理事务 |
241 |
241 |
||
行政运行 |
162 |
162 |
||
行政区划和地名管理 |
24 |
24 |
||
其他民政管理事务支出 |
55 |
55 |
||
行政事业单位养老支出 |
32,838 |
29,198 |
||
行政单位离退休 |
481 |
481 |
||
事业单位离退休 |
20 |
20 |
||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12,932 |
11,813 |
||
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6,830 |
6,249 |
||
其他行政事业单位养老支出 |
12,575 |
10,635 |
||
就业补助 |
1,189 |
496 |
||
就业创业服务补助 |
45 |
45 |
||
职业培训补贴 |
16 |
16 |
||
社会保险补贴 |
229 |
90 |
||
公益性岗位补贴 |
803 |
249 |
||
就业见习补贴 |
66 |
66 |
||
求职和创业补贴 |
6 |
6 |
||
其他就业补助支出 |
24 |
24 |
||
抚恤 |
4,333 |
4,244 |
||
死亡抚恤 |
674 |
587 |
||
伤残抚恤 |
18 |
17 |
||
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1,608 |
1,608 |
||
义务兵优待 |
401 |
401 |
||
农村籍退役士兵老年生活补助 |
499 |
499 |
||
其他优抚支出 |
1,133 |
1,132 |
||
退役安置 |
2,206 |
2,206 |
||
退役士兵安置 |
1,268 |
1,268 |
||
军队移交政府的离退休人员安置 |
156 |
156 |
||
军队移交政府离退休干部管理机构 |
12 |
12 |
||
其他退役安置支出 |
770 |
770 |
||
社会福利 |
1,428 |
1,428 |
||
儿童福利 |
295 |
295 |
||
老年福利 |
901 |
901 |
||
殡葬 |
109 |
109 |
||
社会福利事业单位 |
123 |
123 |
||
残疾人事业 |
1,056 |
947 |
||
行政运行 |
48 |
48 |
||
残疾人生活和护理补贴 |
713 |
713 |
||
其他残疾人事业支出 |
295 |
186 |
||
红十字事业 |
41 |
41 |
||
行政运行 |
41 |
41 |
||
最低生活保障 |
5,376 |
5,376 |
||
城市最低生活保障金支出 |
420 |
420 |
||
农村最低生活保障金支出 |
4,956 |
4,956 |
||
临时救助 |
720 |
641 |
||
临时救助支出 |
720 |
641 |
||
特困人员救助供养 |
2,311 |
1,951 |
||
城市特困人员救助供养支出 |
2,200 |
1,852 |
||
农村特困人员救助供养支出 |
111 |
99 |
||
其他生活救助 |
343 |
343 |
||
其他农村生活救助 |
343 |
343 |
||
退役军人管理事务 |
447 |
439 |
||
行政运行 |
97 |
97 |
||
拥军优属 |
255 |
251 |
||
事业运行 |
71 |
71 |
||
其他退役军人事务管理支出 |
24 |
20 |
||
其他社会保障和就业支出 |
147 |
147 |
||
其他社会保障和就业支出 |
147 |
147 |
||
卫生健康支出 |
25,559 |
10.3 |
24,535 |
10.2 |
卫生健康管理事务 |
508 |
508 |
||
行政运行 |
419 |
419 |
||
其他卫生健康管理事务支出 |
89 |
89 |
||
公立医院 |
271 |
271 |
||
综合医院 |
80 |
80 |
||
中医(民族)医院 |
124 |
124 |
||
其他公立医院支出 |
67 |
67 |
||
基层医疗卫生机构 |
5,375 |
5,375 |
||
城市社区卫生机构 |
1,133 |
1,133 |
||
乡镇卫生院 |
3,636 |
3,636 |
||
其他基层医疗卫生机构支出 |
606 |
606 |
||
公共卫生 |
5,681 |
5,665 |
||
疾病预防控制机构 |
809 |
809 |
||
妇幼保健机构 |
804 |
804 |
||
精神卫生机构 |
377 |
377 |
||
应急救治机构 |
87 |
87 |
||
基本公共卫生服务 |
3,010 |
3,010 |
||
重大公共卫生服务 |
433 |
417 |
||
其他公共卫生支出 |
161 |
161 |
||
计划生育事务 |
1,753 |
1,660 |
||
计划生育服务 |
1,714 |
1,621 |
||
其他计划生育事务支出 |
39 |
39 |
||
行政事业单位医疗 |
9,147 |
8,232 |
||
行政单位医疗 |
1,866 |
1,461 |
||
事业单位医疗 |
3,861 |
3,668 |
||
其他行政事业单位医疗支出 |
3,420 |
3,103 |
||
财政对基本医疗保险基金的补助 |
570 |
570 |
||
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
485 |
485 |
||
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
85 |
85 |
||
医疗救助 |
1,580 |
1,580 |
||
城乡医疗救助 |
1,580 |
1,580 |
||
优抚对象医疗 |
234 |
234 |
||
优抚对象医疗补助 |
234 |
234 |
||
医疗保障管理事务 |
331 |
331 |
||
行政运行 |
258 |
258 |
||
医疗保障经办事务 |
37 |
37 |
||
事业运行 |
36 |
36 |
||
中医药事务 |
109 |
109 |
||
中医(民族医)药专项 |
109 |
109 |
||
节能环保支出 |
5,480 |
-61.9 |
4,649 |
-66.6 |
环境保护管理事务 |
354 |
354 |
||
行政运行 |
304 |
304 |
||
一般行政管理事务 |
50 |
50 |
||
环境监测与监察 |
46 |
46 |
||
其他环境监测与监察支出 |
46 |
46 |
||
污染防治 |
3,914 |
3,680 |
||
大气 |
248 |
248 |
||
水体 |
2,962 |
2,763 |
||
固体废弃物与化学品 |
654 |
619 |
||
土壤 |
50 |
50 |
||
自然生态保护 |
806 |
209 |
||
生态保护 |
184 |
49 |
||
农村环境保护 |
622 |
160 |
||
森林保护修复 |
128 |
128 |
||
森林管护 |
19 |
19 |
||
其他森林保护修复支出 |
109 |
109 |
||
污染减排 |
232 |
232 |
||
生态环境监测与信息 |
232 |
232 |
||
城乡社区支出 |
31,387 |
-4.0 |
31,329 |
-3.2 |
城乡社区管理事务 |
4,385 |
4,385 |
||
行政运行 |
1,118 |
1,118 |
||
城管执法 |
142 |
142 |
||
其他城乡社区管理事务支出 |
3,125 |
3,125 |
||
城乡社区公共设施 |
23,352 |
23,294 |
||
其他城乡社区公共设施支出 |
23,352 |
23,294 |
||
城乡社区环境卫生 |
3,650 |
3,650 |
||
城乡社区环境卫生 |
3,650 |
3,650 |
||
农林水支出 |
58,282 |
14.7 |
51,096 |
18.5 |
农业农村 |
17,141 |
15,483 |
||
行政运行 |
541 |
541 |
||
事业运行 |
2,526 |
1,083 |
||
科技转化与推广服务 |
458 |
458 |
||
病虫害控制 |
98 |
89 |
||
执法监管 |
10 |
10 |
||
防灾救灾 |
12 |
6 |
||
稳定农民收入补贴 |
7,064 |
7,064 |
||
农业生产发展 |
2,047 |
1,999 |
||
农村合作经济 |
150 |
146 |
||
农业生态资源保护 |
233 |
85 |
||
耕地建设与利用 |
4,001 |
4,001 |
||
其他农业农村支出 |
1 |
1 |
||
林业和草原 |
12,124 |
12,089 |
||
行政运行 |
133 |
133 |
||
事业机构 |
1,173 |
1,173 |
||
森林资源培育 |
10,004 |
10,004 |
||
动植物保护 |
2 |
2 |
||
湿地保护 |
183 |
183 |
||
林业草原防灾减灾 |
246 |
225 |
||
其他林业和草原支出 |
383 |
369 |
||
水利 |
21,291 |
21,281 |
||
行政运行 |
150 |
150 |
||
水利行业业务管理 |
84 |
84 |
||
水利工程建设 |
1,401 |
1,401 |
||
水利工程运行与维护 |
5,295 |
5,290 |
||
水土保持 |
138 |
138 |
||
水资源节约管理与保护 |
127 |
127 |
||
水质监测 |
289 |
289 |
||
水文测报 |
134 |
134 |
||
防汛 |
163 |
158 |
||
抗旱 |
36 |
36 |
||
江河湖库水系综合整治 |
12,283 |
12,283 |
||
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
262 |
262 |
||
农村供水 |
9 |
9 |
||
其他水利支出 |
920 |
920 |
||
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,723 |
1,041 |
||
农村基础设施建设 |
535 |
212 |
||
生产发展 |
20 |
0 |
||
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,168 |
829 |
||
农村综合改革 |
4,811 |
1,010 |
||
对村级公益事业建设的补助 |
1,057 |
364 |
||
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,754 |
646 |
||
普惠金融发展支出 |
192 |
192 |
||
创业担保贷款贴息及奖补 |
192 |
192 |
||
交通运输支出 |
10,382 |
27.5 |
8,476 |
34.5 |
公路水路运输 |
10,382 |
8,476 |
||
行政运行 |
808 |
808 |
||
公路建设 |
3,502 |
2,103 |
||
公路养护 |
3,620 |
3,153 |
||
公路运输管理 |
518 |
518 |
||
其他公路水路运输支出 |
1,934 |
1,894 |
||
资源勘探工业信息等支出 |
638 |
-35.6 |
638 |
-35.6 |
工业和信息产业 |
217 |
217 |
||
行政运行 |
154 |
154 |
||
事业运行 |
63 |
63 |
||
国有资产监管 |
168 |
168 |
||
行政运行 |
95 |
95 |
||
一般行政管理事务 |
31 |
31 |
||
其他国有资产监管支出 |
42 |
42 |
||
支持中小企业发展和管理支出 |
253 |
253 |
||
其他支持中小企业发展和管理支出 |
253 |
253 |
||
商业服务业等支出 |
680 |
-16.7 |
640 |
-15.3 |
商业流通事务 |
676 |
636 |
||
行政运行 |
164 |
164 |
||
其他商业流通事务支出 |
512 |
472 |
||
涉外发展服务支出 |
4 |
4 |
||
其他涉外发展服务支出 |
4 |
4 |
||
自然资源海洋气象等支出 |
2,030 |
-18.7 |
2,030 |
-18.7 |
自然资源事务 |
1,954 |
1,954 |
||
行政运行 |
199 |
199 |
||
自然资源规划及管理 |
298 |
298 |
||
基础测绘与地理信息监管 |
100 |
100 |
||
事业运行 |
1,316 |
1,316 |
||
其他自然资源事务支出 |
41 |
41 |
||
气象事务 |
76 |
76 |
||
行政运行 |
6 |
6 |
||
气象事业机构 |
62 |
62 |
||
其他气象事务支出 |
8 |
8 |
||
住房保障支出 |
10,636 |
-27.8 |
9,765 |
-30.5 |
保障性安居工程支出 |
3,175 |
3,113 |
||
棚户区改造 |
268 |
206 |
||
农村危房改造 |
102 |
102 |
||
老旧小区改造 |
2,296 |
2,296 |
||
配租型住房保障 |
10 |
10 |
||
其他保障性安居工程支出 |
499 |
499 |
||
住房改革支出 |
7,260 |
6,451 |
||
住房公积金 |
7,260 |
6,451 |
||
城乡社区住宅 |
201 |
201 |
||
其他城乡社区住宅支出 |
201 |
201 |
||
灾害防治及应急管理支出 |
1,837 |
-40.8 |
1,758 |
-37.4 |
应急管理事务 |
1,134 |
1,134 |
||
行政运行 |
308 |
308 |
||
事业运行 |
243 |
243 |
||
其他应急管理支出 |
583 |
583 |
||
消防救援事务 |
575 |
575 |
||
消防应急救援 |
575 |
575 |
||
自然灾害防治 |
88 |
19 |
||
地质灾害防治 |
88 |
19 |
||
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
24 |
14 |
||
自然灾害救灾补助 |
24 |
14 |
||
其他灾害防治及应急管理支出 |
16 |
16 |
||
其他灾害防治及应急管理支出 |
16 |
16 |
||
债务付息支出 |
13,192 |
190.1 |
13,192 |
190.1 |
地方政府一般债务付息支出 |
13,192 |
13,192 |
||
地方政府一般债券付息支出 |
13,075 |
13,075 |
||
地方政府其他一般债务付息支出 |
117 |
117 |
表3
2025年1-6月
重庆市梁平区政府性基金预算收入执行表
项目 |
全区 (万元) |
增幅 (%) |
区级 (万元) |
增幅 (%) |
政府性基金预算收入合计 |
28,825 |
-24.2 |
28,825 |
-24.2 |
国有土地收益基金收入 |
||||
农业土地开发资金收入 |
||||
国有土地使用权出让收入 |
27,427 |
-21.4 |
27,427 |
-21.4 |
城市基础设施配套费收入 |
807 |
-71.1 |
807 |
-71.1 |
污水处理费收入 |
591 |
78.0 |
591 |
78.0 |
专项债务对应项目专项收入 |
表4
2025年1-6月
重庆市梁平区政府性基金预算支出执行表
项目 |
全区 (万元) |
增幅 (%) |
区级 (万元) |
增幅 (%) |
政府性基金预算支出合计 |
121,429 |
-39.4 |
120,529 |
-39.2 |
节能环保支出 |
3,557 |
3,557 |
||
超长期特别国债安排的支出 |
3,557 |
3,557 |
||
水污染综合治理 |
3,557 |
3,557 |
||
城乡社区支出 |
78,805 |
-25.1 |
78,298 |
-24.4 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
67,914 |
67,714 |
||
征地和拆迁补偿支出 |
42,706 |
42,506 |
||
城市建设支出 |
22,402 |
22,402 |
||
农村基础设施建设支出 |
2,221 |
2,221 |
||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
585 |
585 |
||
国有土地收益基金安排的支出 |
3,090 |
3,090 |
||
征地和拆迁补偿支出 |
3,090 |
3,090 |
||
城市基础设施配套费安排的支出 |
307 |
0 |
||
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
307 |
0 |
||
污水处理费安排的支出 |
95 |
95 |
||
污水处理设施建设和运营 |
95 |
95 |
||
超长期特别国债安排的支出 |
7,399 |
7,399 |
||
城乡社区公共设施 |
1,627 |
1,627 |
||
其他城乡社区支出 |
5,772 |
5,772 |
||
农林水支出 |
2,605 |
11.0 |
2,595 |
12.0 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
416 |
416 |
||
基础设施建设和经济发展 |
416 |
416 |
||
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
636 |
636 |
||
三峡后续工作 |
636 |
636 |
||
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1,358 |
1,348 |
||
移民补助 |
1,170 |
1,160 |
||
基础设施建设和经济发展 |
188 |
188 |
||
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
195 |
195 |
||
基础设施建设和经济发展 |
195 |
195 |
||
住房保障支出 |
165 |
165 |
||
超长期特别国债安排的支出 |
165 |
165 |
||
其他住房保障支出 |
165 |
165 |
||
其他支出 |
11,052 |
-86.4 |
10,669 |
-86.8 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
7,233 |
6,940 |
||
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
7,233 |
6,940 |
||
彩票公益金安排的支出 |
749 |
659 |
||
用于社会福利的彩票公益金支出 |
140 |
86 |
||
用于体育事业的彩票公益金支出 |
528 |
493 |
||
用于教育事业的彩票公益金支出 |
55 |
55 |
||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
26 |
25 |
||
超长期特别国债安排的其他支出 |
3,070 |
3,070 |
||
其他支出 |
3,070 |
3,070 |
||
债务付息支出 |
25,245 |
120.8 |
25,245 |
120.8 |
地方政府专项债务付息支出 |
25,245 |
25,245 |
||
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
2,683 |
2,683 |
||
土地储备专项债券付息支出 |
437 |
437 |
||
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
20,910 |
20,910 |
||
其他政府性基金债务付息支出 |
1,215 |
1,215 |
表5
2025年1—6月
重庆市梁平区国有资本经营预算收入执行表
项目 |
全区 (万元) |
增幅 (%) |
区级 (万元) |
增幅 (%) |
国有资本经营预算收入合计 |
0 |
-100.0 |
0 |
-100.0 |
利润收入 |
||||
其他国有资本经营预算企业利润收入 |
||||
股利、股息收入 |
||||
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |
||||
产权转让收入 |
||||
国有股权、股份转让收入 |
||||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |
||||
清算收入 |
||||
国有股权、股份清算收入 |
||||
其他国有资本经营预算收入 |
表6
2025年1-6月
重庆市梁平区国有资本经营预算支出执行表
项目 |
全区 (万元) |
增幅 (%) |
区级 (万元) |
增幅 (%) |
国有资本经营预算支出合计 |
1,512 |
-24.40 |
1,512 |
-24.40 |
国有资本经营预算支出 |
1,512 |
-24.40 |
1,512 |
-24.40 |
国有企业资本金注入 |
1,512 |
-24.40 |
1,512 |
-24.40 |
公益性设施投资支出 |
1,512 |
1,512 |
关于重庆市梁平区2025年1-6月
预算执行情况的报告
——2025年8月28日在区第十八届人大常委会第33次会议上
区财政局局长 周龙举
主任、各位副主任、各位委员:
受区人民政府委托,现将重庆市梁平区2025年1—6月预算执行情况报告如下:
一、2025年1-6月收支预算执行情况
(一)全区预算执行情况
1-6月,全区一般公共预算收入完成20.7亿元,增长25.6%,完成年初预算数的52.6%,增幅排全市第7位、渝东北第4位。其中:税收完成9.5亿元,增长9.5%;非税收入完成11.2亿元,增长43.6%。一般公共预算支出34.4亿元,增长1.3%,完成年初预算数的44.8%。
1-6月,全区政府性基金收入完成2.9亿元,下降24.2%,完成年初预算数的14%。其中:土地收入完成2.7亿元,下降21.4%;城市建设配套费和污水处理费完成0.1亿元,下降55.3%。政府性基金支出12.1亿元,下降39.4%,完成年初预算数的66.7%。
1-6月,全区国有资本经营预算收入0亿元,全区国有资本经营预算支出0.2亿元(全部为区级),下降24.4%,完成年初预算数的88.9%。
(二)区级预算执行情况
1-6月,区级一般公共预算收入完成20.7亿元,增长25.6%,完成年初预算数的52.6%,增幅排全市第7位、渝东北第4位。其中:税收完成9.5亿元,增长9.5%;非税收入完成11.2亿元,增长43.5%。一般公共预算支出31.6亿元,增长2%,完成年初预算数的41.1%。
1-6月,区级政府性基金收入完成2.9亿元,下降24.2%,完成年初预算数的14%。其中:土地收入完成2.7亿元,下降21.4%;城市建设配套费和污水处理费完成0.1亿元,下降55.3%。政府性基金支出12.1亿元,下降39.3%,完成年初预算数的66.2%。
1-6月,区级国有资本经营预算收入0亿元,国有资本经营预算支出0.2亿元,下降24.4%,完成年初预算数的88.9%。
(三)地方政府债务情况
1.举借情况
2025年1—6月,市财政局下达我区新增政府债务限额3.58亿元,其中:项目建设新增专项债务限额0.67亿元、再融资专项债务限额2.91亿元。
1—6月,我区申报发行新增专项债券0.67亿元,主要用于项目建设。申报发行再融资债券6.83亿元,主要用于偿还到期政府债务。发行置换债券2.91亿元,主要用于置换存量债务。
2.使用情况
我区1—6月申报发行新增专项债券项目2个,到位资金0.67亿元,主要用于高新产业园区配套服务基础设施建设等。
3.偿还情况
全区政府债务还本付息支出9.78亿元。其中,偿还本金5.94亿元,兑付利息3.84亿元。
二、上半年财政主要工作
今年以来,全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,牢牢把握稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向,大力发扬“拼闯快实争”状态作风,坚决落实党中央决策部署、市委市政府要求和区委区政府安排,坚持依法理财、科学理财、为民理财,保持奋进者姿态,积极推进财政政策加力提效,为延续全区经济社会发展好势头提供坚实的财力支撑。
(一)主动作为,全力实施积极财政政策。一是积极争取中央和市级转移支付,上半年到位转移支付32.1亿元,含超长期国债5.9亿元。二是发行专项债券赋能我区高质量发展。上半年向上申报专项债券项目87个,债券总需求330.2亿元,通过财政部、国家发展改革委审核项目29个,专项债券总需求100.6亿元,其中2025年债券需求70.4亿元。上半年发行专项债券项目2个,均为“绿色通道”项目,发行金额0.7亿元,主要投向高新产业园区建设等。三是全力保障基本支出。加大财政资源统筹力度,切实兜牢“三保”底线,严控新增支出,腾退无效支出,不断优化支出结构,教育、医疗、社会保障等民生支出占一般公共预算支出80%以上。
(二)加强管控,有序推进隐性债务化解。认真贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府一系列债务管控政策要求,健全平台类公司投融资决策机制、运营机制和内控机制,坚决杜绝新增政府隐性债务,稳妥化解隐性债务存量。我区上半年完成隐债化解任务的155%,消除“爆雷”风险,切实筑牢债务风险防线。
(三)精准施策,高效推动国有资产盘活。深化“三攻坚一盘活”改革,精准有效盘活国有资产,做好核算入账、确权登记、盘活资产、回收资金等全链条管理。今年,市级下达给我区盘活资产36亿元,收回资金20亿元的任务。1-6月,我区已完成盘活资产43.4亿元,占市级全年任务数120.6%;盘活回收资金12.3亿元,占市级全年任务数61.5%;已按序时进度完成市级下达的任务。
(四)深化改革,切实提升财政治理效能。一是绩效监管“严”。加快构建核心绩效指标和标准体系,健全绩效评价与预算挂钩机制,严格奖惩兑现;紧密结合预算项目绩效目标编制与预算编制,2024年部门整体和项目绩效目标编制实现全覆盖;抓好绩效自评工作,完成自评项目3,394个、部门自评103个,抽查部门整体101个,项目567个。二是评审节支“实”。开辟重点项目“绿色通道”,上半年完成评审96个,送审4.1亿元、审定3.3亿元,审减0.8亿元,平均审减率18.4%。三是监督协同“紧”。开展财经纪律整治自查工作,坚决配合市局督导整改;制定2025年财会监督计划,组织相关财务政策专题培训。四是采购服务“优”。出台优化营商环境通知,增设50万元以上合同复核环节,建立时效预警机制,动态监控合同签订时间、中小企业占比等指标。
总体上看,上半年全区重大战略任务保障有力,积极的财政政策效能得到有效发挥。但也要清醒地看到,当前和未来一段时期,我区财政工作还面临一些问题和挑战:一是收支平衡压力仍然大。税收收入增长乏力,税占比持续下降,目前仅为45.9%,非税收入多为一次性的资产处置收入,难以持续;土地市场整体恢复不及预期、政府性基金收入持续下滑。同时,兑现教育、卫生、就业、养老、社保等支出连年提标,刚性支出逐年增多,“紧平衡”态势依然严峻。二是风险防控压力较大。债务还本付息压力持续上升,而本级财力薄弱,目前仅能用于“三保”,难以腾出多余资金用于化解隐债。三是资产盘活难以持续。目前行政事业单位基本已无可供盘活的资产,区属国企有效资产较少且已融资抵押,且社会参与盘活意愿弱,社会化盘活成效不足,资产盘活难以长期持续。
三、下一步工作安排
(一)多措并举,切实增强财力。一是强化财税协同征管,做到依法征收、应收尽收,加大“三资”盘活力度,挖潜增收,确保完成全年一般公共预算收入增长4.5%和税收收入增长4%的目标。二是围绕重点战略,把准中央宏观政策取向,紧盯资金争取空间,提前谋划项目包装,全力争取上级资金,为重点项目提供财力保障。三是紧扣全市“33618”现代制造业集群体系,围绕全区“15441”总体架构,构建“三链协同”财源培植体系,通过产业链增值、招商链赋能、服务链提效,推动财源建设向高质量发展纵深突破。
(二)守住底线,全力防范风险。一是坚守债务管理底线。坚决制止违法违规融资担保、政府购买服务等名义变相举债,牢牢守住政府债务风险的底线。二是努力争取更多债券资金额度。积极向上对接汇报工作,争取更多额度的政府债券用于区级重点项目建设,保障资金需求;下半年已争取到新增一般债务额度2.2亿元、新增专项债券额度14.9亿元、用于解决拖欠企业账款的专项债券额度0.3亿元。三是持续推动债务化解工作。加强与市财政局对接,争取到补充政府性基金财力的新增专项债券额度2.4亿元,计划7月份发行用于偿还存量债务。
(三)协同发力,有效盘活资产。一是加强部门协同推进资产确权登记,增加有效资产;二是优化存量土地规划,调整部分工业用地为商/住用地,将城市周边土地考虑开发为商业、物流园区,制定契合三大产业集群需求的土地利用方案,提高地块质效,增加土地吸引力;三是分类提升国企资产效率,聚焦闲置低效资产,租售并举,提高闲置低效房屋资产利用效率,盘活经营性场馆场所、房地产楼盘、特许经营权等资源资产,壮大区级财力。
(四)综合施策,持续推动改革。一是全面深化零基预算改革。以零基预算改革试点为契机,创新预算管理方式,打破支出固化格局,实行预算编制以零为起点,以中央、市委市政府和区委区政府重大决策为依据,以预算绩效为导向,以当年财力为基础,构建应保必保、该压尽压、讲求绩效的预算分配机制,切实增强财政统筹平衡能力和可持续发展能力。二是进一步建立健全绩效指标和标准体系,全面推动预算绩效管理提质增效。三是持续优化政府采购服务,强力政策培训,确保每年至少开展线下1次、线上3次的专题培训,优化政府采购交易管理系统,加强重要指标监管,不断完善采购监管流程。
以上报告,请予审议。
附表:重庆市梁平区2025年1-6月预算执行表
附表
重庆市梁平区2025年1—6月预算执行情况表
2025年8月
目 录
1﹒2025年1—6月重庆市梁平区一般公共预算收入执行表……… (12)
2﹒2025年1—6月重庆市梁平区一般公共预算支出执行表……… (13)
3﹒2025年1—6月重庆市梁平区政府性基金预算收入执行表…… (26)
4﹒2025年1—6月重庆市梁平区政府性基金预算支出执行表…… (27)
5﹒2025年1—6月重庆市梁平区国有资本经营预算收入执行表… (29)
6﹒2025年1—6月重庆市梁平区国有资本经营预算支出执行表… (30)
表1
2025年1-6月
重庆市梁平区一般公共预算收入执行表
项目 |
全区 (万元) |
增幅 (%) |
区级 (万元) |
增幅 (%) |
一般公共预算收入合计 |
206,894 |
25.64 |
206,825 |
25.60 |
一、税收收入 |
94,968 |
9.49 |
94,968 |
9.49 |
增值税 |
19,637 |
22.78 |
19,637 |
22.78 |
企业所得税 |
4,419 |
-43.14 |
4,419 |
-43.14 |
个人所得税 |
1,647 |
10.69 |
1,647 |
10.69 |
资源税 |
2,379 |
-4.84 |
2,379 |
-4.84 |
城市维护建设税 |
2,482 |
12.41 |
2,482 |
12.41 |
房产税 |
3,986 |
17.93 |
3,986 |
17.93 |
印花税 |
833 |
-18.09 |
833 |
-18.09 |
城镇土地使用税 |
15,563 |
114.19 |
15,563 |
114.19 |
土地增值税 |
16,001 |
361.26 |
16,001 |
361.26 |
环境保护税 |
82 |
-51.48 |
82 |
-51.48 |
耕地占用税 |
25,218 |
-31.84 |
25,218 |
-31.84 |
契税 |
2,721 |
-38.85 |
2,721 |
-38.85 |
其他税收收入 |
-100.00 |
-100.00 | ||
二、非税收入 |
111,926 |
43.62 |
111,857 |
43.53 |
专项收入 |
942 |
19.39 |
942 |
19.39 |
行政事业性收费收入 |
10,687 |
742.82 |
10,687 |
742.82 |
罚没收入 |
1,393 |
17.45 |
1,392 |
17.37 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
88,818 |
20.69 |
88,813 |
20.68 |
捐赠收入 |
||||
政府住房基金收入 |
10,000 |
1,185.35 |
9,937 |
1,177.25 |
其他收入 |
86 |
-73.13 |
86 |
-73.13 |
注:由于四舍五入因素,部分分项加和与总数可能略有差异,下同。
表2
2025年1-6月
重庆市梁平区一般公共预算支出执行表
项目 |
全区 (万元) |
增幅 (%) |
区级 (万元) |
增幅 (%) |
一般公共预算支出合计 |
344,244 |
1.3 |
316,024 |
2.0 |
一般公共服务支出 |
35,587 |
18.7 |
25,856 |
26.0 |
人大事务 |
529 |
502 |
||
行政运行 |
342 |
342 |
||
人大会议 |
60 |
60 |
||
人大代表履职能力提升 |
18 |
18 |
||
代表工作 |
32 |
5 |
||
事业运行 |
39 |
39 |
||
其他人大事务支出 |
38 |
38 |
||
政协事务 |
573 |
573 |
||
行政运行 |
272 |
272 |
||
政协会议 |
71 |
71 |
||
委员视察 |
2 |
2 |
||
参政议政 |
86 |
86 |
||
事业运行 |
31 |
31 |
||
其他政协事务支出 |
111 |
111 |
||
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
16,588 |
8,387 |
||
行政运行 |
8,474 |
2,225 |
||
一般行政管理事务 |
164 |
164 |
||
机关服务 |
4,018 |
4,018 |
||
政务公开审批 |
87 |
87 |
||
事业运行 |
1,702 |
1,059 |
||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,143 |
834 |
||
发展与改革事务 |
597 |
597 |
||
行政运行 |
199 |
199 |
||
事业运行 |
234 |
234 |
||
其他发展与改革事务支出 |
164 |
164 |
||
统计信息事务 |
310 |
310 |
||
行政运行 |
167 |
167 |
||
专项统计业务 |
27 |
27 |
||
专项普查活动 |
12 |
12 |
||
统计抽样调查 |
75 |
75 |
||
事业运行 |
29 |
29 |
||
财政事务 |
994 |
994 |
||
行政运行 |
596 |
596 |
||
预算改革业务 |
49 |
49 |
||
财政委托业务支出 |
192 |
192 |
||
事业运行 |
100 |
100 |
||
其他财政事务支出 |
57 |
57 |
||
税收事务 |
1,230 |
1,230 |
||
行政运行 |
775 |
775 |
||
一般行政管理事务 |
455 |
455 |
||
审计事务 |
50 |
50 |
||
审计业务 |
50 |
50 |
||
纪检监察事务 |
1,923 |
1,923 |
||
行政运行 |
1,576 |
1,576 |
||
大案要案查处 |
41 |
41 |
||
事业运行 |
84 |
84 |
||
其他纪检监察事务支出 |
222 |
222 |
||
商贸事务 |
4,084 |
4,084 |
||
行政运行 |
186 |
186 |
||
招商引资 |
3,821 |
3,821 |
||
事业运行 |
77 |
77 |
||
港澳台事务 |
37 |
37 |
||
行政运行 |
35 |
35 |
||
其他港澳台事务支出 |
2 |
2 |
||
档案事务 |
240 |
240 |
||
行政运行 |
108 |
108 |
||
档案馆 |
132 |
132 |
||
民主党派及工商联事务 |
99 |
99 |
||
行政运行 |
57 |
57 |
||
事业运行 |
22 |
22 |
||
其他民主党派及工商联事务支出 |
20 |
20 |
||
群众团体事务 |
1,559 |
1,559 |
||
行政运行 |
358 |
358 |
||
工会事务 |
200 |
200 |
||
事业运行 |
132 |
132 |
||
其他群众团体事务支出 |
869 |
869 |
||
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
638 |
638 |
||
行政运行 |
569 |
569 |
||
专项业务 |
16 |
16 |
||
事业运行 |
50 |
50 |
||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3 |
3 |
||
组织事务 |
769 |
598 |
||
行政运行 |
253 |
253 |
||
一般行政管理事务 |
147 |
25 |
||
事业运行 |
70 |
70 |
||
其他组织事务支出 |
299 |
250 |
||
宣传事务 |
402 |
402 |
||
行政运行 |
100 |
100 |
||
事业运行 |
27 |
27 |
||
其他宣传事务支出 |
275 |
275 |
||
统战事务 |
304 |
304 |
||
行政运行 |
115 |
115 |
||
宗教事务 |
100 |
100 |
||
华侨事务 |
7 |
7 |
||
事业运行 |
50 |
50 |
||
其他统战事务支出 |
32 |
32 |
||
其他共产党事务支出 |
248 |
246 |
||
行政运行 |
188 |
188 |
||
事业运行 |
40 |
40 |
||
其他共产党事务支出 |
20 |
18 |
||
网信事务 |
370 |
370 |
||
行政运行 |
82 |
82 |
||
事业运行 |
108 |
108 |
||
其他网信事务支出 |
180 |
180 |
||
市场监督管理事务 |
1,607 |
1,607 |
||
行政运行 |
1,487 |
1,487 |
||
经营主体管理 |
37 |
37 |
||
药品事务 |
6 |
6 |
||
质量安全监管 |
1 |
1 |
||
食品安全监管 |
28 |
28 |
||
事业运行 |
28 |
28 |
||
其他市场监督管理事务 |
20 |
20 |
||
社会工作事务 |
2,141 |
811 |
||
行政运行 |
80 |
80 |
||
专项业务 |
1,708 |
719 |
||
事业运行 |
353 |
12 |
||
信访事务 |
295 |
295 |
||
行政运行 |
139 |
139 |
||
信访业务 |
91 |
91 |
||
其他信访事务支出 |
65 |
65 |
||
国防支出 |
198 |
108.4 |
186 |
200.0 |
国防动员 |
198 |
186 |
||
兵役征集 |
150 |
150 |
||
人民防空 |
31 |
31 |
||
民兵 |
17 |
5 |
||
公共安全支出 |
11,901 |
-1.7 |
11,767 |
-1.2 |
公安 |
10,807 |
10,681 |
||
行政运行 |
6,307 |
6,307 |
||
执法办案 |
4,110 |
4,110 |
||
其他公安支出 |
390 |
264 |
||
检察 |
30 |
30 |
||
其他检察支出 |
30 |
30 |
||
司法 |
1,056 |
1,056 |
||
行政运行 |
647 |
647 |
||
基层司法业务 |
36 |
36 |
||
普法宣传 |
46 |
46 |
||
公共法律服务 |
43 |
43 |
||
社区矫正 |
64 |
64 |
||
法治建设 |
66 |
66 |
||
信息化建设 |
22 |
22 |
||
事业运行 |
126 |
126 |
||
其他司法支出 |
6 |
6 |
||
其他公共安全支出 |
8 |
0 |
||
其他公共安全支出 |
8 |
0 |
||
教育支出 |
76,662 |
-5.7 |
76,662 |
-5.6 |
教育管理事务 |
584 |
584 |
||
行政运行 |
334 |
334 |
||
其他教育管理事务支出 |
250 |
250 |
||
普通教育 |
66,716 |
66,716 |
||
学前教育 |
1,711 |
1,711 |
||
小学教育 |
34,101 |
34,101 |
||
初中教育 |
22,268 |
22,268 |
||
高中教育 |
8,535 |
8,535 |
||
其他普通教育支出 |
101 |
101 |
||
职业教育 |
8,163 |
8,163 |
||
中等职业教育 |
8,163 |
8,163 |
||
特殊教育 |
321 |
321 |
||
特殊学校教育 |
321 |
321 |
||
进修及培训 |
878 |
878 |
||
教师进修 |
621 |
621 |
||
干部教育 |
255 |
255 |
||
培训支出 |
2 |
2 |
||
科学技术支出 |
993 |
67.2 |
993 |
67.2 |
科学技术管理事务 |
109 |
109 |
||
行政运行 |
81 |
81 |
||
其他科学技术管理事务支出 |
28 |
28 |
||
基础研究 |
25 |
25 |
||
其他基础研究支出 |
25 |
25 |
||
技术研究与开发 |
729 |
729 |
||
科技成果转化与扩散 |
41 |
41 |
||
其他技术研究与开发支出 |
688 |
688 |
||
科技条件与服务 |
62 |
62 |
||
机构运行 |
54 |
54 |
||
技术创新服务体系 |
8 |
8 |
||
科学技术普及 |
20 |
20 |
||
科普活动 |
20 |
20 |
||
其他科学技术支出 |
48 |
48 |
||
其他科学技术支出 |
48 |
48 |
||
文化旅游体育与传媒支出 |
4,258 |
26.2 |
3,678 |
36.6 |
文化和旅游 |
2,023 |
1,443 |
||
行政运行 |
227 |
227 |
||
图书馆 |
154 |
154 |
||
群众文化 |
845 |
328 |
||
文化创作与保护 |
23 |
23 |
||
文化和旅游市场管理 |
4 |
4 |
||
旅游宣传 |
302 |
302 |
||
其他文化和旅游支出 |
468 |
405 |
||
文物 |
277 |
277 |
||
文物保护 |
229 |
229 |
||
博物馆 |
48 |
48 |
||
体育 |
318 |
318 |
||
体育场馆 |
137 |
137 |
||
群众体育 |
181 |
181 |
||
新闻出版电影 |
130 |
130 |
||
出版发行 |
130 |
130 |
||
广播电视 |
1,510 |
1,510 |
||
传输发射 |
4 |
4 |
||
广播电视事务 |
1,116 |
1,116 |
||
其他广播电视支出 |
390 |
390 |
||
社会保障和就业支出 |
54,542 |
-3.3 |
48,774 |
-0.7 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,866 |
1,076 |
||
行政运行 |
694 |
694 |
||
劳动关系和维权 |
22 |
22 |
||
事业运行 |
940 |
220 |
||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
210 |
140 |
||
民政管理事务 |
241 |
241 |
||
行政运行 |
162 |
162 |
||
行政区划和地名管理 |
24 |
24 |
||
其他民政管理事务支出 |
55 |
55 |
||
行政事业单位养老支出 |
32,838 |
29,198 |
||
行政单位离退休 |
481 |
481 |
||
事业单位离退休 |
20 |
20 |
||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12,932 |
11,813 |
||
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6,830 |
6,249 |
||
其他行政事业单位养老支出 |
12,575 |
10,635 |
||
就业补助 |
1,189 |
496 |
||
就业创业服务补助 |
45 |
45 |
||
职业培训补贴 |
16 |
16 |
||
社会保险补贴 |
229 |
90 |
||
公益性岗位补贴 |
803 |
249 |
||
就业见习补贴 |
66 |
66 |
||
求职和创业补贴 |
6 |
6 |
||
其他就业补助支出 |
24 |
24 |
||
抚恤 |
4,333 |
4,244 |
||
死亡抚恤 |
674 |
587 |
||
伤残抚恤 |
18 |
17 |
||
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1,608 |
1,608 |
||
义务兵优待 |
401 |
401 |
||
农村籍退役士兵老年生活补助 |
499 |
499 |
||
其他优抚支出 |
1,133 |
1,132 |
||
退役安置 |
2,206 |
2,206 |
||
退役士兵安置 |
1,268 |
1,268 |
||
军队移交政府的离退休人员安置 |
156 |
156 |
||
军队移交政府离退休干部管理机构 |
12 |
12 |
||
其他退役安置支出 |
770 |
770 |
||
社会福利 |
1,428 |
1,428 |
||
儿童福利 |
295 |
295 |
||
老年福利 |
901 |
901 |
||
殡葬 |
109 |
109 |
||
社会福利事业单位 |
123 |
123 |
||
残疾人事业 |
1,056 |
947 |
||
行政运行 |
48 |
48 |
||
残疾人生活和护理补贴 |
713 |
713 |
||
其他残疾人事业支出 |
295 |
186 |
||
红十字事业 |
41 |
41 |
||
行政运行 |
41 |
41 |
||
最低生活保障 |
5,376 |
5,376 |
||
城市最低生活保障金支出 |
420 |
420 |
||
农村最低生活保障金支出 |
4,956 |
4,956 |
||
临时救助 |
720 |
641 |
||
临时救助支出 |
720 |
641 |
||
特困人员救助供养 |
2,311 |
1,951 |
||
城市特困人员救助供养支出 |
2,200 |
1,852 |
||
农村特困人员救助供养支出 |
111 |
99 |
||
其他生活救助 |
343 |
343 |
||
其他农村生活救助 |
343 |
343 |
||
退役军人管理事务 |
447 |
439 |
||
行政运行 |
97 |
97 |
||
拥军优属 |
255 |
251 |
||
事业运行 |
71 |
71 |
||
其他退役军人事务管理支出 |
24 |
20 |
||
其他社会保障和就业支出 |
147 |
147 |
||
其他社会保障和就业支出 |
147 |
147 |
||
卫生健康支出 |
25,559 |
10.3 |
24,535 |
10.2 |
卫生健康管理事务 |
508 |
508 |
||
行政运行 |
419 |
419 |
||
其他卫生健康管理事务支出 |
89 |
89 |
||
公立医院 |
271 |
271 |
||
综合医院 |
80 |
80 |
||
中医(民族)医院 |
124 |
124 |
||
其他公立医院支出 |
67 |
67 |
||
基层医疗卫生机构 |
5,375 |
5,375 |
||
城市社区卫生机构 |
1,133 |
1,133 |
||
乡镇卫生院 |
3,636 |
3,636 |
||
其他基层医疗卫生机构支出 |
606 |
606 |
||
公共卫生 |
5,681 |
5,665 |
||
疾病预防控制机构 |
809 |
809 |
||
妇幼保健机构 |
804 |
804 |
||
精神卫生机构 |
377 |
377 |
||
应急救治机构 |
87 |
87 |
||
基本公共卫生服务 |
3,010 |
3,010 |
||
重大公共卫生服务 |
433 |
417 |
||
其他公共卫生支出 |
161 |
161 |
||
计划生育事务 |
1,753 |
1,660 |
||
计划生育服务 |
1,714 |
1,621 |
||
其他计划生育事务支出 |
39 |
39 |
||
行政事业单位医疗 |
9,147 |
8,232 |
||
行政单位医疗 |
1,866 |
1,461 |
||
事业单位医疗 |
3,861 |
3,668 |
||
其他行政事业单位医疗支出 |
3,420 |
3,103 |
||
财政对基本医疗保险基金的补助 |
570 |
570 |
||
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
485 |
485 |
||
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
85 |
85 |
||
医疗救助 |
1,580 |
1,580 |
||
城乡医疗救助 |
1,580 |
1,580 |
||
优抚对象医疗 |
234 |
234 |
||
优抚对象医疗补助 |
234 |
234 |
||
医疗保障管理事务 |
331 |
331 |
||
行政运行 |
258 |
258 |
||
医疗保障经办事务 |
37 |
37 |
||
事业运行 |
36 |
36 |
||
中医药事务 |
109 |
109 |
||
中医(民族医)药专项 |
109 |
109 |
||
节能环保支出 |
5,480 |
-61.9 |
4,649 |
-66.6 |
环境保护管理事务 |
354 |
354 |
||
行政运行 |
304 |
304 |
||
一般行政管理事务 |
50 |
50 |
||
环境监测与监察 |
46 |
46 |
||
其他环境监测与监察支出 |
46 |
46 |
||
污染防治 |
3,914 |
3,680 |
||
大气 |
248 |
248 |
||
水体 |
2,962 |
2,763 |
||
固体废弃物与化学品 |
654 |
619 |
||
土壤 |
50 |
50 |
||
自然生态保护 |
806 |
209 |
||
生态保护 |
184 |
49 |
||
农村环境保护 |
622 |
160 |
||
森林保护修复 |
128 |
128 |
||
森林管护 |
19 |
19 |
||
其他森林保护修复支出 |
109 |
109 |
||
污染减排 |
232 |
232 |
||
生态环境监测与信息 |
232 |
232 |
||
城乡社区支出 |
31,387 |
-4.0 |
31,329 |
-3.2 |
城乡社区管理事务 |
4,385 |
4,385 |
||
行政运行 |
1,118 |
1,118 |
||
城管执法 |
142 |
142 |
||
其他城乡社区管理事务支出 |
3,125 |
3,125 |
||
城乡社区公共设施 |
23,352 |
23,294 |
||
其他城乡社区公共设施支出 |
23,352 |
23,294 |
||
城乡社区环境卫生 |
3,650 |
3,650 |
||
城乡社区环境卫生 |
3,650 |
3,650 |
||
农林水支出 |
58,282 |
14.7 |
51,096 |
18.5 |
农业农村 |
17,141 |
15,483 |
||
行政运行 |
541 |
541 |
||
事业运行 |
2,526 |
1,083 |
||
科技转化与推广服务 |
458 |
458 |
||
病虫害控制 |
98 |
89 |
||
执法监管 |
10 |
10 |
||
防灾救灾 |
12 |
6 |
||
稳定农民收入补贴 |
7,064 |
7,064 |
||
农业生产发展 |
2,047 |
1,999 |
||
农村合作经济 |
150 |
146 |
||
农业生态资源保护 |
233 |
85 |
||
耕地建设与利用 |
4,001 |
4,001 |
||
其他农业农村支出 |
1 |
1 |
||
林业和草原 |
12,124 |
12,089 |
||
行政运行 |
133 |
133 |
||
事业机构 |
1,173 |
1,173 |
||
森林资源培育 |
10,004 |
10,004 |
||
动植物保护 |
2 |
2 |
||
湿地保护 |
183 |
183 |
||
林业草原防灾减灾 |
246 |
225 |
||
其他林业和草原支出 |
383 |
369 |
||
水利 |
21,291 |
21,281 |
||
行政运行 |
150 |
150 |
||
水利行业业务管理 |
84 |
84 |
||
水利工程建设 |
1,401 |
1,401 |
||
水利工程运行与维护 |
5,295 |
5,290 |
||
水土保持 |
138 |
138 |
||
水资源节约管理与保护 |
127 |
127 |
||
水质监测 |
289 |
289 |
||
水文测报 |
134 |
134 |
||
防汛 |
163 |
158 |
||
抗旱 |
36 |
36 |
||
江河湖库水系综合整治 |
12,283 |
12,283 |
||
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
262 |
262 |
||
农村供水 |
9 |
9 |
||
其他水利支出 |
920 |
920 |
||
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,723 |
1,041 |
||
农村基础设施建设 |
535 |
212 |
||
生产发展 |
20 |
0 |
||
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,168 |
829 |
||
农村综合改革 |
4,811 |
1,010 |
||
对村级公益事业建设的补助 |
1,057 |
364 |
||
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,754 |
646 |
||
普惠金融发展支出 |
192 |
192 |
||
创业担保贷款贴息及奖补 |
192 |
192 |
||
交通运输支出 |
10,382 |
27.5 |
8,476 |
34.5 |
公路水路运输 |
10,382 |
8,476 |
||
行政运行 |
808 |
808 |
||
公路建设 |
3,502 |
2,103 |
||
公路养护 |
3,620 |
3,153 |
||
公路运输管理 |
518 |
518 |
||
其他公路水路运输支出 |
1,934 |
1,894 |
||
资源勘探工业信息等支出 |
638 |
-35.6 |
638 |
-35.6 |
工业和信息产业 |
217 |
217 |
||
行政运行 |
154 |
154 |
||
事业运行 |
63 |
63 |
||
国有资产监管 |
168 |
168 |
||
行政运行 |
95 |
95 |
||
一般行政管理事务 |
31 |
31 |
||
其他国有资产监管支出 |
42 |
42 |
||
支持中小企业发展和管理支出 |
253 |
253 |
||
其他支持中小企业发展和管理支出 |
253 |
253 |
||
商业服务业等支出 |
680 |
-16.7 |
640 |
-15.3 |
商业流通事务 |
676 |
636 |
||
行政运行 |
164 |
164 |
||
其他商业流通事务支出 |
512 |
472 |
||
涉外发展服务支出 |
4 |
4 |
||
其他涉外发展服务支出 |
4 |
4 |
||
自然资源海洋气象等支出 |
2,030 |
-18.7 |
2,030 |
-18.7 |
自然资源事务 |
1,954 |
1,954 |
||
行政运行 |
199 |
199 |
||
自然资源规划及管理 |
298 |
298 |
||
基础测绘与地理信息监管 |
100 |
100 |
||
事业运行 |
1,316 |
1,316 |
||
其他自然资源事务支出 |
41 |
41 |
||
气象事务 |
76 |
76 |
||
行政运行 |
6 |
6 |
||
气象事业机构 |
62 |
62 |
||
其他气象事务支出 |
8 |
8 |
||
住房保障支出 |
10,636 |
-27.8 |
9,765 |
-30.5 |
保障性安居工程支出 |
3,175 |
3,113 |
||
棚户区改造 |
268 |
206 |
||
农村危房改造 |
102 |
102 |
||
老旧小区改造 |
2,296 |
2,296 |
||
配租型住房保障 |
10 |
10 |
||
其他保障性安居工程支出 |
499 |
499 |
||
住房改革支出 |
7,260 |
6,451 |
||
住房公积金 |
7,260 |
6,451 |
||
城乡社区住宅 |
201 |
201 |
||
其他城乡社区住宅支出 |
201 |
201 |
||
灾害防治及应急管理支出 |
1,837 |
-40.8 |
1,758 |
-37.4 |
应急管理事务 |
1,134 |
1,134 |
||
行政运行 |
308 |
308 |
||
事业运行 |
243 |
243 |
||
其他应急管理支出 |
583 |
583 |
||
消防救援事务 |
575 |
575 |
||
消防应急救援 |
575 |
575 |
||
自然灾害防治 |
88 |
19 |
||
地质灾害防治 |
88 |
19 |
||
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
24 |
14 |
||
自然灾害救灾补助 |
24 |
14 |
||
其他灾害防治及应急管理支出 |
16 |
16 |
||
其他灾害防治及应急管理支出 |
16 |
16 |
||
债务付息支出 |
13,192 |
190.1 |
13,192 |
190.1 |
地方政府一般债务付息支出 |
13,192 |
13,192 |
||
地方政府一般债券付息支出 |
13,075 |
13,075 |
||
地方政府其他一般债务付息支出 |
117 |
117 |
表3
2025年1-6月
重庆市梁平区政府性基金预算收入执行表
项目 |
全区 (万元) |
增幅 (%) |
区级 (万元) |
增幅 (%) |
政府性基金预算收入合计 |
28,825 |
-24.2 |
28,825 |
-24.2 |
国有土地收益基金收入 |
||||
农业土地开发资金收入 |
||||
国有土地使用权出让收入 |
27,427 |
-21.4 |
27,427 |
-21.4 |
城市基础设施配套费收入 |
807 |
-71.1 |
807 |
-71.1 |
污水处理费收入 |
591 |
78.0 |
591 |
78.0 |
专项债务对应项目专项收入 |
表4
2025年1-6月
重庆市梁平区政府性基金预算支出执行表
项目 |
全区 (万元) |
增幅 (%) |
区级 (万元) |
增幅 (%) |
政府性基金预算支出合计 |
121,429 |
-39.4 |
120,529 |
-39.2 |
节能环保支出 |
3,557 |
3,557 |
||
超长期特别国债安排的支出 |
3,557 |
3,557 |
||
水污染综合治理 |
3,557 |
3,557 |
||
城乡社区支出 |
78,805 |
-25.1 |
78,298 |
-24.4 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
67,914 |
67,714 |
||
征地和拆迁补偿支出 |
42,706 |
42,506 |
||
城市建设支出 |
22,402 |
22,402 |
||
农村基础设施建设支出 |
2,221 |
2,221 |
||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
585 |
585 |
||
国有土地收益基金安排的支出 |
3,090 |
3,090 |
||
征地和拆迁补偿支出 |
3,090 |
3,090 |
||
城市基础设施配套费安排的支出 |
307 |
0 |
||
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
307 |
0 |
||
污水处理费安排的支出 |
95 |
95 |
||
污水处理设施建设和运营 |
95 |
95 |
||
超长期特别国债安排的支出 |
7,399 |
7,399 |
||
城乡社区公共设施 |
1,627 |
1,627 |
||
其他城乡社区支出 |
5,772 |
5,772 |
||
农林水支出 |
2,605 |
11.0 |
2,595 |
12.0 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
416 |
416 |
||
基础设施建设和经济发展 |
416 |
416 |
||
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
636 |
636 |
||
三峡后续工作 |
636 |
636 |
||
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1,358 |
1,348 |
||
移民补助 |
1,170 |
1,160 |
||
基础设施建设和经济发展 |
188 |
188 |
||
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
195 |
195 |
||
基础设施建设和经济发展 |
195 |
195 |
||
住房保障支出 |
165 |
165 |
||
超长期特别国债安排的支出 |
165 |
165 |
||
其他住房保障支出 |
165 |
165 |
||
其他支出 |
11,052 |
-86.4 |
10,669 |
-86.8 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
7,233 |
6,940 |
||
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
7,233 |
6,940 |
||
彩票公益金安排的支出 |
749 |
659 |
||
用于社会福利的彩票公益金支出 |
140 |
86 |
||
用于体育事业的彩票公益金支出 |
528 |
493 |
||
用于教育事业的彩票公益金支出 |
55 |
55 |
||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
26 |
25 |
||
超长期特别国债安排的其他支出 |
3,070 |
3,070 |
||
其他支出 |
3,070 |
3,070 |
||
债务付息支出 |
25,245 |
120.8 |
25,245 |
120.8 |
地方政府专项债务付息支出 |
25,245 |
25,245 |
||
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
2,683 |
2,683 |
||
土地储备专项债券付息支出 |
437 |
437 |
||
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
20,910 |
20,910 |
||
其他政府性基金债务付息支出 |
1,215 |
1,215 |
表5
2025年1—6月
重庆市梁平区国有资本经营预算收入执行表
项目 |
全区 (万元) |
增幅 (%) |
区级 (万元) |
增幅 (%) |
国有资本经营预算收入合计 |
0 |
-100.0 |
0 |
-100.0 |
利润收入 |
||||
其他国有资本经营预算企业利润收入 |
||||
股利、股息收入 |
||||
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |
||||
产权转让收入 |
||||
国有股权、股份转让收入 |
||||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |
||||
清算收入 |
||||
国有股权、股份清算收入 |
||||
其他国有资本经营预算收入 |
表6
2025年1-6月
重庆市梁平区国有资本经营预算支出执行表
项目 |
全区 (万元) |
增幅 (%) |
区级 (万元) |
增幅 (%) |
国有资本经营预算支出合计 |
1,512 |
-24.40 |
1,512 |
-24.40 |
国有资本经营预算支出 |
1,512 |
-24.40 |
1,512 |
-24.40 |
国有企业资本金注入 |
1,512 |
-24.40 |
1,512 |
-24.40 |
公益性设施投资支出 |
1,512 |
1,512 |