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[ 索引号 ] 11500228MB1957373P/2023-00182 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区规划自然资源局
[ 成文日期 ] 2023-09-28 [ 发布日期 ] 2023-09-28

重庆市梁平区规划和自然资源局2022年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2.负责自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记。贯彻执行各类自然资源和不动产确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。监督管理全区自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源有偿使用工作。建立全区全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全区全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划,组织实施自然资源开发利用,指导集约节约利用。负责全区自然资源和市场监管。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施全区国土空间规划和相关专项规划。组织划定全区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制全区国土空间规划、详细规划、地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划,负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。承担区政府交办的重要区域国土空间规划的审查报批工作。

7.负责国土空间用途管制制度的执行和监督。建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。负责建设工程规划管理、城市道路及其市政管线工程的综合协调,依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。负责规划条件、用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用工作。组织拟订并实施全区土地等自然资源年度利用计划。负责全区土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

8.负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责全区历史文化总体规划及其专项规划编制,承担历史文化名镇、名村、街区,传统风貌区,历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

9.负责统筹国土空间生态修复。组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策,负责全区耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久性基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度。监督占用耕地补偿制度执行情况。

11.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制全区地质勘查规划并负责实施。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制全区地质灾害防治规划和年度方案。指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展全区群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。

13.负责矿产资源管理工作。负责全区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全区矿业权管理。监督指导全区矿产资源合理利用和保护。负责古生物化石的监督管理。

14.负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和和重大项目测绘,负责测绘行业管理。拟定全区基础测绘中长期规划、年度计划并监督实施。负责全区地理信息公共服务管理。负责地理信息成果管理和测量标志保护,审核全区重要地理信息数据。

15.承担全区空间规划和自然资源管理督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作,具体执法交由执法队伍承担,并以部门名义统一执法。

16.负责全区规划和自然资源领域安全及安全生产监督管理工作。

17.承担土地使用权和矿业权出让等交易活动的监督管理工作。依法负责本行业工程建设项目合同签订后的监督管理工作。

18.负责机关、所属单位党群工作。

19.归口协管重庆市梁平区林业局。

20.承担重庆市梁平区规划委员会的日常工作。

21.完成区委和区政府交办的其他任务。

22.职能转变。重庆市梁平区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,建立空间规划体系并监督实施,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(二)机构设置。

区规划和自然资源局内设科室15个:办公室、党建科、空间用途管制科、耕保生态修复科、自然资源调查确权科、自然资源利用科、空间规划编制科、城区规划管理科、乡镇规划管理科、地质矿产管理科(安全管理科)、信息管理科、行政审批科、财务审计科、政策法规科、信访科。

局属事业单位21个:重庆市梁平区不动产登记中心、重庆市梁平区规划自然资源信息中心、重庆市梁平区规划事务中心、重庆市梁平区规划和自然资源综合行政执法支队、重庆市梁平区规划展览馆、重庆市梁平区规划自然资源档案馆、重庆市梁平区自然资源调查监测中心、重庆市梁平区国土整治中心、重庆市梁平区地质环境监测站以及梁山所、双桂所、礼让所、合兴所、蟠龙所、云龙所、新盛所、柏家所、虎城所、袁驿所、屏锦所、福禄所。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位22个,主要包括重庆市梁平区规划和自然资源局(本级),重庆市梁平区不动产登记中心、 重庆市梁平区规划自然资源信息中心、重庆市梁平区规划事务中心、重庆市梁平区规划和自然资源综合行政执法支队、重庆市梁平区规划展览馆、重庆市梁平区规划自然资源档案馆、重庆市梁平区自然资源调查监测中心、重庆市梁平区国土整治中心、重庆市梁平区地质环境监测站以及梁山所、双桂所、礼让所、合兴所、蟠龙所、云龙所、新盛所、柏家所、虎城所、袁驿所、屏锦所、福禄所。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计14,602.08万元,支出总计14,602.08万元。收支较上年决算数增加8,123.81万元,增长125.4%,主要原因:一是本年增加土地复垦整治成本6000万元;二是优化营商环境建设项目经费较上年增加200万元;三是本年增加退邵新煤矿剩余采矿权价款910.9万元;四是本年增加国土空间总体规划经费147万元;五是增加黄蜡坪危岩治理经费877万元;六是本年增加人员5名使相关经费增加;七是每月预发事业单位职工的超额绩效工资较上年减少。

2.收入情况。2022年度收入合计13,544.69万元,较上年决算数增加7,066.45万元,增长109.1%,主要原因一是本年增加土地复垦整治成本6000万元;二是优化营商环境建设项目经费较上年增加200万元;三是本年增加退邵新煤矿剩余采矿权价款910.9万元;四是本年增加国土空间总体规划经费147万元;五是人员增加使相关经费增加;六是每月预发事业单位职工的超额绩效工资较上年减少。其中:财政拨款收入12,966.65万元,占95.7%;事业收入577.21万元,占4.3%;其他收入0.83万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余0.27万元,年初结转和结余1,057.12万元。

3.支出情况。2022年度支出合计14,602.08万元,较上年决算增加8,124.09万元,增长125.4%,主要原因一是本年增加土地复垦整治成本6000万元;二是优化营商环境建设项目经费较上年增加200万元;三是本年增加退邵新煤矿剩余采矿权价款910.9万元;四是本年增加国土空间总体规划经费147万元;五是增加黄蜡坪危岩治理经费877万元;六是人员增加使相关经费增加;七是每月预发事业单位职工的超额绩效工资较上年减少。其中:基本支出4,101.74万元,占28.1%;项目支出10,500.34万元,占71.9%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计14,023.77万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加7,936.25万元,增长130.4%。主要原因:一是本年增加土地复垦整治成本6000万元;二是优化营商环境建设项目经费较上年增加200万元;三是本年增加退邵新煤矿剩余采矿权价款910.9万元;四是本年增加国土空间总体规划经费147万元;五是增加黄蜡坪危岩治理经费877万元;六是人员增加使相关经费增加;七是每月预发事业单位职工的超额绩效工资较上年减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,545.06万元,较上年决算数增加871.25万元,增长15.4%。主要原因是本年增加退邵新煤矿剩余采矿权价款。较年初预算数减少1,038.75万元,下降13.7%。主要原因是农村土地承包经营权确权登记颁证、国土空间总体规划、第三次土地调查、优化营商环境建设等项目的款项待明年支付。此外,年初财政拨款结转和结余180.12万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,725.18万元,较上年决算数增加1,051.37万元,增长18.5%。主要原因一是本年度增加人员5名使相关费用增加;二是本年增加退邵新煤矿剩余采矿权价款等。较年初预算数减少858.63万元,下降11.3%。主要原因是农村土地承包经营权确权登记颁证、国土空间总体规划、第三次土地调查、优化营商环境建设等项目的款项待明年支付。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.11万元,占0.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,与年初预算数持平。

(2)社会保障与就业支出403.71万元,占6.0%,较年初预算数增加17.86万元,增长4.6%,主要原因一是根据政策补缴当年退休职工养老保险及职业年金补差部分,二是追加拨付退休“中人”一次性补贴。

(3)卫生健康支出151.6万元,占2.3%,较年初预算数减少0.72万元,下降0.5%,主要原因是年初财政预算资金拨付未到位,部分事业单位使用代管资金缴纳社会保险费等,导致决算数与年初预算数差额。

(4)节能环保支出40万元,占0.6%,较年初预算数增加40万元,增长100.0%,主要原因是追加拨付支付石膏矿采空区治理经费40万元。

(5)农林水支出500万元,占7.4%,较年初预算数减少500万元,下降50.0%,主要原因是今年拨付了部分农村土地承包经营权确权登记颁证经费,剩余部分待明年拨付。

(6)商业服务业等支出9.59万元,占0.1%,较年初预算数增加9.59万元,增长100.0%,主要原因是追加拨付限上商贸企业奖扶资金。

(7)自然资源海洋气象等支出5,265.58万元,占78.3%,较年初预算数减少68.47万元,下降1.3%,主要原因是事业单位超额绩效每月预发数少于年初按标准计算的预算数。

(8)住房保障支出166.21万元,占2.5%,较年初预算数增加15.74万元,增长10.5%,主要原因是今年增加人员5名。

(9)灾害防治及应急管理支出162.27万元,占2.4%,较年初预算数减少398.73万元,下降71.1%,主要原因一是当年未拨付2022年地灾群测群防区级资金;二是小型地灾治理项目资金财政局直接拨付相关镇街。

(10)其他支出26.13万元,占0.4%,较年初预算数增加26.13万元,增长100.0%,主要原因是财政局返回存量资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,528.07万元。其中:人员经费2,956.71万元,较上年决算数减少206.11万元,下降6.5%,主要原因是每月预发事业单位职工的超额绩效工资较上年减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、退休人员健康休养费等。公用经费571.36万元,较上年决算数增加3万元,增长0.5%,主要原因是今年用于疫情防控方面的费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余877万元,年末结转结余0万元。本年收入6,421.59万元,较上年决算数增加6,007.88万元,增长1452.2%,主要原因是今年土地复垦整治成本6000万元纳入财政统筹管理。本年支出7,298.59万元,较上年决算数增加6,884.88万元,增长1664.2%,主要原因一是今年增加土地复垦整治成本6000万元;二是本年增加黄蜡坪危岩治理经费877万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计48.15万元,较年初预算数减少41.05万元,下降46.0%;较上年支出数减少12.21万元,下降20.2%,主要原因是本部门严格落实党政机关过紧日子要求,精简公务活动,厉行节约,反对浪费,压减“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出,与上年持平。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出,与上年持平。

公务车运行维护费40.63万元,主要用于土地矿产卫片执法监察、土地复垦整治、耕地保护、生态修复、地灾防治、自然资源调查等工作。费用支出较年初预算数减少22.67万元,下降35.8%;较上年支出数减少12.08万元,下降22.9%,主要原因是本部门严格落实党政机关过紧日子要求,压减公务车运行维护费支出。

公务接待费7.52万元,主要用于接待市级部门调研检查相关工作。费用支出较年初预算数减少18.38万元,下降71.0%;较上年支出数减少0.13万元,下降1.7%,主要原因是本部门严格落实党政机关过紧日子要求,精简公务活动,厉行节约,反对浪费,压减公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为17辆;国内公务接待70批次882人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费85.31元,车均购置费0万元,车均维护费2.39万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出6.25万元,较上年决算数减少4.71万元,下降43%,主要原因是今年因疫情,市局相关会议主要以网络会议为主。本年度培训费支出12.78万元,较上年决算数减少7.21万元,下降36.1%,主要原因是今年因疫情,相关培训主要以网络培训为主。

(二)机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出136.94万元,主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等。机关运行经费较上年决算数减少63.4万元,下降31.6%,主要原因是综合执法支队今年非税征管成本财政以项目经费方式拨入,列入项目资金,所以导致机关运行经费较上年减少。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车12辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明。

2022年度本部门政府采购支出总额1,412.86万元,其中:政府采购货物支出8.14万元、政府采购工程支出1,359.72万元、政府采购服务支出45万元。授予中小企业合同金额1,367.86万元,占政府采购支出总额的96.8%,其中:授予小微企业合同金额8.14万元,占政府采购支出总额的0.6%。主要用于采购货物支出8.14万元,采购工程支出1359.72万元,采购服务支出45万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和34个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评34项,涉及资金10500.34万元。

(二)绩效自评结果。

2022年度部门整体绩效自评表



项目

名称:

重庆市梁平区规划和自然资源局整体自评

项目编码:

50015500022P000049

自评

总分:

99.80


项目主管

部门:

401-重庆市梁平区规划和自然资源局

财政

归口处室:

007-经建科

部门

联系人:

秦家春

联系

电话:

15923892716


资金情况


年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

执行率

权重

执行率

得分


年度

总金额

98,411,073.86

161,579,016.76

142,618,012.10


其中:

财政拨款

82,532,069.20

145,700,012.10

142,618,012.10

98

10.00

9.80


绩效目标


年初绩效目标

全年目标实际完成情况


落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,建立空间规划体系并监督实施,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

1.落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,进一步精简下放有关行政审批事项。率先在全市推行二手房水电气过户“一站式”网上通办,在全市率先启动地籍数据整合建库工作,以地籍调查为抓手,用不动产单元代码串联土地预审、审批、供应、规划许可、竣工验收、不动产登记等业务环节,实现“一码管地”,推进自然资源确权登记和评估的便民高效;2.统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,建立空间规划体系并监督实施,发挥国土空间规划管控作用。大力优化空间规划布局,推进全区国土空间总体规划,全面完成“三区三线”划定并启用成果,充分保障经济社会发展用地空间,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。全力支撑经济社会发展用地,今年累计取得34个项目用地批复1723.12亩,供应土地39宗,增加财政收入20.54亿元。强力推进耕地保护落到实处,完成土地整治12591.48亩,新增耕地482亩,进一步加强自然资源的保护和合理开发利用。3.建立健全地灾防治共同责任机制,严格执行地灾防治“三查”制度,完成市级治理项目黄腊坪危岩带地质灾害治理主体施工,对屏锦镇芝麻坪滑坡等4处重大地灾隐患点开展控制性勘查。切实加强临灾避险,全区累计紧急撤离167户410人,进一步筑牢地灾防治安全防线。


绩效指标

指标名称

计量

单位

指标

性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标

权重

指标

得分

是否核心指标

说明

积极组织出让土地、增加财政收入

亿元

10

20.54

0

100

20

20

出让土地39宗,增加财政收入20.54亿元。

以一域谋划全局,提高城市站位,提升城市影响完成率

%

90

92

0

100

20

20

全面完成“三区三线”划定并启用成果

谋划全域开发格局,保障项目用地完成率

%

90

95

0

100

20

20

今年累计取得34个项目用地批复1723.12亩,保障了全区用地需求

助力本区高质量发展、高品质生活

定性

有效改善

全部完成

0

100

20

20

全区经济社会事业进一步发展

群众满意度

%

90

92

0

100

20

20

群众幸福指标逐年增加














2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:

梁平区国土空间总体规划

项目编码:

50015522T000000098804

自评总分:

100

项目主管

部门:

401-重庆市梁平区规划和自然资源局

财政

归口处室:

007-经建科

部门联系人:

罗倩

联系

电话:

13996375651

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率

权重

执行率得分

年度总金额

4,450,000.00

1,470,000.00

1,470,000.00

其中:

财政拨款

4,450,000.00

1,470,000.00

1,470,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年目标实际完成情况

传导重庆市国土空间总体规划的宏观布局和发展目标,谋划我区开发保护格局,引导乡镇总体规划细化规划目标落实管控边界,为形成国土空间规划“一张图”奠定基础。

传导重庆市国土空间总体规划的宏观布局和发展目标,谋划我区开发保护格局,引导乡镇总体规划细化规划目标落实管控边界,为形成国土空间规划“一张图”奠定基础。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

合理划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界,统筹全域国土开发格局。

定性

全部完成

0

100

18

18

合理划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界

2022年1月-2022年12月

期/年

1

1

0

100

18

18

按步推进相关工作

谋划全域开发格局,保障项目用地,助力全区经济社会发展。

定性

全部完成

0

100

18

18

谋划全域开发格局

以一域谋划全局,提高城市站位,提升城市影响力。

定性

全部完成

0

100

18

18

较好完成

群众满意度

%

90

100

0

100

18

18

群众较满意





















(三)重点绩效评价结果。

我部门2022年未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、

战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53232971。


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