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[ 索引号 ] 11500228MB1957373P/2023-00183 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区规划自然资源局
[ 成文日期 ] 2023-09-28 [ 发布日期 ] 2023-09-28

重庆市梁平区规划和自然资源局(本级)2022年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2.负责自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记。贯彻执行各类自然资源和不动产确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。监督管理全区自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源有偿使用工作。建立全区全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全区全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划,组织实施自然资源开发利用,指导集约节约利用。负责全区自然资源和市场监管。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施全区国土空间规划和相关专项规划。组织划定全区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制全区国土空间规划、详细规划、地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划,负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。承担区政府交办的重要区域国土空间规划的审查报批工作。

7.负责国土空间用途管制制度的执行和监督。建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。负责建设工程规划管理、城市道路及其市政管线工程的综合协调,依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。负责规划条件、用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用工作。组织拟订并实施全区土地等自然资源年度利用计划。负责全区土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

8.负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责全区历史文化总体规划及其专项规划编制,承担历史文化名镇、名村、街区,传统风貌区,历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

9.负责统筹国土空间生态修复。组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策,负责全区耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久性基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度。监督占用耕地补偿制度执行情况。

11.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制全区地质勘查规划并负责实施。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制全区地质灾害防治规划和年度方案。指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展全区群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。

13.负责矿产资源管理工作。负责全区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全区矿业权管理。监督指导全区矿产资源合理利用和保护。负责古生物化石的监督管理。

14.负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和和重大项目测绘,负责测绘行业管理。拟定全区基础测绘中长期规划、年度计划并监督实施。负责全区地理信息公共服务管理。负责地理信息成果管理和测量标志保护,审核全区重要地理信息数据。

15.承担全区空间规划和自然资源管理督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作,具体执法交由执法队伍承担,并以部门名义统一执法。

16.负责全区规划和自然资源领域安全及安全生产监督管理工作。

17.承担土地使用权和矿业权出让等交易活动的监督管理工作。依法负责本行业工程建设项目合同签订后的监督管理工作。

18.负责机关、所属单位党群工作。

19.归口协管重庆市梁平区林业局。

20.承担重庆市梁平区规划委员会的日常工作。

21.完成区委和区政府交办的其他任务。

22.职能转变。重庆市梁平区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,建立空间规划体系并监督实施,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(二)机构设置。

内设机构15个,分别是:办公室、党建科、空间用途管制科、耕保生态修复科、自然资源调查确权科、自然资源利用科、空间规划编制科、城区规划管理科、乡镇规划管理科、地质矿产管理科(安全管理科)、信息管理科、行政审批科、财务审计科、政策法规科、信访科。

(三)单位构成。

本单位是区政府工作部门,为正处级。截止2022年12月31日,机关行政编制22名,机关后勤服务人员事业编制1名,设局长1名,副局长4名,科级领导职数16名(含机关党委专职副书记1名)。 

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计4,304.63万元,支出总计4,304.63万元。收支较上年决算数增加1,974.9万元,增长84.8%,主要原因是本年增加黄蜡坪危岩治理经费877万,国土空间总体规划经费147万,退邵新煤矿剩余采矿权价款910.9万元等。

2.收入情况。2022年度收入合计3,247.51万元,较上年决算数增加917.78万元,增长39.4%,主要原因是本年增加退邵新煤矿剩余采矿权价款910.9万元等。其中:财政拨款收入3,246.69万元,占100.0%;其他收入0.83万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余1,057.12万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,304.63万元,较上年决算增加1,974.9万元,增长84.8%,主要原因是本年增加黄蜡坪危岩治理经费877万,国土空间总体规划经费147万,退邵新煤矿剩余采矿权价款910.9万元等。其中:基本支出557.6万元,占13.0%;项目支出3,747.03万元,占87.0%;此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计4,303.8万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1,977.5万元,增长85.0%。主要原因是本年增加黄蜡坪危岩治理经费877万,国土空间总体规划经费147万,退邵新煤矿剩余采矿权价款910.9万元等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,871.29万元,较上年决算数增加915.54万元,增长46.8%。主要原因是本年增加退邵新煤矿剩余采矿权价款910.9万元等。较年初预算数减少410.34万元,下降12.5%。主要原因是农村土地承包经营权确权登记颁证、国土空间总体规划、第三次土地调查等项目的款项待明年支付。此外,年初财政拨款结转和结余180.12万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,051.41万元,较上年决算数增加1,095.66万元,增长56.0%。主要原因是本年增加国土空间总体规划经费147万元,退邵新煤矿剩余采矿权价款910.9万元。较年初预算数减少230.22万元,下降7.0%。主要原因是农村土地承包经营权确权登记颁证、国土空间总体规划、第三次土地调查等项目的款项待明年支付。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出98.87万元,占3.2%,较年初预算数增加16.07万元,增长19.4%,主要原因一是根据政策补缴当年退休职工养老保险及职业年金补差部分,二是追加拨付退休“中人”一次性补贴。

(2)卫生健康支出23.57万元,占0.8%,较年初预算数增加0.39万元,增长1.7%,主要原因是当年职工医疗保险缴费基数调增使支出增加。

(3)节能环保支出40万元,占1.3%,较年初预算数增加40万元,增长100.0%,主要原因是追加拨付支付石膏矿采空区治理经费40万元。

(4)农林水支出500万元,占16.4%,较年初预算数减少500万元,下降50.0%,主要原因是今年拨付了部分农村土地承包经营权确权登记颁证经费,剩余部分待明年拨付。

(5)商业服务业等支出9.59万元,占0.3%,较年初预算数增加9.59万元,增长100.0%,主要原因是追加拨付限上商贸企业奖扶资金。

(6)自然资源海洋气象等支出2,170.03万元,占71.1%,较年初预算数增加576.93万元,增长36.2%,主要原因是追加拨付退邵新煤矿剩余采矿权价款。

(7)住房保障支出21.03万元,占0.7%,较年初预算数减少0.52万元,下降2.4%,主要原因是缴纳当年调入职工的住房公积金比调出职工的住房公积金少。

(8)灾害防治及应急管理支出162.19万元,占5.3%,较年初预算数减少398.81万元,下降71.1%,主要原因一是当年未拨付2022年地灾群测群防区级资金;二是小型地灾治理项目资金财政局直接拨付相关镇街。

(9)其他支出26.13万元,占0.9%,较年初预算数增加26.13万元,增长100.0%,主要原因是财政局返回存量资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出556.78万元。其中:人员经费499.37万元,较上年决算数增加1.17万元,增长0.2%,主要原因是职工工资正常晋升。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、退休人员健康休养费等。公用经费57.41万元,较上年决算数增加28.91万元,增长101.4%,主要原因是今年公用经费指标未作调剂使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余877万元,年末结转结余0万元。本年收入375.4万元,较上年决算数增加4.84万元,增长1.3%,主要原因是当年土地出让业务费用增加。本年支出1,252.4万元,较上年决算数增加881.84万元,增长238.0%,主要原因是本年增加黄蜡坪危岩治理经费877万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计10.1万元,较年初预算数减少16.9万元,下降62.6%;较上年支出数减少0.1万元,下降1.0%,主要原因是本单位严格落实党政机关过紧日子要求,精简公务活动,厉行节约,反对浪费,压减“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出,与上年持平。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出,与上年持平。

公务用车运行维护费4.16万元,主要用于衔接耕地保护、生态修复、地灾防治、自然资源调查等工作。费用支出较年初预算数减少7.84万元,下降65.3%;较上年支出数减少0.98万元,下降19.1%,主要原因是本单位严格落实党政机关过紧日子要求,压减公务用车运行维护费支出。

公务接待费5.94万元,主要用于接待市级部门调研检查相关工作。支出较年初预算数减少9.06万元,下降60.4%,主要原因是本单位严格落实党政机关过紧日子要求,精简公务活动,厉行节约,反对浪费,压减公务接待费支出。较上年支出数增加0.88万元,增长17.4%,主要原因是今年耕地保护检查督查事项增多。

(三)“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待55批次742人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费80.01元,车均购置费0万元,车均维护费4.16万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出6.25万元,较上年决算数减少4.63万元,下降42.6%,主要原因是今年因疫情影响,市局相关会议主要以网络会议为主。本年度培训费支出4.68万元,较上年决算数减少1.88万元,下降28.7%,主要原因是今年因疫情影响,相关培训主要以网络培训为主。

(二)机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出57.41万元,主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等。机关运行经费较上年决算数增加28.91万元,增长101.4%,主要原因是今年公用经费指标未作调剂使用。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明。

2022年度本部门政府采购支出总额45万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。主要用于土地变更中介服务采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对10个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出3747.02万元。


重庆市梁平区规划和自然资源局2022年度项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标

性质

指标值

计量

单位

指标

权重

全年

完成值

指标

得分

说明

自评

得分

1

区农村土地承包经营权确权登记颁证

全面调查全区承包耕地数量、位置、界线,为全区约25万农户颁发土地承包经营权证。

25

万户

18

25

18

为全区约25万农户颁发土地承包经营权证。

100

按照国家和重庆市承包地确权登记颁证工作相关技术规程开展工作。

定性

18

全部完成

18

按照相关技术规程开展工作。

通过摸清全区承包地利用状况,为完善农村基本经营制度、保护农民土地权益、深化农村产权制度改革奠定基础。

定性

18

全部完成

18

为农村产权制度改革奠定基础。

为实施乡村振兴提供可靠的基础数据,航摄形成的影像图可广泛用于第三次土地调查、国土空间规划及经济社会发展规划奠定基础。

定性

18

全部完成

18

为实施乡村振兴提供可靠的基础数据

受益群众满意度

95

%

18

100

18

群众较满意

预算执行率

100

%

10

100

10

预算执行到位

2

梁平区国土空间总体规划

合理划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界,统筹全域国土开发格局。

定性

18

全部完成

18

合理划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界

100

2022年1月-2022年12月

1

期/年

18

全部完成

18

按步推进相关工作

谋划全域开发格局,保障项目用地,助力全区经济社会发展。

定性

18

全部完成

18

谋划全域开发格局

以一域谋划全局,提高城市站位,提升城市影响力。

定性

18

全部完成

18

较好完成

受益群众满意度

90

%

18

100

18

群众较满意

预算执行率

100

%

10

100

10

预算执行到位

3

区第三次土地

调查

按照《第三次全国国土调查技术规程》(TD/T1055-2019)开展调查;根据《第三次全国国土调查成果国家级核查方案》和重庆市相关规定开展核查监理工作。

定性

22.5

全部完成

22.5

全面查清土地基础数据

100

实现调查成果信息化共享,满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。 开展质量监理,为梁平区第三次国土调查成果质量提供保证。

定性

22.5

全部完成

22.5

实现调查成果信息化共享

为编制国民经济和社会发展规划、城乡空间规划等提供翔实准确的土地利用基础数据。 准确的国土空间规划现状基数是划定三条控制线的基础,也是合理确定新一轮规划指标、科学开展空间布局的重要依据。

定性

22.5

全部完成

22.5

满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。

受益群众满意度

95

%

22.5

100

22.5

群众较满意

预算执行率

100

%

10

100

10

预算执行到位

4

地质灾害防治

金土工程搬迁费(300人)

300

人数

15

329

15

超额完成搬迁人数

96.28

群测群防点(424处)

424

15

420

13.59

随着整体搬迁工作的推进,群防点逐年减少

群测群防员(424人)

424

人数

15

420

13.59

随着整体搬迁工作的推进,群防点逐年减少

完成市局要求的地质灾害防治达标率

定性

15

全部完成

15

地质灾害防治达标率100%

保障人民生命财产安全,促进社会稳定发展

定性

15

全部完成

15

保障人民生命财产安全

受益群众满意度

90

%

15

100

15

受益群众满意度较高

预算执行率

100

%

10

100

10

预算执行到位

5

规模以上服务企业培育、限额以上商贸企业和商贸个体奖励财政扶持资金

激发“四上”企业发展动力

90

%

40

90

40

以奖促进发展动力

100

助推全区经济健康发展。

定性

40

全部完成

40

促进中小企业良性发展

企业满意度

95

%

10

100

10

企业满意度提高

预算执行率

100

%

10

100

10

预算执行到位

6

规划自然资源事务

出让土地约40宗

40

18

39

13.5

谋划全域开发格局

95.5

增加本区财政收入约18亿元

18

亿元

18

20.54

18

增加财政收入20.54亿元

高质量发展、高品质生活

定性

18

全部完成

18

提升群众幸福指数

促进本区社会经济全面持续发展

定性

18

全部完成

18

助力经济社会事业发展

受益群众满意度

90

%

18

90

18

群众满意度提高

预算执行率

100

%

10

100

10

预算执行到位

7

群测群防人员工作补助、避险搬迁179人和驻守地质队员驻守工作补助

地质灾害隐患点培训/演练覆盖率

98

%

18

100

18

按计划完成演练

75.6

力争2022年完成

1

18

全部完成

18

按期完成

群测群防经费

269.4

万元

18

80

0

2022年群测群防经费财政局未拨付

确保人民生命财产安全,促进社会稳定发展

定性

18

全部完成

18

确保人民生命财产安全。

受益群众满意度

90

%

18

100

18

受益群众较满意

预算执行率

100

%

10

100

10

预算执行到位

8

区福禄镇大印村邱家院子滑坡等9处地质灾害应急抢险工程治理项目及石膏矿采空区治理等项目

以维护人民群众生命财产安全。

98

%

40

98

40

维护社会稳定

95.96

石膏矿采空区治理率

99

%

40

98

35.96

已完成应急勘查。

受益群众满意度

95

%

10

95

10

群众较满意

预算执行率

100

%

10

100

10

预算执行到位

9

特殊人员生活费

年发放额

8289

元/年

40

8289

40

按时按规发放到位。

100

确保社会稳定

定性

40

全部完成

40

按规定发放留置人员生活补助。

职工满意度

100

%

10

100

10

职工满意

预算执行率

100

%

10

100

10

预算执行到位

10

存量资金

退还履约保证金额

209.17

万元

40

209.17

40

已按约退还相关技术服务公司农村土地承包经营权确权登记颁证履约保证金。

100

遵守合同约定

定性

40

全部完成

40

维护契约精神

服务公司满意度

98

%

10

100

10

技术服务公司很满意

预算执行率

100

%

10

100

10

预算执行到位


(二)部门绩效评价情况。

2022年我单位没有对项目开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况。

2022年区财政局没有委托第三方对我单位项目开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53232971。


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